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京泉華:關於公司續聘2020年度審計機構的公告
深圳市
京泉華科技股份有限公司
關於公司續聘2020年度審計機構的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市
京泉華科技股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2020年12月7日
召開第三屆董事會第十六次會議和第三屆監事會第十三次會議,審議通過《關於
公司續聘2020年度審計機構的議案》,公司獨立董事對本次續聘年度審計機構
發表了事前認可意見和獨立意見,本次續聘年度審計機構尚需提交公司股東大會
審議批准,現將具體內容公告如下:
一、續聘會計師事務所的情況說明
鑑於大華會計師事務所(特殊普通合夥)(以下簡稱「大華會所」)具有從事
證券、期貨相關業務資格,具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力,在為公
司提供2019年度審計服務的過程中,能夠遵循獨立、客觀、公正的職業準則,
恪盡職守,其出具的報告能夠客觀、真實地反映公司的實際情況、財務狀況和經
營成果,切實履行了審計機構職責,從專業角度維護了公司及股東的合法權益。
因此,公司擬繼續聘請大華會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2020年
度審計機構,並授權公司經營管理層根據2020年度審計的具體工作量及市場價
格水平確定其年度審計費用,聘期一年。
二、擬續聘會計師事務所信息
(一)基本信息
1、機構名稱:大華會計師事務所(特殊普通合夥)
2、機構性質:特殊普通合夥企業
3、歷史沿革:本所品牌源自1985年10月上海財政局和上海財經大學共同
發起設立的大華會計師事務所。2009年11月26日,為適應形勢發展的需要,
遵照財政部《關於加快我國註冊會計師行業發展的若干意見》的戰略方針,北京
立信會計師事務所有限公司與廣東大華德律會計師事務所(特殊普通合夥)等幾
家較大規模的會計師事務所進行整體合併。合併重組、整合後北京立信會計師事
務所有限公司更名為「立信大華會計師事務所有限公司」。2011年8月31日,
更名為「大華會計師事務所有限公司」。2011年9月,根據財政部、國家工商行
政管理總局聯合下發的《關於推動大中型會計師事務所採取特殊普通合夥組織形
式的暫行規定》轉制為特殊普通合夥制會計師事務所。2011年11月3日「大華
會計師事務所(特殊普通合夥)」獲得北京市財政局京財會許可[2011]0101號批
復。2012年2月9日,經北京市工商行政管理局批准,大華會計師事務所(特殊
普通合夥)登記設立。
4、註冊地址:北京市海澱區西四環中路16號院7號樓1101
5、業務資質:1992年首批獲得財政部、中國證券監督管理委員會核發的《會
計師事務所證券、期貨相關業務許可證》,2006年經PCAOB認可獲得美國上市公
司審計業務執業資格,2010年首批獲得H股上市公司審計業務資質,2012年獲
得《軍工涉密業務諮詢服務安全保密條件備案證書》至今。
6、是否曾從事過證券服務業務:是。
7、投資者保護能力:職業風險基金2019年度年末數:266.73萬元;職業
責任保險累計賠償限額:70,000萬元;相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致
的民事賠償責任。
8、是否加入相關國際會計網絡:加入大華國際會計公司(原馬施雲國際會
計公司)。
(二)人員信息
1、截至2020年11月21日合伙人數量:232人
2、截至2019年末註冊會計師人數:1458人,其中:從事過證券服務業務
的註冊會計師人數:699人;
3、截至2019年末從業人員總數:6119人
4、擬籤字註冊會計師姓名:何晶晶、易群
5、擬籤字註冊會計師從業經歷:
何晶晶,2009年開始從事審計業務,至今參與過多家企業改制上市審計、
上市公司年度審計、清產核資、證監局及財政部檢查等工作。
易群,2014年開始從事審計業務,至今參與過多家企業改制上市審計、上
市公司年度審計、清產核資、證監局及財政部檢查等工作。
(三)業務信息
2019年度業務總收入:199,035.34萬元
2019年度審計業務收入:173,240.61萬元
2019年度證券業務收入:73,425.81萬元
2019年度審計公司家數:18858
2019年度上市公司年報審計家數:319
是否有涉及上市公司所在行業審計業務經驗:是
(四)執業信息
大華會計師事務所(特殊普通合夥)及其從業人員不存在違反《中國註冊會
計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
1、是否具備相應專業勝任能力:
(1)項目合伙人:姓名何晶晶,註冊會計師,合伙人,2009年起從事審計
業務,至今負責過多家企業改制上市審計、上市公司年度審計、清產核資、績效
