股票代碼:601558 股票簡稱:華銳風電 編號:臨 2012-026
債券代碼:122115、122116 債券簡稱:11 華銳 01、11 華銳 02
華銳風電科技(集團)股份有限公司
關於變更募集資金投資項目的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
重要內容提示
●原項目名稱:大連風電產業基地項目(二期)、天津臨港風電裝運基地
項目
●新項目名稱、投資總金額:河北樂亭風電產業基地項目,計劃投資 39,500
萬元;雲南楚雄風電產業基地項目,計劃投資 31,600 萬元;山西大同風電產業
基地項目,計劃投資 31,000 萬元。
●變更募集資金投向的金額: 105,980 萬元。
一、變更募集資金投資項目的概述
經中國證券監督管理委員會證監許可【2010】1896 號《關於核准華銳風電
科技(集團)股份有限公司首次公開發行股票的批覆》的批准,華銳風電科技(集
團)股份有限公司(以下簡稱「華銳風電」或「公司」)於 2011 年 1 月公開發行
10,510 萬股人民幣普通股(A)股,每股發行價格為 90 元人民幣,募集資金總
額為 945,900.00 萬元,募集資金淨額為 932,002.80 萬元。
根據 2011 年 1 月 12 日公告的《華銳風電科技(集團)股份有限公司首次公
開發行股票招股說明書》(以下簡稱「《招股說明書》」),公司原募集資金使用計
劃如下:
單位:萬元
項目名稱
募集資金計劃投入金額
(一)3MW 級以上風力發電機組研發項目
1、北京研發中心大型風電機組系列化研製項目
55,570.00
(二)3MW 海上和陸地風電機組產能建設項目
1、大連風電產業基地項目(二期)
39,200.00
2、鹽城風電產業基地項目(二期)
45,100.00
3、酒泉風電產業基地項目(二期)
34,800.00
(三)海上風電機組裝運基地建設項目
1、長興島臨港風電裝運基地項目
65,000.00
2、長興島臨港風電塔筒製造項目
38,200.00
3、天津臨港風電裝運基地項目
66,780.00
合 計
344,650.00
經 2011 年 8 月 8 日召開的公司 2011 年第一次臨時股東大會批准,公司已
將原募集資金投資項目大連長興島臨港裝運基地項目、大連長興島臨港塔筒製造
項目變更為江蘇鹽城港射陽港區風電裝運項目、江蘇鹽城港射陽港區塔筒製造項
目。
公司於 2012 年 7 月 29 日召開第一屆董事會臨時會議,以 9 票贊成、0 票反
對、0 票棄權審議通過了《關於變更募集資金投資項目的議案》。公司擬將原計
劃用於大連風電產業基地項目(二期)、天津臨港風電裝運基地項目的募集資金
變更用於河北樂亭風電產業基地項目、雲南楚雄風電產業基地項目和山西大同風
電產業基地項目。
1.擬變更的原募集資金投資項目情況
(1)大連風電產業基地項目(二期)
項目實施主體為華銳風電,項目主要從事 3~5MW 大型海上、陸地及潮間帶
風電機組總裝試驗,計劃投資 39,200 萬元。
(2)天津臨港風電裝運基地項目
項目實施主體為華銳風電科技(天津)有限公司,項目主要從事海上及潮間
帶風電機組的裝船運輸服務,計劃投資 66,780 萬元。
2.變更後的募集資金投資項目情況
(1)河北樂亭風電產業基地項目
項目實施主體為華銳風電科技(唐山)有限公司(華銳風電全資子公司,下
稱「唐山華銳」),將重點形成大型海上風電機組總裝試驗規模化生產能力,計劃
投資 39,500 萬元。
(2)雲南楚雄風電產業基地項目
項目實施主體為華銳風電科技(雲南)有限公司(華銳風電全資子公司,下
稱「雲南華銳」),將重點形成適合高原風能資源條件大型風電機組的規模化生產
能力,計劃投資 31,600 萬元。
(3)山西大同風電產業基地項目
項目實施主體為華銳風電科技(大同)有限公司(華銳風電全資子公司,下
稱「大同華銳」),將重點形成 3MW 及以上大型風電機組的規模化生產能力,計
劃投資 31,000 萬元。
公司擬將原用於大連風電產業基地項目(二期)的募集資金共計 39,200 萬
元及利息全部投入河北樂亭風電產業基地項目,投入後仍有不足的,公司將以自
有資金補足;公司擬將原用於天津臨港風電裝運基地項目的募集資金共計 66,780
萬元及利息投入雲南楚雄風電產業基地項目及山西大同風電產業基地項目,資金
投入後剩餘的部分資金合計 4,180 萬元,公司擬將該部分資金用於江蘇臨港裝運
基地項目,並轉入該項目對應的募集資金專戶中。
二、變更募集資金投資項目的具體原因
1.大連風電產業基地項目(二期)變更為河北樂亭風電產業基地項目
根據國內海上風電發展趨勢,預計「十二五」期間將以江蘇、山東及河北沿
海為主開展海上風電項目開發,因此,公司於 2011 年 8 月 8 日召開的 2011 年度
第一次臨時股東大會已決議將大連長興島臨港裝運基地項目變更為江蘇鹽城港
射陽港區風電裝運項目,而大連風電產業基地項目(二期)主要為大連長興島臨
港裝運基地項目配套。河北樂亭地區是河北省主要的海上風電裝機區域,已經納
入河北省近期重點的海上風電規劃開發計劃,預計未來將成為國家海上風電特許
權招標的主要地區之一。
2.天津臨港風電裝運基地項目變更為雲南楚雄風電產業基地項目及山西大
同風電產業基地項目
天津臨港風電裝運基地的項目用地由圍海造陸而成,回填施工工序複雜,各
類養護的周期較長,目前的進度晚於預期,導致公司相關建設工作相應滯後。而
從國家行業政策及行業發展趨勢看,將在規模化集中開發大型風電場的同時,因
地制宜、積極穩妥的推動分散式接入風電的開發。雲南楚雄及山西大同風資源比
較豐富,開發潛力大,目前已經成為風電分散式開發的重要區域之一。
三、新項目的具體內容
1.河北樂亭風電產業基地項目
(1)項目建設的主要內容
主要建設內容為裝配試驗廠房、部裝及配套件庫、露天成品庫,配置主要裝
配、試驗及運輸設備,並對相應的生產、生活配套設施及廠區工程等進行適應性
建設。至項目達產年,形成 36 萬千瓦(折合 3MW 風電機組 120 套)海上大型
風電機組總裝試驗能力。項目新增總投資 39,500 萬元,其中:新增固定資產總
投資 23,000 萬元,鋪底流動資金投資 16,500 萬元。
(2)項目實施進度計劃
項目建設期 3 年,將於第 4 年達到設計生產綱領。
(3)項目主要數據及技術經濟指標
項目達產年可實現銷售收入 126,000 萬元,利潤總額 10,939 萬元,投資利潤
率 20.4%、投資利稅率 28.8%。所得稅後,項目投資回收期 8.8 年,財務內部收
益率 17.2%。
(4)項目審批情況
河北樂亭風電產業基地項目已經樂亭縣發展改革局以樂發改核字【2012】72
號文批准。
(5)公司委託中國中元國際工程公司編制了本項目的可行性研究報告。
2. 雲南楚雄風電產業基地項目
(1)項目建設的主要內容
主要建設內容包括建設裝配試驗廠房及露天庫,配置主要裝配、試驗及運輸
設備,並對相應的生產配套設施及廠區工程等進行適應性建設。至項目達產年,
形成 45 萬 kW(折合 150 套 3MW 風電機組)大型風電機組總裝試驗能力。項目
總投資 31,600 萬元,其中:固定資產總投資 26,800 萬元,鋪底流動資金投資 4,800
萬元。
(2)項目實施進度計劃
項目建設期為 3 年,於第 4 年形成設計生產能力。
(3)項目主要數據及技術經濟指標
項目達產年可實現銷售收入 157,500 萬元,利潤總額 11,213 萬元,投資利潤
率 26.2%、投資利稅率 39.6%。所得稅後,項目投資回收期 5.7 年,財務內部收
益率 28.5%。
(4)項目審批情況
項目已經楚雄彝族自治州發展和改革委員會以楚發改外資【2012】2 號文件
批准。
(5)公司委託中國中元國際工程公司編制了本項目的項目申請報告。
3. 山西大同風電產業基地項目
(1)項目建設的主要內容
包括裝配試驗廠房和備件庫,配置主要裝配、試驗及運輸設備,並對相應的
生產配套設施及廠區工程等進行適應性建設。至項目達產年,將形成 30 萬 kW
(折合 100 套 3MW 風電機組)大型風電機組總裝試驗能力。項目總投資 31,000
萬元,其中:固定資產總投資 14,100 萬元,鋪底流動資金投資 16,900 萬元。
(2)項目實施進度計劃
建設期為 3 年,於第 4 年形成設計生產能力。
(3)項目主要數據及技術經濟指標
項目達產年可實現銷售收入 105,000 萬元,利潤總額 7,739 萬元。項目投資
利潤率 11.0%、投資利稅率 16.8%。所得稅後,項目投資回收期 9.7 年,財務內
部收益率 14.4%
(4)項目審批情況
項目已經大同市發展和改革委員以同發改外資發【2012】342 號文件批准。
(5)公司委託中國中元國際工程公司編制了本項目的項目申請報告。
四、新項目的市場前景和風險提示
1.河北樂亭風電產業基地項目
(1)市場前景
河北省風能資源較為豐富,陸上技術可開發量超過 1,700 萬千瓦,近海技術
可開發量超過 400 萬千瓦。依據國家《新興能源振興規劃》草案及地方風電發展
規劃,河北風電產業有著良好的發展前景。
(2)項目主要風險因素及程度分析
①產業政策風險
風力發電作為全球公認可以有效減緩氣候變化、提高能源安全、促進低碳產
業經濟增長的方案,得到廣泛關注,並逐漸成為許多國家可持續發展戰略的重要
組成部分。我國政府將風力發電作為改善能源結構、應對氣候變化和能源安全問
題的主要替代能源技術之一,給予了有力的扶持。同時,與陸地風電相比,海上
風能具有能量效益高,風湍流強度小,風切變小,風電場建設受噪音、景觀、鳥
類、電磁波等問題的限制少,且不佔用土地資源等優勢,在國際上受到了越來越
多的重視。我國亦在加強海上風電建設的規劃工作,積極推進海上風電的健康發
展。
本項目以海上風電機組(~6MW)為重點產品,項目建設符合國家產業政策,
對優化能源結構,保障能源安全、有效應對環境氣候變化有著重要意義。在產業
政策方面風險不大。
②需求風險
我國海域遼闊,海上風能資源豐富,開發潛力巨大。2007 年 12 月,我國第
一個海上風電場項目――上海東海大橋海上風電場正式開工建設,主設備採用華
銳風電的 3MW 風電機組,總裝機容量 10 萬 kW,於 2010 年建成。目前國內多
個海上風電場的前期準備工作已經啟動,市場對海上風電機組的需求非常迫切。
本項目建設針對河北海上風電發展而實施,項目需求明確,風險不大。
③產品設計及製造風險
華銳風電在兆瓦級風力發電機組的開發設計、批量化生產、陸地項目的安裝、
運行與維護等各方面積累了豐富的經驗,培養了大批的技術人才。上海東海大橋
海上風電場 3MW 風電機組已完成併網發電。此外,自主研發的潮間帶 3 兆瓦風
電機組也在江蘇如東潮間帶風電場成功投入運行。5MW 海上風力發電機組首批
產品已於 2010 年 10 月下線,2011 年投入運行。6MW 海上風力發電機組研發工
作進展順利,已於 2011 年上半年下線,產品設計風險不大。
④項目建設風險
本項目在河北樂亭臨港產業聚集區實施。樂亭臨港產業聚集區是河北省首批
省級產業聚集區和省內第二批循環經濟示範試點產業聚集區之一。該區已制定完
善園區規劃,並陸續實施建設,能夠保障企業生產需要。同時,本項目建設將形
成大型海上風電機組的規模化生產能力,屬於地方及開發區重點支持發展的產品
及產業,能夠享受相關快捷服務及優惠政策,具備項目快速建設實施的有利條件。
此外,項目主要建設內容採用成熟技術和工藝,項目資金來源於股東募集,能夠
保障企業需要。因此,項目建設風險不大。
(3)防範和降低風險對策
①充分發揮企業自身在風電機組及其關鍵部件設計、安裝調試方面的經驗優
勢,積極推進、加強與國內外相關企業的技術交流與合作,提升技術水平和能力,
保障項目順利實施。
②不斷採用新技術、新裝備,提高生產效率,降低生產成本。適應企業發展
調整的需要,優化人力資源結構,實行多種方式,引進適用人才,並充分發揮員
工的積極性、創造性,有針對性地加強崗位技能培訓。
2.雲南楚雄風電產業基地項目和山西大同風電產業基地項目
(1)市場前景
①雲南地處內陸,但可開發利用的風力資源仍然較為豐富,適合建設小型風
電場。作為「西電東送」重要輸出地,雲南風電裝備市場前景良好。依據國家《新
興能源振興規劃》草案及地方風電發展規劃,雲南區域將成為新興市場。
②山西是我國重要的綜合能源基地,也是我國低風速風能資源較豐富的地
區,「十二五」期間將加大能源產業的結構調整力度,大力開發風電新能源,風
電裝備市場前景良好。
(2)風險提示
①基地產品重量、尺寸大,而雲貴高原相關風場設備的運輸、安裝、運營維
修較一般風場更為複雜困難,故對風電機組的可靠性、耐久性要求也更嚴格。
②基地產品生產以總裝試驗為主,由於風電設備所處的運行環境複雜多變,
企業如不能嚴格把握配套產品質量,可能出現產品裝機後不能正常投入運行,或
者經常維修而無法正常負荷工作的風險。
③風電設備製造業競爭日趨激烈的風險。
(3)防範和降低風險對策
①積極跟蹤國際先進技術,在技術創新上增加投入和力度,不斷提高產品研
制能力和水平。
②慎重選擇產品相關合作及配套企業,嚴格把握配套產品質量。
③進一步降低產品成本的同時,在質量保證、技術支持、售後服務等方面為
風電場提供更為快捷、可靠的服務,不斷增強企業的綜合競爭能力,保持在行業
中的優勢地位。
五、獨立董事、監事會、保薦人對變更募集資金投資項目的意見
1.獨立董事意見
公司第一屆董事會獨立董事張寧、張勇、趙魯平對公司變更募集資金投資項
目事項發表獨立意見如下:
公司將原募集資金投資項目「大連風電產業基地項目(二期)」變更為「河
北樂亭風電產業基地項目」,原募集資金投資項目「天津臨港風電裝運基地項目」
變更為「雲南楚雄風電產業基地項目」、「山西大同風電產業基地項目」,有利於
提高募集資金使用效率,促進募集資金儘快產生效益,防範投資風險。本次變更
募集資金投資項目,符合公司業務發展的實際狀況,符合公司和全體股東的利益,
不存在損害公司和股東利益的情形。公司董事會審議該議案的程序符合有關法律
法規及《公司章程》的規定。我們同意將該項議案提交公司股東大會審議。
2.監事會意見
公司第一屆監事會於 2012 年 7 月 29 日召開臨時會議,審議通過了公司《關
於變更募集資金投資項目的議案》並發表意見如下:
本次變更募集資金投資項目,有利於募集資金儘快產生效益,防範投資風險;
符合公司業務發展的實際狀況,符合公司和全體股東的利益,不存在損害公司和
股東利益的情形。同意將該議案提交公司股東大會審議。本次變更募集資金投資
項目須提交股東大會審議通過後方能實施。
3.保薦人意見
公司保薦機構安信證券股份有限公司對公司變更募集資金投資項目事項發
表意見如下:
經核查,本保薦機構認為:公司變更部分募集資金投資項目已經公司董事會
審議批准,監事會和獨立董事發表同意意見;本次變更募集資金投向履行了必要
的法律程序,符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的相關規定。
因此,本保薦機構同意公司將上述議案報請公司臨時股東大會批准,在履行
相關法定程序並信息披露後方可實施。
六、公司《關於變更募集資金投資項目的議案》 還需提交股東大會進行審
議,在股東大會批准後方可實施。
七、備查文件目錄
1.華銳風電科技(集團)股份有限公司第一屆董事會臨時會議決議。
2.華銳風電科技(集團)股份有限公司第一屆監事會臨時會議決議。
3.華銳風電科技(集團)股份有限公司獨立董事關於變更募集資金投資項
目的獨立意見。
4.安信證券股份有限公司關於華銳風電科技(集團)股份有限公司變更部
分募集資金投資項目的保薦意見。
特此公告。
華銳風電科技(集團)股份有限公司董事會
2012 年 7 月 29 日
安信證券股份有限公司
關於華銳風電科技(集團)股份有限公司
變更部分募集資金投資項目的保薦意見
安信證券股份有限公司(以下簡稱「安信證券」或「保薦機構」)作為華銳
風電科技(集團)股份有限公司(以下簡稱「華銳風電」或「公司」)首次公開
發行A股股票並上市持續督導的保薦機構,根據《證券發行上市保薦業務管理辦
法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》等有關法律法規的規定,
對華銳風電變更部分募集資金投資項目的情況進行了核查。核查情況如下:
一、募集資金投資項目概況
經中國證券監督管理委員會證監許可【2010】1896 號《關於核准華銳風電
科技(集團)股份有限公司首次公開發行股票的批覆》的批准,華銳風電於 2011
年 1 月公開發行 10,510 萬股人民幣普通股(A)股,每股發行價格為 90 元人民
幣,募集資金總額為 945,900.00 萬元,募集資金淨額為 932,002.80 萬元。
公司在《華銳風電科技(集團)股份有限公司首次公開發行 A 股股票招股
說明書》披露的原募集資金使用計劃如下:
項目名稱
本次募投資金投入
(萬元)
一、3MW級以上風力發電機組研發項目
1、北京研發中心大型風電機組系列化研製項目
55,570
小計
55,570
二、3MW海上和陸地風電機組產能建設項目
1、大連風電產業基地項目(二期)
39,200
2、鹽城風電產業基地項目(二期)
45,100
3、酒泉風電產業基地項目(二期)
34,800
小計
119,100
三、海上風電機組裝運基地建設項目
1、長興島臨港風電裝運基地項目
65,000
2、長興島臨港風電塔銅製造項目
38,200
3、天津臨港風電裝運基地項目
66,780
小計
169,980
合計
344,650
公司於 2011 年 8 月 8 日召開 2011 年度第一次臨時股東大會,決議通過了將
大連長興島臨港風電裝運基地項目變更為江蘇鹽城港射陽港區風電裝運項目,長
興島臨港風電塔筒製造項目變更為江蘇鹽城港射陽港區塔筒製造項目。
二、本次擬變更的原募集資金投資項目情況
(一)大連風電產業基地項目(二期)
項目實施主體為華銳風電科技(集團)股份有限公司,建設地點位於遼寧省
大連市瓦房店市西郊工業園,項目主要從事 3~5MW 大型海上、陸地及潮間帶風
電機組總裝試驗,計劃投資 39,200 萬元。截至目前,該項目開立的募集資金專
戶的募集資金尚未動用,餘額為 39,200 萬元(不含利息)。
(二)天津臨港風電裝運基地項目
項目實施主體為華銳風電科技(天津)有限公司,建設地點位於天津市臨港
經濟區,項目主要從事海上及潮間帶風電機組的裝船運輸服務,計劃投資 66,780
萬元。該項目完成後,將形成 90 萬 KW(3MW 風電機組 300 臺)海上及潮間帶
風電機組裝船運輸服務能力,併兼顧開發中的 5MW 風電機組的運輸服務。截至
目前,該項目開立的募集資金專戶的募集資金餘額為 55,289.92 萬元(不含利息)。
三、本次變更募集資金投資項目的原因
(一)大連風電產業基地項目(二期)變更為河北樂亭風電產業基地項目
根據國內海上風電發展趨勢,預計「十二五」期間將以江蘇、山東及河北沿
海為主開展海上風電項目開發,因此,公司於 2011 年 8 月 8 日召開的 2011 年度
第一次臨時股東大會已決議將大連長興島臨港風電裝運基地項目變更為江蘇鹽
城港射陽港區風電裝運項目,而大連風電產業基地項目(二期)主要為大連長興
島臨港風電裝運基地項目配套。河北樂亭地區是河北省主要的海上風電裝機區
域,已經納入河北省近期重點的海上風電規劃開發計劃,預計未來將成為國家海
上風電特許權招標的主要地區之一。
(二)天津臨港風電裝運基地項目變更為雲南楚雄風電產業基地項目及山西
大同風電產業基地項目
天津臨港風電裝運基地的項目用地由圍海造陸而成,回填施工工序複雜,各
類養護的周期較長,目前的進度晚於預期,導致公司相關建設工作相應滯後。而
從國家行業政策及行業發展趨勢看,將在規模化集中開發大型風電場的同時,因
地制宜、積極穩妥的推動分散式接入風電的開發。雲南楚雄及山西大同風資源比
較豐富,開發潛力大,目前已經成為風電分散式開發的重要區域之一。
四、新投資項目的基本情況
(一)河北樂亭風電產業基地項目
項目實施主體為華銳風電科技(唐山)有限公司(下稱「唐山華銳」),將重
點形成大型海上風電機組總裝試驗規模化生產能力,計劃投資39,500萬元。項目
建設主要內容包括裝配試驗廠房、部裝及配套件庫、露天成品庫,配置主要裝配、
試驗及運輸設備,並對相應的生產、生活配套設施及廠區工程等進行適應性建設。
至項目達產年,形成36萬KW(折合3MW風電機組120臺)海上大型風電機組總
裝試驗能力。該項目已經獲得河北省發展和改革委員會的核准,取得了《河北省
固定資產投資項目核准證》(樂發改核字[2012]72號)。華銳風電科技(唐山)
有限公司已經於2012年5月設立。
(二)雲南楚雄風電產業基地項目
項目實施主體為華銳風電科技(雲南)有限公司(下稱「雲南華銳」),將重
點形成適合高原風能資源條件大型風電機組的規模化生產能力,計劃投資31,600
萬元。項目建設主要內容包括建設裝配試驗廠房及露天庫,配置主要裝配、試驗
及運輸設備,並對相應的生產配套設施及廠區工程等進行適應性建設。至項目達
產年,形成45萬KW(折合3MW風電機組150臺)大型風電機組總裝試驗能力。
該項目已經獲得《楚雄州發展和改革委員會關於核准華銳風電科技(雲南)有限
公司楚雄風電裝備製造基地利用外資建設項目的通知》(楚發改外資[2012]2號)
的核准。華銳風電科技(雲南)有限公司已經於2011年8月設立。
(三)山西大同風電產業基地項目
項目實施主體為華銳風電科技(大同)有限公司(下稱「大同華銳」),將重
點形成3MW及以上大型風電機組的規模化生產能力,計劃投資31,000萬元。項目
建設主要內容包括裝配試驗廠房和備件庫,配置主要裝配、試驗及運輸設備,並
對相應的生產配套設施及廠區工程等進行適應性建設。至項目達產年,將形成30
萬KW(折合3MW風電機組100臺)大型風電機組總裝試驗能力。該項目已經獲
得《大同市發展和改革委員會關於華銳風電科技(大同)有限公司風電裝備製造
基地建設項目核准的批覆》(同發改外資發[2012]342號)的核准。華銳風電科
技(大同)有限公司已經於2012年5月設立。
(四)募集資金投入情況
1、原募集資金投資項目大連風電產業基地項目(二期)變更為河北樂亭風
電產業基地項目,並將原用於大連風電產業基地項目(二期)的募集資金共計
39,200 萬元及利息全部投入河北樂亭風電產業基地項目,投入後仍有不足的,公
司將以自有資金補足。
2、原募集資金投資項目天津臨港風電裝運基地項目變更為雲南楚雄風電產
業基地項目及山西大同風電產業基地項目,並將原用於天津臨港風電裝運基地項
目的募集資金共計 66,780 萬元及利息全部投入雲南楚雄風電產業基地項目及山
西大同風電產業基地項目,對於原募集資金項目已經發生的支出,公司以自有資
金支付。資金投入後剩餘的部分資金合計 4,180 萬元,公司擬將該部分資金用於
江蘇臨港裝運基地項目,並轉入該項目對應的募集資金專戶中。對於原募集資金
投資項目天津臨港風電裝運基地項目,公司將以自有資金進行投資。
五、其他相關事項
若上述項目通過股東大會審議成為公司募集資金投資項目,需根據相關法律
法規的規定進行募集資金專戶管理。屆時,公司需與專戶存放銀行及保薦機構籤
訂《募集資金三方監管協議》。
六、保薦機構的意見
經核查,本保薦機構認為:公司變更部分募集資金投資項目已經公司董事會
審議批准,監事會和獨立董事發表同意意見;本次變更募集資金投向履行了必要
的法律程序,符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的相關規定。
因此,本保薦機構同意公司將上述議案報請公司股東大會批准,在履行相關
法定程序並信息披露後方可實施。
(以下無正文)
(本頁無正文,為《安信證券股份有限公司關於華銳風電科技(集團)股份
有限公司變更部分募集資金投資項目的保薦意見》之籤字蓋章頁)
保薦代表人: 王鐵銘 朱 斌
安信證券股份有限公司
2012 年 7 月 30 日
華銳風電科技(雲南)有限公司
楚雄風電裝備製造基地建設項目
可行性研究報告
中 國 中 元 國 際 工 程 公 司
二○一一年五月 北京
報告編制人員
羅衛東 高級工程師
趙宏訓 高級工程師
項聿鑫 工 程 師
於連會 工 程 師
武陶陶 工 程 師
洪漢寧 工 程 師
鄭榮軍 工 程 師
譚立國 工 程 師
周 權 工 程 師
徐 濤 工 程 師
目 錄
1 總論 ........................................................................................................... 1
1.1 項目名稱及建設單位 ......................................................................... 1
1.2 報告編制的依據與範圍 ..................................................................... 1
1.3 報告編制的主要內容 ......................................................................... 2
1.4 結論意見 ............................................................................................. 7
2 企業的基本情況 ....................................................................................... 8
2.1 歷史沿革及行業地位 ......................................................................... 8
2.2 組織構架與人員 ................................................................................. 9
2.3 現有研製生產能力和條件............................................................... 10
2.4 公司經營宗旨及發展規劃............................................................... 10
2.5 經營狀況 ........................................................................................... 11
3 需求分析 ................................................................................................. 11
3.1 市場需求預測 ................................................................................... 11
3.2 擬建規模 ........................................................................................... 23
4 廠址及建設條件 ..................................................................................... 26
4.1 廠址 ................................................................................................... 26
4.2 氣象及水文地質條件 ....................................................................... 28
4.3 建設條件 ........................................................................................... 30
5 物料供應與生產協作 ............................................................................. 31
5.1 主要物料供應 ................................................................................... 31
5.2 燃料和動力 ....................................................................................... 31
5.3 生產協作 ........................................................................................... 31
6 工程設計方案 ......................................................................................... 32
6.1 項目建設目標、原則與主要內容 .................................................. 32
6.2 工藝 ................................................................................................... 33
6.3 總圖和運輸 ....................................................................................... 37
6.4 土建 ................................................................................................... 40
6.5 給排水 ............................................................................................... 41
6.6 電氣 ................................................................................................... 42
6.7 燃料動力 ........................................................................................... 43
6.8 通風和空調 ....................................................................................... 44
7 環境保護 ................................................................................................. 44
7.1 設計依據和原則 ............................................................................... 45
7.2 主要汙染源、汙染物及防治措施 .................................................. 45
7.3 環境保護投資估算 ........................................................................... 47
8 職業安全衛生 ......................................................................................... 47
8.1 主要危險因素、有害因素............................................................... 47
8.2 防範措施方案 ................................................................................... 48
8.3 職業安全衛生投資估算 ................................................................... 50
9 消防 ......................................................................................................... 50
9.1 設計依據和原則 ............................................................................... 50
9.2 防火、防爆措施方案 ....................................................................... 50
9.3 消防設施投資估算 ........................................................................... 51
10 節能與合理用能 .................................................................................. 51
10.1 設計依據和原則 ............................................................................... 51
10.2 能源品種、耗量及能耗指標 .......................................................... 52
10.3 節能與合理用能措施 ....................................................................... 53
