樂平市財政局三重點編制2018年部門預算

2020-12-11 景德鎮頻道

培訓現場

  中國江西網樂平訊 通訊員張細平、餘亮報導:日前,樂平市財政局召開2018年部門預算編制布置暨培訓會。全市市直行政事業單位財務負責人參加了會議。

  會議結合當前預算管理改革與發展,對2018年部門預算編制工作進行了布置和培訓。一是實行支出經濟分類科目改革,部門(單位)按照部門預算經濟分類科目編制部門預算,執行中如需對政府預算經濟分類「類」級科目進行調劑的,應當報本級財政部門批准。二是完善了項目的申報和管理,所有部門預算安排的項目必須從項目庫中選取。進一步清理、規範和整合項目支出,規範項目編報程序,根據上級政策和管理需要填報《項目申報文本》。三是加強人員經費管理,人員經費根據編制和人社部門核定的在職及離退休人數、基本工資和津貼補貼標準、績效工資發放水平等情況進行細化編制,嚴格執行《樂平市治理國家工作人員不作為慢作為亂作為問責暫行辦法》精神,「在機關事業單位掛名並未實際到崗上班的人員」不得列入預算。

相關焦點

  • 桂林市財政局:做好「加減乘除」 深化預算編制管理改革
    為紮實做好「六穩」工作、全面落實「六保」任務,桂林市財政局強化2021年預算編制,堅持「加減乘除」基本原則,切實提高預算管理水平和政策實施效果,為全市經濟發展提供堅實財力保障。 一、加法做優,做大蛋糕,切實壯大財力。
  • 四川省地方稅務局2018年部門預算編制說明
    三、收支預算情況說明  按照綜合預算的原則,四川省地稅局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、其他收入和上年結轉;支出包括:一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、農林水支出、住房保障支出、其他支出。
  • 四川省體育彩票管理中心2018年部門預算編制說明
    二、部門預算單位構成  四川省體育彩票管理中心屬一級預算單位,其他事業單位。下屬二級預算單位0個。  三、收支預算情況說明  按照綜合預算的原則,四川省體育彩票管理中心所有收入和支出均納入部門預算管理。
  • 中共四川省委臺灣工作辦公室2018年部門預算編制說明
    (二)省委臺辦2018年重點工作2018年我省對臺工作的指導思想是:以黨的十九大精神和習近平新時代中國特色社會主義思想為統攬,堅決貫徹中央對臺工作決策部署,大力開展反「臺獨」鬥爭工作,紮實推進川臺經濟文化交流合作,為促進祖國統一、建設美麗繁榮和諧四川作出新的貢獻。
  • 來安縣財政局:四項措施全面推進預算績效管理
    來安縣財政局:四項措施全面推進預算績效管理   2020年,來安縣財政局將全面實施預算績效管理作為年度重點工作,嚴格遵循「預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用」的工作思路,緊扣「績效目標、監控管理和績效評價
  • 四川省旅遊發展委員會2018年部門預算編制說明
    (二)省旅遊發展委2018年重點工作。  2018年是貫徹黨的十九大精神的開局之年,是改革開放40周年,是決勝全面小康、建設經濟強省、實施「十三五」規劃承上啟下的關鍵一年。  三、收支預算情況說明  按照綜合預算的原則,省旅遊發展委所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入;支出包括:教育支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、商品服務業等支出、住房保障支出。省旅遊發展委2018年收支總預算23601.96萬元。
  • 四川省衛生和計劃生育委員會2018年部門預算編制說明
    四川省衛生和計劃生育委員會2018年部門預算編制說明   三、收支預算情況說明  按照綜合預算的原則,省衛生計生委所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、用事業基金彌補收支差額、上年結轉;支出包括:教育支出、科學技術支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出、債務還本支出、債務利息支出。
  • 君山區殘疾人聯合會2018年部門整體支出績效評價報告
    2018年編制部門核實本單位編制3人,實有人數為7人。其中機關行政編制2人,事業編制1人,2人改非,勞務派遣人員2人。單位內設綜合性辦公室1個。納入預算編制範圍二級預算單位1個(輔助器具服務站)。(二)部門主要職能1、團結教育殘疾人遵守法律法規,履行應盡的義務,發揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立,為社會主義建設貢獻力量。
