差旅費報銷單怎麼填?老會計分享差旅費報銷單填寫說明!乾貨!

2020-12-11 會計學堂

差旅費報銷單怎麼填?一般每個單位都有自己的格式,如果有現成的模板就比較簡單,沒有的把需要報銷的發票和車票粘貼在一張憑證大小的空白紙上,自己寫上封皮,主要寫明差旅費,住宿費多少元,車票多少元,寫上經手人,單位負責人籤字。

差旅費報銷單填寫說明:

1、部門填寫出差人員所在的部門;出差人員欄目填寫出差人員姓名,若有多個可一併填寫。

2、出差日期寫上出差開始及截止的日期

3、出差事由寫清楚你出差的目的及主要內容

4、報銷日期是你填寫該報銷單的日期

5、費用欄按照你實際發生的金額進行如實填寫

6、最好用黑色或者藍色水筆寫,不允許塗改

7、報銷單填寫完之後,右側的合計應該等於下方的合計,合計用小寫,報銷總額用大寫。市內交通、住宿費,補助按造公司的具體報銷制度進行填寫。

8、報銷單按照實際發生的順序進行填寫,放置憑證的時候也將時間較早的憑證放在上面。

9、差旅費報銷單應當按造出差次數填寫,每出差一次填寫一張差旅費報銷單,在外連續出差多天可在同一張差旅費報銷單中填寫。

費用報銷單跟差旅費報銷單分別是什麼情況下用的?

除出差的費用外的一些費用用費用報銷單,比如郵遞費、購買辦公用品、業務招待費、市內交通費、可以報銷的零星現金支出等等。

出差的話要用差旅費報銷單,因為出差要審批,要計算行程,有的單位有交通補貼和夥食補貼等等,所以不能用費用報銷單。

如何在差旅費報銷單上粘貼?

黏貼最好規範些:

1.大張的發票及單據放在最下面

2.發票及單據的正面儘量方便與查閱者

3.同種發票厚的可以單獨拿空白A4紙的一半一次排開黏貼(整體美觀漂亮)