11 生產組織及人員培訓 .......................................................................... 54
11.1 生產組織 ........................................................................................... 54
11.2 勞動定員 ........................................................................................... 54
11.3 人員培訓 ........................................................................................... 54
12 項目實施進度 ...................................................................................... 55
13 工程建設招標方案 .............................................................................. 55
13.1 招標範圍 ........................................................................................... 55
13.2 招標組織形成和招標方式............................................................... 56
14 投資估算及資金籌措 .......................................................................... 56
14.1 投資估算 ........................................................................................... 56
14.2 資金籌措及投資使用計劃............................................................... 57
15 財務評價 .............................................................................................. 58
15.1 概述 ................................................................................................... 58
15.2 財務評價基礎數據與參數選取 ...................................................... 58
15.3 財務計算 ........................................................................................... 59
15.4 財務評價指標 ................................................................................... 60
15.5 財務不確定性分析 ........................................................................... 61
15.6 財務評價結論及建議 ....................................................................... 62
16 結論意見與建議 .................................................................................. 62
16.1 結論意見 ........................................................................................... 62
16.2 建議 ................................................................................................... 63
附表:固定資產總投資估算表
新增主要工藝設備明細表
新建建(構)築物一覽表
招標基本情況表
經表 1-13
附圖:廠區總平面布置圖
1 總論
1.1 項目名稱及建設單位
1.1.1 項目名稱
楚雄風電裝備製造基地建設項目
1.1.2 項目建設單位
建設單位:華銳風電科技(雲南)有限公司
(為華銳風電科技(集團)股份有限公司(簡稱華銳風電)在雲南
楚雄設立的全資子公司)
建設地點:雲南·楚雄彝族自治州·楚雄市
法定代表人:韓俊良
項目負責人:鄧燕
1.2 報告編制的依據與範圍
1.2.1 報告編制的依據
1.2.1.1 華銳風電委託我公司編制雲南楚雄風電裝備製造基地建設
項目可研報告的技術合同書。
1.2.1.2 華銳風電提供的有關產品、市場、工藝、經濟等方面資料。
1.2.1.3 國家發展與改革委員會《可再生能源中長期發展規劃》、《可
再生能源發展「十一五」規劃》、《可再生能源產業發展指導目錄》。
1.2.1.4 《國務院關於加快培育和發展戰略性新興產業的決定》、
《國家「十二五」規劃綱要》。
1.2.1.5 《雲南省能源產業發展規劃綱要(2009-2015 年)》、《雲南
省風電場規劃報告(2009 年)》、《雲南電力工業發展「十二五」及中長
期規劃研究》等。
1.2.1.6 《楚雄州城鎮發展定位》、《楚雄州加快經濟社會發展暨優
化生產力布局研究(2007 年)》、《楚雄城市發展戰略規劃》、《楚雄市東
南片區控制性詳細規劃》、《楚雄市「十二五」工業發展規劃》等。
1.2.1.7 項目有關協議等。
1.2.2 可研報告編制的範圍
本項目為華銳風電在雲南楚雄實施的大型風電機組裝配試驗及維
修服務一體化基地建設項目。項目建設將一次規劃、分步實施。項目建
設完成後該基地將形成大型風電機組(~3MW)規模化裝配試驗能力,
具備大型風電機組產品維修服務及培訓條件。
報告編制的主要內容包括:項目建設必要性的分析和論證;風電機
組需求情況的分析和預測;項目建設目標和原則;主要建設內容與方案;
環境、安全、衛生及資源綜合利用;建設進度安排;招標方案;建設投
資估算、資金籌措及使用計劃;項目經濟效益分析及財務評價等。
1.3 報告編制的主要內容
1.3.1 項目提出的背景及建設的必要性
風力發電是可再生能源中最具規模化開發條件和商業化發展前景
的新型能源,具有十分明顯的環保效益和綜合效益。隨著全球能源和環
境問題的日益突出,風電進入快速發展時期。
2006 年以來,全球風電累計裝機容量年平均增長率為 26.92%,新
增裝機容量年平均增長率為 25.44%;我國風電累計裝機容量年平均增長
率為 104.98%,新增裝機容量年平均增長率為 112.73%。2010 年全球新
增裝機容量 35800MW,累計裝機容量 194000MW;我國(不包括臺灣
地區)新增裝機容量 18928MW,累計裝機容量 44733MW。新增和累計
裝機容量我國均位列世界第一。
我國具有豐富的風力資源,風電產業的發展有良好的資源基礎。據
估計,內地及近海風能資源技術可開發量約為 10 億千瓦。風能資源豐
富的地區主要分布在「三北」(華北北部、東北、西北)及東南沿海地
區。此外,在我國內陸如河南、湖北、湖南、重慶、江西、雲南、貴州
等省份的一些河谷、山區、湖區存在一些孤島式分布的風能資源豐富區
域,適合建設零星小型風電場。
雲南是我國重要的綜合能源基地,「十二五」期間,將加大能源產
業的結構調整力度,增強能源保障能力,大力開發風電新能源。雲南風
電發展尚處於起步階段,根據規劃,雲南風電裝機有望超過 400 萬千瓦。
雲南「十二五」開發的風電項目主要集中在曲靖、昆明、楚雄、大理、
紅河地區。
華銳風電是我國風電設計製造技術實力最強的企業,2010 年以 483
萬千瓦的供貨量名列全球風電設備供應商第二名,國內風電設備供應商
第一名。作為國內風電行業發展的龍頭企業,華銳風電始終致力於為風
電事業的發展,針對雲南風電產業發展特點和機遇,提出在雲南楚雄實
施風電裝備製造基地項目建設,以進一步完善企業現有風電產業布局,
並增強企業的綜合競爭力。
同時,項目建設對加快地方風電產業發展、促進地方經濟繁榮,減
少區域經濟對不可再生資源的依賴和對環境的破壞,以及提高我國適用
於高原氣候的大型風電機組的能力和水平均有著十分重要的作用和意
義,項目建設是必要的。
1.3.2 項目建設的有利條件
1.3.2.1 雲南風能資源豐富、入網條件良好,風電裝備市場前景廣
闊
雲南地處內陸,但可開發利用的風力資源仍然較為豐富。據云南省
能源局統計,雲南風能資源總儲量為 1.23 億千瓦,可利用面積 4.52 萬
平方公裡,佔全省土地面積的 11.48%。作為「西電東送」重要輸出地,
雲南積極探索開發風電新能源,目前,雲南省共規劃了 38 個風力發電
場,預計到 2020 年,雲南省風電的總裝機將突破 300 萬千瓦,而風電
也將成為該省繼水電、火電之後的第三大發電電源。
除了資源豐富,良好的電網接入條件也是雲南省發展風電得天獨厚
的優勢。據悉,雲南省已形成了 500 千伏的主體電網構架,且 220 千伏
電網廣布。
2010 年雲南累計風電裝機 430.5MW。風電在雲南的發展已經步入
了快車道,風電裝備市場前景廣闊。
1.3.2.2 楚雄具有政策優勢、區位及交通優勢,有利於項目的建設
和運營
隨著國家把雲南作為我國面向西南開放橋頭堡戰略的確立,橋頭堡
建設中,國家將在財稅、金融、土地、基礎設施、產業、旅遊、擴大對
外交往和人文交流等方面給予雲南政策支持。
楚雄州北與四川省相鄰,東與昆明、玉溪接壤,西與大理相連,南
與思茅比鄰。在橋頭堡建設中,是東南亞、南亞國際大通道上的重要交
通樞紐,具有「三迤中心、四方通衢」的區位優勢。
楚雄市是楚雄州的政治、經濟、文化和交通中心。作為「橋頭堡」
的重要組成部分,其政策、區位、資源、交通等優勢必將得到充分利用
和發揮,有利於項目的建設和運營。
1.3.2.3 華銳風電擁有成熟的產品製造技術及生產經驗,具備快速
研製適合高原風能資源條件大型風電機組的能力
經過多年的努力發展,華銳風電在兆瓦級風力發電機組的開發設
計、批量化生產、陸地項目的安裝、運行與維護等各方面積累了豐富的
經驗,培養了大批的技術人才。已建成大連、鹽城、包頭、酒泉 4 個大
型風電產業基地,具備 1.5MW、3MW 常溫型、低溫型系列化風電機組
批量化生產條件及能力。5MW 海上風力發電機組首批產品已於 2010 年
10 月下線,2011 年將投入運行。6MW 海上風力發電機組研發工作進展
順利,計劃於 2011 年上半年下線。
高海拔地區空氣密度低,風機出力低,發電效率低,此外,明顯增
高的最大風速、雷暴、冰凍和霧等惡劣的氣候條件也對風機的安全性、
防雷能力以及電氣設備的絕緣性等都提出了不小的挑戰。華銳風電擁有
的成熟的產品製造技術及生產經驗,將使其具備快速開發適合高原風能
資源條件大型風電機組並形成規模化生產的能力。
1.3.3 項目建設目標
順應我國西南部區域能源結構調整及發展趨勢,提高適合高原風能
資源條件大型風電機組產品的生產水平和能力。
至項目達產年,形成 45 萬 kW(折合 150 套 3MW 風電機組)大型
風電機組總裝試驗能力,可實現銷售收入 15.75 億元。
1.3.4 建設地點及主要內容
1.3.4.1 項目建設地點
雲南·楚雄彝族自治州·楚雄市·東南片區
1.3.4.2 項目建設主要內容
項目徵用土地 300 畝(20 萬㎡)。項目建設重點形成適合高原風能資
源條件大型風電機組的規模化生產能力。
本期主要建設內容包括:新建建築面積 47200 ㎡,配置主要裝配、
試驗及運輸設備等 53 臺(套),並對相應的生產配套設施及廠區工程等
進行適應性建設。即:
⑴ 建設裝配試驗廠房,用於大型風電機組輪轂、機艙的裝配和試驗。
廠房建築面積總計 44000 ㎡,配備主要工藝設備 52 臺(套)。其中:
1#廠房軸線長 90m,寬 72m(2 個 36m 跨),端頭設 4 層輔房。建築
面積 8800m2,最大吊車 80/20t,軌高 12~14m。配備主要工藝設備 19
臺(套)。
2#廠房軸線長 288m,寬 108m(3 跨,36+36+36(m)),端頭設 3
層輔房。建築面積 35200m2。最大吊車 80/20t,軌高 12~14m。配備主要
工藝設備 33 臺(套)。
⑵ 建設露天庫,滿足大型部件及成品存放需要。
露天庫佔地面積 9700 ㎡,配備 80/20t 龍門起重機 1 臺。
⑶ 建設辦公樓、開閉所及變配電站、空壓站、門衛等,滿足辦公、
培訓及輔助生產的需要。
新建建築面積共計 3200 ㎡。其中:辦公樓面積 3000 ㎡,門衛 200
㎡。開閉所及變配電站、空壓站設置於相關廠房。
⑷ 對相關廠區道路、管網、綠化等進行適應性建設。
配置的設備明細及擬建建築參數詳見附表:「新增主要工藝設備明細
表」、「新建建(構)築物一覽表」。
1.3.5 項目實施進度計劃
項目建設期 3 年,將於第 4 年達到設計生產綱領。
1.3.6 總投資及資金來源
項目總投資 31600 萬元(固定資產總投資+鋪底流動資金投資),其
中:固定資產總投資 26800 萬元,鋪底流動資金投資 4800 萬元。
固定資產總投資 26800 萬元,其中申請銀行貸款 18800 萬元,企業
自籌 8000 萬元。
鋪底流動資金投資 4800 萬元全部自籌。
1.3.7 主要數據及技術經濟指標
項目的主要數據和技術經濟指標見表 1.3.7-1。
表 1.3.7-1 項目主要數據和技術經濟指標
序號
項目名稱
單位
數據及指標
備 注
一
主要數據
1
年產量
MW
450
3MW 風電機組(折合)
臺
150
2
銷售收入
萬元
157500
3
銷售稅金
萬元
472
4
增值稅
萬元
5248
5
利潤總額
萬元
11213
6
淨利潤(減所得稅)
萬元
8410
序號
項目名稱
單位
數據及指標
備 注
7
工作人員總數
人
300
8
固定資產投資
萬元
26800
9
流動資產投資
萬元
16000
其中:鋪底流動資金
萬元
4800
10
項目總投資
萬元
31600
固定資產投資+鋪底
流動資金投資
11
項目總資金
萬元
42800
固定資產投資+全部
流動資金投資
12
電力安裝容量
kW
8100
13
年耗電量
萬 kWh
460
14
年耗水量
萬 m3
1.7
15
綜合能耗
t 標煤
1614.4
二
指標
1
全員勞動生產率
(工業增加值)
萬元/人
70.5
2
投入產出比
5.9
銷售收入/固定資產投資
3
投資利潤率
%
26.2
利潤總額/總資金
4
投資利稅率
%
39.6
(增值稅+銷售稅金及附
加+利潤總額)/總資金
5
盈虧平衡點
%
32.5
6
貸款償還期
年
5.2
7
投資回收期:所得稅後
年
5.7
所得稅前
年
5.0
8
內部收益率:所得稅後
%
28.5
所得稅前
%
36.3
9
財務淨現值:所得稅後
萬元
26350.0
(i=12%)
所得稅前
萬元
39469.0
10
資產負債率
%
78.0
11
流動比率
%
118.0
12
速動比率
%
81.0
13
項目產值綜合能耗
t標煤/萬元產值
0.010250
1.4 結論意見
1.4.1 雲南地處內陸,但可開發利用的風力資源仍然較為豐富,適
合建設零星小型風電場。作為「西電東送」重要輸出地,雲南積極探索
開發風電新能源,風電裝備市場前景良好。依據國家《新興能源振興規
劃》草案及地方風電發展規劃,雲南等南方複雜地形區域將成為新興市
場。因此,華銳風電通過雲南楚雄製造基地建設形成適合高原風能資源
條件的大型風電機組生產能力,對完善企業自身產業布局、增強綜合競
爭力,以及滿足地方風電產業快速發展要求、促進地方經濟繁榮,以及
提高我國大型風電機組的能力和水平,減少對不可再生資源的依賴和對
環境的破壞均有著十分重要的作用和意義,項目建設是必要的。
1.4.2 本項目建設總投資 31600 萬元,其中:固定資產投資 26800
萬元,鋪底流動資金投資 4800 萬元。主要建設內容為徵用土地 20 萬㎡,
建設各類建築建築面積 47200 ㎡,露天庫面積 9700 ㎡,配置主要工藝
設備 53 臺(套),並對項目公用工程、廠區工程進行適應性建設。項目
建設完成後,華銳風電雲南楚雄製造基地將形成 45 萬kW(折合 3MW
風電機組 150 臺(套))總裝試驗生產能力。
1.4.3 項目達產年可實現銷售收入 157500 萬元,利潤總額 11213
萬元,投資利潤率 26.2%、投資利稅率 39.6%。所得稅後,項目投資回
收期 5.7 年,財務淨現值(i=12%)26350 萬元,財務內部收益率 28.5%。
具有較好的經濟效益。
綜上所述,本報告認為:
該項目產品的區域市場前景良好,項目建設能夠滿足國家、地方以
及企業發展的需要,項目的建設是必要的。項目建設方案主要針對適合
高原風能資源條件的大型風電機組的規模化生產而進行,項目完成後企
業將形成較大的生產能力,並可實現較好的經濟效益,項目是可行的。
2 企業的基本情況
2.1 歷史沿革及行業地位
華銳風電科技(雲南)有限公司是華銳風電的全資子公司之一,成
立於 2011 年 6 月。企業註冊資本 5000 萬元。其母公司--華銳風電成立
於 2006 年 2 月,總部位於北京,是從事大型風力發電機組開發、設計、
製造和銷售的高新技術企業。企業法人代表為韓俊良。
華銳風電是我國風電設計製造技術實力最強、發展速度最快的企
業,並以自身的快速發展,帶動了中國風電設備製造業產業鏈的快速發
展,為打造民族風電產業發展做出了貢獻。2008 年~2010 年華銳風電已
連續 3 年保持市場佔有率第一。全球供貨量排位亦從 2007 年的第七名,
上升至 2010 年第二名。
2.2 組織構架與人員
經過 5 年的發展,華銳風電已初步建立了適應國際化競爭要求的現
代企業管理體制、管理模式及「扁平式」的管理組織結構。下設公司辦公
室及經營管理部門、總裝基地(子公司)、研發中心和客服中心。公司
現有員工約 2200 人,其中:管理人員 200 人,工程技術人員 1100 人,
工人 900 人。
華銳風電現有組織結構見圖 2.2-1。
高級管理層
董事會
財
務
部
採
購
部
生
產
管
理
部
項
目
部
研
發
二
部
研
發
一
部
國
際
業
務
部
市
場
部
培
訓
部
人
力
資
源
部
研
發
中
心
計
劃
部
項
目
建
設
組
海
外
採
購
部
客
戶
服
務
中
心
質
量
管
理
部
安
全
管
理
部
辦
公
室
審
計
法
務
部
戰
略
發
展
部
綜
合
部
鹽
城
公
司
大
連
公
司
董
事
會
辦
公
室
包
頭
公
司
…
圖 2.1-1 華銳風電現有組織構架
2.3 現有研製生產能力和條件
華銳風電已建成大連、鹽城、包頭、酒泉 4 個大型風電產業基地,
具備了 1.5MW、3MW 常溫型、低溫型系列化風電機組批量化生產條件
及能力。5MW 海上風力發電機組首批產品已於 2010 年 10 月下線,2011
年將投入運行。6MW 海上風力發電機組研發工作進展順利,計劃於 2011
年上半年下線,這將使中國成為繼德國之後,第二個能自主生產單機容
量為 6MW 風電機組的國家。
同時,華銳風電與多家國內配套件行業領先企業結成戰略合作關
系,已形成了較為完善的國產化產業鏈。
2.4 公司經營宗旨及發展規劃
華銳風電的經營宗旨是:奉獻清潔能源、驅動世界發展;核心企業
文化:挑戰、創新、超越;長期發展戰略:技術創新、國產化、規模化、
國際化、服務一體化。
展望未來,華銳風電將繼續迎接挑戰、開拓創新、勇於超越,將公
司打造成為全球最具競爭力的風電設備企業,實現「三三五一」的戰略
目標(三年內進入全球前三,五年內挑戰全球第一。2009 年已實現全球
前三目標)。
2.5 經營狀況
截至 2010 年底,公司資產總計 286.25 億元,其中:負債合計 238.28
億元,股東權益 47.97 億元。企業資產負債率為 83.2%。
企業近幾年主要數據和經濟指標統計見表 2.5-1。
表 2.5-1 企業近幾年主要數據和經濟指標統計表
序號
項目名稱
單位
2007 年
2008 年
2009 年
2010 年
1
主要產品產量
萬千瓦
75
140
351
438.6
2
產品銷售收入
萬元
222086
475672
1373030
2032490
3
利潤總額
萬元
18138
62230
214235
317305
4
銷售稅金及附加
萬元
154
26
4441
5567
5
職工平均人數
人
410
1200
2000
2200
其中:工程技術人員
人
200
600
800
1100
6
資產總額
萬元
271428
843230
1702236
2862520
3 需求分析
3.1 市場需求預測
3.1.1 市場預測
3.1.1.1 概述
利用潔淨的能源(可再生能源)是人類社會文明進步的表現、是科
學技術的發展、是環保理念的體現。風能是取之不盡、源源不斷的可再
生的能源。地球風能約為 2.74×109MW,可利用風能為 2×107MW,是地
球水能的十倍。只要利用地球 1%的風能就能滿足全球能源的需要。
近十年來,風電的國內外電價呈快速下降的趨勢,日趨接近燃煤發
電的成本,已經凸現經濟效益。國外專家指出,「世界風力發電能力每
增加一倍,成本就下降 15%」。目前風力發電已成為最具商業化發展前
景的成熟技術和新興產業,將成為世界未來最重要的能源。
我國探明全國陸地風能理論儲量為 3.226×106MW,可利用為
2.53×105MW;近海可利用風能 7.5×105MW。合計可利用風能達到
10.03×105MW(10 億kW),居世界首位,具有很大的發展空間。
3.1.1.2 風電產業的發展
⑴ 世界風力發電的現狀
2006 年以來,全球風電累計裝機容量年平均增長率為 26.92%,新
增裝機容量年平均增長率為 25.44%。
根據全球風能理事會(GWEC)發布的最新消息,2010 年全球新增
風電裝機 35.8GW,全球風電裝機總量達到 194.4GW,較 2009 年的
158.7GW增加了 22.5%。2010 年超過一半的新增風電裝機來自歐美之外
的非傳統市場,其中貢獻最大是中國,幾乎佔到了全球新增裝機容量的
一半,約為 16.5GW。至此,中國風力發電裝機容量超過 40000MW,超
越美國成為全球風電裝機容量最大的國家。
2000 年以來全球風電行業發展狀況、2010 全球累計裝機分布、2010
全球新增裝機分布見圖 3.1.1-1、圖 3.1.1-2、圖 3.1.1-3。
0
50000
100000
150000
200000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
年份 裝機容量( MW)
0%
10%
20%
30%
40%
增長率
累計裝機容量
圖 3.1.1-1 全球風電行業發展狀況
資料來源:世界風能協會(WWEA)、全球風能協會(GWEC)
中國
21%
丹麥
2%
加拿大
2%
美國
20%
法國
3%
義大利
3%
德國
14%
印度
7%
西班牙
11%
其他
14%
英國
3%
中國
46.1%
美國
14.3%
其他
13.3%
加拿大
1.9%
英國
2.7%
瑞典
1.7%
印度
6.0%
德國
4.2%
西班牙
義大利 4.2%
2.6%
法國
3.0%
圖 3.1.1-2 2010 全球累計裝機分布
圖 3.1.1-23 2010 全球新增裝機分布
資料來源:全球風能協會(GWEC)
⑵ 我國風力發電的現狀
「十一五」期間,我國風電產業實現了超常發展。2010 年中國(不
包括臺灣地區)新增安裝風電機組 12904 臺,裝機容量 18927.99MW;
累計安裝風電機組 34485 臺,裝機容量 44733.29MW。新增和累計裝機
容量雙雙位列世界第一。
近年我國風電新增裝機及總裝機情況見表 3.1.1-1。風電行業發展狀
態見圖 3.1.1-4。
表 3.1.1-1 近年我國風電總裝機容量及新增裝機容量
年份
風電總裝機容量
(MW)
新增裝機容量/臺
份(MW/臺)
總/新增裝機容量
世界排名
風電場數量
(個)
2004 年
764
197/250
2005 年
1260
496/592
8
62
2006 年
2604
1347/1454
6
91
2007 年
5875
3287/3155
5/3
158
2008 年
12210
6300/5130
4/2
2009 年
25800
13750/10129
2/1
2010 年
44733
18928/12904
1/1
中國風電行業發展狀態見圖 3.1.1-4。
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
年份
裝機容量( MW)
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
增長率
累計裝機容量 新增裝機容量(MW) 累計增長率 新增增長率
表 3.1.1-4 中國風電行業發展狀態
資料來源:中國可再生能源學會風能專業委員會
3.1.1.3 風力發電設備生產情況及發展趨勢
⑴ 國外風力發電設備生產情況及發展趨勢
全球風電產業已從探索階段逐漸走向成熟,製造商逐步顯現出向國
際化、大型化和一體化發展的趨勢。
據全球最著名和權威的風電行業諮詢公司 BTM 最新統計,2010 年
全球十大風電設備製造公司佔有了全球約 80%的市場,四家中國風機供
應商躋身全球風機製造商前十排名。華銳風電在 2010 年以 4836MW的
供貨量名列全球風電設備供應商第二名。
2010 年全球十大風電設備供應商排名見表 3.1.1-2、圖 3.1.1-5。
表 3.1.1-2 2010 年全球十大風電設備供應商排名
排名
公司
國別
供貨量(MW)
全球市場份額(%)
1
Vestas
丹麥
5842
14.8
2
Sinovel(華銳風電)
中國
4386
11.1
3
GE WIND(通用電氣)
美國
3796
9.6
4
GOLDWIND(金風科技)
中國
3740
9.5
5
Enercon
德國
2846
7.2
6
Suzlon
印度
2736
6.9
7
DONGFANG(東方電氣)
中國
2624
6.7
排名
公司
國別
供貨量(MW)
全球市場份額(%)
8
Gamesa
西班牙
2587
6.6
9
SIEMENS(西門子)
德國
2325
5.9
10
UNITED POWER(聯合動力)
中國
1643
4.2
資料來源:BTM 諮詢公司
VESTAS (DK) 14.8%
SINOVEL (PRC)
11.1%
GE WIND (US) 9.6%
GOLDWIND (PRC)
9.5%
ENERCON (GE)
7.2%
SUZLON GROUP
(IND) 6.9%
DONGFANG
(PRC) 6.7%
GAMESA (ES) 6.6%
SIEMENS (DK) 5.9%
UNITED POWER
Others 20.9% (PRC) 4.2%
Top-10 Suppliers (Global) in 2010
Source: BTM Consult - A Part of Navigant
Consulting - March 2011
% of the total market 39,404MW
圖 3.1.1-5 2010 年全球風電設備十大供應商新增裝機市場份額
⑵ 我國風力發電設備生產情況及發展趨勢
2010 年,中國市場新增裝機前十位的製造商是華銳風電、金風科技、
東方電氣、聯合動力、明陽風電、Vestas、上海電氣、Gamesa、湘電風
能和華創風能等,其中華銳風電(4386MW)、金風科技(3735MW)、
東方電氣(2623.50MW)、聯合動力(1643MW)和明陽風電(1050MW)
五家超過 1000MW,五家企業裝機容量佔 2010 年新增裝機的 71%。
2010 年中國新增及累計風電裝機前 10 位企業情況見圖 3.1.1-6。
0%
5%
10%
15%
20%
25%
華銳風電 金風科技 東方電氣 聯合動力 明陽風電 Vestas 上海電氣 Gamesa 湘電風能 華創風能 其他
市場份額
2010年新增 2010年累計
圖 3.1.1-6 2010 年中國新增及累計風電裝機前 10 位企業
資料來源:中國可再生能源學會風能專業委員會
我國風電機組單臺平均裝機容量 2001 年約為 700kW,2007 年為
1.05MW,達到兆瓦級水平,2010 年已達到 1.47 MW。
近年我國風電機組單臺平均裝機容量變化見圖 3.1.1-7。
我國風電裝機平均單機容量
680
520
780
890
840
930
1050
1230
1360
1470
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年
kW
圖 3.1.1-7 近年我國風電機組單臺平均裝機容量變化
從風電裝機分布來看,中國風電累計裝機超過 1000MW 的省份超過
11 個,其中超過 2000MW的省份 7 個,分別為內蒙古(13858.01MW)、
甘肅(4943.95MW)、河北(4921.50MW)、遼寧(4066.86MW)、吉林
(2940.86MW)、山東(2637.80MW)、黑龍江(2370.05MW)。內蒙古
2010 年當年新增裝機 4661.85MW,累計裝機 13858.01MW,突破
10000MW;甘肅新增裝機 3756MW,累計裝機由 2009 年的第七位上升
至第二位,實現 316.2%的增長;同時,河北新增裝機超過 2000MW,遼
寧、山東增裝機超過 1000MW。
從《可再生能源法》修正案實施、風電上榜戰略性新興產業名單、
首次海上風電招標來看,國家對風電的支持力度在加大;從國家能源局
啟動風電質量調查、推進風電行業標準建設來看,各界更加關注風電產
業從量到質的飛躍;從 5MW 風機首次出產、千瓦價格跌進 4000 元來看,
風電整機在迅速降低成本的同時加速走向大型化,整機行業調整的格局
已經顯現。
3.1.1.4 風電設備發展趨勢
從國際風電設備技術發展趨勢看,主要體現在單機容量大小、漿矩
變化、驅動方式、控制技術等方面。
⑴ 單機容量增大
單機容量越大,單位千瓦的造價越低。單機容量逐步提高成為國際
風電設備發展的主要趨勢之一。目前,陸上單機容量達3MW,近海單機
容量已達5MW。
⑵ 定槳矩向變槳矩變化
以前的槳葉採用固定模式,現逐步發展為變槳矩模式。利用變槳矩
調節技術,葉片的安裝角可以根據風速的變化而改變,氣流的攻角在風
速變化時可以保持在一定的合理範圍。當風速大於額定風速時,仍可以
保持穩定的輸出功率。
⑶ 變速恆頻技術的採用
目前市場上的雙速型風電機組一般採用雙繞組結構(4極/6極)的異步
發電機,雙速運行。雙速運行的優點是控制簡單,可靠性好。缺點是由於
轉速基本恆定,而風速經常變化,因此風力機經常工作在風能利用係數
較低的點上,風能得不到充分利用。
近年來發展起來的變速風電機組一般採用雙饋異步發電機或多極同
步發電機。變速運行風電機組通過調節發電機轉速跟隨風速變化,能使
風力機的葉尖速比接近最佳值,從而最大限度的利用風能,提高風力機
的運行效率。
⑷ 驅動方式
從風輪到發電機的驅動方式大致分為三種:第一種是通過多級增速
器驅動雙饋異步發電機,簡稱為雙饋式。第二種是風輪直接驅動多極同
步發電機,簡稱為直驅式(或無齒輪箱式)。第三種是單級增速裝置加
多極同步發電機技術,簡稱為混合式。混合式設計旨在融合雙饋式和直
驅式機組的優點而避免其缺點。
⑸ 智能化控制技術的應用
鑑於風電機組的極限載荷和疲勞載荷是影響風電機組及部件可靠
性和壽命的主要因素之一,近年來,風電機組製造廠家與有關研究部門
積極研究風電機組的最優運行和控制規律,通過採用智能化控制技術,
與整機設計技術結合,努力減少和避免風電機組運行在極限載荷和疲勞
載荷,並逐步成為風電控制技術的主要發展方向。
⑹ 風電機組可靠性
由於中國的北方具有沙塵暴、低溫、冰雪、雷暴,東南沿海具有臺
風、鹽霧,西南地區具有高海拔等惡劣氣候特點,惡劣氣候環境已對風
電機組造成很大的影響,包括增加維護工作量,減少發電量,嚴重時還
導致風電機組損壞。因此,在風電機組設計和運行時,必須具有一定的
防範措施,以提高風電機組抗惡劣氣候環境的能力,減少損失。
⑺ 低電壓穿越技術得到應用
隨著接入電網的風力發電機容量的不斷增加,電網對其要求越來越
高,通常情況下要求發電機組在電網故障出現電壓跌落的情況下不脫網
運行(faul tride-through),並在故障切除後能儘快幫助電力系統恢復穩定
運 行 , 也 就 是 說 , 要 求 風 電 機 組 具 有 一 定 低 電 壓 穿 越 ( lowvol
tageride-through)能力。
3.1.1.5 市場預測
⑴ 國際市場
歐洲風能協會和綠色和平組織共同出版的《風力 12》對未來風力發
電的發展做了預測,到 2020 年世界風電裝機容量有可能達到 12.31 億
kW,是 2005 年的 21 倍,年新增風電裝機容量平均增速高達 20%,屆
時風電將佔世界電力供應的 12%,風電市場前景樂觀。
據 GWEC 的預測,2008~2012 年全球風電裝機容量將以 20.6%的
複合增長率增長,將新增裝機 1.46 億 kW,是 2007 年底總裝機容量的
1.55 倍。
歐盟計劃在 2008~2030 年間投資 3390 億歐元,新增裝機容量共
3.27 億 kW,其中陸地 2.07 億 kW,海上 1.20 億 kW。
全球風電產業正處於長期的高速發展時期。
從歷史數據來看,2001~2010 年全球風電裝機年複合增長率達到
27.3%;隨著風電技術的日益成熟,風電成本每 5 年降低 20%,預計 2020
年以前全球風電裝機將以 20%的年複合增長率增長。2010 年全球風電累
計裝機容量 194400MW(1.9 億 kW),據此預測 2015 年全球風電累計裝
機容量將達到約 4.8 億 kW,年均新增裝機容量 58000MW;2020 年達到
約 12 億 kW,年均新增裝機容量 100000MW。折 3MW 風電機組約需
19000~33000 臺。
⑵ 國內市場
根據國家發展改革委員會《可再生能源中長期發展規劃》,到 2020.
