中共贛州市委網信辦2020年部門預算
目 錄
第一部分 中共贛州市委網信辦概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 中共贛州市委網信辦2020年部門預算情況說明
一、2020年部門預算收支情況說明
二、2020年「三公」經費預算情況說明
第三部分 中共贛州市委網信辦2020年部門預算表
一、收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算「三公」經費支出表
八、政府性基金預算支出表
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共贛州市委網信辦概況
一、部門主要職責
(1)負責處理市委網絡安全和信息化委員會日常工作。
(2)貫徹執行國家有關網際網路的方針政策和法律法規;統籌推進全市網絡安全和信息化法治、標準建設。
(3)統籌協調全市網絡安全保障體系和可信體系建設,協調信息安全保護工作。
(4)督促落實全市各領域網絡安全和信息化重大事項;統籌協調全市網絡安全和信息化重大突發事件和有關應急工作。
(5)負責全市網際網路信息內容管理,統籌協調組織網際網路宣傳管理和輿論引導工作。
(6)指導協調全市網絡輿情信息工作。
(7)推動全市網絡陣地建設。
(8)推動全市網絡社會工作和網絡文化、網絡文明建設。
(9)落實國家網際網路信息服務資本準入和信息網絡行業安全審查有關政策。
(10)協調推進信息化工作。
(11)依規配合做好外國機構在本市金融信息服務業務的審批、管理工作;規劃指導本市金融信息服務業務;組織開展金融信息服務市場監管。
(12)組織制定網絡安全和信息化幹部人才隊伍發展規劃。
(13)指導、檢查、推動各縣(市、區)和有關部門網絡安全和信息化工作。
二、部門基本情況
贛州市委網信辦納入本套部門決算彙編範圍的單位共1個。贛州市委網信辦內設綜合科、網絡安全協調科(信息化發展和數據技術科)、網絡新聞信息傳播和評論科、網絡管理和執法科、機關黨總支,下設網際網路信息研究中心1個全額撥款事業單位。編制數32個,實有人數18人。
第二部分 中共贛州市委網信辦2020年部門預算
情況說明
一、2020部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2020年贛州市委網信辦收入預算總額為326.74萬元,其中:財政撥款收入165.35萬元,佔收入預算總額的50.61%;上年結餘收入161.39萬元,佔收入預算總額的49.39%。
(二)支出預算情況
2020年贛州市委網信辦支出預算總額為326.74萬元,其中:按支出項目類別劃分:基本支出169.62萬元,佔支出預算總額的51.91%,包括工資福利支出123.78萬元、商品和服務支出41.57萬元,上年結餘4.27萬元;項目支出157.12萬元,佔支出預算總額的48.09%。
按支出功能科目劃分:一般公共服務支出195.29萬元,佔支出預算總額的59.77%;文化旅遊體育與傳媒支出96.71萬元,佔支出預算總額的29.60%;社會保障和就業13.89萬元,佔支出預算總額的4.25%;衛生健康支出10.43萬元,佔支出預算總額的3.19%;住房保障支出10.42萬元,佔支出預算總額3.19%。
按支出經濟分類劃分:工資福利支出123.78萬元,商品和服務支出41.57萬元。
(三)財政撥款支出情況
2020年贛州市委網信辦財政補助支出預算165.35萬元,佔支出預算總額的100%,具體為:一般公共服務支出130.61萬元,佔支出預算總額的78.99%;社會保障和就業13.89萬元,佔支出預算總額的8.40%;衛生健康支出10.43萬元,佔支出預算總額的6.30%;住房保障支出10.42萬元,佔支出預算總額的6.30%。
(四)政府性基金情況
2020年贛州市委網信辦無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)機關運行經費等重要事項的說明
2020年贛州市委網信辦機關運行費預算41.57萬元。本單位為2019年新成立獨立市委工作部門,2019年未做預算。
(六)政府採購情況
2020年部門所屬各單位政府採購總額445.17萬元,其中:政府採購貨物預算15.17萬元、政府採購工程預算0萬元、政府採購服務預算430萬元。
(七)國有資產佔有使用情況
本單位無國有資產佔有使用情況。
(九)績效目標設置情況
2020年實行績效目標管理的項目1個,涉及資金500萬元;無納入績效目標批覆試點的項目。
二、2020年「三公」經費預算情況說明
2020年贛州市委網信辦「三公」經費預算安排29.1萬元。其中:
因公出國(境)支出0萬元。公務接待費支出29.1萬元。
公務用車運行維護費0萬元。公務用車購置費0萬元。
第三部分 中共贛州市委網信辦2020年部門預算表
八張表(詳見附表)
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。
(二)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
(三)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(四)上年結轉和結餘:填列2019年全部結轉和結餘的資金數,包括當年結轉結餘資金和歷年滾存結轉結餘資金。
二、支出科目
一般公共服務(類)網信事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
一般公共服務(類)網信事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包含行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)後勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
文化旅遊體育與傳媒支出(類)其他文化和旅遊支出(款)網信文化發展專項資金(項):反映按照國家有關政策支持網信文化單位發展的專項支出。
社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離退休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。
住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
附件:1.收支預算總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4.財政撥款收支總表
5.一般公共預算支出表
6.一般公共預算基本支出表
7.一般公共預算「三公」經費支出表
8.政府性基金預算支出表