快收政策大紅包!有人退稅1萬多!怎麼操作看這裡

2020-12-22 湖北新聞

由於疫情,延宕近一個月的2019年個人所得稅年度彙算,終於開始了。

個稅年度彙算,通俗地講,就是在已預繳稅款的基礎上"查遺補漏,匯總收支,按年算帳,多退少補"。新個稅法實施後,單位每月代扣的個稅只是預繳,有可能多繳,也有可能少繳,一年後算總帳再多退少補。

今天(1日),2019年個稅年度彙算登上熱搜。

眾多網友紛紛曬出自己的彙算記錄,有的"意外"收穫了一頓火鍋錢,有的卻需要補繳千餘元稅款。

有人歡喜有人愁

在廣東工作的小李2019年中入職,由於全年收入未滿6萬元,依據規定,所繳的280餘元個稅可以全額退還。在遼寧省上班的老張,扣除了「贍養老人」的專項附加扣除後,經計算也可以獲得300餘元的退稅。

還有人退了1萬多,這筆「意外之財」太豐厚了。

也有部分小夥伴表示,一頓操作猛如虎,一看退稅金額......0.

還有一群小夥伴更慘,不僅沒得退,一查竟然還要補交。

而曾在深圳等地3家單位工作的小何需要補繳100餘元稅款,但由於數額小於400元,無需申報。

還有的嘗試了幾次,一直顯示「系統開小差了」,後來乾脆白屏,疑似伺服器被擠爆了。

為什麼要進行年度彙算?

史上首次!

新個稅法實施之後,單位每月代扣的個稅只是預繳,有可能多繳,也有可能少繳,一年終了要算總帳,再多退少補。

據統計,目前開通該功能的32個省市包括雲南、青海、山西、廣西、貴州、內蒙古、遼寧、吉林、江蘇、安徽、江西、廣東、海南、陝西、甘肅、新疆、黑龍江、浙江、福建、山東、河南、湖南、四川、西藏、寧夏、重慶、上海、深圳、大連、寧波、廈門、青島。北京、湖北等地仍未開通。

為何有人退稅有人補稅?

不是所有納稅人都需辦理年度彙算,符合下列情形之一的才需要辦理年度彙算:

一、2019年度已預繳稅額大於年度應納稅額且申請退稅的

二、2019年度綜合所得收入超過12萬元且需要補稅金額超過400元的

具體計算公式如下:

2019年度彙算應退或應補稅額=[(綜合所得收入額-60000元-「三險一金」等專項扣除-子女教育等專項附加扣除-依法確定的其他扣除-捐贈)×適用稅率-速算扣除數]-2019年已預繳稅額

個人所得稅稅率表。

所謂綜合所得,包括4類收入,分別是工資薪金、勞務報酬、稿酬、特許權使用費,其他收入如利息、股息、紅利所得和財產租賃、財產轉讓、偶然所得等,不需要年度彙算。

以下三種情況不需要進行年度彙算——

① 需要補稅但綜合所得年收入不超過12萬元的;

② 年度彙算需補稅金額不超過400元的;

③ 已預繳稅額與年度應納稅額一致或不申請年度彙算退稅的。

7種情況下可以退稅

公式看不懂?沒關係,你只要記住,只要因為平時扣除不足或未申報扣除等原因導致多預繳了稅款,無論收入高低,無論退稅額多少,都可以申請退稅。 

實踐中,一般有7種情況可能產生退稅。↓↓

1、2019年度綜合所得年收入額不足6萬元,但平時預繳過個人所得稅的。

舉個例子: 

小明1月領取工資1萬元、個人繳付「三險一金」2000元,假設沒有專項附加扣除,預繳個稅90元;其他月份每月工資4000元,無須預繳個稅。全年看,因納稅人年收入額不足6萬元無須繳稅,因此預繳的90元稅款可以申請退還。 

2、2019年度有符合享受條件的專項附加扣除,但預繳稅款時沒有申報扣除的。

舉個例子: 

小王每月工資1萬元、個人繳付「三險一金」2000元,有兩個上小學的孩子,按規定可以每月享受2000元(全年24000元)的子女教育專項附加扣除。但因其在預繳環節未填報,使得計算個稅時未減除子女教育專項附加扣除,全年預繳個稅1080元。其在年度彙算時填報了相關信息後可補充扣除24000元,扣除後全年應納個稅360元,按規定其可以申請退稅720元。 

3、因年中就業、退職或者部分月份沒有收入等原因,減除費用6萬元、「三險一金」等專項扣除、子女教育等專項附加扣除、企業(職業)年金以及商業健康保險、稅收遞延型養老保險等扣除不充分的。 