年,將力爭使可再生能源發電裝機在總裝機容量的比例達到 30%以上,
其中:風電達到 3000 萬 kW。
據《風力發電在中國》預測,中國有能力在 2020 年實現風電裝機
容量 4000 萬 kW,佔中國當時總裝機容量的 4%。2050 年前後,中國風
電裝機容量可以達到甚至超過 4 億 kW,相當於 2004 年全國的電力裝機
容量,風電將成為我國第二大主力發電電源。
根據目前最新的《新興能源振興規劃》,風電產等清潔高效能源將
加快建設,預計 2020 年風電總裝機將達到 1.5 億 kW。將重點建設六省
區七大千萬級風電基地,包括甘肅、內蒙古、新疆、吉林、河北和江蘇
等。而根據各省規劃:到 2020 年:我國新疆哈密風電基地風電裝機將
達到 1080 萬千瓦、甘肅酒泉風電墓地達到 1270 萬千瓦、河北風電基地
達到 1200 萬千瓦、江蘇沿海風電基地達到 1000 萬千瓦、吉林風電基地
達到 2300 萬千瓦、蒙東風電基地達到 2000 萬千瓦、蒙西風電基地達到
3780 萬千瓦。
總起來看,到 2020 年我國七個千萬千瓦級風電基地計劃總裝機容
量將達到 1.263 億千瓦。此外,黑龍江、遼寧、山東、廣東等全國各地
的中小型陸地的風電場發展潛力也非常大。中國風電產業發展迅猛。
2001~2010 年我國風電累計裝機容量年複合增長率達到 62.8%,新
增裝機容量年複合增長率達到 74.2%,呈現超常發展,2010 年累計裝機
容量達到 44733.29MW,新增裝機容量 18927.99MW。預測未來我國風
電發展速度將趨於正常的快速發展,2015 年前將以 30%的年複合增長率
增長,2016-2020 年年複合增長率將保持 20%的速度。到 2015 年我國風
電累計裝機容量將達到 1.7 億 kW,年均新增裝機容量 24000MW,成為
第三大主力發電電源;2020 年達到 4 億 kW,年均新增裝機容量
46000MW。折 3MW 風電機組約需 8000~15000 臺。
全球及中國風電發展預測見圖 3.1.1-8。
0
2
4
6
8
10
12
14
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
年份
裝機容量(億kW)
全球風電裝機 中國風電裝機
圖 3.1.1-8 全球及中國風電發展預測
⑶ 雲南區域市場
雲南地處內陸,但可開發利用的風力資源仍然較為豐富,適合建設
零星小型風電場。
據云南省能源局統計,雲南風能資源總儲量為 1.23 億千瓦,可利用
面積 4.52 萬平方公裡,佔全省土地面積的 11.48%。作為「西電東送」
重要輸出地,雲南積極探索開發風電新能源,目前,雲南省共規劃了 38
個風力發電場,預計到 2020 年,雲南省風電的總裝機將突破 300 萬千
瓦,而風電也將成為該省繼水電、火電之後的第三大發電電源。
除了資源豐富,良好的電網接入條件也是雲南發展風電得天獨厚
的優勢。據悉,雲南省已形成了 500 千伏的主體電網構架且 220 千伏電
網廣布。「只要風電場建好,就能接入電網」。
雲 南 風 電 發 展 尚 處 於 起 步 階 段 , 2010 年 雲 南 累 計 風 電 裝 機
430.5MW。根據規劃,雲南風電裝機有望超過 400 萬千瓦。
雲南「十二五」開發的風電項目主要集中在曲靖、昆明、楚雄、大
理、紅河地區。
風電在雲南的發展已經步入了快車道。風電裝備市場前景廣闊。
3.1.2 華銳風電相關條件分析
3.1.2.1 華銳風電風電機組的生產銷售及發展情況
華銳風電分別與中國華電集團、大唐集團、華電集團、國華集團、
水電集團等公司合作,累計籤約和已中標項目約 6000 餘套,涉及內蒙
古、山東、新疆、吉林、江蘇、遼寧等地 40 多個風場。兆瓦級風電機
組市場佔有率國內領先。此外,自主研發的我國第一臺大型海上風電機
組-SL3000/90 型 3MW 機組,在我國第一個國家級海上風電示範項目-
上海東海大橋海上風電場一次性整機安裝成功,現已順利併網發電。同
時,5MW型海上風力發電機組研發成功,計劃 2011 年投入運行。
3.1.2.2 華銳風電的優勢條件
⑴ 較為成熟的產品製造、安全調試及維護經驗
2007 年完成了關鍵零部件的質量改進和完善工作,新增 MW 級風
電機組裝機容量佔到國產兆瓦級風電機組裝機容量的 65%,實現了批量
化、規模化生產。2008 年,華銳風電躍居國內風電設備製造行業龍頭地
位,佔當年全國新增裝機容量的 22.2%。2009 年、2010 年仍以 23~25%
的新增市場份額穩居國內行業第一。企業產品質量穩定、售後服務到位
並掌握了大量的安裝調試和維護的寶貴經驗。
⑵ 較強的研發實力
華銳風電通過二次開發和創新擁有了 SL1500 系列化風力發電機組
技術,同時為了繼續保持產品技術的領先性,華銳風電積極開發新產品,
3MW 風電機組已完成併網發電。5MW 海上風力發電機組首批產品已於
2010 年 10 月下線,2011 年將投入運行。6MW 海上風力發電機組研發
工作進展順利,計劃於 2011 年上半年下線,這將使中國成為繼德國之後,
第二個能自主生產單機容量為 6MW 風電機組的國家。
⑶ 完善的配套產業鏈
擁有穩定、成熟、完善的配套產業鏈。齒輪箱、輪轂、主機架、控
制系統等主要部件由大連重工·起重集團配套,供應穩定;變槳軸承、
葉片、發電機等其他主要零部件的配套商也與公司建立了長期戰略合作
關係,優先為公司開發和供貨。穩定的產品質量,成熟的產品製造、安
全調試及維護經驗,較強的研發實力和完善的配套產業鏈為本項目的順
利實施和運營創造了有利條件。
3.2 擬建規模
3.2.1 產品方案
3.2.1.1 風電機組產品組成及其原理
風電技術涉及空氣動力學、結構動力學、材料科學、聲學、機械工
程、動力工程、電氣工程、控制技術、氣象學、環境科學等多個學科和
多種領域,是一項綜合的高技術。其主要目的是將風能→機械能→電能。
風力發電設備是現代高科技的成套設備,主要由葉片、輪轂、變漿
系統、增速器、機艙底座、發電機、控制系統、偏航系統、塔架等組成。
風力發電機組的組成外觀及其原理見圖 3.2.1-1。
圖 3.2.1-1 風力發電機組的組成外觀及其原理圖
3.2.1.2 產品方案
根據企業發展戰略及目標,結合地區市場狀況,華銳風電貴州基地
將重點形成大型風電機組(~3MW)規模化生產能力。
3.2.1.3 代表產品(SL3000 系列)主要技術指標和特點
⑴ 主要技術參數
SL3000 系列風電機組的主要技術參數見表 3.2.1-1。
表 3.2.1-1 SL3000 系列風電機組的主要技術參數
⑵ 主要技術特點
SL3000 系列風電機組是中國第一家自主研發,具有完全自主知識產
權、技術先進、主流的電網友好型風電機組。該系列機組採用先進的變
漿變速雙饋發電技術,可以滿足不同氣候特點、不同風資源條件的多種
環境要求。主要技術特點如下:
① 緊湊型主傳動鏈:承載能力大,結構緊湊,重量輕。
② 高性能的發電系統:功率變頻器採用冗餘設計,保證了發電系
統的高效和可靠。發電機和變頻器採用水冷卻方式,設備體積小,冷卻
效果好。
③ 獨立控制的變槳系統:變槳系統採用伺服電機驅動,響應速度
快,定位準確,維護量小。備用電源採用超級電容,壽命長、耐低溫、
免圍護。
④ 機優化設計的齒輪箱:合理的齒輪箱扭矩支承結構,降低齒輪
箱的荷載,提高齒輪箱的可靠性。齒輪箱油冷卻系統系統配備機械泵和
電動泵,確保電網掉電時齒輪箱仍可潤滑,提高齒輪箱壽命。
⑤ 電網友好型,具備低電壓穿越等功能,可以實現電網友好接入、
滿足國內外最嚴格的電網導則要求。
⑥ 在線監控系統:配備先進的狀態監測系統,可以對機組主軸承、
齒輪箱、發電機的運行狀態進行實時監測,實現故障預診斷,提高機組
可利用率。
3.2.2 生產綱領
至本期項目達產年,華銳風電雲南楚雄製造基地將形成大型風電機
組 45 萬 kW(折合 3MW機組 150 臺套)生產能力。可實現銷售收入 15.75
億元。
項目生產綱領見表 3.2-1。
表 3.2-1 項目生產綱領表(達產年)
序
號
代表產品名稱
單重
(噸/套)
單價
(萬元,不含稅)
產 量
銷售收入
(萬元)
套
噸
1
3MW 風電機組
142
1050
150
21300
157500
其中:主機艙
110
150
16500
輪轂
32
150
4800
註:重量不含葉片
4 廠址及建設條件
4.1 廠址
本項目廠址設在雲南省楚雄彝族自治州楚雄市。
楚雄州位於雲貴高原中部,紅河水系與金沙江水系分水嶺地帶, 地
跨東經 100°35′~101°48′, 北緯 24°30′~25°15′之間。
楚雄市位於州域中部偏南區域,四周與南華、牟定、祿豐、雙柏四
縣接壤。境內東西長約 93 公裡,南北寬約 82 公裡。
楚雄市居於全州中樞位置,東距雲南省會昆明 162 公裡,西距大理
178 公裡。昆明—大理高速公路、廣大鐵路從市中通過,西面有南永公
路與楚大高速交匯點(南華縣城),東面有廣大鐵路與成昆鐵路交匯點
(廣通),西面有元(謀)雙(柏)、楚(雄)墨(江)高等級公路交匯
點。
楚雄市區域位置見圖 4.1-1。
圖 4.1-1 楚雄市區域位置圖
楚雄市傳統的交通區位特徵,是滇中、滇西間的東西通道。隨著州
內外一系列交通基礎設施項目的建設,特別是元謀—元江高等級公路的
貫通,楚雄將成為滇中地區東西、南北交通幹線的交匯點,擁有面向滇
南、滇西南乃至中南半島諸國的便捷通道。楚雄市交通區位將出現重大
改變,將成為溝通滇中、滇西和川南、滇南乃至東南亞的交通樞紐。
本項目廠址位於楚雄新城東南片區,位於楚雄市老城區的東南部約
4 公裡處。廠區地塊呈較規整長方形,東西長約 510~530m,南北寬
380~420m,佔地面積 300 畝(20 萬㎡)。
廠區場地部分已經平整。總體東高、西低,場坪現狀標高在
1800~1810m 之間。
地塊區域位置及現狀情況見圖 4.1-2。
本項目地塊
圖 4.1-2 本項目地塊及現狀情況
4.2 氣象及水文地質條件
4.2.1 氣象條件
楚雄市處於北低緯亞熱帶高原季風氣候區,冬無嚴寒,夏無酷署,
四季如春,氣候宜人。
年均氣溫 15℃,最高 33.6℃,最低-4.3°C。
年降雨量 800~900mm,最大 1342.8mm(2001 年)。降雨集中在 5~
10 月,約佔全年降雨量的 90%。
年均日照為 2450 小時。
4.2.2 水文地質狀況
項目地塊相關勘察工作尚未進行。楚雄市總體水文地質狀況如下:
楚雄市區附近地下水類型以碎屑巖裂隙水為主,次為鬆散巖類孔隙
水。
碎屑巖裂隙水廣布。靠降雨入滲補給。由於溝谷縱橫,水文網發育,
形成眾多小的水文地質單元,故而地下水有就地補給就近排洩之特點。
排洩方式是泉水和散溢,盆地周邊尚有人工打井取水。水量貧乏-中等,
單井漏水量多在 50~150m3/d 之間。
鬆散巖類孔隙水主要分布於盆地中,靠降雨入滲和農灌水補給。地
下水自盆緣向盆地中心河流散溢排洩。水量貧乏-中等,靠近河流湧水量
較大,單井湧水量多在 50~200m3/d 之間。
地下水水質良好,一般適於工農業生產和人畜飲用。
楚雄市境處於滇中高原西部,地形西高東低,多為中山地貌,一般
海拔 1800~2500m,切割深度 100~500m,山地面積佔全市總面積的
97%,盆地(壩子)及寬谷面積約佔 3%。
境內山脈走向北西、北北西,山脊寬緩,其間分布著大小不一的河
流與溝谷,山谷相間。境內東部分布著楚雄、子午街、新街、飽滿街、
腰站街等向斜盆地,盆地內地形平坦,分布有Ⅰ—Ⅲ級階地,一般海拔
1750~1850m。盆地周圍與低山丘陵,構成梳狀地形,一般地形坡度 8°~
15°。
楚雄市地貌類型主要有三類:⑴構造剝蝕低中山緩坡地貌,主要分
布於楚雄盆地和飽滿街盆地邊緣地帶,海拔標高 1500m~1900m,山頂
1820m~1900m,相對高差 50m~100m,山頂渾圓。 ⑵ 侵蝕堆積地貌,
其一分布於呂合盆地、東華盆地、楚雄及腰站~飽滿街盆地山前地帶,
海拔標高 1800m~1900m,較平坦,主要由洪積扇組成;其二分布於龍川
江 沿岸,海拔標高難度 1800,呈臺階狀,主要由河流侵蝕和堆積階地
組成。
楚雄市區附近多表現為中生界和新生界地層,其中中生界地層廣泛
出露(中生界:侏羅系(J)和白堊系(K)地層廣泛出露,厚度數百米,基本
巖性為紫紅、灰黃色砂、泥巖互層夾泥灰巖。節理裂隙發育,風化強烈。)
楚雄市處於滇中坳陷區,雲南山字型構造西翼內側,基底是一套昆
陽群淺—深變質巖系。二疊紀末期,滇中大面積坳隘,沉積了巨厚的中
生代紅色地層。燕山運動使滇中坳隘又全面隆起、褶皺,主壓應力為北
東—南西向,故發生了一系列北西向構造線。
楚雄市境內斷裂、褶皺發育,西部以斷裂為主,東部以褶皺為主。
楚雄市為一向斜盆地,位於南華扭動褶皺區與會基關~雙柏穹隆褶皺區
相交部位,盆地呈北西~南東向延伸,長約 16 公裡,寬 3~4 公裡,面積
約 55 平方公裡,地形平坦,龍川江由北向進入盆地,經中部緩緩向東
流出,匯水面積約 464 平方公裡,河流沿岸均有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ級階地發育。
盆地西側受北西向斷層影響,使向斜南西翼倒轉,兩翼地層主要由白堊
系砂巖和泥巖相間構成。
楚雄市境內新構造運動強烈,主要表現為西強東弱之不均勻間歇性
掀升。新構造運動造成河流下切,盆地中河流兩側Ⅰ—Ⅲ級階地發育。
楚雄市境內及外圍地震頻繁,自 1511~2004 年,共發生 5~6.3 級
地震 13 次,近期發生頻率較高,平均 10 年 1 次。
楚雄市抗震設防烈度為 7 度,設計基本地震加速度值為 0.15g,設
計地震第三組。
4.3 建設條件
依據楚雄東南片區相關規劃,園區路網體系,動力管網等配套設施
基本完善。具備項目建設基本條件。
4.3.1 給水
遠期規模為 17.5 萬 m3/d(另有備用水源庫容 1500 餘萬 m3)。
以片區主幹路和次幹路為骨架布置,DN200。
4.3.2 排水
片區內排水體制為雨、汙分流制。
汙水排放基本採用重力流自然排水系統,規劃汙水管管徑為 d400。
雨水管渠儘量利用地形自然坡度,根據分散、直捷的原則,雨水就
近排入水體。雨水管涵寬 2m,深 1.7m。
4.3.3 電力
片區配電網採用中壓 10kV,採用電力電纜沿電纜溝(或電力排管)
沿道路敷設。
4.3.4 電信工程規劃
通信線路採用電信電纜,沿主要道路下敷設,形成通信管道網。
5 物料供應與生產協作
5.1 主要物料供應
華銳風電雲南楚雄製造基地為總裝試驗基地,所需原輔材料主要為
電纜、潤滑油等。可通過公司原有的供應渠道解決。
5.2 燃料和動力
本項目生產所使用的燃料、動力主要是電和壓縮空氣。
項目所在的產業園區具有完善的水、電供應條件。能夠滿足本項目
產品生產的供應需要。
壓縮空氣將由依需要建設的空壓站提供。
5.3 生產協作
主要配套件有發電機、增速機、偏航系統、變槳系統、葉片、輪轂、
機艙罩、塔架等,均可利用企業現有供應渠道解決。
6 工程設計方案
6.1 項目建設目標、原則與主要內容
6.1.1 項目建設的目標
順應雲南能源結構調整及發展趨勢,提高適合高原風能資源條件大
型風電機組產品的生產水平和能力。
至項目達產年,形成 45 萬 kW(折合 150 套 3MW 風電機組)大型
風電機組總裝試驗能力,可實現銷售收入 15.75 億元。
6.1.2 項目建設原則
基地建設主要用於大型風電機組的生產、研發、試驗、總裝及培訓,
項目建設主要原則為:
優化產品生產工藝流程,力爭優質高效、經濟可靠、安全衛生,節
能環保。
優化產品生產工藝布局,努力做到物流暢通,便捷有序。
6.1.3 項目建設主要內容
本項目徵用土地 300 畝(20 萬㎡)。
項目建設重點形成適合高原風能資源條件大型風電機組的規模化生
產能力。主要建設內容包括:新建建築面積 47200 ㎡,配置主要裝配、
試驗及運輸設備等 53 臺(套),並對相應的生產配套設施及廠區工程等
進行適應性建設。即:
⑴ 建設裝配試驗廠房,用於大型風電機組輪轂、機艙的裝配和試驗。
廠房建築面積總計 44000 ㎡,配備主要工藝設備 52 臺(套)。其中
1#廠房軸線長 90m,寬 72m(2 個 36m 跨),端頭設 4 層輔房。建築
面積 8800m2,最大吊車 80/20t,軌高 12~14m。配備主要工藝設備 19
臺(套)。
2#廠房軸線長 288m,寬 108m(3 跨,36+36+36(m)),端頭設 3
層輔房。建築面積 35200m2。最大吊車 80/20t,軌高 12~14m。配備主要
工藝設備 33 臺(套)。
⑵ 建設露天庫,滿足大型部件及成品存放需要。
露天庫佔地面積 9700 ㎡,配備 80/20t 龍門起重機 1 臺。
⑶ 建設辦公樓、開閉所及變配電站、空壓站、門衛等,滿足辦公、
培訓及輔助生產的需要。
新建建築面積共計 3200 ㎡。其中:辦公樓面積 3000 ㎡,門衛 200
㎡。開閉所及變配電站、空壓站設置於相關廠房。
⑷ 對相關廠區道路、管網、綠化等進行適應性建設。
配置的設備明細及擬建建築參數詳見附表:
「新增主要工藝設備明細表」、「新建建(構)築物一覽表」。
6.2 工藝
6.2.1 生產任務和綱領
承擔大型風電機組的部裝、總裝及試驗任務。項目達產年將形成 45
萬 kW 大型風電機組(~3MW)裝配試驗生產能力。
項目生產綱領詳見表 6.2.1-1。
表 6.2.1-1 生產綱領表
序
號
代表產品名稱
單重
(噸/套)
產 量
備註
套
噸
1
3MW 風電機組
142
150
21300
其中:主機艙
110
150
16500
輪轂
32
150
4800
6.2.2 產品組成特點
6.2.2.1 機艙部件
機艙部件是風力發電機組的核心部件之一,用於安裝主要傳動部件
—增速箱,發電部件—發電機,以及變頻控制系統。
機艙部件主要由機艙罩、發電機、增速箱、控制櫃、偏航裝置、冷
卻裝置(水冷、油冷兩套系統)、制動裝置、主機架、夾緊法蘭、側面
軸承、楔塊等部分組成。
3MW 風力發電機組機艙部件的尺寸約為 12×5.5×5.5(m),總重量
約 110 t。
6.2.2.2 輪轂部件
輪轂部件是風力發電機組中葉輪與增速箱的連接部件,主要由輪轂
體、變漿軸承、控制櫃和驅動裝置等組成。變漿裝置為三套獨立系統。
3MW 風力發電機組輪轂部件的尺寸為 5×5×5(m),總重量約 32 t。
6.2.3 主要工藝流程
6.2.3.1 工藝特點
由於風力發電的特殊性,在生產車間不可能裝配成完整的機組,通
過試驗後再發運到現場,而是裝配成機艙總成和輪轂總成兩大部件,各
自進行模擬加載試驗,發運到現場後,通過大型吊車再將塔筒、葉片、
機艙、輪轂安裝成一臺完整的風力發電機組。
根據風電設備的上述特點,裝配試驗車間設置機艙、輪轂裝配試驗
生產線。
6.2.3.2 主要工藝流程
⑴ 機艙總成的裝配工藝
偏航系統裝配 → 主機架安裝 → 增速箱及減噪裝置安裝 → 發
電機安裝 → 制動器、聯軸器安裝 → 油冷系統安裝 → 水冷系統安裝
→ 機艙電氣控制櫃及傳感器的裝配 → 機艙電纜的敷設和接線 → 機
艙罩預裝、其他附件裝配 → 機艙檢測試驗
⑵ 機艙檢測試驗工藝
機艙部件 → 外觀檢查(電纜、絕緣、緊固件檢查)→ 輔助供電
(制動系統、水冷系統、油冷系統、電源電壓、電源相序檢查)→安裝
程序(偏航程序、主棧程序、從棧程序安裝)→傳感器檢查(油壓、水
壓、溫度、溼度傳感器檢查,電機、驅動牆、非驅動牆震動傳感器檢查)
→偏航測試(偏航轉動檢查,偏航安全裝置如位置、電機溫度、制動器
狀態檢查)→變漿措施→系統安全鏈檢查(操作盒操作狀態、面板操作
狀態、轉動角度、安全狀態檢查)→加載試驗→ 包裝、入庫
⑶ 輪轂總成的裝配試驗工藝
變槳軸承的裝配 → 變槳驅動的裝配 → 輪轂電氣控制櫃及傳感
器的裝配 → 輪轂電纜的敷設和接線 → 輪轂加載試驗 → 包裝、入庫
6.2.4 裝配試驗臺位設置
6.2.4.1 主要原則
採用流水線方式組織生產,將裝配按工藝順序分成若干個工序和工
序組合,每一工序或工序組合由一固定的技術專業組負責進行,生產過
程中機組產品位置固定,人員流動;採取增減工序專業組數的方法,協
調、平衡各工序和工序組合間的時間節拍。
6.2.4.2 裝配試驗臺位設置
⑴ 輪轂總成生產線
由輪轂裝配臺位、輪轂試驗臺位組成。
3MW 風電機組單個輪轂淨佔地面積 5.5×5.5 m,每個輪轂裝配臺位
佔地 10×10 m,裝配完的輪轂總重約 32 t。
輪轂試驗臺位佔地約 30×30 m。
⑵ 機艙總成生產線
由機艙總裝臺位、試驗臺位組成。
3MW 風電機組單臺機艙淨佔地面積 12.0×5.5 m,每個機艙裝配工位
佔地 16×12 m,裝配完的機艙總重 110 t。
機艙試驗臺位佔用面積約 8×35 m。
⑶ 部裝工位
在輪轂及機艙裝配過程中,機械裝配及電氣裝配交叉作業,機械部
件先通過預裝成較大的部件後,再到總裝工位裝配;電氣裝配將電纜下
線到規定長度,壓接插頭後再到總裝工位裝配。
部裝工位包括:偏航側面軸承裝配工位,變頻器及支架裝配工位,
齒輪箱附件裝配工位,夾緊法蘭、楔塊裝配工位,變槳預裝配工位,電
氣件裝配工位。
6.2.5 建構築物組成及面積
建設裝配試驗廠房,用於大型風電機組輪轂、機艙的裝配和試驗。
廠房建築面積總計 44000 ㎡。其中:
1#廠房軸線長 90m,寬 72m(2 個 36m 跨),端頭設 4 層輔房。建築
面積 8800m2,最大吊車 80/20t,軌高 12~14m。
2#廠房軸線長 288m,寬 108m(3 個 36m 跨)。建築面積 35200m2,
最大吊車 80/20t,軌高 12~14m。
建設露天庫,滿足大型部件及成品存放需要。露天庫佔地面積 9700
㎡,配備 80/20t 龍門起重機。
6.2.6 主要設備配備
⑴ 機艙試驗裝置
機艙部件需進行整機性能試驗。主要試驗項目為:轉速試驗、功率
試驗、變速恆頻試驗、變頻器容量與風機發電容量匹配試驗、振動/溫度
/開關量的檢測、輔助設備測試、PLC 信號檢測、安全鏈調試、PLC 與變
頻器通訊試驗、利用風機監控軟體對風機各機構動作進行測試/操作/監
控等。
機艙試驗裝置主要由電動機、變速箱、聯軸器、控制系統等部分組
成。本項目根據試驗工時及設計產量,配備大型風電機組機艙試驗裝置
4 套。
⑵ 輪轂試驗裝置
輪轂部件需進行輪轂加載試驗。主要試驗項目為:變槳軸承測試、
變槳電控系統測試、變槳限位開關及接近開關測試等。
輪轂試驗裝置主要由懸臂、底座等部分組成。本項目根據輪轂部件
試驗工時及設計產量,配備大型輪轂試驗裝置 2 套。
⑶ 起重運輸設備
本項目達產年設計產能達到 45 萬千瓦(折合 3MW風電機組 150 臺)
風電機組生產能力,產品總成產量 21300 噸,起重運輸量較大。
根據生產工藝流程及物流方式,產品部件重量、總成重量,本項目
新增起重運輸設備 19 臺(套)。其中:橋式起重機 13 臺,電動平車 2
臺,叉車 3 臺、龍門式起重機 1 臺。
產品總裝後單臺起吊能力不足時採用合抬方式解決。
⑷ 裝配臺位及其它
根據生產要求,配置機艙、輪轂裝配臺位 24 個,軸承裝配電加熱
裝置及其它裝置 4 套。
設備明細詳見附表。
6.2.7 勞動定員
本項目所需生產工人根據車間勞動量核定,輔助生產工人根據崗位
配置。採用一班工作制。
至項目達產年,總計配備工人 240 人,其中生產工人 160 人,輔助
生產工人 80 人。
6.3 總圖和運輸
6.3.1 總圖
6.3.1.1 廠址概況
本項目廠址設在雲南省楚雄彝族自治州楚雄市。
楚雄州位於雲貴高原中部。
楚雄市位於州域中部偏南,四周與南華、牟定、祿豐、雙柏四縣接
壤。東距雲南省會昆明 162 公裡,西距大理 178 公裡。
楚雄市居全州中樞位置。昆明—大理高速公路、廣大鐵路從市中通
過,西面有南永公路與楚大高速交匯點(南華縣城),東面是廣大鐵路
與成昆鐵路交匯點(廣通),西面是元(謀)雙(柏)、楚(雄)墨(江)
高等級公路交匯點。交通便利。
本項目廠址位於楚雄新城東南片區,位於楚雄市老城區的東南部約
4 公裡處。廠區地塊呈較規整長方形,東西長約 510~530m,南北寬
380~420m,佔地面積 300 畝(20 萬㎡)。
廠區場地部分已經平整。總體東高、西低,場坪現狀標高在
1800~1810m 之間。
依據片區規劃,廠區北側設片區主幹道-9 號路,道路紅線寬 40m;
南側設次幹道-10 號路,道路紅線寬 36m。東、西側為片區預留用地。
東部約 60m 處設有城市東環線路。
6.3.1.2 總圖方案
⑴ 設計指導思想
功能分區明確,物流順暢、運輸短捷、交通組織清晰。
力求緊湊、合理,節約用地,有利物流運輸。
充分考慮土方填挖工作量,降低工程造價。
滿足消防、安全、環保、衛生、綠化等規範規定要求。
注重廠區美觀和廠區與城市景觀的協調統一。
⑵ 總圖方案
根據產品特點、性質以及將來發展的總體要求,結合廠區地形條件,
總平面布置將廠區劃分二個功能區。
辦公樓及景觀園林等形成廠前區,布置在廠區南部;廠房、部裝及
備件庫、露天庫布置於廠前北部及中部區域,形成生產及輔助生產區。
在廠區南、北側均設有對外出入口,便於產品運輸要求。廠區南側
出入口主要為人流出入口,北側出入口為物流出入口。
廠區道路為方格路網。主通道寬 30~48m、次通道寬 25~30 m,主幹
道寬 10~15m、次幹道寬 6~9 m,轉彎半徑 9~20 m。
為美化廠容、保護環境、營造優美的工作空間,對廠前區實施重點
綠化和美化,並在道路兩側、建築物周圍實施綠化。
詳見廠區總平面布置圖。
⑶ 主要技術經濟指標
總圖主要數據見表 6.3.1-1。
表 6.3.1-1 總圖主要數據表
序號
工程名稱
單位
本期建設
本項目
備註
1
規劃用地面積
m2
200000
200000
300 畝
2
建、構築物佔地面積
m2
62000
40400
不含露天庫
3
建築係數
%
31.0
4
總建築面積
m2
70800
47200
5
容積率
0.668
6
露天庫面積
m2
9700
9700
7
道路廣場面積
m2
41200
41200
含停車場
8
綠化面積
m2
38000
38000
9
綠地率
%
19.0
19.0
10
出入口個數
2
2
11
辦公停車位
輛
40
40
12
圍牆長度
m
1855
1855
注:
單層廠房建築高度超過 8m,建築面積按 2 倍計算容積率。
計算容積率建築面積
133500
m2
6.3.1.3 運輸
貨物的運入、運出,以公路運輸為主。
廠區內部以汽車運輸為主,叉車運輸為輔。
車間內部工件運送,主要通過橋式起重機,輔以電動平車完成。
汽車運輸採用社會化協作解決,不設汽車公司。
6.4 土建
本項目建設的建構築物主要為裝配試驗廠房、露天庫以及辦公樓
等。項目新建建築面積約 47200 ㎡。
主要建構築物參數及基本做法如下:
1#廠房軸線長 90m,寬 72m(2 個 36m 跨),端頭設 4 層輔房(局部
設夾層)。建築面積 8800m2,最大吊車 80/20t,軌高 12~14m。
2#廠房軸線長 288m,寬 108m(3 跨, 36+36+36(m))。端頭設 3 層
輔房,建築面積 35200m2,最大吊車 80/20t,軌高 12~14m。
上述廠房結構設計使用年限為 50 年,七度抗震設防。生產類別為
戊類。耐火等級均為二級。屋面防水等級均為二級。
地面:廠房地面採用混凝土地面,面層採用金屬骨料,以增加表層
的強度及耐磨性。
外牆:廠房外間外牆在 1.200 標高以下採用 240 厚蒸壓灰砂磚,外
表面貼巖棉板,在 1.200 標高以上採用雙層鍍鋁鋅壓型鋼板玻璃絲綿保
溫外牆。
門窗:廠房外牆設低窗、高側窗、屋面設採光天窗。
屋面:屋面板採用彩色鍍鋁鋅壓型鋼板複合保溫屋面板,複合保溫
層採用超細玻。為不上人屋面。屋面局部設垂直屋脊方向的固定採光天
窗。
排水:廠房屋面排水採用有組織排水。廠房聯跨中間為屋脊,兩邊
坡排水。
結構:廠房的結構形式為單層鋼框架結構,端頭輔房為多層鋼筋混
凝土框架結構。採用柱下獨立基礎或樁基礎。
辦公樓採用鋼筋混凝土框架結構,為三層建築,主要用於辦公及培
訓,建築面積約 3000 ㎡。一層主要設置展廳、放映室、商務洽談室等;
二層主要用於企業內部辦公,設置為辦公室、會議室;三層主要用於培
訓,設置辦公室、小型會議室和培訓室。
1#廠房南側設露天庫。設置吊車噸位為 80/20 噸,軌距 40m。露天
庫佔地面積 9700 ㎡。
本項目新建建(構)築物特徵詳見表 6.4-1。
表 6.4-1 本項目新建建(構)築物特徵一覽表
序
號
工程項目
火災
危險
性分
類
耐
火
等
級
建築
面積
(m2)
佔地
面積
(m2)
建築參數(m)
層數
長度
(軸線)
寬度
(軸線)
高度
本期建設
47200
50100
1
1#廠房
戊
二
級
8800
6800
90
72
20
廠房單層,端部
設四層輔房
2
2#廠房
戊
二
級
35200
32300
288
108
20
廠房單層,端部
設三層輔房
3
辦公樓
二
級
3000
1000
14
三層
4
1# 門 衛 及
水泵房
二
級
160
260
4
地上一層,地下
一層
5
2#門衛
二
級
40
40
5
8
4
單層
6
露天庫
9700
108
90
規劃建設
23600
21600
7
部 裝 及 配
套件庫
戊
二
級
23600
21600
288
72
16
廠房單層,端部
設三層輔房
合計
70800
71700
建(構)築物主要數據見附表。
6.5 給排水
6.5.1 給水
廠區給水接自片區規劃市政管網。
片區主幹路和次幹路將布置管網,管徑 DN200。供水水壓不低於
0.26MPa。
6.5.2 排水
廠區排水為雨、汙分流制。
汙水、雨水排放採用重力流自然排水系統,分別排入片區規劃汙水
管管網(d400)、雨水管涵就近排入水體(寬 2m,深 1.7m)。
除生活用水外,生產用水主要是少量的零部件及場地清洗用水。
6.5.3 消防
本工程各建築的消防統一考慮,其中室外消防用水量最大的建築為
2#廠房,屬於建築體積大於 5 萬m3的戊類廠房,室外消防用水量 20 L/s,
火災延續時間 2 h。
本工程室內消防用水量最大的建築為辦公樓,其室內消火栓系統設
計流量為 15 L/s,火災延續時間 2 h。
室內消防一次最大用水量為 108 m3,室外消防一次最大用水量為
144 m3,室內外消防一次最大用水量為 252 m3。
消防水池及水泵房將設置在 1#門房後部。
消防水池設計有效容積為 300~350 m3,水泵間內設有消火栓水泵兩
臺,一用一備。消火栓泵選用變流恆壓消防泵,防止超壓。能夠滿足新
建廠區消防需要。
6.6 電氣
6.6.1 強電
供電由片區規劃變電所提供。10kV 引入廠區開閉所。廠區內除消防
負荷、應急照明為二級負荷外,其它為三級負荷。
項目實施後,新增各類設備電力安裝容量約 8100 kW。其中 3MW
風電機組機艙試驗臺電力安裝容量 3200kW,採用試驗非標變壓器
(1600kVA,2 臺)。 其它裝置等用電設 1000kVA、1600 kVA 環氧樹脂
澆注乾式變壓器 2 臺。
廠區內的電纜敷設採用電纜溝或埋管敷設。供電採用 TM-C-S 系統,
各建築物採用聯合接地。當室外電纜入戶時,在不同的防雷保護區界面
上的配電箱內加裝浪湧保護器(SPD)。在變配電室內設總等電位聯結端
子箱,將建築物內的保護幹線、設備幹管、建築物及構築物等的金屬構
件以及進出建築物的所有公共設施的金屬管道(水、氣等)與總等電位
聯結端子箱有效聯結。
廠房配電採用放射式與幹線式相結合的方式。對於大容量設備、二
級負荷將由變配電所放射式配電。其餘負荷則採用幹線式的配電方式,
其幹線電源為放射供電。車間配電系統採用 TN-S 系統,N 線和 PE 線嚴
格分開,所有配電線路均採用五線制,系統的工作接地、保護接地、防
雷接地等共用接地裝置。
6.6.2 照明
照明光源在車間部分採用高效金屬滷化物燈或無極燈,辦公室生活
間採用高效節能螢光燈,在生產車間、辦公室生活間設置應急照明和疏
散出口指示,在特別潮溼場所採用防水防塵燈具。
6.6.3 弱電
廠區內建設區域網,在辦公樓內設計算機主機房,在需要的廠房設
分機房,以實現設計、工藝、生產的一體化。主機房與分機房間採用鎧
裝光纖直埋連接。
在門衛、辦公樓等建築的主要出入口設置門禁及攝像系統,廠房貨
物出入口設攝像,保安電視監視設備設於辦公樓值班室內。
在辦公樓值班室設置一套廣播設備,平時播放背景音樂,火災時做
消防緊急廣播用。在公共場所均設有揚聲器。
辦公樓值班室和高壓泵房設火災自動報警控制系統。在值班室內設
有向當地公安消防部門報警的外線電話,並設消防專用緊急電話。
6.7 燃料動力
6.7.1 壓縮空氣
壓縮空氣採用集中供氣方式,空壓站設在裝配試驗廠房內。根據生
產需要,裝配試驗廠房分設置 8~13m3 /min空壓機 2 臺。採用低噪聲螺
杆空壓機,配備乾燥機、粗精過濾器等。
車間內管道架空敷設,每套壓縮空氣接口至少配備 1/2″、1/4″快
速接頭各 2 個。
6.8 通風和空調
凡經計算自然通風能滿足車間內安全、衛生、環保要求及生產要求
的車間或工部均採用自然通風方式。
廠房採用側窗自然通風,由車間下側牆可開啟外窗自然進風,上側
窗自然排風。
廠房的柱頭安裝工業風扇,變配電所側牆安裝軸流風機,以利於夏
季通風降溫。
空壓站區域通過側牆軸流風機加強通風,排除熱空氣。
吸菸室、衛生間設百葉窗式排風扇機械排風,換氣次數為 10 次換
氣/小時。
廠房輔房辦公室設分體空調。
浴室(布置於廠房輔樓)設置百葉排窗氣扇及浴室通風器排風,換
氣次數為 8 次/h.;更衣室設置百葉窗式排氣扇排風,換氣次數為 5 次/
小時。
辦公樓的空調設備採用變冷媒流量(VRV)空調機組。室外機集中
置於屋頂,冷媒管由管井接至各室內機。空調機組均採用節能型設備,
空調機組室內機的冷凝水均採用帶提升泵型。
辦公樓中的消防監控室採用恆溫機組保證夏季供冷冬季供熱。
辦公樓新風均採用可開啟外窗自然通風。
衛生間採用吊頂安裝衛生間通風器機械排風。衛生間設衛生間通風
器機械排風,換氣次數為 10 次/小時。
所有通風設備均採用低噪聲型。
7 環境保護
7.1 設計依據和原則
7.1.1 設計依據
《機械工業環境保護設計規範》(JBJ16-2000)
《汙水綜合排放標準》(GB8978-1996)一級標準
《環境空氣品質標準》(GB3838-2002)二級標準
《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)Ⅱ類標準