  • 2019年1-3月份樂平市財政收入完成128235萬元 增長10.4%
    中國江西網樂平訊 通訊員張細平報導:樂平市財政局始終把組織收入擺在財政工作的首要位置,面對經濟下行的壓力和政策性減收的考驗,積極穩妥處理好穩定財政收入增長和促進「減稅降費」落地的關係,科學謀劃工作思路,全力挖掘增收潛力,多措並舉,2019年1-3月份該市財政總收入完成128235萬元,增長10.4%,實現「首季開門紅」。
  • 壓減37個市級部門2021年預算9.5億元!重慶通過預算「閉環」防止...
    據悉,近些年重慶在用錢這個問題上,通過預算『閉環』,把公共財政資源配到關鍵地和緊要處,給民眾帶來了越來越多的公共利益。要用錢公開評審年度中的預算追加也要進行評審據悉,2018年以來,重慶部門單位要花財政錢,除了正常的預算程序外,還加了一道「閘門」——預算公開評審,給不給錢、給多少錢,必須經過公開評審後才能定。
  • 市財政局2017年工作總結和2018年工作計劃
    深化零基預算改革,打破原有「基數加增長」的預算編制模式,對市級部門的預算項目全部歸零,依據項目的輕重緩急,統籌安排年度資金預算,該改革事項入選我市2017年度十佳改革候選項目。 三是專項資金「大瘦身」。
  • 延安市環境保護局2018年部門綜合預算說明
    三、部門預算單位構成延安市環保系統實行市以下垂直管理,即市環保局對全市13個縣區環保局、隊、站及局屬單位的人、財、物統一管理。納入2018年部門預算彙編範圍並獨立核算單位43個,其中公務員單位14個,參公單位15個,事業單位14個。
  • 孝感市財政局
    部門決算單位構成  三、部門人員構成  第二部分  孝感市財政局2019年度部門決算表  一、收入支出決算總表(表1)  二、收入決算表(表2)  三、支出決算表(表3)  四、財政撥款收入支出決算總表(表4)  五、一般公共預算財政撥款支出決算表(表5)  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
  • 館陶縣財政局 關於下達2018年中央財政農村危房改造補助預算指標的...
    館陶縣財政局 關於下達2018年中央財政農村危房改造補助預算指標的通知
  • 關於2020年財政預算(草案)編制情況的報告
    目錄第一部分  關於2020年財政預算(草案)編制情況的說明一、指導思想二、編制原則三、編制重點四、公共財政預算收支情況(一)公共財政預算收入安排情況(二)一般公共預算收入安排情況(三)一般公共預算可用財力及平衡情況
  • 江西省環境保護廳2018年部門預算 財政預決算 江西省人民政府
    二、部門基本情況第二部分  江西省環境保護廳2018年部門預算情況說明一、2018年部門預算收支情況說明    二、2018年「三公」經費預算情況說明第三部分  江西省環境保護廳2018年部門預算表一、收支預算總表二、部門收入總表
  • 2018年福州市衛生計生委部門預算說明
    2018年部門預算經市十五屆人大二次會議審議通過,現將我單位2018年部門預算說明如下:>個,其中:列入2018年部門預算編制範圍的單位詳細情況見下表: 二是推進現代醫院管理制度建設,重點推進市屬三級公立醫院建立總會計師制度,實習總會計師目標年薪制和年度績效考核,創新推進市屬公立醫院「人員控制數」管理和編制使用備案制。三是全面推進深化基層醫改人員編制、人事職稱、激勵機制、財政保障等各項政策措施落實。進一步擴大家庭醫生籤約服務覆蓋面,加強全科醫生隊伍建設,優化籤約服務內涵、收付費、醫保支持、激勵機制等長效保障機制。
  • 延安市民政局2018年部門綜合預算說明
    加強重點領域和關鍵環節的制約監督,嚴格落實「三重一大」決策制度,管好用好優撫、低保、救災、彩票等民政資金,推動反「四風」向深度和廣度延伸,打造忠誠乾淨擔當的幹部隊伍,構建風清氣正的政治生態。三、部門預算單位構成從預算單位構成看,本部門的部門預算包括部門本級(機關)預算和所屬事業單位預算。
  • 新沂市財政局「五個強化」提高預算執行效率
    新沂市財政局積極採取措施,加強預算執行管理,做到「五個強化」,進一步加快預算支出執行進度,優化財政資源配置,提高財政資金使用效益,全力保障經濟社會平穩健康發展。4月份,全市一般公共預算支出累計完成32.36億元,完成年初預算的35.6%,超序時進度2.3個百分點,同比增長0.3%。一是強化責任落實。
  • 2018年度德陽市人民政府政務服務中心部門決算編制說明
    (二)2018年重點工作完成情況。1、持續深化相對集中行政許可權改革。今年,按照統籌制定的改革時間表、路線圖,市級繼續深化「一窗進出、受辦分離」綜合窗口模式。(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況2018年般公共預算支出決算數為1353.87,完成預算100%。