一、基本職能及主要工作
(一)、基本職能
單位全稱:眉山市彭山區消防救援大隊,大隊長:童鵬,辦公室電話:02837622100。眉山市彭山區消防救援大隊是主管消防安全監督、涉消行政許可、滅火應急救援的工作部門,擔負著轄區內滅火救災、搶險救援、社會救助等挽救人民生命財產安全勤務活動,開展火災事故原因調查。組織開展防火監督檢查、消防行政許可,推動社會單位、群體、個人落實消防安全責任工作。
(二)、2020年工作重點
(一)全面提升城鄉抗禦災害整體水平。按照「政府負責、落實規劃、健全設施、加強管理」的要求,統籌推進城鄉消防建設,大力發展多種形式消防隊伍建設,強化消防安全源頭管控,著力整治火災隱患,努力改善城鄉消防安全環境,逐步實現公共消防安全服務均衡化,提升社會消防安全的整體水平。
一是加強城鄉消防規劃編制修訂。將消防規劃與城市、鄉鎮總體規劃以及綜合防災體系規劃、風景名勝區、新農村總體規劃等各類規劃統籌銜接,優化調整城鄉消防安全布局,嚴格按照國家有關標準及規定,強化消防專業規劃的約束力,推動消防規劃實施。
二是完善城鄉公共消防基礎設施。認真貫徹《四川省公共消防設施條例》,嚴格落實消防給水設施建設、保養和修復責任。按照《眉山市城市消防專項規劃》,同步推進市政消火栓和消防車取水碼頭建設。
(二)提升滅火應急救援能力。根據災害和火災特點,大力加強應急救援體系,綜合性消防救援隊伍專業化以及多種形式消防隊伍建設,全面提升應對各類災害的能力和水平。
一是加強多種形式消防力量建設。認真貫徹省政府辦公廳《關於深化多種形式消防隊伍建設發展的意見》(川辦函〔2015〕140號),加快推進重點地區城市、鄉鎮消防站建設,人員徵招。推動未建政府專職消防隊的鄉鎮建立有志願人員、有車輛裝備、有執勤站舍、有經費保障的志願消防隊。二是優化綜合性消防救援隊伍建設。按照《組建國家綜合性消防救援隊伍框架方案》相關要求。建強各級綜合應急救援隊伍建設,加大財政投入,建立應急救援指揮部專家組,完善專家聯席會議、信息通報、技術諮詢、重大救援遂行出動等制度和機制,充分發揮專家組決策建議、專業諮詢和技術支持作用。三是改進滅火救援裝備體系建設。開展「十三五」消防裝備建設評估論證,抓好裝備統型建設,配齊配強應對大型特種災害事故的高精尖車輛器材和裝備,針對彭山轄區災害特點,逐步配置城市主戰消防車、舉高平臺消防車、A類泡沫消防車、乾粉消防車、化學事故搶險救援車以及各類化學災害事故搶險救援裝備。
二、部門概況
眉山市彭山區消防救援大隊2020年納入部門預算彙編的獨立預算單位共1個,其中行政單位1個,事業單位0個。2019年末眉山市彭山區消防救援大隊在職幹部、消防員、消防文員共44人。
三、收支預算總體情況及變化情況
2020年眉山市彭山區消防救援大隊收入預算總額為1203萬元,其中:財政撥款收入1203萬元。相應安排支出預算1203萬元,其中:項目支出1203萬元。2020年眉山市彭山區消防救援大隊預算收支較2019年增加615萬元,其中:項目支出增加615萬元,原因是增加購置登高平臺消防車運行經費。
四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況
眉山市彭山區消防救援大隊預算安排支出主要用於人員工資開展、應急救援項目開展、消防安全網格化管理線索信息項目開展、滅火藥劑購置項目開展、營房維護項目開展、消防車運行維護項目開展、專職消防隊項目開展、消防信息網絡項目開展、購置登高平臺消防車項目開展等。
基本支出0元。
機關運行經費安排情況如下:辦公費30000元、印刷費20000元、水費8400元、電費72000元、郵電費116560元、物業管理費43000元、差旅費72000元、維修(護)費150000元、專用材料費150000元、被裝購置費52000元、專用燃料費450000元、勞務費2329600元、委託業務費12000元、其他商品和服務支出604500元。
項目支出12030000元,其中:消防大隊運行經費840000元、消防安全網格化管理線索信息獎勵經費100000元、消防信息網絡運行經費100000元、應急救援大隊運行經費700000元、專職消防隊運行經費3040000元、消防車運行維護費450000元、營房維護費150000元、滅火藥劑購置經費150000元、登高平臺消防車購置經費6500000元。
五、政府採購情況
2020年政府採購預算支出金額727萬元,其中:專用設備購置712萬元,專用材料費15萬元。
六、重點項目績效目標
登高平臺消防車購置經費:650萬元
1.該經費專門用於登高平臺消防車採購。2.完成轄區高層建築火災救援工作。3.完成特定類型火災救援工作等。
七、國有資產佔有使用說明
截止2019年底,眉山市彭山區消防救援大隊及所屬事業單位共有車輛11輛,其中省部級領導幹部用車0輛、定向保障用車11輛,單位價值200萬元以上大型設備0臺。
八、專業名詞解釋(請填寫單位自己的專業名詞解釋)
1、財政撥款收入:財政當年撥付的資金
2、事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入
3、其他收入:除上述「財政撥款收入」、「事業收入」、「經營收入」等以外的收入
4、基本支出:未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出
5、項目支出:在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出
6、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用
7、「三公」經費:納入財政預決算管理的「三公」經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出
眉山市彭山區消防救援大隊
2020年2月11日