考核、證監局及財政部檢查等工作,有證券服務業務從業經驗,從事證券業務的
年限11年,具備相應的專業勝任能力。
(2)項目質量控制負責人:姓名包鐵軍,註冊會計師,合伙人,1997年開
始從事審計業務,專注於企業資產重組、上市公司及央企審計業務,曾負責多家
上市公司、央企及其他公司年度審計工作。2015年開始負責大華會計師事務所
(特殊普通合夥)重大審計項目的質量覆核工作,審核經驗豐富,有證券服務業
務從業經驗,無兼職,從事證券業務的年限20年, 具備相應的專業勝任能力。
(3)擬籤字註冊會計師:姓名易群,註冊會計師,2014年開始從事審計業
務,至今參與過多家企業改制上市審計、上市公司年度審計、清產核資、證監局
及財政部檢查等工作,有證券服務業務從業經驗,從事證券業務的年限14年,
具備相應的專業勝任能力。
(五)誠信記錄
大華會計師事務所(特殊普通合夥)近三年受到刑事處罰、行政處罰、行政
監管措施和自律處分的概況:行政處罰2次,行政監管措施18次,自律處分3
次。具體如下:
類型
2018年度
2019年度
2020年度
刑事處罰
無
無
無
行政處罰
1次
無
1次
行政監管措施
5次
9次
4次
自律處分
1次
2次
無
本次擬籤字註冊會計師何晶晶、易群近三年未受到刑事處罰、行政處罰、行
政監管措施和自律處分。
三、擬續聘會計師事務所履行的程序
1、審計委員會履職情況
公司董事會審計委員會已對大華會所提供審計服務的經驗與能力進行了充
分了解,認為其具有證券、期貨從業資格,擁有一支從業經驗豐富的註冊會計師
隊伍,具備為公司提供審計服務的經驗與能力,能獨立、客觀、公正地為公司提
供審計服務,公允合理地發表獨立審計意見,同意向董事會提議續聘大華會所為
公司2020年度審計機構。
2、獨立董事的事前認可意見和獨立意見
事前認可意見:大華會所是一家具有證券、期貨從業資格的專業審計機構,
擁有一支從業經驗豐富的註冊會計師隊伍,具備為公司提供審計服務的經驗與能
力。在以往為公司提供審計服務的過程中,表現出了良好的職業操守和執業水平,
對公司經營狀況和治理結構也較為熟悉,能夠滿足公司2020年度財務審計、內
部控制審計的工作要求,續聘大華會所有利於保障公司審計工作質量,有利於保
護上市公司及其他股東利益,尤其是中小股東利益。因此我們一致同意關於續聘
2020年度審計機構的事項,並同意將《關於公司續聘2020年度審計機構的議案》
提交公司董事會審議。
獨立意見:大華會所是一家具有證券、期貨從業資格的專業審計機構,擁有
一支從業經驗豐富的註冊會計師隊伍,具備為公司提供審計服務的經驗與能力。
在以往為公司提供審計服務的過程中,表現出了良好的職業操守和執業水平,對
公司經營狀況和治理結構也較為熟悉,能夠滿足公司2020年度財務審計、內部
控制審計的工作要求,續聘大華會所有利於保障公司審計工作質量,有利於保護
上市公司及其他股東利益,尤其是中小股東利益。因此,我們同意續聘大華會所
為公司2020年度審計機構,並同意將《關於公司續聘2020年度審計機構的議案》
提交公司2020年第二次臨時股東大會審議。
3、表決情況以及尚需履行的審議程序
公司於2020年12月7日召開第三屆董事會第十六次會議,以9票同意、0
票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於公司續聘2020年度審計機構的
議案》,董事會同意續聘大華會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2020年度
審計機構。
公司於2020年12月7日召開第三屆監事會第十三次會議,以3票同意、0
票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於公司續聘2020年度審計機構的
議案》,監事會同意續聘大華會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2020年度
審計機構。
《關於公司續聘2020年度審計機構的議案》尚需提交公司2020年第二次臨
時股東大會進行審議。
四、備查文件
1、經與會委員籤字並加蓋董事會審計委員會印章的審計委員會決議;
2、經與會董事籤字並加蓋董事會印章的董事會決議;
3、經與會監事籤字並加蓋監事會印章的監事會決議;
4、獨立董事關於第三屆董事會第十六次會議相關事項的事前認可意見;
5、獨立董事關於第三屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見;
6、大華會計師事務所(特殊普通合夥)營業執業證照,主要負責人和監管
業務聯繫人信息和聯繫方式,擬負責具體審計業務的籤字註冊會計師身份證件、
執業證照和聯繫方式。
7、深圳證券交易所要求的其他文件。
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京泉華科技股份有限公司
董事會
2020年12月7日
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