4.大張的紙可正面摺疊,與其他單據邊緣一樣大會好看些

5.自己填寫的報銷單據放在最上面並籤上名,寫上時間

相關焦點

  • 《差旅費報銷單》填寫標準
    1、《差旅費報銷單》各項目應據實填寫,必須從此單據中列出詳細的行程。此單據中沒有列出行程的車費、住宿費不準報銷。  2、如報銷他人補助款項的,必須有該人員確認籤名。  3、該報銷單據必須用蘭色或黑色墨水筆填寫,不準有塗改的痕跡。
  • 老會計熬夜總結了各行業差旅費報銷規範流程及制度(含系統)
    我們公司前段時間盛行一個狀況:每次出差專員從外地出差回來報銷都會和會計吵一架,作為公司會計我真的是心裡苦,明明是你自己不會報銷,和你說你也不聽,後來公司來了個老會計他對我們公司的現狀直接給公司每人發了一本差旅費報銷制度,並且還專門給全公司上了節差旅費報銷課
  • 差旅費報銷及審批程序
    (2)職員出差前應填寫 「外出申請單」,並按規定程序報批後,方能外出。(3) 職員出差返回後,填寫「差旅費報銷單」,按規定的時間及審批手續到財務部門報銷。(4)職員出差返回後於5個工作日內報銷,未按規定時間報銷的,財務部門應於當月工資中扣回預借的差旅費,待報銷時再行支付。
  • 福利分享!2020差旅費報銷的相關問題整理
    小編知道很多人都比較關心差旅費報銷的稽查及審核要點有什麼?今天,小編就跟大家分享一下相關問題的整理,請大家收藏理解!差旅費稽查附加資料的檢查 1)員工報銷時填制的報銷單據,及附的原始票據真實性:即:出差申請、機票、火車票、汽車票、船票、住宿發票、會議通知、過路費、過橋費等 。 差旅費報銷單據,如果無本人姓名的原始發票須在背面籤名。 2)乘坐飛機的,訂票費、改籤費、退票費、往返機場的車費報銷真實合法的票據。
  • 差旅費,怎麼報?看這8條就夠了!
    今天我們深入了解一下,如何報銷「差旅費」。首先,我們要明確差旅費包括哪些具體內容。目前的會計準則、財務通則和稅法均無具體規定,實務中更多參照的是《中央和國家機關差旅費管理辦法》的規定:差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區公務出差所發生的城市間交通費、住宿費、夥食補助費和市內交通費。
  • 華為財務報銷流程及細節,費用報銷4大原則會計值得一看
    今天給大家分享費用報銷的流程及處理細節(文末領取電子版)目錄費用報銷四大原則報銷憑證審核>2.報銷審批流程3.報銷憑證填寫規範差旅費報銷單費用報銷單>填寫要求除出差費用外的所有費用填寫《費用報銷單》若一張報銷單上有多個報銷項目,如通訊費,餐費等可以填在一張報銷單上,但需分行填寫清楚金額
  • 公司住宿費怎麼報銷?住宿費報銷單如何填寫?
    10-15 16:58:30 來源: 鴻儒筆談 舉報   住宿費一般在差旅報銷單中填報
  • 出差專員與會計又因費用報銷吵起來了,快看看這份報銷流程吧
    如果有一天你辛苦地從外地出差回來,準備拿著帳單去找會計報銷時,會計給你的答覆卻是,「你現在報銷不了,去走程序吧」!當你走完程序時,再去找她時,她又說你的報銷這兒有問題,那兒有問題,不符合規定,就這樣一拖拖了好久,我就問你,氣不氣?
  • 資深會計整理:差旅費報銷注意事項及涉稅解析,一起來看看吧!
    差旅費報銷對於大多數單位和財會人員來說都不是大業務,也不是難業務,但卻是最常見的業務,就是這項常見的業務,讓很多人抓耳撓腮。差旅費報銷應該注意哪些問題呢?今天小編就和大家分享一份關於差旅費報銷注意事項及涉稅解析,一起來看看吧!
  • 每天報銷40萬,史上最貪銀行董事長,100億背後的費用報銷單,太吃驚
    一般費用報銷 真的是貧窮限制了我的想像力,最讓小編在意的莫過於平均一天報銷40萬?這到底是怎麼做到的?和我有一樣疑問的人不在少數: 罔顧財務制度,違規報銷,這在我們平時的工作過程中並不少見,但是他們是領導,作為小會計真的很難辦。
  • 「點擊」差旅費報銷新亮點
    軍隊人員因公出差多人同行時,可以統一購票、交納食宿費,依據有關批件統一辦理差旅費結算報銷。亮點10 執行緊急任務超標準乘坐交通工具可報銷軍隊人員因公出差確因工作任務緊急、購買不到本人等級標準內車(船、機)票,事前以適當方式報經領導同意後,可以乘坐上一個等級席位的,事後結算報銷時填制《超標準乘坐交通工具等級審批單》,按照規定權限報批。
  • 差旅費新規,20條乾貨!