舉個例子: 

老李於2019年8月底退休,退休前每月工資1萬元、個人繳付「三險一金」2000元,退休後領取基本養老金。假設沒有專項附加扣除,1-8月預繳個稅720元;後4個月基本養老金按規定免徵個稅。全年看,該納稅人僅扣除了4萬元減除費用(8×5000元/月),未充分扣除6萬元減除費用。年度彙算足額扣除後,該納稅人可申請退稅600元。 

4、沒有任職受僱單位,僅取得勞務報酬、稿酬、特許權使用費所得,需要通過年度彙算辦理各種稅前扣除的。

5、納稅人取得勞務報酬、稿酬、特許權使用費所得,年度中間適用的預扣率高於全年綜合所得年適用稅率的。 

舉個例子: 

小趙每月固定一處取得勞務報酬1萬元,適用20%預扣率後預繳個稅1600元,全年19200元;全年算帳,全年勞務報酬12萬元,減除6萬元費用(不考慮其他扣除)後,適用3%的綜合所得稅率,全年應納稅款1080元。因此,可申請18120元退稅。  

6、預繳稅款時,未申報享受或者未足額享受綜合所得稅收優惠的,如殘疾人減徵個人所得稅優惠等。

7、有符合條件的公益慈善事業捐贈支出,但預繳稅款時未辦理扣除的等等。

這種人需要補稅

當然,不是所有人都能退稅,還有人需要補稅。

綜合所得年收入超過12萬元且年度彙算補稅金額在400元以上的納稅人,才需要辦理年度彙算並補稅

微博網友分享的補稅截圖。

重要提醒

未按期辦理年度彙算需要承擔什麼責任?

——退稅可以放棄 

國家稅務總局表示,如果你是屬於需要退稅的,是否辦理年度彙算申請退稅是你的權利,無需承擔任何責任。

——補稅必須辦

如果你是屬於應當補稅的,辦理年度彙算是你的義務。根據稅收徵管法第六十二條,納稅人未按照規定期限辦理納稅申報和報送納稅資料的,由稅務機關責令限期改正,可以處2000元以下的罰款;情節嚴重的,可以處2000元以上1萬元以下的罰款,並追繳稅款、加徵滯納金。滯納金則從超過繳納期限之日起,按日加收滯納稅款萬分之五。  

也就是說,年度彙算申報後,如果你需要補稅,請在2020年6月30日前補繳稅款,否則將面臨每日萬分之五加收滯納金。

專家建議:為了不因漏稅影響個人徵信,建議每個納稅人都進行年度彙算,在「個人所得稅」App上進行操作,幾分鐘就能知道要不要退補個稅。實際上,哪怕你年收入不到6萬元,也可能產生退稅,這是新個稅法的福利。

如何填報?

在進行年度彙算之前,先做好這幾項準備:將「個人所得稅」App升級到最新版本,登錄並完善個人信息,特別是實名認證、任職受僱信息,信息不全將無法進行彙算。

① 打開「個人所得稅」App,進入「綜合所得年度彙算」。

② 選擇填報方式

專家建議,由單位代扣個稅的工薪族建議選「使用已申報數據填寫」,這樣不必再一一填寫各項涉稅信息;2019年換過工作、當年入職或自由職業者,則要選「自行填寫」方式,逐項填報各項收入和扣除。

以「使用已申報數據填寫」為例,界面列出納稅人的各項收入及費用、免稅收入和稅前扣除項目,逐項對照是否準確,如有遺漏,點擊相應項目可以進行修改或申訴。

③ 專項附加扣除非常重要。

納稅人有子女教育、繼續教育、贍養老人、房貸、租房、大病支出等6項支出的,可以在稅前收入中扣除(房租和房貸二選一)。如果此前忘記申報,年度彙算還可以補報,這是最後的減稅機會。

其中大病支出只能在年度彙算時申報,本人、配偶及子女在2019年發生的醫療費用支出,扣除基本醫保報銷後個人負擔(指醫保目錄範圍內的自付部分)累計超過15000元的部分,在80000元限額內據實扣除。

④ 以上項目都確認後,點擊下一步就能看到彙算結果:應補稅額(包括0)、應退稅額。

應補稅額不超過400元的,顯示「享受免申報」,點擊確定即可;超過400元的,按提示填寫補稅方式。

看到「應退稅額」的納稅人,恭喜你,填寫接收帳戶,就能拿到一筆退稅。

以上大家都記住了嗎?

沒申報的小夥伴趕緊動手吧!

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你們都退了多少?

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