專票跨月怎麼衝紅?80%會計不知道竟有這種操作!

2020-12-24 會計學堂

眼看著臨近月末了,專票跨月應該怎麼衝紅?下面這篇文章希望能對大家的工作有一些幫助!


專票衝紅不能急,先要搞清楚這一點


和普票不同,專票可不「隨便」,不能登錄系統就馬上去衝紅,你先要搞清楚應該是誰開具紅字發票?

為什麼?

我們來看看規定。

根據《國家稅務總局關於紅字增值稅發票開具有關問題的公告》(國家稅務總局公告2016年第47號)第一條規定……

(一)購買方取得專用發票已用於申報抵扣的,購買方可在增值稅發票管理新系統(以下簡稱「新系統」)中填開並上傳《開具紅字增值稅專用發票信息表》(以下簡稱《信息表》,詳見附件),在填開《信息表》時不填寫相對應的藍字專用發票信息,應暫依《信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出,待取得銷售方開具的紅字專用發票後,與《信息表》一併作為記帳憑證。

購買方取得專用發票未用於申報抵扣、但發票聯或抵扣聯無法退回的,購買方填開《信息表》時應填寫相對應的藍字專用發票信息。

銷售方開具專用發票尚未交付購買方,以及購買方未用於申報抵扣並將發票聯及抵扣聯退回的,銷售方可在新系統中填開並上傳《信息表》。銷售方填開《信息表》時應填寫相對應的藍字專用發票信息。


辛苦小夥伴們啃下那麼大段文字

,其實阡陌可以直接將結論告訴大家。誰開紅字發票就兩種情況:

情況1:購買方開紅字發票,同時上傳《信息表》



這種情況是建立在:

購買方已經將專票抵扣了。

Or

購買方還沒將專票抵扣,但是抵扣聯無法退回了。


情況2:銷售方開紅字發票,同時上傳《信息表》



這種情況是建立在:

專票還沒交給購買方。

Or

購買方還沒將專票抵扣,同時將發票聯和抵扣聯退回。


搞清楚是哪種情況,就可以進行操作了


PS:有粉絲提到跨年和跨月的差別,其實是沒有差別的,都是一樣處理~安心吧~

百旺金賦版


1

購買方申請

第一步:點擊 「發票管理」→「紅字發票管理」→「增值稅紅字信息表填開」。



這時候系統會彈出這樣的窗口


第二步:根據實際情況選擇點「下一步」,就會打開「紅字發票信息表填開」,在裡面輸入原本發票的信息,然後點「上傳」。



第三步:上傳成功後,會彈出提示「審核通過」。



第四步:點擊「發票管理」→「紅字發票管理」→「增值稅專票紅字信息表審核下載」,然後點擊「下載」。


比如這裡是將文件放在了桌面,之後你會發現桌面多了一個這樣的文件↓↓↓






擴展名為「xml」,前面那一串是16位的信息表編號。

第五步:將這個文件,交給銷售方,讓對方開負數。

But,你的事情還沒完,銷售方開好負數發票後,會把負數發票重新發給你,申報的時候要做進項轉出哦~

2

銷售方申請

第一步:也是「發票管理」→「紅字發票管理」→「增值稅紅字信息表填開」。要注意的是這裡要填「發票代碼」「發票號碼」。


第二步:和購買方不同,信息系統都填好了,只要核實好,就可以點「上傳」。

第三步:也是上傳成功後,會彈出提示「審核通過」。

第四步:也是在「發票管理」→「紅字發票管理」→「增值稅專票紅字信息表審核下載」下載16位的信息表編號的文件。

第五步:(如果是購買方申請,收到發來的16位的信息表編號的文件也是從這一步開始處理)

點擊「發票管理」→「發票填開管理」→「增值稅專票填開」→「負數」。


這裡選擇「導入工具」(選擇「手工開具」也可行,但官方推薦是「導入工具」且步驟沒那麼繁複,在這裡就不選用「手工開具」了)

第六步:通過路徑選擇就可以將文件中的信息導入這裡,要注意的是,導入後,購方地址電話、開戶行以及下方的覆核人是空白的,需要你手動按照原來的發票填上。

第七步:列印~


航天信息版


跟百旺的很相近,所以就主要講不同的地方。

第一步:也是進入「發票管理」→「紅字發票信息表」→「紅字增值稅專用發票信息表填開」,彈出如下界面:


第二步:分陣營,你是購買方還是銷售方?

購買方:

➤已抵扣,只要選好發票種類,「發票代碼」「發票號碼」就不用填,點「確認」。

➤未抵扣,填寫原因後選擇發票種類,填寫原來發票的「發票代碼」「發票號碼」,點「確定」。

以上步驟後打開這樣的界面:


銷售方:

填寫原來發票的「發票代碼」「發票號碼」,點「確定」。會彈出這樣的界面:



核實後點確定也會彈出類似的界面:


第三步:繼續分陣營。

✪ 購買方:手工填寫納稅人信息、商品信息和申請理由等信息,然後列印~

✪ 銷售方:系統會自動填寫,然後也是列印~


不過對於購買方來說這裡不是真的要列印,而是選擇「不列印」這樣系統會自動保存。

第四步:點擊「發票管理」→「紅字發票信息表」→「紅字增值稅專用發票信息表查詢導出」會彈出如下界面:


第五步:根據需求上傳到稅務端或者導出為「xml」文件。

第六步:也是導入「xml」文件。在發票填開界面中,點擊「紅字」→「導入紅字發票信息表」,選擇對應的文件的路徑後,就會彈出填好的發票。


第七步:也是列印~


最後不厭其煩地再說一遍~


增值稅專票發票衝紅和普票一樣都是兩個原則:

① 負數發票是不能附帶清單的,添加折扣也不允許。

② 一張發票可以分多次紅衝,但全部負數發票的總金額、 總稅額都必須小於等於對應的發票,不可以亂開哦~


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