《大氣汙染物綜合排放標準》(GB16297-1996)二級標準
7.1.2 設計原則
本次改造工程以貫徹國家環保法令、法規為主導思想,主要設計原
則如下:
執行「新建、改建、擴建項目和技術改造項目以及區域性開發建設項
目的汙染治理設施必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投產的制
度」原則。
堅持經濟效益與環境效益相統一的原則,在工藝設計中積極採用無
毒、無害、低毒、低害的原料,採用節能低噪聲設備,採用無汙染少汙
染的新技術,把生產過程中的汙染物減少到最低限度。
儘量因地制宜,採用綜合回收技術,在汙染治理及綜合回收過程中,
儘量避免二次汙染。
7.2 主要汙染源、汙染物及防治措施
本項目在雲南楚雄州楚雄市東南片區實施。
7.2.1 主要汙染源和汙染物
根據廠區生產特點,汙染源主要為生活汙水及生產過程中排放的少
量生產廢水、固體廢棄物、噪聲汙染等。
7.2.1.1 廢水
廢水包括生產廢水、生活汙水。
生產廢水主要為少量工件清洗廢水或車間清掃廢水等。
廢水的主要汙染物有石油類、化學需氧量、懸浮物等。
7.2.1.2 噪聲
噪聲主要來自於動力設備噪聲和產品出廠試驗時產生的噪聲。動力
設備噪聲主要來自各類風機、空壓機等,試驗噪聲主要來源於機艙試驗
臺。
動力設備單臺噪聲量約為 80~90 dB(A)。
試驗設備單臺設備噪聲量約為 75~85 dB(A)。
7.2.1.3 固體廢棄物
固體廢棄物主要是生活垃圾、包裝材料等。
7.2.2 環境保護措施方案
設專職環保機構。環境保護工作由專職環保機構統一管理,環境檢
測工作由企業協同本地環境檢測部門完成。
7.2.2.1 廢水處理
清洗廢水單獨收集併集中處理。
各建築物內排出的生活汙水,經化糞池處理後排入廠區汙水管網。
各類廢水、汙水採取以上處理措施後,廠總排口出水可達到相關標
準要求。
7.2.2.2 噪聲與振動治理
試驗設備噪聲的處理:設計時選用性能優良、運行噪聲小的設備,
採用合理的工藝布置,進行合理的基礎設計,再藉助於建築物的遮擋作
用及距離衰減作用減輕對周圍環境的影響。
動力設備噪聲的處理:設計時選用低噪聲設備,並採用加設減震基
礎,管道與設備軟連接等方式。所有風機、水泵均設於單獨機房內,機
房外門窗採用隔音門窗。空壓機採用全封閉式,噪聲很小,室內吸氣。
機房外門窗採用隔音門窗,降低機房噪聲。
噪聲廠界標準執行 GB12348-2008《工業企業廠界環境噪聲排放標
準》中工業區Ⅱ類標準,即晝間 60dB(A),夜間 50dB(A)。本項目採
取降噪措施後能達到此標準。
7.2.2.3 固體廢棄物
包裝材料等分類定期運出,回收利用。
生活垃圾由環衛部門處理。
7.2.2.4 綠化措施
重視綠化工作,在廠區集中布置綠化園區。
經上述治理措施後,廠區內各項汙染指標均可控制在規範允許值的
範圍內。
7.3 環境保護投資估算
本項目環境保護投資約 500 萬元,包含於相關試驗設備、公用設備
投資及廠房及廠區工程建設之中。
8 職業安全衛生
8.1 主要危險因素、有害因素
8.1.1 主要危險因素、有害因素
本項目主要危險因素有火災、爆炸、觸電、機械傷害;主要有害因素
為噪聲。
8.1.2 設計依據
《機械工業職業安全衛生設計規範》(JBJ18-2000)
《工業企業設計衛生標準》(GBZ1-2010)
《生產設備安全衛生設計總則》(GB5083-1999)
《建築照明設計標準》(GB50034-2004)
《建築設計防火規範》(GB50016-2006)
《建築物防雷設計規範》(GB50075-94)2000 年版
《建築抗震設計規範》(GB50011-2010)
8.2 防範措施方案
8.2.1 設計原則
貫徹執行國家有關的職業安全衛生設計標準、規範、規定,設計中盡
可能做到工藝技術先進,經濟合理,安全可靠,在滿足生產的前提下,優
先採用安全無毒、低噪音、操作方便、勞動強度低的工藝和設備,減輕工
人勞動強度,改善工人的勞動條件。對生產中可能產生的不可避免的危險
或汙染採取綜合預防措施和治理措施,使工作環境符合國家和地區的安全
衛生標準,保證工作人員的生產安全和身體健康。
8.2.2 職業安全主要防護措施
8.2.2.1 防火、防爆
建築物按二級耐火等級設計,廠區總平面布置充分考慮防火和防爆要
求。廠房和建築物周圍有消防通道,車間內部有安全通道,並保持通道暢
通。按規範在車間內設置消火栓及滅火器具等消防設施。
公用站房按《建築設計防火規範》要求進行設計。
8.2.2.2 防觸電
建築物防雷按《建築物防雷設計規範》(GB50057-94,2000 年版)執
行。
車間為鋼結構廠房,利用鋼柱,鋼梁及基礎內的鋼筋作防雷接地裝置,
採用共用接地系統,所有正常情況下不帶電的高低壓設備的金屬外殼,配
線鋼管,鎧裝電纜外皮等均須接地,380/220V 系統採用 TN -S 接地系統。
變配電所的 10kV 電源進線處設避雷器以防止雷電波侵入,在 10kV
的出線櫃設有避雷器以防止操作過電壓,在各變壓器低壓側設低壓閥型避
雷器作過電壓保護。
局部照明採用 24V 安全電壓。
建築物內設有事故照明和疏散指示標誌。
8.2.2.3 防機械傷害
按《機械工業職業安全衛生設計規範》,確定車間工藝平面布置,保
證車間設備、工位之間的安全距離;零件、半成品等設有專門存放區。車
間人流、物流通道設有明顯的標誌,以保證物料運輸中的人身安全。
機械設備運動部分及旋轉外凸部分,均設置有防護罩殼,以防止傷人;
車間內起重運輸設備的起重機、叉車都設有防護、保險裝置,以保證工人
操作安全和工作環境良好。
起運物料時嚴禁從工人和設備上方越過,以確保安全。車間工作人
員配備安全帽、工作服、手套、工作鞋,以防機械傷害。
8.2.2.4 抗震
該地區地震基本烈度 7 度,本項目所有建築物設計均按 7 度抗震設防。
8.2.3 職業衛生主要防護措施
8.2.3.1 防塵、防毒
本廠區生產工序主要為裝配試驗,無粉塵、煙氣產生。
8.2.3.2 噪聲控制
採用低噪聲工藝及設備、合理平面布置以及採用隔聲、消聲、吸聲等
綜合技術措施,控制噪聲危害。如空壓站機房封閉,並設吸音、隔音材料,
以減少噪聲對操作工人的影響。產生較大噪聲的通風機、空壓機等進出口
處均加消音器;機艙、輪轂試驗裝置在設計時考慮吸音、隔音設計;同
時,對相關人員採用個人防護用品,如耳塞、耳罩等進行防護。
8.2.3.3 其它
車間生產工位設防暑降溫用的電風扇,操作室及辦公室設空調。
8.2.3.4 生活輔助設施
廠房設有男(女)更衣室、廁所及其他生活輔助設施。
同時,加強廠區綠化,可起到降低噪聲和淨化空氣的作用,為工作人
員提供良好的活動場所。
8.3 職業安全衛生投資估算
本項目職業安全衛生投資包含於工藝設備及其廠房建設之中。
9 消防
9.1 設計依據和原則
遵照《建築設計防火規範》(GB50016-2006)、《建築物防雷設計規範》
(GB50057-94)及《機械工廠總平面及運輸設計規範》(JBJ9-96)等國家
有關消防規定,貫徹以「預防為主」的方針,設計中注意減少火災發生的
可能性,並備有必要的消防措施。
9.2 防火、防爆措施方案
9.2.1 總圖布置
廠區築物布置時,嚴格貫徹「預防為主、防消結合」的方針。廠房之
間的防火間距等都大於規範規定。
9.2.2 建築防火
在單體設計中,考慮防火分區及人員的安全疏散,疏散口的設置及防
火分區的劃分能滿足規範最不利因素的要求。
防火、防爆要求高的車間變配電所與其它部門之間用非燃燒實體牆隔
斷。
廠房及各部門按規定設置消防器材。變配電室設 MFAT35 型推車式幹
粉滅火器,其它地方設 MFA5 型手提乾粉滅火器。
本設計的建築耐久極限為二級,耐火等級為二級。新建廠房的生產類
別為戊類,根據《建築設計防火規範》的規定,設置安全防火門及疏散出
入口,並標明疏散線路。
9.2.3 電氣防雷
本工程建築物的防雷接地按《建築物防雷設計規範》進行設計。
車間內的吊車滑觸線採用防護式安全型滑觸線供電。凡採用插座供電
的迴路均裝有漏電保護器。對有特殊要求的生產、生活場所按國家有關規
範要求設計。採用共用接地系統,以建築物基礎內鋼筋作為共用接地體,
變壓器中性點直接接地。380/220V 系統採用 TN- S 接地系統。
除一般照明外,考慮緊急疏散的場所設置事故照明,移動照明採用24V
安全電壓。
9.2.4 消防給水系統
室外消防給水管網與生產、生活給水管網合用,在管網上設地下式室
外消火栓。設置間距為 120 m。有兩條輸水管道與廠區給水管網連接。
廠區內設置蓄水池和加壓水泵房一座。在各種條件下能夠保證消防用
水的供水壓力。消防水池設計有效容積為 300~350 m3,水泵間內設有消火
栓水泵兩臺,一用一備。
在辦公樓或廠房輔房屋面設高位水箱,有效容積 12~18m3。
9.3 消防設施投資估算
消防設施投資約 500 萬元,包括在廠區工程、建築工程建設費用之中。
10 節能與合理用能
10.1 設計依據和原則
10.1.1 設計依據
國家的法律法規及行業標準規範等:
《中華人民共和國節約能源法》
《中華人民共和國建築法》
《國家鼓勵發展的資源節約綜合利用和環境保護技術》(國家發改
委 2005 第 65 號)
《淘汰落後生產能力、工藝和產品的目錄》(中華人民共和國國家
經濟貿易委員會令第 6 號)
《機械工業節約能源監測管理暫行規定》
《機械行業節能設計規範》JBJ14-2004
《工程設計節能技術暫行規定》
10.1.2 設計原則
通過合理利用能源、科學管理和生產結構合理化等綜合治理途徑,在
項目實施運行過程實現節電、節水、合理利用能源,以期獲得更好的節
能效果。如:
選用節能型的新工藝、新技術、新設備和新材料;
能源計量器具採用實用、準確的設備、儀表;
生產過程中注重能源管理,提高能源綜合利用效率。
10.2 能源品種、耗量及能耗指標
項目產品生產的主要工序為裝配及試驗。所需能源主要是電能。
本項目主要建設內容為徵用土地20萬㎡,建設各類建築建築面積
47200㎡,露天庫面積9700 ㎡,配置主要工藝設備53臺(套)。項目達
產年將形成45萬kW(折合3MW大型風電機組150臺(套))大型風電機
組總裝試驗能力,可實現銷售收入15.75億元。
項目各類設備裝機容量約8100kW。工作人員總計約300人。採用一
班制生產。達產年能耗量數據見表10.2-1。
表 10.2-1 能耗量數據表
序
號
項目名稱
單位
本項目能耗
實物量
折標煤(t)
一
年產量(3MW 風電機組)
臺
150
產值
萬元
157500
二
年耗量
1
電力
萬 kWh
460.0
1610.0
2
水
萬m3
1.7
4.4
三
綜合能耗總量
t 標煤
1614.4
四
主要指標
單位產量能耗指標
t 標煤/臺產品
10.76267
項目產值綜合能耗
t 標煤/萬元產值
0.01025
上述指標遠低於雲南省單位生產總值控制能耗指標(2010年為1.44 t
標煤/萬元),達到同行業國內先進水平。
10.3 節能與合理用能措施
10.3.1 採用先進高效專用的生產及試驗設備,提高生產效率,減
少產品製造過程中的能耗。同時採用合理的工藝路線進行設備布置,減
少物流運輸次數和運輸量。
10.3.2 建築布置及功能分區充分考慮利用自然通風、自然採光的
可能性,為最大程度的利用自然能源、降低運行能耗提供條件。建築的
圍護結構外窗、外牆、屋面的熱工性能滿足建築節能要求,達到夏天隔
熱冬天保溫的效果。
10.3.3 選擇節能變壓器,變配電所和配電設備設置儘量靠近負荷
中心,以降低變壓器及線路損耗各變配電所內低壓出線側上加裝集中電
容自動補償裝置,將功率因數補償到 0.95 以上,降低電能損耗。
10.3.4 在滿足照度要求的前提下,合理進行照明設計、單位面積
的照明指標達到節能要求,如選擇節能型的高效燈具和高效光源,燈具
上裝設電容補償無功功率;根據自然採光照度合理分區分組控制照明開
關;在公共區域設置聲控開關;對道路照明進行實時控制等。
10.3.5 採用節水型衛生器具及配件。其中坐便器採用 6 升衝洗水
箱,衛生間及盥洗槽龍頭採用陶瓷芯龍頭,蹲便器採用延時自閉衝洗閥,
小便器採用感應式自閉衝洗閥,淋浴器混水器應為單把混調開關。
10.3.6 所有泵組、風機採用高效節能產品。
10.3.7 設備冷卻用水均採用循環用水。
10.3.8 屋面雨水應儘可能排到散水流到綠地入滲回灌,減小雨水
的徑流量。
10.3.9 設置能源管理機構,負責節能工作,以加強對能源管理和
經濟核算,降低能源消耗。
11 生產組織及人員培訓
11.1 生產組織
經過幾年的發展,華銳風電已初步建立了適應國際化競爭要求的現
代企業管理體制、管理模式及「扁平式」的管理組織結構。下設公司辦公
室、13 個經營管理部門、4 個總裝基地(子公司)以及研發中心和客服
中心。公司現有員工約 2200 人,其中:管理人員 200 人,工程技術人
員 1100 人,工人 900 人。
本項目擬在雲南楚雄州楚雄市設立華銳風電全資子公司。
11.2 勞動定員
項目所需生產工人根據車間勞動量核定,輔助生產工人根據崗位配
置。
本項目將根據需要將配備各類人員約 300 人。其中:生產工人 160
人,輔助生產工人 80 人,管理、工程技術及售後服務人員約 60 人。
所需人員部分來源於公司總部相關部門,部分社會招聘選用。
11.3 人員培訓
重點提高設計人員的開發設計水平及技術工人掌握、運用新技術的
能力。
通過技術交流、國內外考察及技術講座,使工程技術人員掌握新技
術、新工藝、新材料的知識,了解並掌握國內外同類產品的研發技術和
生產工藝技術。
對生產工人進行理論知識及操作技術培訓,掌握本崗位工序質量控
制的方法和手段、安全生產和勞動保護知識以及所使用設備的維護及故
障排除技能,實行持證上崗。
12 項目實施進度
項目計算期 12 年。其中:
建設期為 3 年,於第 4 年形成設計生產能力。
項目實施計劃見表 12-1。
表 12-1 項目實施計劃表
序
號
工作內容
第 1 年
第 2 年
第 3 年
第 4 年
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
項目前期工作
2
勘察、設計
3
建築工程施工
4
設備購置及安裝調試
5
人員培訓
6
項目投產
7
項目達產
13 工程建設招標方案
13.1 招標範圍
工程項目達到下列標準之一的部分,進行招標:1)施工單項合同估
算價在 200 萬元人民幣以上的建築工程。2)重要設備、材料等貨物的採
購,單項合同估算價在 100 萬元人民幣以上。3)勘察、設計、監理等服
務的採購,單項合同估算價在 50 萬元人民幣以上。
項目新增固定資產投資 26800 萬元,主要建設內容為新增生產設備、
試驗設備、起重運輸設備及輔助生產設備等共計 53 臺(套),新建建築面
積 47200 ㎡,露天庫面積 9700 ㎡。
勘察設計自行比價選擇服務單位,廠房土建工程施工及監理招標標選
擇建設單位或服務單位。
新增各類工藝設備 53 臺(套),其中:裝配臺位 24 個,試驗臺位 6
個,起重運輸設備 19 臺,其它輔助生產設備 4 臺(套)。除起重運輸設
備外,多為非標設備。非標設備採用自行比價方式採購。
採用公開招標方式的內容,招標人應當向三家以上具備招標項目的
製造能力、資信良好的特定的法人或者其他組織發出投標邀請書。選擇
報價合理、滿足工期、技術實力雄厚的施工單位或服務單位承擔本工程
相關任務。
自製非標設備的設計製造、安裝調試、質量監控等工作,由公司組
織企業各有關職能部門協作進行。
13.2 招標組織形成和招標方式
企業不具有自行招標的資質,故採用委託招標的形式。根據各單項工
程內容採取公開招標。
詳見招標基本情況表。
14 投資估算及資金籌措
14.1 投資估算
14.1.1 投資估算的依據
14.1.1.1 建築工程費用
本項目新建建築建築面積 47200 ㎡,露天庫面積 9700 ㎡。
建築工程費用將參照當地近期完工類似工程的造價水平進行估算。
14.1.1.2 工藝設備及安裝工程費用
新增設備價格按詢價或估算價格確定。
新增工藝設備的基礎費、安裝費以及調試費按《機械工業建設項目概
算編制辦法及各項概算指標》計算。
14.1.1.3 工程建設其他費用
參照各主管部門規定以及當地市場價格估算。
工程建設其他費用包括徵地費、建設單位管理費,建設項目前期費,
勘察費、設計費,工程建設監理費,招標費用等。
徵地費按 5 萬元/畝計。本項目新徵用地 20 萬㎡(300 畝)。
其它費用依據國家標準,參考市場實際情況估算。
14.1.1.4 預備費
包括基本預備費和價差預備費。
基本預備費:以建築安裝工程費、設備購置費、工程建設其他費之和
為基數,乘以各地或主管部門規定的費率計算,本項目預備費率約取 4.5%。
價差預備費:根據建設項目分年度投資額,按國家或地區建設行政主
管部門定期測定和發布的年投資價格指數計算。本項目未考慮。
14.1.1.5 建設期利息
依據可能還款年限,按 5 年以上貸款利率(6.85%)計算建設期利息。
14.1.2 投資估算
14.1.2.1 固定資產投資估算
本項目固定資產投資 26800 萬元,投資構成見表 14.1.2-1。
表 14.1.2-1 固定資產投資構成表
序號
項目或費用名稱
固定資產
備註
投資金額
佔比(%)
1
建築工程費用
13531
50.5
2
設備購置及安裝調試費用
6700
25.0
3
工程建設其它費用
2150
8.0
含徵地費 1500 萬元
4
預備費用
2357
8.8
5
建設期利息
2062
7.7
合計
26800
100
固定資產投資詳見附表。
14.1.2.2 流動資金估算
採用詳細估算法估算流動資金需求量。本項目需要流動資金投資
16000 萬元。流動資金估算詳見經表 1。
14.2 資金籌措及投資使用計劃
項目固定資產投資 26800 萬元,其中企業自籌 8000 萬元(30%),
申請銀行貸款 18800 萬元(70%)。
流動資金投資 16000 萬元,其中申請銀行貸款 11200 萬元(70%),
企業自籌 4800 萬元(30%)。
項目所需自籌資金,來源於公司註冊資本或母公司投入。
項目總投資=固定資產投資+鋪底流動資金=31600 萬元
項目總資金=固定資產投資+流動資金投資=42800 萬元
新增投資計劃與資金籌措見經表 2。
15 財務評價
15.1 概述
15.1.1 財務評價方法
依據國家計委、建設部頒布的「建設項目經濟評價方法與參數」進行
本項目財務評價及分析。
15.1.2 財務評價範圍
以基地本期建設內容為範圍計算相關產能、成本、效益。
15.2 財務評價基礎數據與參數選取
15.2.1 財務價格
參照市場價格及其變化趨勢確定本項目產品銷售價格、外購原材料
及部件價格。均按不含增值稅考慮。
15.2.2 建設期、達產期、計算期
計算期定為 12 年,其中建設期 3 年,於第 4 年達產。
15.2.3 勞動定員及工資福利
職工按 300 人計算。人均工資福利按 6 萬元/人·年計算,並考慮一
定的增長幅度。
15.2.4 財務基準收益率
財務基準收益率考慮銀行貸款利率、行業收益率等因素取 12%。
15.2.5 有關稅率
增值稅率:17%
銷售稅金及附加主要為城市建設維護稅及教育費附加。城建稅、教
育費附加、地方教育費:分別按照應納流轉稅額的 5%、3%、1%計繳。
所得稅率:25%
項目經濟分析未考慮稅收優惠政策。
15.3 財務計算
15.3.1 銷售收入、銷售稅金及附加計算
達產年銷售收入為 157500 萬元。增值稅 5248 萬元,銷售稅金及附
加 472 萬元。
銷售收入和銷售稅金及附加估算見經表 3、經表 6。
15.3.2 成本費用計算
15.3.2.1 原材料及燃料動力費用
以企業現有典型產品的原材料及燃料動力價格為基礎,參照產品的
單價進行單位原材料、燃料、動力成本估算。
15.3.2.2 固定資產折舊及無形資產攤銷估算
固定資產綜合折舊率取 6.3%。徵地費用按 50 年攤銷。
折舊、攤銷費用估算見經表 4。
15.3.2.3 工資及福利
工資及福利以企業現有指標為計算基礎計算。人均工資及福利費按
年 6 萬元計算。
15.3.2.4 財務費用
流動資金借款年利率為 6.31%。
15.3.2.5 其它費用
其他費用按企業財務報表中製造費用、管理費用、財務費用及銷售
費用扣除其中工資福利、折舊、修理費以及利息支出等費用後的總和,
根據企業現有水平和固定成本所佔比例進行估算。包括易耗品消耗、外
協、工裝等費用。
總成本費用估算見經表 5。
15.3.3 利潤及分配
項目達產年利潤總額為 11213 萬元。所得稅 2803 萬元。
在可供分配的利潤中,提取 20%的作為盈餘公積金。
利潤及分配見經表 7。
15.4 財務評價指標
15.4.1 盈利能力分析
15.4.1.1 投資利潤率、投資利稅率(達產年)
項目投資利潤率(利潤總額)=利潤總額÷總資金×100%=26.2%
項目投資利稅率=利稅總額÷總資金×100%=39.6%
15.4.1.2 財務內部收益率、財務淨現值、投資回收期
企業所在行業的財務基準收益率為 12%。
按所得稅後數據計算:
項目投資財務內部收益率為 28.5%,高於基準收益率。投資財務淨
現值為 26350 萬元,大於零。投資回收期為 5.7 年,短於行業平均水平。
按所得稅前數據計算:
項目投資財務內部收益率為 36.3%,高於基準收益率。投資財務淨
現值為 39469 萬元,大於零。投資回收期為 5.0 年,短於行業平均水平。
現金流量分析見經表 8。
15.4.2 清償能力分析
通過計算資產負債率、流動比率、速動比率來考察項目的財務狀況
及貸款的清償能力。
15.4.2.1 資金來源與運用
資金來源與運用見經表 9,可以看出,項目計算期內各年資金均有
盈餘。
15.4.2.2 資產負債情況
資產負債表見經表 10。
從表中可以看出,項目計算期內,資產負債率為 42%~79%,流動
比率為 115%~225%,速動比率為 78%~189%,說明企業具有較強的償債
能力、變現能力。
15.4.2.3 貸款償還情況
本項目長期貸款 18800 萬元,按全部折舊、攤銷和 80%的稅後利潤
用於償還計算,貸款償還期約 5.2 年。
貸款償還計算見見經表 11。
15.5 財務不確定性分析
15.5.1 盈虧平衡分析
BEP(全部)
=固定成本÷(銷售收入-銷售稅金及附加-可變成本)×100%
=32.5%
上述數據表明項目達到設計生產能力的 32.5%時企業即可保本。
15.5.2 敏感性分析
銷售收入(價格)、經營成本、固定資產投資等數據與市場密切相
關或來源於預測,存在變化的可能性,具有不確定性,其發生變化對所
得稅後項目投資財務內部收益率的影響程度見表 15.5.2-1,敏感度係數
見表 15.5.2-2。
表 15.5.2-1 所得稅後項目投資財務內部收益率敏感性分析表
序號
變化因素
變動幅度
-5%
-2.5%
基本方案
+2.5%
+5%
1
固定資產投資
28.5
28.0
27.4
2
經營成本
28.5
19.0
9.1
3
銷售價格
6.9
18.0
28.5
表 15.5.2-2 敏感度係數表
變動
趨勢
變動區間
變動因素
固定資產投資
經營成本
銷售價格
增加
0~+2.5%
-0.70
-13.33
+2.5%~+5%
-0.86
-20.84
0~+5%平均
-0.77
-13.61
減少
0~-2.5%
-14.74
-2.5%~-5%
-24.67
0~-5%平均
-15.16
計算結果表明,在不確定性因素中,產品銷售價格的變化對指標的
影響最大,經營成本次之,固定資產投資影響較小。
基準收益率取 12%,按所得稅後的指標來進行衡量,項目可承受的
銷售價格降低、經營成本增加以及固定資產投資增加的幅度分別為
3.8%、4.3%、130%左右。項目具有較強的抗風險能力。
項目敏感性分析見經表 12。
15.6 財務評價結論及建議
從財務預測結果看,實施本項目後,企業可獲較好的經濟效益,並
具有較強的抗風險能力,項目在財務上是可行的。
項目主要數據和指標見經表 13。
16 結論意見與建議
16.1 結論意見
16.1.1 雲南地處內陸,但可開發利用的風力資源仍然較為豐富,適
合建設零星小型風電場。作為「西電東送」重要輸出地,雲南積極探索
開發風電新能源,風電裝備市場前景良好。依據國家《新興能源振興規
劃》草案及地方風電發展規劃,雲南等南方複雜地形區域將成為新興市
場。因此,華銳風電通過雲南楚雄製造基地建設形成適合高原風能資源
條件的大型風電機組生產能力,對完善企業自身產業布局、增強綜合競
爭力,以及滿足地方風電產業快速發展要求、促進地方經濟繁榮,以及
提高我國大型風電機組的能力和水平,減少對不可再生資源的依賴和對
環境的破壞均有著十分重要的作用和意義,項目建設是必要的。
16.1.2 本項目建設總投資 31600 萬元,其中:固定資產投資 26800
萬元,鋪底流動資金投資 4800 萬元。主要建設內容為徵用土地 20 萬㎡,
建設各類建築建築面積 47200 ㎡,露天庫面積 9700 ㎡,配置主要工藝
設備 53 臺(套),並對項目公用工程、廠區工程進行適應性建設。項目
建設完成後,華銳風電雲南楚雄製造基地將形成 45 萬kW(折合 3MW
風電機組 150 臺(套))總裝試驗生產能力。
16.1.3 項目達產年可實現銷售收入 157500 萬元,利潤總額 11518
萬元,投資利潤率 26.2%、投資利稅率 39.6%。所得稅後,項目投資回
收期 5.7 年,財務淨現值(i=12%)26350 萬元,財務內部收益率 28.5%。
具有較好的經濟效益。
綜上所述,本報告認為:
該項目產品的區域市場前景良好,項目建設能夠滿足國家、地方以
及企業發展的需要,項目的建設是必要的。項目建設方案主要針對適合
高原風能資源條件的大型風電機組的規模化生產而進行,項目完成後企
業將形成較大的生產能力,並可能實現較好的經濟效益,項目是可行的。
16.2 建議
16.2.1 由於本項目產品重量、尺寸大,而雲貴高原相關風場設備的
運輸、安裝、運營維修較一般風場更為複雜困難,故對風電機組的可靠
性、耐久性要求也更嚴格。企業應積極推進與國內外同行的技術交流,
積極跟蹤國際先進技術,在技術創新上增加投入和力度,不斷提高產品
研製能力和水平。
16.2.2 基地產品生產以總裝試驗為主,由於風電設備所處的運行環
境惡劣且複雜多變,企業應慎重選擇產品相關合作及配套企業,嚴格把
握配套產品質量,避免風電廠建成後不能正常投入運行,或者經常維修
而無法正常負荷工作的風險。
16.2.3 風電設備製造業競爭日趨激烈,華銳風電應加快建設進程,
儘快形成生產能力,以進一步降低產品成本,同時,在質量保證、技術
支持、售後服務等方面為風電場提供更為快捷、可靠的服務,不斷增強
企業的綜合競爭能力,確立和保持在行業中的優勢地位。
16.2.4 適應企業發展的需要,優化人力資源結構,實行多種方式,
充分發揮員工的創造性。並有針對性地加強崗位技能培訓。
16.2.5 通過申請銀行貸款、企業自籌、社會融資以及引進戰略投資
者等多種融資渠道,來保證項目建設投入需要。
附表1
單位:萬元
新增固定資產投資 47200 13531 6046 654 6569 26800 100.0
一 工程費用 47200 13531 6046 654 20231 75.5
1.1 1#廠房 8800 2288 2122 212 4622 17.2
1.2 2#廠房 35200 9152 3074 307 12533 46.8
1.3 辦公樓 3000 750 750 2.8
1.4 1#門衛及水泵房 160 80 80 0.3
1.5 2#門衛 40 16 16 0.1
1.6 露天庫 243 350 35 628 2.3
1.7 公用動力設備 500 100 600 2.2
1.8 廠區工程(道路、綠化、管網、圍牆等) 1002 1002 3.7
二 工程建設其它費用 2150 2150 8.1
2.1 徵地費 1500 1500 5.6
2.2 建設單位管理費 97 97 0.4
2.3 前期工作費用 51 51 0.2
2.4 勘察費 24 24 0.1
2.5 設計費 238 238 0.9
2.6 建設單位臨時設施費 34 34 0.1
2.7 工程建設監理費 122 122 0.5
2.8 招標代理費 34 34 0.1
2.9 辦公生活家具費 30 30 0.1
2.10 培訓費 20 20 0.1
三 預備費用 2357 2357 8.8
3.1 基本預備費 2357 2357 8.8
3.2 漲價預備費
四 建設期利息 2062 2062 7.6
投資構成比例(%) 50.5 22.6 2.4 24.5 100.0
設備運雜
基礎調試
其它
費用
合計
佔固定資產投
資比例(%)
固定資產總投資估算表
序號 工程項目
建築面積
(m2)
建築
工程
設備
購置
附表2
0.8
每臺 合計 單價 總價
1#廠房
生產及輔助設備 12 2540.0 1352.0
1 機艙裝配臺位 含工作檯架、工具器具等 國產 4 8.0 32.0
2 輪轂裝配臺位 含工作檯架、工具器具等 國產 4 5.0 20.0
3 機艙試驗臺 3MW 自製 1 1600.0 1600.0 650.0 650.0 690V,採用非標試驗變壓器
4 機艙試驗臺 1.5MW 自製 1 800.0 800.0 550.0 550.0
5 輪轂試驗臺 3MW 自製 1 40.0 40.0 60.0 60.0
6 軸承裝配電加熱裝置 國產 1 100.0 40.0 40.0
起重運輸設備 6 457.0 670.0
1 橋式起重機 Gn=80/20t,Sn=34m H=14m 國產 2 55+30+5.5*2+15*2 252.0 190.0 380.0
2 橋式起重機 Gn=50/10t,Sn=34m H=12m 國產 2 55+26+8.5+13 205.0 110.0 220.0
3 電動平車 150t 國產 1 40.0 蓄電池
4 叉車 5t 國產 1 30.0
其它輔助設備 1 100.0
1 其它 1 100.0
合計 19 2997 0 2122 0
投資
備註
新增主要工藝設備明細表
單位:萬元
序號 設備名稱 型號及主要規格 製造者
數量
(臺、套)
電力(kW)
合計 19 2997.0 2122.0
2#廠房
生產及輔助設備 20 2540.0 1404.0
1 機艙裝配臺位 含工作檯架、工具器具等 國產 8 8.0 64.0
2 輪轂裝配臺位 含工作檯架、工具器具等 國產 8 5.0 40.0
3 機艙試驗臺 3MW 自製 1 1600.0 1600.0 650.0 650.0 690V,採用非標試驗變壓器
4 機艙試驗臺 1.5MW 自製 1 800.0 800.0 550.0 550.0
5 輪轂試驗臺 3MW 自製 1 40.0 40.0 60.0 60.0
6 軸承裝配電加熱裝置 國產 1 100.0 40.0 40.0
起重運輸設備 12 1063.5 1570.0
1 橋式起重機 Gn=80/20t,Sn=34m H=14m 國產 6 55+30+5.5*2+15*2 756.0 190.0 1140.0
2 橋式起重機 Gn=50/10t,Sn=34m H=12m 國產 3 55+26+8.5+13 307.5 110.0 330.0
3 電動平車 150t 國產 1 40.0 蓄電池
4 叉車 5t 國產 2 30.0 60.0
其它輔助設備 1 100.0
1 其它 1 100.0
0.8
每臺 合計 單價 總價
投資
備註
新增主要工藝設備明細表
單位:萬元
序號 設備名稱 型號及主要規格 製造者
數量
(臺、套)
電力(kW)
合計 33 3603.5 3074.0
露天庫
1 龍門吊車 Gn=80/20t,Sn=12+40+12m,H=14m 1 55+30+11+11*8 184.0 350.0 350.0
合計 1 184.0 350.0
總計 53 6784.5 5546.0
附表3
長度(m)
(軸線)
寬度(m)
(軸線)
軌高
(m)
最大吊車噸位
(t)
建築高
度(m)
單方造價
(萬元/m2) 合計
本項目建設 47200 50100 13531
1 1#廠房 8800 6800 90 72 12、14 50、80 20 1 鋼結構 戊 二 0.26 2288 端部設四層輔房
2 2#廠房 35200 32300 288 108 12、12、14 50、50、80 20 1 鋼結構 戊 二 0.26 9152 端部設三層輔房
3 辦公樓 3000 1000 14 3 鋼結構 二 0.25 750
4 1#門衛及水泵房 160 260 4.0 1 混凝土框架結構 二 0.5 80
5 2#門衛 40 40 5 8 4.0 1 混凝土框架結構 二 0.4 16
6 露天庫 9700 108 90 二 0.025 243
7 廠區工程(道路、管網、綠化、圍牆等) 1002
規劃建設 23600 21600
8 部裝及配套件庫 23600 21600 288 72 8、10 10、20 16 1 鋼結構 戊 二 端部設三層輔房
合計 70800 71700
建築面積
(m2)
佔地面積
(m2)
耐火
等級
火災危
險性類
別
建築參數
層數
新建建(構)築物一覽表
序號 結構形式
投資 (萬元)
工程項目 備註
附表4
建設項目名稱:
全部招標 部分招標 自行招標 委託招標 公開招標 邀請招標
1 勘察 △
2 設計 △ 50
3 廠房建築工程 △ 13531 39 38
4 設備基礎安裝工程 39
5 監理 △ 122
6 設備 △ △ △ 3290
7 重要材料
8 其它
對投標單位資
質等級要求
備註
情況說明:本項目新增固定資產投資26800萬元,主要建設內容為配置各類工藝設備等共計53臺(套),新建建築面積47200㎡,露天庫面積9700㎡。廠房土建工程、設計及監理招
標標選擇建設單位或服務單位。新增各類工藝設備除橋式起重機等標準設備公開招標外,其餘設備多為非標設備或所需金額較小,採用自行比價方式採購。
招標基本情況表
序號 設備名稱
招標範圍 招標組織形式 招標方式
不採用招標
招標估算金額
(萬元)
擬劃分標段
(個)
流動資金估算表
經表1 單位:萬元
序號 項 目
周轉次
數
周轉
天數
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 備註
