...參加浙江民營企業內部審計6位代表赴山東參加中國內部審計協會...

2021-01-12 瀟湘晨報

12月21日,浙江民營企業內部審計6位代表參加了由中國內部審計協會在山東舉辦的交流研討會,中國內部審計協會會長鮑國明,中國內部審計協會副會長、中國銀行原總審計師肖偉,以及來自北京、天津、浙江、山東等地的19家民營企業內審代表參加了會議,會議由中國內部審計協會副會長兼秘書長沈立強主持。

參會代表針對內部審計在單位中的定位、近三年來內部審計工作開展情況和成效、內部審計工作中遇到的困難和解決思路、對協會工作的意見和建議四個方面進行了研討。其中浙江久立特材科技股份有限公司審計部負責人朱煒琳作了專題發言,介紹了所在單位內部審計工作開展的情況和工作亮點,浙江富春江通信集團有限公司審計部副經理孫佳、雅戈爾集團股份有限公司審計總監劉建艇、杉杉控股有限公司審計中心副總監盧立崗、萬豐奧特控股集團有限公司綜合審計部部長楊瑩瑩、浙江華海藥業股份有限公司總監胡玲萍等代表圍繞會議主題進行了交流發言。

中國民營企業發展迅速,特別是近幾年取得了突破性進展,在此過程中內部審計功不可沒。新的經濟形勢對民營企業內部審計的發展提出更高的要求,同時了創造了更多的機遇,帶來了全新的挑戰。針對參會代表的發言和討論,鮑國明會長對民營企業的內部審計工作提出了四個堅定:第一,堅定內部審計可以為企業增加價值的信念。第二,堅定內部審計服務於企業發展的理念。第三,堅定內部審計發揮獨特性作用的信心。第四,堅定抓好內部審計隊伍建設,形成良好的企業內審文化。同時,鮑會長還提出內部審計工作應重點關注四個問題:第一,關注企業領導所關注的問題。第二,關注重大經濟事項的風險問題。第三,關注常規業務中的控制與風險問題。第四,關注內部審計查出問題的後續整改情況。鮑會長提出,中國民營企業有其自身的特色,內部審計人員要繼續探索民營企業領導人員的經濟審計問題,要敢於審計,善於審計,充分發揮內部審計工作職能,充分體現工作價值和意義。

中國內部審計協會會長 鮑國明

座談會會場

會後,與會領導及代表還參觀了山東魏橋創業企業展館、張士平紀念館、魏橋紡織綠色智能一體化工廠、新材料公司和魏橋輕量化基地。

(作者:省內部審計協會、浙江久立特材科技股份有限公司審計部朱煒琳)

【來源:省審計廳】

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