    說起差旅費報銷,估計很多戰友都有很多話想說。如今,差旅費暫行新規來了,有些問題,得到了很好的解決。話不多說,直接上20個乾貨。因公出差發生的差旅費由借調單位按照規定報銷。15任務緊急時的購票問題不少戰友都遇到過臨時來任務,然後要緊急出差卻買不到自己等級標準的票,新規定明確,這種情況,可以先報告同意後,可購買上一個等級的席位,最後報銷時候填寫超標準乘車的審批單即可
  • 最新軍隊差旅費報銷「攻略」
    結算報銷單據審籤程序煩瑣,發票要附帶真偽查驗單,要列印支付信息截圖、情況說明,公務刷卡消費還涉及「提前墊付」與「後續還款」等……戰友們急切盼望出臺新的報銷管理規定。新年伊始,中央軍委批准印發新修訂的《軍隊差旅費管理暫行規定》,對因公出差的城市間交通費、住宿費、夥食補助費、市內交通費、行李託運費、結算報銷、監督檢查等各項內容進行了明確規定。同時,對於差旅費預算編報、經費開支、結算報銷等業務流程,明晰了辦理程序。
  • 會計師傅超寵溺,編差旅費報銷注意事項及涉稅處理給徒弟
    好酸呀,我做會計的時候怎麼就沒遇到這麼好的師傅。公司新來的一個會計,對於新頒布的差旅費報銷不是很懂,帶他的師傅超寵他的,親自為他編制了差旅費報銷注意事項及涉稅處理給他,我好酸呀。差旅費報銷注意事項及涉稅解析一、關於差旅費的認識差旅費是指出差期間因辦理公務而產生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。差旅費是行政事業單位和企業的一項重要的經常性支出項目。
  • 差旅費有新規,這些雷區不要踩!
    差旅費報銷,相信大多數財務人員都會遇到,但就這件「小事」,也讓很多人覺得做會計簡直太難了!會計人們,你們知道差旅費又出新標準了嗎?但是實際情況中也經常會遇到出差人員實際發生住宿而無住宿發票的情況,那麼這種差旅費該如何報銷呢?出差人員實際發生住宿而無住宿費發票的,如果是住在自己家裡的,或到邊遠地區出差,無法取得住宿費發票的,由出差人員說明情況並經所在部門領導批准,可以報銷城市間交通費、夥食補助費和市內交通費,其他情況一般不予報銷差旅費。
  • 公務出差,如何報銷差旅費?
    不少公務員出差時擔心超標不能報銷。違反相關規定,就可能受到黨紀、政紀處分。差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區公務出差所發生的城市間交通費、住宿費、夥食補助費和市內交通費。它們涵蓋了差旅費的各個方面,具體報銷標準、報銷管理制定地非常詳細。然而,在實際過程中也會遇到一些特殊情況:問題一陳某因臨時出差,乘坐計程車,如何報銷差旅費?
  • 老會計教你如何規範的填寫費用報銷單!會計乾貨!
    1.費用報銷單或差費報銷單上簽字不齊全,如部門負責人沒有籤字或財務負責人沒有籤字。要求:費用報銷單或差費報銷單上報銷人、財務負責人、部門負責人均要籤字,分公司當地沒有財務的,兼職財務人員在財務負責人處籤字,部門負責人為分公司經理。
  • 沒紙票會計怎麼做帳?費用報銷不能光附一張發票了!
    其實吧,大部分會計對發票的理解仍基本停留在紙質發票上,對電子發票這個新鮮事物還不能很好的理解。車費報銷問題具體表現在以下三個方面:1、報銷難一般來說,企業員工先向財務索取費用報銷單,填寫好報銷單,再粘貼好車票(一些企業甚至還有一套繁瑣的發票粘貼單貼票規則),與報銷單一起拿去給部門經理和部門總經理籤字,然後再給財務負責人審一審,如果不符合要求還存在「二次返工」甚至無法報銷……
  • 車票≠差旅費!會計千萬別再這樣做帳了!
    作者:阿圓圓 會計網原創首發會計老王最近對著新來的會計交上來的帳愁到頭髮都快掉光了。為啥?原來的新人會計又又又把所有的車票費用都記到「差旅費」裡了。01由於會計準則、稅法等官方規定中,都沒有對「差旅費」做出具體的說明,所以通常參照《中央和國家機關差旅費管理辦法》裡的規定,將差旅費理解為:工作人員因工作上的安排,到常駐辦公地以外的其他地區出差,在此期間所發生的城市間的交通費、市內交通費、住宿費以及夥食補助費等。
  • 這樣報銷差旅費可行嗎
    小王是一名科級國家公務員,他接到單位通知要從廣州出發到北京出差,出差回來後可以持相關票據到單位進行報銷。但是小王是第一次出差,根本不知道該如何購買機票才可以確保報銷手續順利獲批。回到單位後,小王便拿著機票和出差文件到財務科辦理報銷手續。但是看著小王手裡的機票,財務人員哭笑不得,說:「這樣的差旅費怎麼報得下來啊?」小王撓撓頭想不明白。相信很多中央和國家機關的財務人員知道為什麼這個差旅費無法報銷。