1 流動資產 14982 39884 73908 73908 73908 73908 73908 73908 73908 73908 73908
1.1 現金 12 30 267 686 1297 1297 1297 1297 1297 1297 1297 1297 1297
1.2 應收帳款 6 60 5250 14000 26250 26250 26250 26250 26250 26250 26250 26250 26250
1.3 存貨 5265 13998 25361 25361 25361 25361 25361 25361 25361 25361 25361
1.3.1 原材料及燃料 12 30 2111 5628 10553 10553 10553 10553 10553 10553 10553 10553 10553
1.3.3 在產品、產成品 9 40 3154 8370 14808 14808 14808 14808 14808 14808 14808 14808 14808
1.4 預付帳款 6 60 4200 11200 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000
2 流動負債 11582 30884 57908 57908 57908 57908 57908 57908 57908 57908 57908
2.1 應付帳款 4 90 6332 16884 31658 31658 31658 31658 31658 31658 31658 31658 31658
2.2 預收帳款 6 60 5250 14000 26250 26250 26250 26250 26250 26250 26250 26250 26250
3 流動資金投資 3400 9000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000
其中:短期流動資金借款 2600 6300 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200
4 流動資金投資增加額 3400 9000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000
其中:短期流動資金借款 2600 6300 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200
自籌 800 2700 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800
5 流動資金投資本年增加額 3400 5600 7000 16000
其中:短期流動資金借款 2600 3700 4900 11200
自籌 800 1900 2100 4800
經表2 單位:萬元
序號 項 目 1 2 3 4 5 合計 備註
1 項目新增總資金 9600 14100 12100 7000 42800
1.1 固定資產總投資 9600 10700 6500 26800
1.1.1 固定資產投資 9374 9991 5373 24738
1.1.2 建設期利息 226 709 1127 2062
1.2 流動資金 3400 5600 7000 16000
2 資金籌措 9600 14100 12100 7000 42800
2.1 自籌資金 3000 4000 3700 2100 12800
其中:用於流動資金 800 1900 2100 4800
固定資產投資 3000 3200 1800 8000
2.2 借款 6600 10100 8400 4900 30000
2.2.1 長期借款 6600 7500 4700 18800
2.2.2 流動資金借款 2600 3700 4900 11200
2.2.3 其他短期借款
2.3 申請撥款
投 資 計 劃 與 資 金 籌 措 表
銷售收入測算表(含稅)
經表3 單位: 產量,套;收入,萬元
1 3MW風電機組 1050 30 31500 80 84000 150 157500 150 157500
合 計 30 31500 80 84000 150 157500 150 157500
5~12
產量 收入
序
號
代表產品名稱
1 2
收入
單價
(萬元/
套) 產量 產量 收入
3 4
產量 收入 產量 收入
經表4 單位:萬元
序號 項目
費率
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
固定資產
1 本項目新增固定資產
原值 8100 18800 25300 25300 25300 25300 25300 25300 25300 25300 25300
折舊費 6.3 255 1184 1594 1594 1594 1594 1594 1594 1594 1594 1594
淨值 7845 17361 22267 20673 19079 17485 15891 14297 12703 11109 9515
2 利用原有固定資產
原值
折舊費
淨值
無形及遞延資產
1 新增 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
攤銷 2.0 15 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
淨值 1485 1455 1425 1395 1365 1335 1305 1275 1245 1215 1185
3 原有
攤銷 10.0
淨值
折舊及攤銷費用估算表
總 成 本 費 用 估 算 表
經表5 單位:萬元
序號 項 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 外購原材料 25200 67200 126000 126000 126000 126000 126000 126000 126000 126000 126000
2 外購燃料、動力 126 336 630 630 630 630 630 630 630 630 630
3 工資及福利 528 1089 2178 2178 2178 2178 2178 2178 2178 2178 2178
4 折舊及攤銷費 270 1214 1624 1624 1624 1624 1624 1624 1624 1624 1624
6 財務費用 164 398 1995 1584 899 707 707 707 707 707 707
7 其它費用 2678 7140 13388 13388 13388 13388 13388 13388 13388 13388 13388
8 總成本費用 28966 77377 145815 145404 144719 144527 144527 144527 144527 144527 144527
其中:固定成本 1070 3187 5391 5391 5391 5391 5391 5391 5391 5391 5391
變動成本 27896 74190 140424 140013 139328 139136 139136 139136 139136 139136 139136
9 經營成本 28532 75765 142196 142196 142196 142196 142196 142196 142196 142196 142196
註:達產年盈虧平衡點 32.5 %。
增值稅、銷售稅金及附加測算表
經表6 單位:萬元
序號 項目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 銷項稅金 5355 14280 26775 26775 26775 26775 26775 26775 26775 26775 26775
2 進項稅金 4305 11481 21527 21527 21527 21527 21527 21527 21527 21527 21527
3 增值稅 1050 2799 5248 5248 5248 5248 5248 5248 5248 5248 5248
4 銷售稅金及附加 95 252 472 472 472 472 472 472 472 472 472
利潤及利潤分配表
經表7 單位:萬元
序號 項 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.1 產品銷售收入 31500 84000 157500 157500 157500 157500 157500 157500 157500 157500 157500
1.2 減:總成本費用 28966 77377 145815 145404 144719 144527 144527 144527 144527 144527 144527
1.3 銷售稅金及附加 95 252 472 472 472 472 472 472 472 472 472
1.4 利潤總額 2439 6371 11213 11624 12309 12501 12501 12501 12501 12501 12501
1.5 減:所得稅 610 1593 2803 2906 3077 3125 3125 3125 3125 3125 3125
1.6 淨利潤 1829 4778 8410 8718 9232 9376 9376 9376 9376 9376 9376
1.7 公積金 274 717 1262 1308 1385 1406 1406 1406 1406 1406 1406
1.7.1 累計公積金 274 991 2253 3561 4946 6352 7758 9164 10570 11976 13382
1.8 未分配利潤 1555 4061 7148 7410 7847 7970 7970 7970 7970 7970 7970
1.8.1 累計可分配利潤 1555 5616 12764 20174 28021 35991 43961 51931 59901 67871 75841
1.9 息稅前利潤 2603 6769 13208 13208 13208 13208 13208 13208 13208 13208 13208
1.10 息稅折舊攤銷前利潤 2873 7983 14832 14832 14832 14832 14832 14832 14832 14832 14832
現金流量表(全部投資)
經表8 單位:萬元
序號 項目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計
1 現金流入 31500 84000 157500 157500 157500 157500 157500 157500 157500 157500 183015 1558515
1.1 銷售收入 31500 84000 157500 157500 157500 157500 157500 157500 157500 157500 157500 1533000
1.2 回收固定資產餘值 9515 9515
1.3 回收流動資金 16000 16000
2 現金流出 9374 42628 88583 152471 145574 145745 145793 145793 145793 145793 145793 145793 1459133
2.1 固定資產投資 9374 9991 5373 24738
2.2 流動資金 3400 5600 7000 16000
2.3 經營成本 28532 75765 142196 142196 142196 142196 142196 142196 142196 142196 142196 1384061
2.4 銷售稅金及附加 95 252 472 472 472 472 472 472 472 472 472 4595
2.5 所得稅 610 1593 2803 2906 3077 3125 3125 3125 3125 3125 3125 29739
3 淨現金流量 -9374 -11128 -4583 5029 11926 11755 11707 11707 11707 11707 11707 37222 99382
4 累計淨現金流量 -9374 -20502 -25085 -20056 -8130 3625 15332 27039 38746 50453 62160 99382
5 稅前淨現金流量 -9374 -10518 -2990 7832 14832 14832 14832 14832 14832 14832 14832 40347 129121
6 稅前累計淨現金流量 -9374 -19892 -22882 -15050 -218 14614 29446 44278 59110 73942 88774 129121
淨現值(Ic=12%): 26350 萬元 39469 萬元
內部收益率: 28.5% 36.3%
投資回收期: 5.7 年 5.0 年
所得稅後 所得稅前
經表9 單位:萬元
序號 項 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計
1 資金來源 9600 16009 17785 17737 13248 13933 14125 14125 14125 14125 14125 14125 173062
1.1 利潤總額 2439 6371 11213 11624 12309 12501 12501 12501 12501 12501 12501 118962
1.2 折舊費 255 1184 1594 1594 1594 1594 1594 1594 1594 1594 1594 15785
1.3 攤銷費用 15 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 315
1.4 本項目長期借款 6600 7500 4700 18800
1.6 本項目流動資金借款 2600 3700 4900 11200
1.7 註冊資本及募集資金投入 3000 3200 1800 8000
1.9 撥款
1.10 回收固定資產餘值
1.11 回收流動資金
2 資金運用 9600 14710 13693 15803 12906 5877 3125 3125 3125 3125 3125 3125 91339
2.1 固定資產投資 9374 9991 5373 24738
2.2 建設期利息 226 709 1127 2062
2.4 本項目流動資金 3400 5600 7000 16000
2.6 所得稅 610 1593 2803 2906 3077 3125 3125 3125 3125 3125 3125 29739
2.7 償還本項目長期借款 6000 10000 2800 18800
2.9 償還流動資金借款
3 盈餘資金 1299 4092 1934 342 8056 11000 11000 11000 11000 11000 11000 81723
4 累計盈餘資金 1299 5391 7325 7667 15723 26723 37723 48723 59723 70723 81723
資金來源與運用表
經表10 單位:萬元
序號 項 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 資產 9600 36311 70591 104925 103643 110075 119451 128827 138203 147579 156955 166331
1.1 流動資產總額 16281 45275 81233 81575 89631 100631 111631 122631 133631 144631 155631
1.1.1 現金 267 686 1297 1297 1297 1297 1297 1297 1297 1297 1297
1.1.2 應收帳款 5250 14000 26250 26250 26250 26250 26250 26250 26250 26250 26250
1.1.3 存貨 5265 13998 25361 25361 25361 25361 25361 25361 25361 25361 25361
1.1.4 其它應收款
1.1.5 預付帳款 4200 11200 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000
1.1.6 累計盈餘資金 1299 5391 7325 7667 15723 26723 37723 48723 59723 70723 81723
1.2 長期投資
1.3 在建工程 9600 10700 6500
1.4 固定資產淨值 7845 17361 22267 20673 19079 17485 15891 14297 12703 11109 9515
1.5 無形及遞延資產 1485 1455 1425 1395 1365 1335 1305 1275 1245 1215 1185
2 負債及所有者權益 9600 36311 70591 104925 103643 110075 119451 128827 138203 147579 156955 166331
2.1 負債 6600 28282 55984 81908 71908 69108 69108 69108 69108 69108 69108 69108
2.1.1 流動負債總額 14182 37184 69108 69108 69108 69108 69108 69108 69108 69108 69108
2.1.1.1 流動資金借款 2600 6300 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200
2.1.1.2 應付帳款 6332 16884 31658 31658 31658 31658 31658 31658 31658 31658 31658
2.1.1.3 預收帳款 5250 14000 26250 26250 26250 26250 26250 26250 26250 26250 26250
2.1.1.4 其他應付帳款
2.1.2 長期借款 6600 14100 18800 12800 2800
2.1.3 其他長期負債
2.2 所有者權益 3000 8029 14607 23017 31735 40967 50343 59719 69095 78471 87847 97223
2.2.1 實收資本 3000 6200 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000
2.2.2 資本公積金
2.2.3 累計盈餘公積金 274 991 2253 3561 4946 6352 7758 9164 10570 11976 13382
2.2.4 累計未分配利潤 1555 5616 12764 20174 28021 35991 43961 51931 59901 67871 75841
1.資產負債率 0.69 0.78 0.79 0.78 0.69 0.63 0.58 0.54 0.50 0.47 0.44 0.42
2.流動比率 1.15 1.22 1.18 1.18 1.30 1.46 1.62 1.77 1.93 2.09 2.25
3.速動比率 0.78 0.84 0.81 0.81 0.93 1.09 1.25 1.41 1.57 1.73 1.89
資 產 負 債 表
經表11 單位:萬元
序號 項目 利率(%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計
1 借款及還本付息
1.1 年初借款本金累計 6600 14100 18800 12800 2800
1.2 本年借款
1.2.1 本項目本年借款 6600 7500 4700 18800
1.3 本年應計利息 226 709 1127 1288 877 192 4419
1.3.1 建設期利息 6.85 226 709 1127 2062
1.3.2 利息(進財務費用) 1288 877 192 2357
1.4 還本 6000 10000 2800 18800
1.5 付息 226 709 1127 1288 877 192 4419
2 償還借款本金來源
2.1 資金來源 3000 4918 7739 12391 12889 11899 18224 27349 36474 45599 54724 63849 299055
2.1.1 稅後利潤(80%) 1463 3822 6728 6974 7386 7501 7501 7501 7501 7501 7501
2.1.2 折舊及攤銷 255 1199 1624 1624 1624 1624 1624 1624 1624 1624 1624 16070
2.1.3 募集資金(資本金投入,含註冊資本) 3000 3200 1800 8000
2.1.5 上年盈餘資金 918 4039 4291 2889 9099 18224 27349 36474 45599 54724 203606
2.2 用於自籌 3000 4000 3700 2100 12800
2.3 用於還本 6000 10000 2800 18800
3 盈餘資金 918 4039 4291 2889 9099 18224 27349 36474 45599 54724 63849 76649
本項目借款償還期= 5.2 年
計算指標(有項目)
利息備付率 15.9 17.0 6.6 8.3 14.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7
償債備付率 13.8 16.1 1.5 1.0 3.2 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6
借款還本付息計算表
經表12
所得稅後 所得稅前 所得稅後 所得稅前 所得稅後 所得稅前 所得稅後 所得稅前 所得稅後 所得稅前
1 固定資產投資變化
財務內部收益率(%) 28.5 36.3 28.0 35.6 27.4 35.0
投資回收期(年) 5.7 5.0 5.7 5.1 5.8 5.1
步長STEP= 2.5
2 經營成本變化
財務內部收益率(%) 28.5 36.3 19.0 27.1 9.1 17.5
投資回收期 5.7 5.0 7.1 5.9 10.7 7.5
步長STEP= 2.5
3 銷售價格變化
財務內部收益率(%) 6.9 15.4 18.0 26.1 28.5 36.3
投資回收期(年) 12.3 8.1 7.4 6.0 5.7 5.0
步長STEP= 2.5
敏感性分析表(增量投資)
序號 變化因素
-2*STEP% -STEP% 基本方案 +STEP% +2*STEP%
經表13
序號 項目名稱 單位 有項目 備 注
一 主要數據
1 年產量 MW 450
3MW風電機組(折合) 臺 150
2 銷售收入 萬元 157500
3 銷售稅金 萬元 472
4 增值稅 萬元 5248
5 利潤總額 萬元 11213
6 淨利潤(減所得稅) 萬元 8410
7 工作人員總數 人 300
8 固定資產投資 萬元 26800
9 流動資產投資 萬元 16000
其中:鋪底流動資金 萬元 4800
10 項目總投資 萬元 31600 固定資產投資+鋪底流動資金投資
11 項目總資金 萬元 42800 固定資產投資+全部流動資金投資
12 電力安裝容量 kW 8100
13 年耗電量 萬kWh 460
14 年耗水量 萬m3 1.7
15 綜合能耗 t標煤 1614.4
二 指標
1 全員勞動生產率(工業
增加值)
萬元/人 70.5
2 投入產出比 5.9 銷售收入/固定資產投資
3 投資利潤率 % 26.2 利潤總額/總資金
4 投資利稅率 % 39.6 (增值稅+銷售稅金及附加+利潤總額)/總資金
5 盈虧平衡點 % 32.5
6 貸款償還期 年 5.2
7 投資回收期:所得稅後 年 5.7
所得稅前 年 5.0
8 內部收益率:所得稅後 % 28.5
所得稅前 % 36.3
9 財務淨現值:所得稅後 萬元 26350.0 (i=12%)
所得稅前 萬元 39469.0
10 資產負債率 % 78.0
11 流動比率 % 118.0
12 速動比率 % 81.0
13 項目產值綜合能耗 t標煤/萬元產值 0.010250
全廠主要數據及指標對比表(達產年)
華銳風電科技(大同)有限公司
風電裝備製造基地建設項目
可行性研究報告
中 國 中 元 國 際 工 程 公 司
二○一二年五月 北京
報告編制人員
羅衛東 高級工程師
趙宏訓 高級工程師
項聿鑫 工 程 師
於連會 高級工程師
武陶陶 工 程 師
呂 晶 工 程 師
李開江 工 程 師
譚立國 高級工程師
周 權 工 程 師
嚴 利 工 程 師
目 錄
1 總論 ........................................................................................................... 1
1.1 項目名稱及建設單位 ......................................................................... 1
1.2 報告編制的依據與範圍 ..................................................................... 1
1.3 報告編制的主要內容 ......................................................................... 2
1.4 結論意見 ............................................................................................. 7
2 企業的基本情況 ....................................................................................... 8
2.1 歷史沿革及行業地位 ......................................................................... 8
2.2 組織構架與人員 ................................................................................. 8
2.3 現有研製生產能力和條件 ................................................................. 9
2.4 公司經營宗旨及發展規劃 ............................................................... 10
2.5 經營狀況 ........................................................................................... 10
3 需求分析 ................................................................................................. 10
3.1 市場需求預測 ................................................................................... 10
3.2 擬建規模 ........................................................................................... 22
4 廠址及建設條件 ..................................................................................... 25
4.1 廠址 ................................................................................................... 25
4.2 氣象及水文地質條件 ....................................................................... 26
4.3 建設條件 ........................................................................................... 30
5 物料供應與生產協作 ............................................................................. 30
5.1 主要物料供應 ................................................................................... 30
5.2 燃料和動力 ....................................................................................... 31
5.3 生產協作 ........................................................................................... 31
6 工程設計方案 ......................................................................................... 31
6.1 項目建設目標、原則與主要內容 .................................................. 31
6.2 工藝 ................................................................................................... 32
6.3 總圖和運輸 ....................................................................................... 36
6.4 土建 ................................................................................................... 38
6.5 給排水 ............................................................................................... 40
6.6 電氣 ................................................................................................... 41
6.7 燃料動力 ........................................................................................... 42
6.8 通風和空調 ....................................................................................... 42
7 環境保護 ................................................................................................. 43
7.1 設計依據和原則 ............................................................................... 43
7.2 主要汙染源、汙染物及防治措施 .................................................. 44
7.3 環境保護投資估算 ........................................................................... 46
8 職業安全衛生 ......................................................................................... 46
8.1 主要危險因素、有害因素 ............................................................... 46
8.2 防範措施方案 ................................................................................... 46
8.3 職業安全衛生投資估算 ................................................................... 48
9 消防 ......................................................................................................... 48
9.1 設計依據和原則 ............................................................................... 48
