凌雲股份:2016中報淨利潤1.5億 同比增長43.4%

2020-12-16 同花順財經

一、主要會計數據和財務指標

報告期指標2016年中報2015年中報本年比上年增減(%)2014年中報
基本每股收益(元)-0.2900-1000.2400
每股淨資產(元)05.75-1005.44
每股公積金(元)3.861.78117.11.78
每股未分配利潤(元)2.62102.8027-6.482.5011
每股經營現金流(元)--1.1708100-0.2698
營業收入(億元)42.435.6418.9731.37
淨利潤(億元)1.51.0543.40.87
淨資產收益率(%)-5.0500-4.4200

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二、主營業務構成分析

業務名稱營業收入(萬元)收入比例營業成本(萬元)成本比例利潤比例毛利率
按產品 汽車金屬及塑料零部件348326.6583.75%276783.7484.09%82.48%20.54%
塑料管道系統61776.5314.85%47925.1314.56%15.97%22.42%
其他5790.281.39%4439.341.35%1.56%23.33%
按地區 華東地區124992.1630.05%----
華北地區74023.4517.8%----
西南地區52294.7412.57%----
華中地區48223.1111.6%----
東北地區4165410.02%----
華南地區41616.2310.01%----
國外地區33089.767.96%----

三、前10名無限售條件股東持股情況

前十大流通股東累計持有:24763.76萬股,累計佔流通股比:54.91%,較上期變化:47.96萬股,截至2016年06月30日股東人數38448,同比上期變化:4.69%

名稱持有數量(萬股)佔總股本比例(%)增減情況(萬股)
北方凌雲工業集團有限公司

15652.2634.7164.55
中兵投資管理有限責任公司

3258.367.23不變
長城國融投資管理有限公司

1486.993.30不變
南京瑞森投資管理合夥企業(有限合夥)

1115.242.47不變
申萬菱信資產-工商銀行(601398)-國金證券(600109)股份有限公司

930.002.0680.00
中國建設銀行(601939)股份有限公司-富國中證軍工指數分級證券投資基金

707.081.57-97.82
中國人壽(601628)保險股份有限公司-分紅-個人分紅-005L-FH002滬

605.861.341.89
全國社保基金一零七組合

399.980.89不變
蘇州瑞順創業投資企業(有限合夥)

371.750.82不變
香港中央結算有限公司

236.240.52-0.66

四、分紅送配方案情況

不分配不轉增

五、董事會經營評述

一、概述

  一、董事會關於公司報告期內經營情況的討論與分析.


  2016年上半年,國內經濟總體平穩,汽車市場整體增速放緩。通過公司上下的不懈努力,公司繼續保持良好的發展勢頭,戰略布局不斷完善,新項目紛紛投產並產生收益,科技創新、產品研發和市場開拓力度不斷加大,推動了公司有質量、有效益、可持續發展。


  報告期內公司與韓國GNS公司在熱成型產品領域進一步擴展合作範圍,董事會批准設立柳州凌雲吉恩斯、廣州凌雲吉恩斯兩家子公司,開發柳州、廣州及周邊汽車熱成型產品市場;為進一步開拓國際市場,董事會批准設立印尼子公司,在獲得印尼新興市場增量的同時,培育國際市場運作的經驗和能力,為今後跟隨主機廠拓展其他國際市場奠定基礎。


  充分發揮國家級技術中心優勢,加大新產品研發力度,並不斷加大高強度、輕量化安全防撞系統新產品的研發。收購德國WAG後,迅速提升了公司高強鋼熱成型及鋁製品產品的工藝技術,生產工藝得以優化,藉助WAG在歐洲的地理位置和技術優勢,成功獲得了為寶馬、奔馳等高端車型的配套資格。


  堅持以顧客需求為導向,充分運用精益管理手段,解決實際問題,向管理要效益。


  進一步加強資產、資金、降本增效等方面的管理工作,公司運營管理更加規範,內控建設體系更加健全,運營質量進一步提升。


  報告期內,公司實現營業收入423,968.95萬元,較上年同期增加18.96%;利潤總額30,845.00萬元,較上年同期增加24.35%;實現淨利潤25,347.59萬元,較上年同期增加27.82%,其中歸屬於母公司的淨利潤15,017.95萬元,較上年同期增加43.57%。

  (二)主營業務分析.


  1財務報表相關科目變動分析表.


  財務報表相關科目變動說明:


  (1)營業收入變動原因說明:報告期內公司銷售比去年同期增加67,571.22萬元,同比增長18.96%,其中汽車金屬及塑料零部件銷售收入同比增加74,166.56萬元,同比增長27.05%,公司繼續深入推進市場區域化布局,客戶訂單增加,使新產品、新市場銷售收入取得較大的提高。


  (2)營業成本變動原因說明:營業收入增加,營業成本隨之增加。


  (3)銷售費用變動原因說明:①分子公司生產規模擴大,運費、倉儲費增加;②報告期市場競爭激烈導致對客戶的銷售折讓增加;③本期工資薪金增加。


  (4)管理費用變動原因說明:①公司為開發新產品,本期研究開發費增加;②本期工資薪金增加。


  (5)財務費用變動原因說明:①主要原因是本公司的帶息負債規模同比下降,利息支出同比減少;②銀行貸款利率下調。


  (6)經營活動產生的現金流量淨額變動原因說明:客戶回款與上年同期相比略有增加。


  (7)投資活動產生的現金流量淨額變動原因說明:國內市場布局逐步完善,本期項目基建建設支出同比減少。


  (8)籌資活動產生的現金流量淨額變動原因說明:報告期內資本環境改善,對外融資需求同比減少。


  (9)研發支出變動原因說明:市場競爭激烈,公司不斷加大對新產品的開發力度。


  2其他.


  (1)公司前期各類融資、重大資產重組事項實施進度分析說明.


  經2015年度股東大會審議批准,公司擬在交易商協會註冊本金總額為10億元人民幣的超短期融資券,並在超短期融資券發行額度有效期內,根據市場情況、利率變化及公司自身資金需求選擇合適時機發行。


  報告期內,公司正在與交易商協會溝通並籌備提交相關資料。


  報告期內,公司無重大資產重組事項。


  (2)經營計劃進展說明.


  報告期內,在全體員工共同努力下,公司實現營業收入42.40億元,完成年度計劃的53.26%;利潤總額3.08億元,完成年度計劃的73.44%。



  (三)核心競爭力分析.


  報告期內公司核心競爭力較2015年年度報告已披露情況未發生變化。

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