9.2 防火、防爆措施方案 ....................................................................... 49
9.3 消防設施投資估算 ........................................................................... 50
10 節能與合理用能 .................................................................................. 50
10.1 設計依據和原則 ............................................................................... 50
10.2 能源品種、耗量及能耗指標........................................................... 51
10.3 節能與合理用能措施 ....................................................................... 51
11 生產組織及人員培訓 .......................................................................... 52
11.1 生產組織 ........................................................................................... 52
11.2 勞動定員 ........................................................................................... 53
11.3 人員培訓 ........................................................................................... 53
12 項目實施進度 ...................................................................................... 53
13 工程建設招標方案 .............................................................................. 54
13.1 招標範圍 ........................................................................................... 54
13.2 招標組織形成和招標方式 ............................................................... 55
14 投資估算及資金籌措 .......................................................................... 55
14.1 投資估算 ........................................................................................... 55
14.2 資金籌措及投資使用計劃 ............................................................... 56
15 財務評價 .............................................................................................. 57
15.1 概述 ................................................................................................... 57
15.2 財務評價基礎數據與參數選取 ...................................................... 57
15.3 財務計算 ........................................................................................... 58
15.4 財務評價指標 ................................................................................... 59
15.5 財務不確定性分析 ........................................................................... 60
15.6 財務評價結論及建議 ....................................................................... 61
16 結論意見與建議 .................................................................................. 61
16.1 結論意見 ........................................................................................... 61
16.2 建議 ................................................................................................... 62
附表:固定資產總投資估算表
新增主要工藝設備明細表
新建建(構)築物一覽表
招標基本情況表
經表 1-12
附圖:廠區總平面布置圖
華銳風電(大同) 風電裝備製造基地建設
1
1 總論
1.1 項目名稱及建設單位
1.1.1 項目名稱
風電裝備製造基地建設項目
1.1.2 項目建設單位
建設單位:華銳風電科技(大同)有限公司
(為華銳風電科技(集團)股份有限公司(簡稱華銳風電)在山西
省大同市裝備製造園區設立的全資子公司)
建設地點:山西省·大同市·裝備製造園區
法定代表人:韓俊良
項目負責人:鄧燕
1.2 報告編制的依據與範圍
1.2.1 報告編制的依據
1.2.1.1 華銳風電委託我公司編制山西大同風電裝備製造基地建設
項目可研報告的技術合同書。
1.2.1.2 華銳風電提供的有關產品、市場、工藝、經濟等方面資料。
1.2.1.3 國家發展與改革委員會《可再生能源中長期發展規劃》、《可
再生能源發展「十二五」規劃》、《可再生能源產業發展指導目錄》。
1.2.1.4 《國務院關於加快培育和發展戰略性新興產業的決定》、
《國家「十二五」規劃綱要》。
1.2.1.5 《山西省「十二五」風電發展及接入電網規劃》、《山西國
民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要》、《大同第十二個五年規劃綱
要》、《大同市風電規劃報告》等。
1.2.1.6 項目有關協議等。
1.2.2 可研報告編制的範圍
本項目為華銳風電在山西省大同市裝備製造園區實施的大型風電
華銳風電(大同) 風電裝備製造基地建設
2
機組裝配試驗及維修服務一體化基地建設項目。項目建設將一次規劃、
分步實施。項目建設完成後該基地將形成 3MW 及以上大型風電機組規
模化裝配試驗能力,具備大型風電機組產品維修服務及培訓條件。
報告編制的主要內容包括:項目建設必要性的分析和論證;風電機
組需求情況的分析和預測;項目建設目標和原則;主要建設內容與方案;
環境、安全、衛生及資源綜合利用;建設進度安排;招標方案;建設投
資估算、資金籌措及使用計劃;項目經濟效益分析及財務評價等。
1.3 報告編制的主要內容
1.3.1 項目提出的背景及建設的必要性
風力發電是可再生能源中最具規模化開發條件和商業化發展前景
的新型能源,具有十分明顯的環保效益和綜合效益。隨著全球能源和環
境問題的日益突出,風電進入快速發展時期。
2006 年以來,全球風電累計裝機容量年平均增長率為 26.2%,新增
裝機容量年平均增長率為 24.7%;我國風電累計裝機容量年平均增長率
為 92.8%,新增裝機容量年平均增長率為 94.1%。2011 年全球新增裝機
容量 41236MW,累計裝機容量 238351MW;我國(不包括臺灣地區)
新增裝機容量 17630.9MW,累計裝機容量 62364.2MW。新增和累計裝
機容量我國均位列世界第一。
我國具有豐富的風力資源,風電產業的發展有良好的資源基礎。據
估計,內地及近海風能資源技術可開發量約為 10 億千瓦。風能資源豐
富的地區主要分布在「三北」(華北北部、東北、西北)及東南沿海地
區。此外,在我國內陸如河南、湖北、湖南、山東、山西、重慶、江西、
雲南、貴州等省份的一些河谷、山區、湖區存在一些孤島式分布的風能
資源豐富區域,適合建設零星小型風電場。
為突破併網瓶頸,在風電發展方面,國家在「十二五」期間將改
「建設大基地、融入大電網」的模式為「集中+分散」的方式,發展低
華銳風電(大同) 風電裝備製造基地建設
3
風速風場,並鼓勵分散接入電網。低風速風場將成投資熱點。
山西是我國重要的綜合能源基地,也是我國低風速風能資源較豐富
的地區,風電場建設條件較好。「十二五」期間,將加大能源產業的結
構調整力度,增強能源保障能力,大力開發風電新能源。根據規劃,到
「十二五」末,山西省風能發電產業規劃將形成大同、朔州、忻州、晉
南四大基地,風電總裝機將達 700 萬千瓦。2011 年底山西風電累計裝機
188.1 萬千瓦。
華銳風電是我國風電設計製造技術實力最強的企業,至 2011 年底已
累計裝機 1297.7 萬千瓦,佔國內總裝機容量的 20.8%。作為國內風電行
業發展的龍頭企業,華銳風電始終致力於為風電事業的發展。針對我國
風電產業發展機遇,結合山西風電發展條件及特點,華銳風電提出在大
同市裝備製造園區實施風電裝備製造基地項目建設,以進一步完善企業
現有風電產業布局,並增強企業的綜合競爭力。
同時,項目建設對加快地方風電產業發展、促進地方經濟繁榮,減
少區域經濟對不可再生資源的依賴和對環境的破壞,以及提高我國適用
於低風速區域風資源條件的大型風電機組的能力和水平均有著十分重
要的作用和意義,項目建設是必要的。
1.3.2 項目建設的有利條件
1.3.2.1 山西風能資源豐富、入網條件良好,有利於風電裝備的發
展
山西地處內陸,但可開發利用的風力資源仍然較為豐富。中國氣象
局組織的測風資料普查評估結果顯示,山西省風能資源總儲量達 5842
萬千瓦,風能資源技術可開發量為 759.5 萬千瓦,佔全省風能資源總儲
量的 13%。山西省氣象資料表明,五臺山、呂梁山及晉西北一帶的年平
均風速都達到 3 米/秒以上,具備較大的開發價值。大同位於山西省西部
的敖古拉風口,風力資源豐富。預計到「十二五」末,大同將實現風機
華銳風電(大同) 風電裝備製造基地建設
4
裝機容量 144 萬千瓦,將力爭打造成山西省西部首個百萬千瓦風電基地。
除了資源豐富,較密集的電網分布也為風電場創造了良好的接入條
件,發展風電對於山西來說是大勢所趨。據悉,山西省電力公司將在「十
二五」期間規劃投資近 50 億元建設「三縱四橫」500 千伏骨幹網架,全
力滿足清潔能源發電需要。
風電在山西的發展已經步入了快車道,風電裝備市場前景廣闊。
1.3.2.2 華銳風電擁有成熟的產品製造技術、生產及維護經驗,有
利於風能發電場的正常運營。
經過多年的努力發展,華銳風電在兆瓦級風力發電機組的開發設
計、批量化生產、陸地項目的安裝、運行與維護等各方面積累了豐富的
經驗,培養了大批的技術人才。已建成大連、鹽城、包頭、酒泉 4 個大
型風電產業基地,具備 1.5MW、3MW 常溫型、低溫型系列化風電機組
批量化生產條件及能力。5MW 海上風力發電機組首批產品已於 2010 年
10 月下線,2011 年投入運行。6MW 海上風力發電機組研發工作進展順
利,2011 年上半年下線。
2009~2011 年華銳風電以 18~25%的新增市場份額穩居國內累計裝
機行業第一。企業產品質量穩定、售後服務到位並掌握了大量的安裝調
試和維護的寶貴經驗,有利於風能發電場的正常運營。
1.3.3 項目建設目標
順應我國能源結構調整及風電發展規劃,提高適合低風速風能資源
條件大型風電機組產品的生產水平和能力。
至項目達產年,華銳風電大同基地將形成 30 萬 kW(折合 100 套
3MW 風電機組)大型風電機組總裝試驗能力,可實現銷售收入 10.5 億
元。
1.3.4 建設地點及主要內容
1.3.4.1 項目建設地點
華銳風電(大同) 風電裝備製造基地建設
5
山西省·大同市·裝備製造園區
1.3.4.2 項目建設主要內容
基地建設將重點形成 3MW 及以上大型風電機組的規模化生產能力。
項目規劃建設用地面積 73440 ㎡。
項目建設主要內容包括:新建建築面積 35500 ㎡,配置主要裝配、
試驗及運輸設備等 40 臺(套),並對相應的生產配套設施及廠區工程等
進行適應性建設。即:
⑴ 建設裝配試驗廠房,用於大型風電機組輪轂、機艙的裝配和試驗。
廠房建築面積總計 19100 ㎡,配備主要工藝設備 30 臺(套)。其中:
1#廠房軸線長 90m,寬 36m(1 個 36m 跨),端頭設 3 層輔房。建築
面積 4000m2,最大吊車 80/20t,軌高 14m。配備主要工藝設備 12 臺(套)。
2#廠房軸線長 117m,寬 108m(3 個 36m 跨),端頭設 3 層輔房。建
築面積 15100m2。最大吊車 80/20t,軌高 12~14m。配備主要工藝設備
18 臺(套)。
⑵ 備件庫,用於產品配套件存儲。建築面積總計 10200 ㎡,配備主
要工藝設備 10 臺(套)。其中:
1#備件庫軸線長 90m,寬 108m(3 個 36m 跨)。建築面積 10200m2,
最大吊車 20/3t,軌高 10~12m。配備主要工藝設備 10 臺(套)。
⑶ 建設辦公樓、開閉所及變配站、空壓站、門衛等公用動力設施,
滿足輔助生產的需要。
新建建築面積共計 5200 ㎡。其中:辦公樓面積 5000 ㎡,鍋爐房面
積 1000 ㎡,門衛及泵房 200 ㎡。開閉所及變配電站、空壓站設置於相
關廠房。
⑷ 對相關廠區道路、管網、綠化等進行適應性建設。
配置的設備明細及擬建建築參數詳見附表:「新增主要工藝設備明細
表」、「新建建(構)築物一覽表」。
華銳風電(大同) 風電裝備製造基地建設
6
1.3.5 項目實施進度計劃
項目建設期 3 年,將於第 4 年達到設計生產綱領。
1.3.6 總投資及資金來源
項目總投資 31000 萬元(固定資產總投資+鋪底流動資金投資),其
中:固定資產總投資 14100 萬元,鋪底流動資金投資 16900 萬元。
固定資產總投資 14100 萬元,全部自籌。
鋪底流動資金投資 16900 萬元,全部自籌。
1.3.7 主要數據及技術經濟指標
項目的主要數據和技術經濟指標見表 1.3.7-1。
表 1.3.7-1 項目主要數據和技術經濟指標
序號 項目名稱 單位 數據及指標 備 注
一 主要數據
1 年產量 MW 300
其中:3MW 風電機組 臺 100
2 銷售收入 萬元 105000
3 銷售稅金 萬元 423
4 增值稅 萬元 3677
5 利潤總額 萬元 7739
6 淨利潤(減所得稅) 萬元 5804
7 工作人員總數 人 300
8 固定資產投資 萬元 14100
9 流動資產投資 萬元 56400
其中:鋪底流動資金 萬元 16900
10 項目總投資 萬元 31000
固定資產投資+鋪底
流動資金投資
11 項目總資金 萬元 70500
固定資產投資+全部
流動資金投資
12 電力安裝容量 kW 4299
13 年耗電量 萬 kWh 270
14 年耗水量 萬 m3 1.70
15 綜合能耗 t 標煤 336.2
華銳風電(大同) 風電裝備製造基地建設
7
序號 項目名稱 單位 數據及指標 備 注
二 指標
1
全員勞動生產率
(工業增加值)
萬元/人 49.5
2 投入產出比 7.4 銷售收入/固定資產投資
3 投資利潤率 % 11.0 利潤總額/總資金
4 投資利稅率 % 16.8
(增值稅+銷售稅金及附加
+利潤總額)/總資金
5 盈虧平衡點 % 31.1
6 貸款償還期 無長期借款
7 投資回收期:所得稅後 年 9.7
所得稅前 年 8.4
8 內部收益率:所得稅後 % 14.4
所得稅前 % 18.1
9 財務淨現值:所得稅後 萬元 6009.0 (i=12%)
所得稅前 萬元 14702.0
10 資產負債率 % 76.0
11 流動比率 % 122.0
12 速動比率 % 80.0
13 項目產值綜合能耗 t 標煤/萬元產值 0.003202
1.4 結論意見
1.4.1 山西是我國重要的綜合能源基地,也是我國風能資源較豐富
的地區,「十二五」 將加大能源產業的結構調整力度,大力開發風電新
能源,形成大同、朔州、忻州、晉南四大基地,風電裝備市場前景良好。
華銳風電通過大同基地建設形成大型風電機組生產能力,對完善企業自
身產業布局、增強綜合競爭力,以及滿足地方風電產業快速發展要求、
增強能源保障能力,減少對不可再生資源的依賴和對環境的破壞,以及
提高我國低風速大型風電機組的能力和水平等均有著十分重要的作用
和意義,項目建設是必要的。
1.4.2 本項目建設總投資 31000 萬元,其中:固定資產投資 14100
萬元,鋪底流動資金投資 16900 萬元。主要建設內容為徵用建設用地面
華銳風電(大同) 風電裝備製造基地建設
8
積 7.344 萬㎡,建設各類建築面積 35500 ㎡,配置主要裝配、試驗及運
輸設備等 40 臺(套),並對項目公用動力工程、廠區工程進行適應性建
設。項目建設完成後,華銳風電大同基地將形成 30 萬 kW(折合 100 套
3MW 風電機組)大型風電機組總裝試驗能力。
1.4.3 項目達產年可實現銷售收入 105000 萬元,利潤總額 7739 萬
元。項目投資利潤率 11.0%、投資利稅率 16.8%。所得稅後,項目投資
回收期 9.7 年,財務淨現值(i=12%)6009 萬元,財務內部收益率 14.4%,
具有較好的經濟效益。
綜上所述,本報告認為:
該項目產品的區域市場前景良好,項目建設能夠滿足國家、地方以
及企業發展的需要,項目的建設是必要的。
項目建設方案主要針對適合當地風場使用大型風電機組的規模化
生產而進行,項目建設完成後企業將形成較大的生產能力,並可實現較
好的經濟效益,項目是可行的。
2 企業的基本情況
2.1 歷史沿革及行業地位
華銳風電科技(大同)有限公司是華銳風電的全資子公司之一,成
立於 2012 年 5 月。企業註冊資本 3000 萬元。其母公司--華銳風電成立
於 2006 年 2 月,總部位於北京,是從事大型風力發電機組開發、設計、
製造和銷售的高新技術企業。企業法人代表為韓俊良。
華銳風電是我國風電設計製造技術實力最強、發展速度最快的企
業,並以自身的快速發展,帶動了中國風電設備製造業產業鏈的快速發
展,為打造民族風電產業發展做出了貢獻。至 2011 年底已累計裝機
1297.7 萬千瓦,佔國內總裝機容量的 20.8%。
2.2 組織構架與人員
華銳風電(大同) 風電裝備製造基地建設
9
經過 5 年的發展,華銳風電已初步建立了適應國際化競爭要求的現
代企業管理體制、管理模式及「扁平式」的管理組織結構。下設公司辦公
室及經營管理部門、總裝基地(子公司)、研發中心和客服中心。公司
現有員工約 2200 人,其中:管理人員 200 人,工程技術人員 1100 人,
工人 900 人。華銳風電現有組織結構見圖 2.2-1。
圖 2.1-1 華銳風電現有組織構架
2.3 現有研製生產能力和條件
華銳風電已建成大連、鹽城、包頭、酒泉 4 個大型風電產業基地,
具備了 1.5MW、3MW 常溫型、低溫型系列化風電機組批量化生產條件
及能力。5MW 海上風力發電機組首批產品已於 2010 年 10 月下線,2011
年投入運行。6MW 海上風力發電機組研發工作進展順利,於 2011 年下
線。
同時,華銳風電與多家國內配套件行業領先企業結成戰略合作關
董事會
高級管理層
財
務
部
採
購
部
生
產
管
理
部
項
目
部
研
發
二
部
研
發
一
部
國
際
業
務
部
市
場
部
培
訓
部
人
力
資
源
部
研
發
中
心
計
劃
部
項
目
建
設
組
海
外
採
購
部
客
戶
服
務
中
心
質
量
管
理
部
安
全
管
理
部
辦
公
室
審
計
法
務
部
戰
略
發
展
部
綜
合
部
鹽
城
公
司
大
連
公
司
董
事
會
辦
公
室
包
頭
公
司
…
華銳風電(大同) 風電裝備製造基地建設
1 0
系,已形成了較為完善的國產化產業鏈。
2.4 公司經營宗旨及發展規劃
華銳風電的經營宗旨是:奉獻清潔能源、驅動世界發展;核心企業
文化:挑戰、創新、超越;長期發展戰略:技術創新、國產化、規模化、
國際化、服務一體化。
展望未來,華銳風電將繼續迎接挑戰、開拓創新、勇於超越,將公
司打造成為全球最具競爭力的風電設備企業,實現「三三五一」的戰略
目標(三年內進入全球前三,五年內挑戰全球第一。2009 年已實現全球
前三目標)。
2.5 經營狀況
截至 2010 年底,公司資產總計 286.25 億元,其中:負債合計 238.28
億元,股東權益 47.97 億元。企業資產負債率為 83.2%。
企業近幾年主要數據和經濟指標統計見表 2.5-1。
表 2.5-1 企業近幾年主要數據和經濟指標統計表
序號 項目名稱 單位 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年
1 主要產品產量 萬千瓦 75 140 351 438.6
2 產品銷售收入 萬元 222086 475672 1373030 2032490
3 利潤總額 萬元 18138 62230 214235 317305
4 銷售稅金及附加 萬元 154 26 4441 5567
5 職工平均人數 人 410 1200 2000 2200
其中:工程技術人員 人 200 600 800 1100
6 資產總額 萬元 271428 843230 1702236 2862520
3 需求分析
3.1 市場需求預測
3.1.1 市場預測
3.1.1.1 概述
利用潔淨的能源(可再生能源)是人類社會文明進步的表現、是科
華銳風電(大同) 風電裝備製造基地建設
11
學技術的發展、是環保理念的體現。風能是取之不盡、源源不斷的可再
生的能源。地球風能約為 2.74×109MW,可利用風能為 2×107MW,是地
球水能的十倍。只要利用地球 1%的風能就能滿足全球能源的需要。
近十年來,風電的國內外電價呈快速下降的趨勢,日趨接近燃煤發
電的成本,已經凸現經濟效益。國外專家指出,「世界風力發電能力每
增加一倍,成本就下降 15%」。目前風力發電已成為最具商業化發展前
景的成熟技術和新興產業,將成為世界未來最重要的能源。
我國探明全國陸地風能理論儲量為 3.226×106MW,可利用為
2.53×105MW;近海可利用風能 7.5×105MW。合計可利用風能達到
10.03×105MW(10 億 kW),居世界首位,具有很大的發展空間。
3.1.1.2 風電產業的發展
⑴ 世界風力發電的現狀
2006 年以來,全球風電累計裝機容量年平均增長率為 26.2%,新增
裝機容量年平均增長率為 24.7%。
根據全球風能理事會(GWEC)發布的最新消息,2011 年全球新增
風電裝機 41.236GW,較 2010 年的 38.828GW 增加了 6.2%。全球風電裝
機總量達到 238.351GW,較 2010 年的 197.637GW 增加了 20.6%。截至
2011 年底,全球有 75 個國家擁有商業運營的風電,其中 22 個國家的裝
機容量超過 1GW。
中國風電裝機量繼續保持領先地位。儘管 2011 年面臨諸多挑戰,中
國風電新增裝機仍然達到了 18 GW,累計裝機容量突破了 63 GW。
經歷了 2010 年困境,美國風電實現了一定程度的反彈,2011 年新
增裝機達到 6810 MW,累計裝機近 47GW,均僅次於中國。
儘管歐洲陷於債務危機等經濟困境,其風電依然實現了穩健的發
展,2011 年新增裝機 9616 MW,累計裝機容量約為 94 GW,這一裝機
容量可以滿足歐洲 6%的用電需求。但是要達到歐盟的長期目標,未來
華銳風電(大同) 風電裝備製造基地建設
1 2
幾年還需要更強勁的增長,歐盟如果能確定 2030 年的可再生能源強制
目標將會給各個潛在的投資者十分積極的投資信號。
印度 2011 年新增裝機 3GW ,累計裝機容量超過 16 GW,實現了
裡程碑式發展,到 2015 年有望實現 5GW 的年新增裝機量。政府的激勵
政策不斷地刺激大量私人投資進入這個部門。
拉丁美洲風電發展良好,2011 年新增裝機達到 1200 MW,巴西是
其中的領先國家,新增裝機容量達到 587 MW,總容量達到 1500 MW,
達到了 1 GW 的裡程碑。在巴西國家可持續發展銀行的政策引導下,巴
西的風電行業正在吸引更多的投資,該國 2016 年前的擬建項目規模已
達到了約 7000 MW。
全球風電行業新增裝機量、累計裝機量、2011 年全球累計及新增裝
機分布見圖 3.1.1-1、圖 3.1.1-2。
圖 3.1.1-1 1996-2011 年全球風電年度新增裝機量
華銳風電(大同) 風電裝備製造基地建設
1 3
圖 3.1.1-2 1996-2011 年全球風電年度累計裝機量
圖 3.1.1-3 2011 年全球累計及新增裝機分布
⑵ 我國風力發電的現狀
華銳風電(大同) 風電裝備製造基地建設
1 4
2011 年中國(不包括臺灣地區)新增安裝風電機組 11409 臺,裝機
容量 17860MW;累計安裝風電機組 45894 臺,裝機容量 62364MW。新
增和累計裝機容量雙雙位列世界第一。
近年我國風電新增裝機及總裝機情況見表 3.1.1-1。圖 3.1.1-4。
表 3.1.1-1 近年我國風電總裝機容量及新增裝機容量
年份
風電總裝機容量
(MW)
新增裝機容量/臺份
(MW/臺)
總/新增裝機容量世
界排名
2004 年 764 197/250
2005 年 1260 496/592 8
2006 年 2604 1347/1454 6
2007 年 5875 3287/3155 5/3
2008 年 12210 6300/5130 4/2
2009 年 25800 13750/10129 2/1
2010 年 44733 18928/12904 1/1
2011 年 62364 17630/11409 1/1
中國風電行業發展狀態見圖 3.1.1-4。
圖 3.1.1-4 我國風電新增裝機及總裝機情況
3.1.1.3 風力發電設備生產情況及發展趨勢
⑴ 國外風力發電設備生產情況及發展趨勢
全球風電產業已從探索階段逐漸走向成熟,製造商逐步顯現出向國
華銳風電(大同) 風電裝備製造基地建設
1 5
際化、大型化和一體化發展的趨勢。
據全球最著名和權威的風電行業諮詢公司 BTM 最新統計,2010 年
全球十大風電設備製造公司佔有了全球約 80%的市場,四家中國風機供
應商躋身全球風機製造商前十排名。2011 年全球 10 強佔有新增裝機市
場的 69.8%,此數據較 2010 年的 82.5%佔有率已有大幅度下降,這表明
新興市場在崛起,同時也意味著市場競爭加劇。四家中國風機供應商(華
銳風電、金風科技、國電聯合動力、明陽風電)躋身全球風機製造商前
十排名。
⑵ 我國風力發電設備生產情況及發展趨勢
2011 年,中國市場新增裝機前十位的製造商是金風科技、華銳風電、
聯合動力、明陽風電、東方電氣、上海電氣、Vestas、Gamesa、華創風
能和南車風電等,其中金風科技(3600MW)、華銳風電(2939MW)、
聯合動力(2847MW)、明陽風電(1177MW)、東方電氣(946MW)和
五家超過 1000MW,五家企業裝機容量佔 2011 年新增裝機的 65.3%。
我國風電機組單臺平均裝機容量 2001 年約為 700kW,2007 年為
1.05MW,達到兆瓦級水平,2010 年達到 1.47 MW,2011 年達到 1.57 MW。
近年我國風電機組單臺平均裝機容量變化見圖 3.1.1-7。
我國風電裝機平均單機容量
680
520
780
890 840
930
1050
1230
1360
1470
1545
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
kW
圖 3.1.1-7 近年我國風電機組單臺平均裝機容量變化
華銳風電(大同) 風電裝備製造基地建設
1 6
從風電裝機分布來看,中國風電累計裝機超過 1000MW 的省份超過
13 個,其中超過 2000MW 的省份 9 個,分別為內蒙古(17594.4MW)、
河北(6969.5MW)、甘肅(5709.2MW)、遼寧(5249.3MW)、山東
( 4562.3MW )、 吉 林 ( 3563.4MW )、 黑 龍 江 ( 3445.8MW )、 寧 夏
(288.62MW)、新疆(231.6MW)。山西在國內排名第十一位。
從《可再生能源法》修正案實施、風電上榜戰略性新興產業名單、
首次海上風電招標來看,國家對風電的支持力度在加大;從國家能源局
啟動風電質量調查、推進風電行業標準建設來看,各界更加關注風電產
業從量到質的飛躍;從 5MW 風機首次出產、千瓦價格跌進 4000 元來看,
風電整機在迅速降低成本的同時加速走向大型化,整機行業調整的格局
已經顯現。
3.1.1.4 風電設備發展趨勢
從國際風電設備技術發展趨勢看,主要體現在單機容量大小、漿矩
變化、驅動方式、控制技術等方面。
⑴ 單機容量增大
單機容量越大,單位千瓦的造價越低。單機容量逐步提高成為國際
風電設備發展的主要趨勢之一。目前,陸上單機容量達3MW,近海單機
容量已達5MW。
⑵ 定槳矩向變槳矩變化
以前的槳葉採用固定模式,現逐步發展為變槳矩模式。利用變槳矩
調節技術,葉片的安裝角可以根據風速的變化而改變,氣流的攻角在風
速變化時可以保持在一定的合理範圍。當風速大於額定風速時,仍可以
保持穩定的輸出功率。
⑶ 變速恆頻技術的採用
目前市場上的雙速型風電機組一般採用雙繞組結構(4極/6極)的異步
發電機,雙速運行。雙速運行的優點是控制簡單,可靠性好。缺點是由於
華銳風電(大同) 風電裝備製造基地建設
1 7
轉速基本恆定,而風速經常變化,因此風力機經常工作在風能利用係數
較低的點上,風能得不到充分利用。
近年來發展起來的變速風電機組一般採用雙饋異步發電機或多極同
步發電機。變速運行風電機組通過調節發電機轉速跟隨風速變化,能使
風力機的葉尖速比接近最佳值,從而最大限度的利用風能,提高風力機
的運行效率。
⑷ 驅動方式
從風輪到發電機的驅動方式大致分為三種:第一種是通過多級增速
器驅動雙饋異步發電機,簡稱為雙饋式。第二種是風輪直接驅動多極同
步發電機,簡稱為直驅式(或無齒輪箱式)。第三種是單級增速裝置加
多極同步發電機技術,簡稱為混合式。混合式設計旨在融合雙饋式和直
驅式機組的優點而避免其缺點。
⑸ 智能化控制技術的應用
鑑於風電機組的極限載荷和疲勞載荷是影響風電機組及部件可靠
性和壽命的主要因素之一,近年來,風電機組製造廠家與有關研究部門
積極研究風電機組的最優運行和控制規律,通過採用智能化控制技術,
與整機設計技術結合,努力減少和避免風電機組運行在極限載荷和疲勞
載荷,並逐步成為風電控制技術的主要發展方向。
⑹ 風電機組可靠性
由於中國的北方具有沙塵暴、低溫、冰雪、雷暴,東南沿海具有臺
風、鹽霧,西南地區具有高海拔等惡劣氣候特點,惡劣氣候環境已對風
電機組造成很大的影響,包括增加維護工作量,減少發電量,嚴重時還
導致風電機組損壞。因此,在風電機組設計和運行時,必須具有一定的
防範措施,以提高風電機組抗惡劣氣候環境的能力,減少損失。
⑺ 低電壓穿越技術得到應用
隨著接入電網的風力發電機容量的不斷增加,電網對其要求越來越
華銳風電(大同) 風電裝備製造基地建設
1 8
高,通常情況下要求發電機組在電網故障出現電壓跌落的情況下不脫網
運行(faul tride-through),並在故障切除後能儘快幫助電力系統恢復穩定
運 行 , 也 就 是 說 , 要 求 風 電 機 組 具 有 一 定 低 電 壓 穿 越 ( lowvol
tageride-through)能力。
3.1.1.5 市場預測
⑴ 國際市場
歐洲風能協會和綠色和平組織共同出版的《風力 12》對未來風力發
電的發展做了預測,到 2020 年世界風電裝機容量有可能達到 12.31 億
kW,是 2005 年的 21 倍,年新增風電裝機容量平均增速高達 20%,屆
時風電將佔世界電力供應的 12%,風電市場前景樂觀。
據 GWEC 的預測,2008~2012 年全球風電裝機容量將以 20.6%的
複合增長率增長,將新增裝機 1.46 億 kW,是 2007 年底總裝機容量的
1.55 倍。
歐盟計劃在 2008~2030 年間投資 3390 億歐元,新增裝機容量共
3.27 億 kW,其中陸地 2.07 億 kW,海上 1.20 億 kW。
全球風電產業正處於長期的高速發展時期。
從歷史數據來看,2001~2011 年全球風電裝機年複合增長率達到
26.2%;隨著風電技術的日益成熟,風電成本每 5 年降低 20%,預計 2020
年以前全球風電裝機將以 20%的年複合增長率增長。2010 年全球風電累
計裝機容量 194400MW(1.9 億 kW),據此預測 2015 年全球風電累計裝
機容量將達到約 4.8 億 kW,年均新增裝機容量 58000MW;2020 年達到
約 12 億 kW,年均新增裝機容量 100000MW。折 3MW 風電機組約需
19000~33000 臺。
⑵ 國內市場
根據國家發展改革委員會《可再生能源中長期發展規劃》,到 2020.
年,將力爭使可再生能源發電裝機在總裝機容量的比例達到 30%以上,
華銳風電(大同) 風電裝備製造基地建設
1 9
其中:風電達到 3000 萬 kW。
據《風力發電在中國》預測,中國有能力在 2020 年實現風電裝機
容量 4000 萬 kW,佔中國當時總裝機容量的 4%。2050 年前後,中國風
電裝機容量可以達到甚至超過 4 億 kW,相當於 2004 年全國的電力裝機
容量,風電將成為我國第二大主力發電電源。
根據目前最新的《新興能源振興規劃》,風電產等清潔高效能源將
加快建設,預計 2020 年風電總裝機將達到 1.5 億 kW。將重點建設七省
區八大千萬級風電基地,包括甘肅、內蒙古、新疆、吉林、河北、江蘇
和山東。而根據各省規劃:到 2020 年:我國新疆哈密風電基地風電裝
機將達到 1080 萬千瓦、甘肅酒泉風電基地達到 1270 萬千瓦、河北風電
基地達到 1200 萬千瓦、江蘇沿海風電基地達到 1000 萬千瓦、吉林風電
基地達到 2300 萬千瓦、蒙東風電基地達到 2000 萬千瓦、蒙西風電基地
達到 3780 萬千瓦。山東風電基地達到 600 萬千瓦(2030 年達到 1250 萬
千瓦)。
到 2020 年我國八個千萬千瓦級風電基地計劃總裝機容量將達到
1.323 億千瓦。此外,黑龍江、遼寧、山東、山西、廣東等全國各地的
中小型陸地的風電場發展潛力也非常大。中國風電產業發展迅猛。
2001~2011 年我國風電累計裝機容量年複合增長率達到 71.0%,新
增裝機容量年複合增長率達到 91.7%,呈現超常發展,2011 年累計裝機
容量達到 62364.2MW,新增裝機容量 17630.9MW。預測未來我國風電
發展速度將趨於正常的快速發展,2015 年前將以 30%的年複合增長率增
長,2016-2020 年年複合增長率將保持 20%的速度。到 2015 年我國風電
累計裝機容量將達到 1.7 億 kW,年均新增裝機容量 24000MW,成為第
三大主力發電電源;2020 年達到 4 億 kW,年均新增裝機容量 46000MW。
折 3MW 風電機組約需 8000~15000 臺。
全球及中國風電發展預測見圖 3.1.1-8。
華銳風電(大同) 風電裝備製造基地建設
2 0
0
2
4
6
8
10
12
14
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
年份
裝機容量(億kW)
全球風電裝機 中國風電裝機
圖 3.1.1-8 全球及中國風電發展預測
⑶ 低風速風機及區域市場
在風電發展方向上,我國過去提倡建立大基地融入大電網促進了風
電規模化發展,今後將支持資源不太豐富的地區,例如雲南、安徽、湖
北、湖南、山東、山西、重慶、貴州、西藏和四川等地,發展低風速風
電場,倡導分散式開發。低風速地區的風電裝機規模目標有望從不足10%
提高到 20%,並鼓勵分散接入電網。
目前全國範圍內可利用的低風速資源面積約佔全國風能資源區的
68%,且均接近電網負荷的受端地區。本次「十二五」規劃提出的 1 億
千瓦風電裝機目標中,將有 2000 萬千瓦的份額屬於低風速風電開發。
山西地處黃土高原,山多溝深,山地、高原、丘陵等佔到全省土
地總面積的 72%以上,大部分地區海拔在 1000m 以上。地面氣流受地形
影響較大,因此各地風向風速差異較大,各地年平均風速基本在 1.0
m/s~4.0m/s,其中大部分地區年平均風速在 1.5 m/s~2.5m/s 之間;風速
較大區域出現在晉西北、呂梁山區及運城市南部,年平均風速在 2.5m/s
以上。山西省風能資源總儲量 5300 萬 kW,風能資源技術可開發量 759.5
萬 kW,佔全省風能資源理論總儲量的 13%。
華銳風電(大同) 風電裝備製造基地建設
2 1
山西省是我國風能資源較豐富的地區,消納市場條件較好,可規模
化開發建設風電。至 2011 年底,山西風電裝機 188.1 萬千瓦。「十二五」
期間規劃建設 700 萬千瓦。山西風電在未來幾年內將保持超常規發展態
勢。
大同位於山西省西部的敖古拉風口,風力資源豐富。風能資源主要
分布在陽高縣、天鎮縣、廣靈縣、渾源縣、新榮區和靈丘縣等地。預計
到「十二五」末,大同將實現風機裝機容量 144 萬千瓦,將力爭打造成
山西省西部首個百萬千瓦風電基地。
3.1.2 華銳風電相關條件分析
3.1.2.1 華銳風電風電機組的生產銷售及發展情況
華銳風電分別與中國華電集團、大唐集團、華能集團、國華集團、
水電集團等公司合作,累計籤約和已中標項目約 6000 餘套,涉及內蒙
古、山東、新疆、吉林、江蘇、遼寧等地 40 多個風場。兆瓦級風電機
組市場佔有率國內領先。此外,自主研發的我國第一臺大型海上風電機
組-SL3000/90 型 3MW 機組,在我國第一個國家級海上風電示範項目-
上海東海大橋海上風電場一次性整機安裝成功,順利併網發電。同時,
5MW 型海上風力發電機組研發成功,2011 年投入運行。
3.1.2.2 華銳風電的優勢條件
⑴ 較為成熟的產品製造、安全調試及維護經驗
2007 年完成了關鍵零部件的質量改進和完善工作,新增 MW 級風
電機組裝機容量佔到國產兆瓦級風電機組裝機容量的 65%,實現了批量
化、規模化生產。2008 年,華銳風電躍居國內風電設備製造行業龍頭地
位,佔當年全國新增裝機容量的 22.2%。2009~2011 年仍以 18~25%的新
增市場份額穩居國內行業第一。企業產品質量穩定、售後服務到位並掌
握了大量的安裝調試和維護的寶貴經驗。
⑵ 較強的研發實力
華銳風電(大同) 風電裝備製造基地建設
2 2
華銳風電通過二次開發和創新擁有了 SL1500 系列化風力發電機組
技術,同時為了繼續保持產品技術的領先性,華銳風電積極開發新產品,
3MW 風電機組已完成併網發電。5MW 海上風力發電機組首批產品已於
2010 年 10 月下線,2011 年投入運行。6MW 海上風力發電機組研發工
作進展順利, 2011 年下線,這是中國成為繼德國之後,第二個能自主
生產單機容量為 6MW 風電機組的國家。
⑶ 完善的配套產業鏈
擁有穩定、成熟、完善的配套產業鏈。齒輪箱、輪轂、主機架、控
制系統等主要部件由大連重工·起重集團配套,供應穩定;變槳軸承、
葉片、發電機等其他主要零部件的配套商也與公司建立了長期戰略合作
關係,優先為公司開發和供貨。穩定的產品質量,成熟的產品製造、安
全調試及維護經驗,較強的研發實力和完善的配套產業鏈為本項目的順
利實施和運營創造了有利條件。
3.2 擬建規模
3.2.1 產品方案
3.2.1.1 風電機組產品組成及其原理
風電技術涉及空氣動力學、結構動力學、材料科學、聲學、機械工
程、動力工程、電氣工程、控制技術、氣象學、環境科學等多個學科和
多種領域,是一項綜合的高技術。其主要目的是將風能→機械能→電能。
風力發電設備是現代高科技的成套設備,主要由葉片、輪轂、變漿
系統、增速器、機艙底座、發電機、控制系統、偏航系統、塔架等組成。
風力發電機組的組成外觀及其原理見圖 3.2.1-1。
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2 3
圖 3.2.1-1 風力發電機組的組成外觀及其原理圖
3.2.1.2 產品方案
根據企業發展戰略及目標,結合地區市場狀況,大同基地將重點形
成適合低風速風場的大型風電機組(3MW 及以上)規模化生產能力。
3.2.1.3 產品(SL3000)主要技術特點和指標
⑴ 主要技術特點
SL3000 系列風電機組是中國第一家自主研發,具有完全自主知識產
權、技術先進、主流的電網友好型風電機組。該系列機組採用先進的變
漿變速雙饋發電技術,可以滿足不同氣候特點、不同風資源條件的多種
環境要求。主要技術特點如下:
① 緊湊型主傳動鏈:承載能力大,結構緊湊,重量輕。
② 高性能的發電系統:功率變頻器採用冗餘設計,保證了發電系
統的高效和可靠。發電機和變頻器採用水冷卻方式,設備體積小,冷卻
效果好。
③ 獨立控制的變槳系統:變槳系統採用伺服電機驅動,響應速度
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快,定位準確,維護量小。備用電源採用超級電容,壽命長、耐低溫、
免圍護。
④ 機優化設計的齒輪箱:合理的齒輪箱扭矩支承結構,降低齒輪
箱的荷載,提高齒輪箱的可靠性。齒輪箱油冷卻系統系統配備機械泵和
電動泵,確保電網掉電時齒輪箱仍可潤滑,提高齒輪箱壽命。
⑤ 電網友好型,具備低電壓穿越等功能,可以實現電網友好接入、
滿足國內外最嚴格的電網導則要求。
⑥ 在線監控系統:配備先進的狀態監測系統,可以對機組主軸承、
齒輪箱、發電機的運行狀態進行實時監測,實現故障預診斷,提高機組
可利用率。
⑵ 主要技術指標
典型產品 SL3000/113 主要技術指標見表 3.2-1。
表 3.2-1 SL3000/113 主要技術指標
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3.2.2 生產綱領
至項目達產年,華銳風電山西大同風電裝備製造基地將形成大型風
電機組 30 萬 kW(折合 3MW 機組 100 臺套)生產能力。可實現銷售收
入 10.5 億元。
項目生產綱領見表 3.2-2。
表 3.2-2 項目生產綱領表(達產年)
序
號
產品名稱
單重
(噸/套)
單價
(萬元/套)
產 量 銷售收入
套 噸 MW (萬元)
1 3MW 風電機組 142 1050 100 14200 300 105000
其中:主機艙 110 100 11000
輪轂 32 100 3200
註:重量不含葉片
4 廠址及建設條件
4.1 廠址
本項目廠址設在山西省·大同市·裝備製造園區。
大同市位於山西省北部,北以外長城為界,與內蒙古自治區豐鎮、
涼城縣毗鄰,西、南與本省朔州市、 忻州市相連,東與河北省陽原、
淶源、蔚縣相接。距北京 380 公裡,南離太原市 352 公裡。
大同市裝備製造產業園區位於大同市東側環城高速外 2 公裡處大同
縣周士莊鎮,與大同老城相距 10 餘公裡,與文瀛湖相距 6 公裡,南側
與大同飛機場距離 5 公裡,西側有環城高和改線後的 208 國道,北側有
規劃中的京大高速複線和大張公路,京包鐵路從園區北側穿過,規劃中
的高速鐵路將從園區南北正中穿過。與大同、太原及北京的聯繫十分方
便。地理位置優越,交通便捷。
項目地塊位於大同市裝備製造園區 2012-18#地塊。項目規劃建設用
地面積 73440 ㎡。地塊東臨規劃商業用地和經二十九路,西、南臨規劃
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路,北臨雲州街。場地標高在 1097.42~1114.13m 間,西南低,東北高,
最大高差約 15m。
區域位置見圖 4.1-1。
圖 4.1-1 區域位置圖
4.2 氣象及水文地質條件
4.2.1 氣象條件
大同市位於山西省北端,東經 112°34′-114°33′,北緯 39°03′-40°44′。
屬典型的溫帶大陸性季風氣候,四季分明。冬季漫長,寒冷乾燥;夏季
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項目地塊
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短暫,溫熱多雨;春秋涼爽,溫差較大。
溫度:年平均溫度:6.6℃
極端最低溫度:-29.1℃
極端最高溫度:37.7℃
室外溼度:最冷月平均:50%;最熱月平均:66%
降水量:年平均降水量:384mm
最大降水量:579mm
最小降水量:212mm
風速:全年平均室外風速:2.9m/s;最大室外風速:21.5m/s
主導風向:常年:北風和西北風
4.2.2 水文地質狀況
參照周圍地塊地勘資料,相關情況如下:
4.2.2.1 水文條件
在勘察深度內未發現地下水位,可不考慮其對擬建建築物的影響。
場地環境類別為Ⅲ類,按無乾濕交替作用考慮。綜合判定:地基土
對混凝土結構、對鋼筋混凝土結構中的鋼筋均具微腐蝕性。
4.2.2.2 地質條件
⑴ 區域地質構造
大同在大地構造上處於華北地臺的山西臺背斜與陰山隆起的交接
部位。北為北口隆地,西南為大同──靜樂凹陷,東南為桑乾河新斷陷。
該區域在多期的地殼構造變動中形成了一系列的構造形跡,尤其以燕山
運動和喜馬拉雅山運動的影響最為明顯,新構造運動相當發育、地震活
動也較為頻繁。大同盆地位於祁呂—賀蘭「山」字型構造體系東翼反射弧
與新華夏 「多」字型構造體系的結合部位。受兩構造體系控制,工作區域
主要發育有四條較大規模的 NE—SW 向斷裂。即:屬「山」字型東翼反射
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弧斷裂構造一條:陽高——天鎮斷裂;屬新華夏系斷裂構造三條:口泉
斷裂、泉寺頭斷裂與水峪斷裂。其中:
口泉斷裂:西南自鵝毛口經陽和坡至官屯北,全長 100 公裡。走向
NE35°~45°,傾向 SE128°~135°,傾角 67°~80°,斷距大於 700 米。破
碎帶寬在上皇莊為 500 米,屬壓扭性正斷層,喜山期仍有復活,如官屯
一帶玄武巖被錯動,斷距 250 米。
泉寺頭斷裂:西南自七裡村南,往北經泉寺頭至姜莊,全長 40 公
裡,走向 NE150°~145°,傾向 NW,傾角 65°~90°,斷距約 200 米。破
碎帶寬 20~100 米,屬壓扭性。喜山期仍有活動,紅牆村一帶第四系玄
武巖有出露。自泉寺頭向西南傾沒呈隱伏狀構造。
⑵ 地層分布、巖性特徵及地基土承載力特性
場地地基土主要由素填土、溼陷性粉土、粉土和砂土等組成,為第
四系鬆散堆積物。
第①層素填土(Q4
2ml):
底面埋深 0.30~5.80m(標高 1082.88~1095.29m),平均厚度 1.44m。
褐黃色,稍溼,鬆散狀態。以粉土為主,含較多粉砂、植物根系和
零星碎石等。表層 1.5-2.0 米以上為凍土層。
該層均勻性較差,明顯表現出欠壓密性。
第②層:溼陷性粉土(Q4
1al+pl):
底面埋深 1.30~7.90m(層底標高 1076.13~1094.41m),最大厚度
7.30m,最小厚度 0.40m,平均層厚 3.61m。
褐黃色,稍溼,稍密-中密狀態。該層以粉土為主,搖振反應一般,
無光澤,低幹強度,低韌性。土質不純,含砂量較大。含雲母、鈣質菌
絲及少量氧化物等。局部夾②1 層細中砂透鏡體、薄層粉質粘土和少量
卵礫石等。
第③層:粉土(Q4
1al+pl):
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底面埋深 6.40~11.50m(層底標高 1073.28~1086.71m),最大厚度
5.50m,最小厚度 0.40m,平均層厚 2.34m。
褐黃色,稍溼,中密-密實狀態。該層以粉土為主,搖振反應一般,
無光澤、低幹強度,低韌性。土質不純,砂質成分較多,含雲母、氧化
物等。局部夾③1 層細中砂透鏡體和薄層粉質粘土。
第④層:粉土(Q3
al+pl):該層為本次勘察深度內的終止層位。最大
揭露埋深 20.00m, 最大揭露層厚 9.20m。
褐黃色或褐紅色,稍溼-溼,密實狀態。該層以粉土為主,搖振反應
一般,無光澤、低幹強度,低韌性。土質不純,含雲母、少量氧化物等。
局部夾有多層細中砂透鏡體和薄層粉質粘土。
場區標準凍土埋深 1.80m。
場地為自重溼陷性場地、非自重溼陷性場地,地基溼陷等級為Ⅱ級
(中等)或Ⅰ級(輕微)。
場地地基土層承載力特徵值如下:
層序 巖性 土工試驗(kpa) 標貫試驗(kpa) 建議特徵值(kpa)
② 溼陷性粉土 146 197 140
②1 細中砂 148 140
③ 粉土 205 175 170
③1 細中砂 168 160
④ 粉土 265 198 200
④1 細中砂 168 160
4.2.2.3 地震效應
依照《建築抗震設計規範》(GB50011—2010)大同縣劃歸為 7 度地
震烈度區,設計地震分組第一組,設計基本地震加速度值為 0.15g。按
本地區地震基本烈度採取相應抗震措施。
該場地土為中硬場地土,場地類別為Ⅱ類。擬建場地在勘察深度內
未發現地下水位。根據《建築抗震設計規範》(GB50011—2010)綜合判
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定:擬建場地為非液化場地。
擬建建築物抗震設防類別為丙類,場地屬抗震一般地段。
4.3 建設條件
大同市裝備製造園區已初步建立起了 12 通 1 平的基礎設施配套,
其中 12 通指,道路通、上水通、下水通、雨水通、中水管道通、供電
通、蒸汽通、電信通、燃氣通、公交通、有線電視通、寬帶通;1 平是
指場地平。區內規劃合理,道路通暢,電力、自來水、天然氣及雨水、
汙水排水管道、通訊等公用設施預留量充足,具有較好的外部環境。
4.3.1 給水
市政供水。供水壓力 0.3~0.4MPa,自來水管線Φ500。
4.3.2 排水
排水體制為雨、汙分流制。
雨、汙水排放基本採用重力流自然排水系統。
廠區北側設有園區雨水管網(DN1000)、汙水管網(DN400)。
4.3.3 電力
園區的 11kv 變電站位於雲州街南側,場地東側約 500m 處,即將啟
動,預計明年年內完工。
4.3.4 電信工程
開發區通信線路採用電信電纜(12 孔電信排管),沿廠區北側道路
下敷設。
4.3.5 其它
廠區北側設市政熱力管線(Φ700),天然氣管線(Φ250)。
5 物料供應與生產協作
5.1 主要物料供應
華銳風電大同基地為總裝試驗基地,所需原輔材料主要為電纜、潤
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滑油等。可通過公司原有的供應渠道解決。
5.2 燃料和動力
本項目生產所使用的燃料、動力主要是電和壓縮空氣。
項目所在的產業園區具有較完善的水、電供應條件。能夠滿足本項
目產品生產的供應需要。
壓縮空氣將由依需要建設的空壓站提供。
供熱由市政提供。
5.3 生產協作
主要配套件有發電機、增速機、偏航系統、變槳系統、葉片、輪轂、
機艙罩、塔架等,均可利用企業現有供應渠道解決。
6 工程設計方案
6.1 項目建設目標、原則與主要內容
6.1.1 項目建設的目標
順應我國能源結構調整及風電發展規劃,提高適合當地風能資源條
件大型風電機組產品的生產水平和能力。
至項目達產年,形成 30 萬 kW(折合 100 套 3MW 風電機組)大型
風電機組總裝試驗能力,可實現銷售收入 10.5 億元。
6.1.2 項目建設原則
基地建設主要用於大型風電機組的生產、研發、試驗、總裝及培訓,
項目建設主要原則為:優化產品生產工藝流程,力爭優質高效、經濟可
靠、安全衛生,節能環保。優化產品生產工藝布局,努力做到物流暢通,
便捷有序。
6.1.3 項目建設主要內容
基地建設將重點形成 3MW 及以上大型風電機組的規模化生產能力。
項目規劃建設用地 7.344 萬㎡。
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項目建設主要內容包括:新建建築面積 35500 ㎡,配置主要裝配、
試驗及運輸設備等 40 臺(套),並對相應的生產配套設施及廠區工程等
進行適應性建設。即:
⑴ 建設裝配試驗廠房,用於大型風電機組輪轂、機艙的裝配和試驗。
廠房建築面積總計 19100 ㎡,配備主要工藝設備 30 臺(套)。其中:
1#廠房軸線長 90m,寬 36m(1 個 36m 跨),端頭設 3 層輔房。建築
面積 4000m2,最大吊車 80/20t,軌高 14m。配備主要工藝設備 12 臺(套)。
2#廠房軸線長 117m,寬 108m(3 個 36m 跨),端頭設 3 層輔房。建
築面積 15100m2。最大吊車 80/20t,軌高 12~14m。配備主要工藝設備
18 臺(套)。
⑵ 備件庫,用於產品配套件存儲。建築面積總計 10200 ㎡,配備主
要工藝設備 10 臺(套)。其中:
1#備件庫軸線長 90m,寬 108m(3 個 36m 跨)。建築面積 10200m2,
最大吊車 20/3t,軌高 10~12m。配備主要工藝設備 10 臺(套)。
⑶ 建設辦公樓、開閉所及變配站、空壓站、門衛等公用動力設施,
滿足輔助生產的需要。
新建建築面積共計 5200 ㎡。其中:辦公樓面積 5000 ㎡,鍋爐房面
積 1000 ㎡,門衛及泵房 200 ㎡。開閉所及變配電站、空壓站設置於相
關廠房。
⑷ 對相關廠區道路、管網、綠化等進行適應性建設。
配置的設備明細及擬建建築參數詳見附表:「新增主要工藝設備明細
表」、「新建建(構)築物一覽表」。
6.2 工藝
6.2.1 生產任務和綱領
承擔大型風電機組的部裝、總裝及試驗任務。項目達產年將形成 30
萬 kW 大型風電機組裝配試驗生產能力。
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項目生產綱領詳見表 6.2.1-1。
表 6.2.1-1 生產綱領表
序
號
產品名稱
單重
(噸/套)
產 量
套 噸 MW
1 3MW 風電機組 142 100 14200 300
其中:主機艙 110 100 11000
輪轂 32 100 3200
6.2.2 產品組成特點
機艙部件是風力發電機組的核心部件之一,用於安裝主要傳動部件
—增速箱,發電部件—發電機,以及變頻控制系統。
機艙部件主要由機艙罩、發電機、增速箱、控制櫃、偏航裝置、冷
卻裝置(水冷、油冷兩套系統)、制動裝置、主機架、夾緊法蘭、側面
軸承、楔塊等部分組成。
輪轂部件是風力發電機組中葉輪與增速箱的連接部件,主要由輪轂
體、變漿軸承、控制櫃和驅動裝置等組成。
變漿裝置為三套獨立系統。
主要產品尺寸、重量見表 2.3.2-2。
表 2.3.2-2 產品尺寸、重量
序號 產品名稱 型號 外形尺寸(mm) 產品單重(t)
1 機艙部件 3MW 12000×5500×5500 110
2 輪轂部件 3MW 5000×5000×5000 32
6.2.3 主要工藝流程
6.2.3.1 工藝特點
由於風力發電的特殊性,在生產車間不可能裝配成完整的機組,通
過試驗後再發運到現場,而是裝配成機艙總成和輪轂總成兩大部件,各
自進行模擬加載試驗,發運到現場後,通過大型吊車再將塔筒、葉片、
機艙、輪轂安裝成一臺完整的風力發電機組。
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根據風電設備的上述特點,裝配試驗車間設置機艙、輪轂裝配試驗
生產線。
6.2.3.2 主要工藝流程
⑴ 機艙總成的裝配工藝
偏航系統裝配 → 主機架安裝 → 增速箱及減噪裝置安裝 → 發
電機安裝 → 制動器、聯軸器安裝 → 油冷系統安裝 → 水冷系統安裝
→ 機艙電氣控制櫃及傳感器的裝配 → 機艙電纜的敷設和接線 → 機
艙罩預裝、其他附件裝配 → 機艙檢測試驗
⑵ 機艙檢測試驗工藝
機艙部件 → 外觀檢查(電纜、絕緣、緊固件檢查)→ 輔助供電
(制動系統、水冷系統、油冷系統、電源電壓、電源相序檢查)→安裝
程序(偏航程序、主棧程序、從棧程序安裝)→傳感器檢查(油壓、水
壓、溫度、溼度傳感器檢查,電機、驅動牆、非驅動牆震動傳感器檢查)
→偏航測試(偏航轉動檢查,偏航安全裝置如位置、電機溫度、制動器
狀態檢查)→變漿措施→系統安全鏈檢查(操作盒操作狀態、面板操作
狀態、轉動角度、安全狀態檢查)→加載試驗→ 包裝、入庫
⑶ 輪轂總成的裝配試驗工藝
變槳軸承的裝配 → 變槳驅動的裝配 → 輪轂電氣控制櫃及傳感
器的裝配 → 輪轂電纜的敷設和接線 → 輪轂加載試驗 → 包裝、入庫
6.2.4 裝配試驗臺位設置
採用流水線方式組織生產,將裝配按工藝順序分成若干個工序和工
序組合,每一工序或工序組合由一固定的技術專業組負責進行,生產過
程中機組產品位置固定,人員流動;採取增減工序專業組數的方法,協
調、平衡各工序和工序組合間的時間節拍。
輪轂總成生產線由輪轂裝配臺位、輪轂試驗臺位組成。
機艙總成生產線由機艙總裝臺位、試驗臺位組成。
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同時,在輪轂及機艙裝配過程中,機械裝配及電氣裝配交叉作業,
機械部件先通過預裝成較大的部件後,再到總裝工位裝配;電氣裝配將
電纜下線到規定長度,壓接插頭後再到總裝工位裝配。
部裝工位包括:偏航側面軸承裝配工位,變頻器及支架裝配工位,
齒輪箱附件裝配工位,夾緊法蘭、楔塊裝配工位,變槳預裝配工位,電
氣件裝配工位。
6.2.5 建構築物組成及面積
⑴ 建設裝配試驗廠房,用於大型風電機組輪轂、機艙的裝配和試驗。
廠房建築面積總計 19100 ㎡。其中:
1#廠房軸線長 90m,寬 36m,端頭設 3 層輔房。建築面積 4000m2,
最大吊車 80/20t,軌高 14m。
2#廠房軸線長 117m,寬 108m(3 個 36m 跨),端頭設 3 層輔房。建
築面積 15100m2。最大吊車 80/20t,軌高 12~14m。
⑵ 建設備件庫,用於產品配套件存儲。1#備件庫軸線長 90m,寬
108m(3 個 36m 跨)。建築面積 10200m2,最大吊車 20/3t,軌高 10~12m。
6.2.6 主要設備配備
⑴ 機艙試驗裝置
機艙部件需進行整機性能試驗。主要試驗項目為:轉速試驗、功率
試驗、變速恆頻試驗、變頻器容量與風機發電容量匹配試驗、振動/溫度
/開關量的檢測、輔助設備測試、PLC 信號檢測、安全鏈調試、PLC 與變
頻器通訊試驗、利用風機監控軟體對風機各機構動作進行測試/操作/監
控等。
機艙試驗裝置主要由電動機、變速箱、聯軸器、控制系統等部分組
成。本項目根據試驗工時及設計產量,配備大型風電機組機艙試驗裝置
1 套。
⑵ 輪轂試驗裝置
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輪轂部件需進行輪轂加載試驗。主要試驗項目為:變槳軸承測試、
變槳電控系統測試、變槳限位開關及接近開關測試等。
輪轂試驗裝置主要由懸臂、底座等部分組成。本項目根據輪轂部件
試驗工時及設計產量,配備大型輪轂試驗裝置 2 套。
⑶ 起重運輸設備
本項目達產年設計產能達到 30 萬千瓦(折合 100 套3MW風電機組)
風電機組生產能力,產品總成產量 14200 噸。
根據生產工藝流程及物流方式,產品部件重量、總成重量,本項目
新增起重運輸設備 21 臺(套)。其中:橋式起重機 14 臺,電動平車 2
臺,叉車 5 臺。
產品總裝後單臺起吊能力不足時採用合抬方式解決。
⑷ 裝配臺位及其它
根據生產要求,配置機艙、輪轂裝配臺位 20 個,軸承裝配電加熱
裝置 1 套,其它裝置 4 套。
設備明細詳見附表。
6.2.7 勞動定員
本項目所需生產工人根據車間勞動量核定,輔助生產工人根據崗位
配置。採用一班工作制。
至項目達產年,總計配備工人 240 人,其中生產工人 160 人,輔助
生產工人 80 人。
6.3 總圖和運輸
6.3.1 總圖
6.3.1.1 廠址概況
本項目廠址設在山西省·大同市·裝備製造園區。
大同市位於山西省北部,北以外長城為界,與內蒙古自治區豐鎮、
涼城縣毗鄰,西、南與本省朔州市、 忻州市相連,東與河北省陽原、
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淶源、蔚縣相接。距北京 380 公裡,南離太原市 352 公裡。
大同市裝備製造產業園區位於大同市東側環城高速外 2 公裡處大同
縣周士莊鎮,與大同老城相距 10 餘公裡。南側距大同飛機場 5 公裡,
西側有環城高和改線後的 208 國道,北側有規劃中的京大高速複線和大
張公路,京包鐵路從園區北側穿過,規劃中的高速鐵路將從園區南北正
中穿過。地理位置優越,交通便捷。
項目地塊位於大同市裝備製造園區 2012-18#地塊。規劃建設用地面
積 73440 ㎡。地塊呈較規整長方形,東西長 306m,南北寬 240m。東臨
規劃商業用地和經二十九路,西、南臨規劃路,北臨雲州街。
擬建場地標高在 1097.42~1114.13m 間,西南低,東北高,最大高差
約 15m。
廠區北側道路為開發區主幹道,已施工完成。其它側道路尚未施工。
6.3.1.2 總圖方案
⑴ 設計指導思想
功能分區明確,物流順暢、運輸短捷、交通組織清晰。
力求緊湊、合理,節約用地,有利物流運輸。
滿足消防、安全、環保、衛生、綠化等規範規定要求。
注重廠區美觀與城市景觀的協調統一。
⑵ 總圖方案
根據產品特點、性質以及將來發展的總體要求,結合廠區地形條件,
總平面布置將廠區劃分二個功能區。
辦公樓及景觀園林等形成廠前區,布置在廠區西北部;廠房及備件
庫布置於廠區南部及西北部區域,形成生產及輔助生產區。
在廠區北、西側均設有對外出入口,便於人流及產品運輸要求。廠
區北側出入口主要為人流出入口,西側出入口為物流出入口。
廠區道路為方格路網。主通道寬 30~36m、次通道寬 25~30 m,主幹
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道寬 10~15m、次幹道寬 6~9 m,轉彎半徑 9~20 m。
為美化廠容、保護環境、營造優美的工作空間,對廠前區實施重點
綠化和美化,並在道路兩側、建築物周圍實施綠化。
詳見廠區總平面布置圖。
⑶ 主要技術經濟指標
總圖主要數據見表 6.3.1-1。
表 6.3.1-1 總圖主要數據表
序號 工程名稱 單位 數據 備註
1 規劃總用地面積 m2
其中:建設用地面積 m2 73440
2 建、構築物佔地面積 m2 29400
3 建築係數 % 40.0
4 總建築面積 m2 33500
5 容積率 0.807
6 道路廣場面積 m2 16900 含停車場
7 綠化面積 m2 5900
8 綠地率 % 8.0
9 出入口個數 2
10 辦公停車位 輛 50
11 圍牆長度 m 1080
注:
單層廠房建築高度超過 8m,建築面積按 2 倍計算容積率。
計算容積率建築面積 59300 m2
6.3.2 運輸
貨物的運入、運出,以公路運輸為主。
廠區內部以汽車運輸為主,叉車運輸為輔。
車間內部工件運送,主要通過橋式起重機,輔以電動平車完成。
汽車運輸採用社會化協作解決,不設汽車公司。
6.4 土建
本項目建設的建構築物主要為裝配試驗廠房、備件庫以及辦公樓、
門衛及水泵房等。項目新建建築面積約 35500 ㎡。
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主要建構築物參數及基本做法如下:
1#廠房軸線長 90m,寬 36m(1 個 36m 跨),端頭設 3 層輔房。建築
面積 4000m2,最大吊車 80/20t,軌高 14m。
2#廠房軸線長 117m,寬 108m(3 個 36m 跨),端頭設 3 層輔房。建
築面積 16100m2。最大吊車 80/20t,軌高 12~14m。
1#備件庫軸線長 90m,寬 108m(3 個 36m 跨)。建築面積 10200m2,
最大吊車 20/3t,軌高 10~12m。
上述建築結構設計使用年限為 50 年,八度抗震設防。生產類別為戊
類。耐火等級均為二級。屋面防水等級均為二級。
地面:地面採用混凝土地面,面層採用金屬骨料,以增加表層的強
度及耐磨性。
外牆:外牆在 1.200 標高以下採用 240 厚蒸壓灰砂磚,外表面貼巖
棉板,在 1.200 標高以上採用雙層鍍鋁鋅壓型鋼板玻璃絲綿保溫外牆。
門窗:外牆設低窗、高側窗、屋面設採光天窗。
屋面:屋面板採用彩色鍍鋁鋅壓型鋼板複合保溫屋面板,複合保溫
層採用超細玻。為不上人屋面。屋面局部設垂直屋脊方向的固定採光天
窗。
排水:屋面排水採用有組織排水。聯跨中間為屋脊,兩邊坡排水。
結構:廠房的結構形式為單層鋼框架結構,端頭輔房為多層鋼筋混
凝土框架結構。採用柱下獨立基礎或樁基礎。
辦公樓採用鋼筋混凝土框架結構,為三層建築,主要用於辦公及培
訓,建築面積約 3000 ㎡。一層主要設置展廳、放映室、商務洽談室等;
二層主要用於企業內部辦公,設置為辦公室、會議室;三層主要用於培
訓,設置辦公室、小型會議室和培訓室。
本項目新建建(構)築物特徵詳見表 6.4-1。
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表 6.4-1 項目新建建(構)築物特徵一覽表
序
號
工程項目
建築面積
(m2)
佔地面積
(m2)
建築參數(m)
長度 層數
(軸線)
寬度
(軸線)
高
度
1 1#廠房 4000 3400 90 36 20
廠房單層,端部設 3
層輔房
2 2#廠房 16100 14300 126 108 20
廠房單層,端部設 3
層輔房
3 1#備件庫 10200 10200 90 108 14 單層
4 辦公樓 3000 1200 13 三層
5 門衛及水泵房 200 300 4 地上一層,地下一層
合計 33500 29400
建(構)築物主要數據見附表。
6.5 給排水
6.5.1 給水
廠區給水接自園區規劃市政管網。供水壓力 0.3~0.4MPa,自來水管
線Φ500。
6.5.2 排水
除生活用水外,生產用水主要是少量場地清洗用水。
廠區排水為雨、汙分流制。
汙水、雨水排放採用重力流自然排水系統,分別排入園區汙水、雨
水管網。廠區北側設有園區雨水管網(DN1000)、汙水管網(DN400)。
6.5.3 消防
本工程各建築的消防統一考慮,其中室外消防用水量最大的建築為
2#廠房,屬於建築體積大於 5 萬 m3 的戊類廠房,室外消防用水量 20 L/s,
火災延續時間 2 h。
本工程室內消防用水量最大的建築為辦公樓,其室內消火栓系統設
計流量為 15 L/s,火災延續時間 2 h。
室內消防一次最大用水量為 108 m3,室外消防一次最大用水量為
144 m3,室內外消防一次最大用水量為 252 m3。
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消防水池及水泵房將設置在 1#門房後部。
消防水池設計有效容積為 300 m3,水泵間內設有消火栓水泵兩臺,
一用一備。消火栓泵選用變流恆壓消防泵,防止超壓。能夠滿足新建廠
區消防需要。
6.6 電氣
6.6.1 強電
供電由園區規劃變電所提供。10kV 引入廠區開閉所。廠區內除消防
負荷、應急照明為二級負荷外,其它為三級負荷。
項目實施後,新增各類設備電力安裝容量約 4400 kW。其中 3MW
風電機組機艙試驗臺電力安裝容量計 1600kW,採用試驗非標變壓器
(1600kVA,1 臺)。 其它裝置等用電設 1600 kVA 環氧樹脂澆注乾式變
壓器 1 臺。
廠區內的電纜敷設採用電纜溝或埋管敷設。供電採用 TM-C-S 系統,
各建築物採用聯合接地。當室外電纜入戶時,在不同的防雷保護區界面
上的配電箱內加裝浪湧保護器(SPD)。在變配電室內設總等電位聯結端
子箱,將建築物內的保護幹線、設備幹管、建築物及構築物等的金屬構
件以及進出建築物的所有公共設施的金屬管道(水、氣等)與總等電位
聯結端子箱有效聯結。
廠房配電採用放射式與幹線式相結合的方式。對於大容量設備、二
級負荷將由變配電所放射式配電。其餘負荷則採用幹線式的配電方式,
其幹線電源為放射供電。車間配電系統採用 TN-S 系統,N 線和 PE 線嚴
格分開,所有配電線路均採用五線制,系統的工作接地、保護接地、防
雷接地等共用接地裝置。
6.6.2 照明
照明光源在車間部分採用高效金屬滷化物燈或無極燈,辦公室生活
間採用高效節能螢光燈,在生產車間、辦公室生活間設置應急照明和疏
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散出口指示,在特別潮溼場所採用防水防塵燈具。
6.6.3 弱電
廠區內建設區域網,在辦公樓內設計算機主機房,在需要的廠房設
分機房,以實現設計、工藝、生產的一體化。主機房與分機房間採用鎧
裝光纖直埋連接。
在門衛、辦公樓等建築的主要出入口設置門禁及攝像系統,廠房貨
物出入口設攝像,保安電視監視設備設於辦公樓值班室內。
在辦公樓值班室設置一套廣播設備,平時播放背景音樂,火災時做
消防緊急廣播用。在公共場所均設有揚聲器。
辦公樓值班室和高壓泵房設火災自動報警控制系統。在值班室內設
有向當地公安消防部門報警的外線電話,並設消防專用緊急電話。
6.7 燃料動力
6.7.1 空壓站
壓縮空氣採用集中供氣方式,空壓站設在裝配試驗廠房內。根據生
產需要,裝配試驗廠房設置 6~10m3 /min 空壓機(各 2 臺)。採用低噪聲
螺杆空壓機,配備乾燥機、粗精過濾器等。
車間內管道架空敷設,每套壓縮空氣接口至少配備 1/2″、1/4″快
速接頭各 2 個。
6.7.2 換熱站
根據當地供熱條件,設換熱站。
6.8 通風和空調
6.8.1 採暖
廠房、辦公及配套建築均設計集中採暖系統。採暖熱源引自市政供
熱管網。
廠房、辦公樓等採用散熱器採暖或散熱器+熱風幕混合採暖.。
散熱器形式均採用鋼製橢管二柱型散熱器。採暖系統均為上供上回
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同程式系統。
6.8.2 通風、除塵
凡經計算自然通風能滿足車間內安全、衛生、環保要求及生產要求
的車間或工部均採用自然通風方式。
廠房採用側窗自然通風,由車間下側牆可開啟外窗自然進風,上側
窗自然排風。
廠房的柱頭安裝工業風扇,變配電所側牆安裝軸流風機,以利於夏
季通風降溫。
空壓站區域通過側牆軸流風機加強通風,排除熱空氣。
吸菸室、衛生間設百葉窗式排風扇機械排風,換氣次數為 10 次換
氣/小時。
廠房輔房辦公室設分體空調。
辦公樓的空調設備採用變冷媒流量(VRV)空調機組。室外機集中
置於屋頂,冷媒管由管井接至各室內機。空調機組均採用節能型設備,
空調機組室內機的冷凝水均採用帶提升泵型。
辦公樓中的消防監控室採用恆溫機組保證夏季供冷冬季供熱。
辦公樓新風均採用可開啟外窗自然通風。
衛生間採用吊頂安裝衛生間通風器機械排風。衛生間設衛生間通風
器機械排風,換氣次數為 10 次/小時。
所有通風設備均採用低噪聲型。
7 環境保護
7.1 設計依據和原則
7.1.1 設計依據
《機械工業環境保護設計規範》(JBJ16-2000)
《汙水綜合排放標準》(GB8978-1996)一級標準
《環境空氣品質標準》(GB3838-2002)二級標準
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《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)Ⅱ類標準
《大氣汙染物綜合排放標準》(GB16297-1996)二級標準
7.1.2 設計原則
本次改造工程以貫徹國家環保法令、法規為主導思想,主要設計原
則如下:
執行「新建、改建、擴建項目和技術改造項目以及區域性開發建設項
目的汙染治理設施必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投產的制
度」原則。
堅持經濟效益與環境效益相統一的原則,在工藝設計中積極採用無
毒、無害、低毒、低害的原料,採用節能低噪聲設備,採用無汙染少汙
染的新技術,把生產過程中的汙染物減少到最低限度。
儘量因地制宜,採用綜合回收技術,在汙染治理及綜合回收過程中,
儘量避免二次汙染。
7.2 主要汙染源、汙染物及防治措施
本項目在山西大同裝備製造園區實施。
7.2.1 主要汙染源和汙染物
根據廠區生產特點,汙染源主要為生活汙水、固體廢棄物、噪聲汙
染等。
7.2.1.1 廢水
主要是生活汙水。
廢水的主要汙染物有石油類、化學需氧量、懸浮物等。
7.2.1.2 噪聲
噪聲主要來自於動力設備噪聲和產品出廠試驗時產生的噪聲。
動力設備噪聲主要來自各類風機、空壓機等,試驗噪聲主要來源於
機艙試驗臺。
動力設備單臺噪聲量約為 80~90 dB(A)。
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試驗設備單臺設備噪聲量約為 75~85 dB(A)。
7.2.1.3 固體廢棄物
固體廢棄物主要是煤渣、生活垃圾、包裝材料等。
7.2.2 環境保護措施方案
設專職環保機構。環境保護工作由專職環保機構統一管理,環境檢
測工作由企業協同本地環境檢測部門完成。
7.2.2.1 廢水處理
各建築物內排出的生活汙水,經化糞池處理後排入廠區汙水管網。
汙水採取以上處理措施後,廠總排口出水可達到相關標準要求。
7.2.2.2 噪聲與振動治理
試驗設備噪聲的處理:設計時選用性能優良、運行噪聲小的設備,
採用合理的工藝布置,進行合理的基礎設計,再藉助於建築物的遮擋作
用及距離衰減作用減輕對周圍環境的影響。
動力設備噪聲的處理:設計時選用低噪聲設備,並採用加設減震基
礎,管道與設備軟連接等方式。所有風機、水泵均設於單獨機房內,機
房外門窗採用隔音門窗。空壓機採用全封閉式,噪聲很小,室內吸氣。
機房外門窗採用隔音門窗,降低機房噪聲。
噪聲廠界標準執行 GB12348-2008《工業企業廠界環境噪聲排放標
準》中工業區Ⅱ類標準,即晝間 60dB(A),夜間 50dB(A)。本項目採
取降噪措施後能達到此標準。
7.2.2.3 固體廢棄物
煤渣、包裝材料等分類定期運出,回收利用。
生活垃圾由環衛部門處理。
7.2.2.4 綠化措施
重視綠化工作,在廠區集中布置綠化園區。
經上述治理措施後,廠區內各項汙染指標均可控制在規範允許值的
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範圍內。
7.3 環境保護投資估算
本項目環境保護投資約 400 萬元,包含於相關試驗設備、公用設備
投資及廠房及廠區工程建設之中。
8 職業安全衛生
8.1 主要危險因素、有害因素
8.1.1 主要危險因素、有害因素
本項目主要危險因素有火災、爆炸、觸電、機械傷害;主要有害因素
為噪聲。
8.1.2 設計依據
《機械工業職業安全衛生設計規範》(JBJ18-2000)
《工業企業設計衛生標準》(GBZ1-2010)
《生產設備安全衛生設計總則》(GB5083-1999)
《建築照明設計標準》(GB50034-2004)
《建築設計防火規範》(GB50016-2006)
《建築物防雷設計規範》(GB50057-2010)
《建築抗震設計規範》(GB50011-2010)
8.2 防範措施方案
8.2.1 設計原則
貫徹執行國家有關的職業安全衛生設計標準、規範、規定,設計中盡
可能做到工藝技術先進,經濟合理,安全可靠,在滿足生產的前提下,優
先採用安全無毒、低噪音、操作方便、勞動強度低的工藝和設備,減輕工
人勞動強度,改善工人的勞動條件。對生產中可能產生的不可避免的危險
或汙染採取綜合預防措施和治理措施,使工作環境符合國家和地區的安全
衛生標準,保證工作人員的生產安全和身體健康。
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8.2.2 職業安全主要防護措施
8.2.2.1 防火、防爆
建築物按二級耐火等級設計,廠區總平面布置充分考慮防火和防爆要
求。廠房和建築物周圍有消防通道,車間內部有安全通道,並保持通道暢
通。按規範在車間內設置消火栓及滅火器具等消防設施。
公用站房按《建築設計防火規範》要求進行設計。
8.2.2.2 防觸電
建築物防雷按《建築物防雷設計規範》(GB50057-2010)執行。
車間為鋼結構廠房,利用鋼柱,鋼梁及基礎內的鋼筋作防雷接地裝置,
採用共用接地系統,所有正常情況下不帶電的高低壓設備的金屬外殼,配
線鋼管,鎧裝電纜外皮等均須接地,380/220V 系統採用 TN -S 接地系統。
變配電所的 10kV 電源進線處設避雷器以防止雷電波侵入,在 10kV
的出線櫃設有避雷器以防止操作過電壓,在各變壓器低壓側設低壓閥型避
雷器作過電壓保護。
局部照明採用 24V 安全電壓。
建築物內設有事故照明和疏散指示標誌。
8.2.2.3 防機械傷害
按《機械工業職業安全衛生設計規範》,確定車間工藝平面布置,保
證車間設備、工位之間的安全距離;零件、半成品等設有專門存放區。車
間人流、物流通道設有明顯的標誌,以保證物料運輸中的人身安全。
機械設備運動部分及旋轉外凸部分,均設置有防護罩殼,以防止傷人;
車間內起重運輸設備的起重機、叉車都設有防護、保險裝置,以保證工人
操作安全和工作環境良好。
起運物料時嚴禁從工人和設備上方越過,以確保安全。車間工作人
員配備安全帽、工作服、手套、工作鞋,以防機械傷害。
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8.2.2.4 抗震
該區抗震設防烈度為 7 度,設計基本地震加速度值為 0.15g,地震
分組為第一組。場地類別Ⅱ類。所有建築物設計均按 7 度抗震設防。
8.2.3 職業衛生主要防護措施
8.2.3.1 防塵、防毒
本廠區生產工序主要為裝配試驗,無粉塵、煙氣產生。
8.2.3.2 噪聲控制
採用低噪聲工藝及設備、合理平面布置以及採用隔聲、消聲、吸聲等
綜合技術措施,控制噪聲危害。如空壓站機房封閉,並設吸音、隔音材料,
以減少噪聲對操作工人的影響。產生較大噪聲的通風機、空壓機等進出口
處均加消音器;機艙、輪轂試驗裝置在設計時考慮吸音、隔音設計;同
時,對相關人員採用個人防護用品,如耳塞、耳罩等進行防護。
8.2.3.3 其它
車間生產工位設防暑降溫用的電風扇,操作室及辦公室設空調。
8.2.3.4 生活輔助設施
廠房設有男(女)更衣室、廁所及其他生活輔助設施。
同時,加強廠區綠化,可起到降低噪聲和淨化空氣的作用,為工作人
員提供良好的活動場所。
8.3 職業安全衛生投資估算
本項目職業安全衛生投資包含於工藝設備及其廠房建設之中。
9 消防
9.1 設計依據和原則
遵照《建築設計防火規範》(GB50016-2006)、《建築物防雷設計規範》
(GB50057-2010)及《機械工廠總平面及運輸設計規範》(JBJ9-96)等國
家有關消防規定,貫徹以「預防為主」的方針,設計中注意減少火災發生
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的可能性,並備有必要的消防措施。
9.2 防火、防爆措施方案
9.2.1 總圖布置
廠區築物布置時,嚴格貫徹「預防為主、防消結合」的方針。廠房之
間的防火間距等都大於規範規定。
9.2.2 建築防火
在單體設計中,考慮防火分區及人員的安全疏散,疏散口的設置及防
火分區的劃分能滿足規範最不利因素的要求。
防火、防爆要求高的車間變配電所與其它部門之間用非燃燒實體牆隔
斷。
廠房及各部門按規定設置消防器材。變配電室設 MFAT35 型推車式幹
粉滅火器,其它地方設 MFA5 型手提乾粉滅火器。
本設計的建築耐久極限為二級,耐火等級為二級。新建廠房的生產類
別為戊類,根據《建築設計防火規範》的規定,設置安全防火門及疏散出
入口,並標明疏散線路。
9.2.3 電氣防雷
本工程建築物的防雷接地按《建築物防雷設計規範》進行設計。
車間內的吊車滑觸線採用防護式安全型滑觸線供電。凡採用插座供電
的迴路均裝有漏電保護器。對有特殊要求的生產、生活場所按國家有關規
範要求設計。採用共用接地系統,以建築物基礎內鋼筋作為共用接地體,
變壓器中性點直接接地。380/220V 系統採用 TN- S 接地系統。
除一般照明外,考慮緊急疏散的場所設置事故照明,移動照明採用24V
安全電壓。
9.2.4 消防給水系統
室外消防給水管網與生產、生活給水管網合用,在管網上設地下式室
外消火栓。設置間距為 120 m。有兩條輸水管道與廠區給水管網連接。
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廠區內設置蓄水池和加壓水泵房一座。在各種條件下能夠保證消防用
水的供水壓力。消防水池設計有效容積為 300~350 m3,水泵間內設有消火
栓水泵兩臺,一用一備。
在辦公樓或廠房輔房屋面設高位水箱,有效容積 12~18m3。
9.3 消防設施投資估算
消防設施投資約 500 萬元,包括在廠區工程、建築工程建設費用之中。
10 節能與合理用能
10.1 設計依據和原則
10.1.1 設計依據
國家的法律法規及行業標準規範等:
《中華人民共和國節約能源法》
《中華人民共和國建築法》
《國家鼓勵發展的資源節約綜合利用和環境保護技術》(國家發改
委 2005 第 65 號)
《淘汰落後生產能力、工藝和產品的目錄》(中華人民共和國國家
經濟貿易委員會令第 6 號)
《機械工業節約能源監測管理暫行規定》
《機械行業節能設計規範》JBJ14-2004
《工程設計節能技術暫行規定》
10.1.2 設計原則
通過合理利用能源、科學管理和生產結構合理化等綜合治理途徑,在
項目實施運行過程實現節電、節水、合理利用能源,以期獲得更好的節
能效果。如:
選用節能型的新工藝、新技術、新設備和新材料;
能源計量器具採用實用、準確的設備、儀表;
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生產過程中注重能源管理,提高能源綜合利用效率。
10.2 能源品種、耗量及能耗指標
項目產品生產的主要工序為裝配及試驗。所需能源主要是電能。
項目規劃用地面積73440㎡。建設各類建築面積33500㎡,配置主要
工藝設備40臺(套)。項目達產年將形成30萬kW大型風電機組總裝試驗
能力,可實現銷售收入10.5億元。
項目各類設備裝機容量約4400kW。工作人員總計約300人。採用一
班制生產。
達產年能耗量數據見表10.2-1。
表 10.2-1 能耗量數據表
序
號
項目名稱 單位
本項目能耗
實物量 折算係數 折標煤(t)
一 年產量(3MW 風電機組) MW 300
產值 萬元 105000
二 年耗量
1 電力(按當量折算) 萬 kWh 280.0 1.229 344.1
2 水 萬 m3 1.7 2.6 4.4
3 採暖(燃煤) 噸 1600.0 1142.9
三 綜合能耗總量 t 標煤 348.5
四 主要指標
單位產量能耗指標 t 標煤/MW 產品 1.16167
項目產值綜合能耗 t 標煤/萬元產值 0.00332
註:市政供熱,未計採暖能耗
上述指標遠低於山西單位生產總值控制能耗指標(2010年為2.21 t
標煤/萬元),達到同行業國內先進水平。
10.3 節能與合理用能措施
10.3.1 採用先進高效專用的生產及試驗設備,提高生產效率,減
少產品製造過程中的能耗。同時採用合理的工藝路線進行設備布置,減
少物流運輸次數和運輸量。
10.3.2 建築布置及功能分區充分考慮利用自然通風、自然採光的
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可能性,為最大程度的利用自然能源、降低運行能耗提供條件。建築的
圍護結構外窗、外牆、屋面的熱工性能滿足建築節能要求,達到夏天隔
熱冬天保溫的效果。
10.3.3 選擇節能變壓器,變配電所和配電設備設置儘量靠近負荷
中心,以降低變壓器及線路損耗各變配電所內低壓出線側上加裝集中電
容自動補償裝置,將功率因數補償到 0.95 以上,降低電能損耗。
10.3.4 在滿足照度要求的前提下,合理進行照明設計、單位面積
的照明指標達到節能要求,如選擇節能型的高效燈具和高效光源,燈具
上裝設電容補償無功功率;根據自然採光照度合理分區分組控制照明開
關;在公共區域設置聲控開關;對道路照明進行實時控制等。
10.3.5 採用節水型衛生器具及配件。其中坐便器採用 6 升衝洗水
箱,衛生間及盥洗槽龍頭採用陶瓷芯龍頭,蹲便器採用延時自閉衝洗閥,
小便器採用感應式自閉衝洗閥,淋浴器混水器應為單把混調開關。
10.3.6 所有泵組、風機採用高效節能產品。
10.3.7 設備冷卻用水均採用循環用水。
10.3.8 屋面雨水應儘可能排到散水流到綠地入滲回灌,減小雨水
的徑流量。
10.3.9 設置能源管理機構,負責節能工作,以加強對能源管理和
經濟核算,降低能源消耗。
11 生產組織及人員培訓
11.1 生產組織
經過幾年的發展,華銳風電已初步建立了適應國際化競爭要求的現
代企業管理體制、管理模式及「扁平式」的管理組織結構。下設公司辦公
室、13 個經營管理部門、4 個總裝基地(子公司)以及研發中心和客服
中心。公司現有員工約 2200 人,其中:管理人員 200 人,工程技術人
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5 3
員 1100 人,工人 900 人。
本項目擬在山西大同裝備製造園區設立華銳風電全資子公司。
11.2 勞動定員
項目所需生產工人根據車間勞動量核定,輔助生產工人根據崗位配
置。
本項目將根據需要將配備各類人員約 300 人。其中:生產工人 180
人,輔助生產工人 60 人,管理、工程技術及售後服務人員約 60 人。
所需人員部分來源於公司總部相關部門,部分社會招聘選用。
11.3 人員培訓
重點提高設計人員的開發設計水平及技術工人掌握、運用新技術的
能力。
通過技術交流、國內外考察及技術講座,使工程技術人員掌握新技
術、新工藝、新材料的知識,了解並掌握國內外同類產品的研發技術和
生產工藝技術。
對生產工人進行理論知識及操作技術培訓,掌握本崗位工序質量控
制的方法和手段、安全生產和勞動保護知識以及所使用設備的維護及故
障排除技能,實行持證上崗。
12 項目實施進度
項目計算期 12 年。其中:
建設期為 3 年,於第 4 年形成設計生產能力。
項目實施計劃見表 12-1。
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5 4
表 12-1 項目實施計劃表
序
號
工作內容
第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 項目前期工作
2 勘察、設計
3 建築工程施工
4 設備購置及安裝調試
5 人員培訓
6 項目投產
7 項目達產
13 工程建設招標方案
13.1 招標範圍
工程項目達到下列標準之一的部分,進行招標:1)施工單項合同估
算價在 200 萬元人民幣以上的建築工程。2)重要設備、材料等貨物的採
購,單項合同估算價在 100 萬元人民幣以上。3)勘察、設計、監理等服
務的採購,單項合同估算價在 50 萬元人民幣以上。
項目本期新增固定資產投資 14100 萬元,主要建設內容為新增生產設
備、試驗設備、起重運輸設備及輔助生產設備等共計 40 臺(套),新建建
築面積 33500 ㎡。
勘察設計自行比價選擇服務單位,廠房土建工程施工及監理招標標選
擇建設單位或服務單位。
新增各類工藝設備 40 臺(套),其中:裝配臺位 12 個,試驗臺位 2
個,起重運輸設備 21 臺,軸承電加熱裝置 1 套,其它輔助生產設備 4
臺(套)。除起重運輸設備外,多為非標設備。非標設備採用自行比價
方式採購。
採用公開招標方式的內容,招標人應當向三家以上具備招標項目的
製造能力、資信良好的特定的法人或者其他組織發出投標邀請書。選擇
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5 5
報價合理、滿足工期、技術實力雄厚的施工單位或服務單位承擔本工程
相關任務。
自製非標設備的設計製造、安裝調試、質量監控等工作,由公司組
織企業各有關職能部門協作進行。
13.2 招標組織形成和招標方式
企業不具有自行招標的資質,故採用委託招標的形式。根據各單項工
程內容採取公開招標。
詳見招標基本情況表。
14 投資估算及資金籌措
14.1 投資估算
14.1.1 投資估算的依據
14.1.1.1 建築工程費用
本項目新建建築建築面積 3500 ㎡。
建築工程費用將參照當地近期完工類似工程的造價水平進行估算。
14.1.1.2 工藝設備及安裝工程費用
新增設備價格按詢價或估算價格確定。
新增工藝設備的基礎費、安裝費以及調試費按《機械工業建設項目概
算編制辦法及各項概算指標》計算。
14.1.1.3 工程建設其他費用
參照各主管部門規定以及當地市場價格估算。
工程建設其他費用包括徵地費、建設單位管理費,建設項目前期費,
勘察費、設計費,工程建設監理費,招標費用等。
徵地費按 5 萬元/畝計。
其它費用依據國家標準,參考市場實際情況估算。
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14.1.1.4 預備費
包括基本預備費和價差預備費。
基本預備費:以建築安裝工程費、設備購置費、工程建設其他費之和
為基數,乘以各地或主管部門規定的費率計算,本項目預備費率約取 4%。
價差預備費:根據建設項目分年度投資額,按國家或地區建設行政主
管部門定期測定和發布的年投資價格指數計算。本項目未考慮。
14.1.1.5 建設期利息
本項目建設投資來源於註冊資本及股東募集,無建設期利息。
14.1.2 投資估算
14.1.2.1 固定資產投資估算
本項目固定資產投資 14100 萬元,投資構成見表 14.1.2-1。
表 14.1.2-1 固定資產投資構成表
序號 項目或費用名稱
固定資產
備註
投資金額 佔比(%)
1 建築工程費用 9082 64.4
2 設備購置及安裝調試費用 3486 24.7
3 工程建設其它費用 1014 7.2 含徵地費 551 萬元
4 預備費用 518 3.7
5 建設期利息
合計 14100 100
固定資產投資詳見附表。
14.1.2.2 流動資金估算
採用詳細估算法估算流動資金需求量。本項目需要流動資金投資
56400 萬元。流動資金估算詳見經表 1。
14.2 資金籌措及投資使用計劃
項目固定資產投資 14100 萬元,全部由企業自籌。
流動資金投資 56400 萬元,其中申請銀行貸款 39500 萬元(70%),
企業自籌 16900 萬元(30%)。
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項目所需自籌資金,來源於公司註冊資本或母公司投入。
項目總投資=固定資產投資+鋪底流動資金=31000 萬元
項目總資金=固定資產投資+流動資金投資=70500 萬元
新增投資計劃與資金籌措見經表 2。
15 財務評價
15.1 概述
15.1.1 財務評價方法
依據國家計委、建設部頒布的「建設項目經濟評價方法與參數」進行
本項目財務評價及分析。
15.1.2 財務評價範圍
以基地本期建設內容為範圍計算相關產能、成本、效益。
15.2 財務評價基礎數據與參數選取
15.2.1 財務價格
參照市場價格及其變化趨勢確定本項目產品銷售價格、外購原材料
及部件價格。均按不含增值稅考慮。
15.2.2 建設期、達產期、計算期
計算期定為 12 年,其中建設期 3 年,於第 4 年達產。
15.2.3 勞動定員及工資福利
職工按 500 人計算。人均工資福利按 6 萬元/人·年計算,並考慮一
定的增長幅度。
15.2.4 財務基準收益率
財務基準收益率考慮銀行貸款利率、行業收益率等因素取 12%。
15.2.5 有關稅率
增值稅率:17%
銷售稅金及附加主要為城市建設維護稅、教育費附加及價格調控基
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金。城建稅、教育費附加、價格調控基金:分別按照應納流轉稅額的 7%、
3%、1.5%計繳。
所得稅率:25%
項目經濟分析未考慮稅收優惠政策。
15.3 財務計算
15.3.1 銷售收入、銷售稅金及附加計算
達產年銷售收入為 105000 萬元。增值稅 3677 萬元,銷售稅金及附
加 423 萬元。
銷售收入和銷售稅金及附加估算見經表 3、經表 6。
15.3.2 成本費用計算
15.3.2.1 原材料及燃料動力費用
以企業現有典型產品的原材料及燃料動力價格為基礎,參照產品的
單價進行單位原材料、燃料、動力成本估算。
15.3.2.2 固定資產折舊及無形資產攤銷估算
固定資產綜合折舊率取 6%。徵地費用按 50 年攤銷。
折舊、攤銷費用估算見經表 4。
15.3.2.3 工資及福利
工資及福利以企業現有指標為計算基礎計算。人均工資及福利費按
年 6 萬元計算。
15.3.2.4 財務費用
流動資金借款年利率為 6.56%。無長期貸款。
15.3.2.5 其它費用
其他費用按企業財務報表中製造費用、管理費用、財務費用及銷售
費用扣除其中工資福利、折舊、修理費以及利息支出等費用後的總和,
根據企業現有水平和固定成本所佔比例進行估算。包括易耗品消耗、外
協、工裝等費用。
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總成本費用估算見經表 5。
15.3.3 利潤及分配
項目達產年利潤總額為 7739 萬元。所得稅 1935 萬元。
在可供分配的利潤中,提取 20%的作為盈餘公積金。
利潤及分配見經表 7。
15.4 財務評價指標
15.4.1 盈利能力分析
15.4.1.1 投資利潤率、投資利稅率(達產年)
項目投資利潤率(利潤總額)=利潤總額÷總資金×100%=11.0%
項目投資利稅率=利稅總額÷總資金×100%=16.8%
15.4.1.2 財務內部收益率、財務淨現值、投資回收期
企業所在行業的財務基準收益率為 12%。
按所得稅後數據計算:
項目投資財務內部收益率為 14.4%,高於基準收益率。投資財務淨
現值為 6009 萬元,大於零。投資回收期為 9.7 年,短於行業平均水平。
按所得稅前數據計算:
項目投資財務內部收益率為 18.1%,高於基準收益率。投資財務淨
現值為 14702 萬元,大於零。投資回收期為 8.4 年,短於行業平均水平。
現金流量分析見經表 8。
15.4.2 清償能力分析
通過計算資產負債率、流動比率、速動比率來考察項目的財務狀況
及貸款的清償能力。
15.4.2.1 資金來源與運用
資金來源與運用見經表 9,可以看出,項目計算期內各年資金均有
盈餘。
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15.4.2.2 資產負債情況
資產負債表見經表 10。
從表中可以看出,項目計算期內,資產負債率為 60%~76%,流動
比率為 118%~162%,速動比率為 76%~120%,說明企業具有較強的償債
能力、變現能力。
15.4.2.3 貸款償還情況
本項目無長期貸款。
15.5 財務不確定性分析
15.5.1 盈虧平衡分析
BEP(全部)
=固定成本÷(銷售收入-銷售稅金及附加-可變成本)×100%
=31.1%
上述數據表明項目達到設計生產能力的 31.1%時企業即可保本。
15.5.2 敏感性分析
銷售收入(價格)、經營成本、固定資產投資等數據與市場密切相
關或來源於預測,存在變化的可能性,具有不確定性,其發生變化對所
得稅後項目投資財務內部收益率的影響程度見表 15.5.2-1,敏感度係數
見表 15.5.2-2。
表 15.5.2-1 所得稅後項目投資財務內部收益率敏感性分析表
序號 變化因素
變動幅度
-5% -2.5% 基本方案 +2.5% +5%
1 固定資產投資 14.4 14.3 14.2
2 經營成本 14.4 10.2 6.2
3 銷售價格 5.2 9.7 14.4
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表 15.5.2-2 敏感度係數表
變動
趨勢
變動區間
變動因素
固定資產投資 經營成本 銷售價格
增加
0~+2.5% -0.28 -11.67
+2.5%~+5% -0.28 -15.69
0~+5%平均 -0.28 -11.39
減少
0~-2.5% -13.06
-2.5%~-5% -18.56
0~-5%平均 -12.78
計算結果表明,在不確定性因素中,產品銷售價格的變化對指標的
影響最大,經營成本次之,固定資產投資影響較小。
基準收益率取 12%,按所得稅後的指標來進行衡量,項目可承受的
銷售價格降低、經營成本增加以及固定資產投資增加的幅度分別為
1.3%、1.5%、50%左右。項目具有一定的抗風險能力。
項目敏感性分析見經表 11。
15.6 財務評價結論及建議
從財務預測結果看,實施本項目後,企業可獲較好的經濟效益,並
具有較強的抗風險能力,項目在財務上是可行的。
項目主要數據和指標見經表 12。
16 結論意見與建議
16.1 結論意見
16.1.1 山西是我國重要的綜合能源基地,也是我國低風速風能資源
較豐富的地區,「十二五」 將加大能源產業的結構調整力度,大力開發
風電新能源,形成大同、朔州、忻州、晉南四大基地,風電裝備市場前
景良好。華銳風電通過大同風電裝備製造基地建設形成適合當地風能資
源條件大型風電機組生產能力,對完善企業自身產業布局、增強綜合競
爭力,以及滿足地方風電產業快速發展要求、增強能源保障能力,減少
華銳風電(大同) 風電裝備製造基地建設
6 2
對不可再生資源的依賴和對環境的破壞,以及提高我國低風速大型風電
機組的能力和水平等均有著十分重要的作用和意義,項目建設是必要
的。
16.1.2 本項目建設總投資 31000 萬元,其中:固定資產投資 14100
萬元,鋪底流動資金投資 16900 萬元。主要建設內容為徵用規劃建設用
地面積 7.344 萬㎡,建設各類建築面積 33500 ㎡,配置主要裝配、試驗
及運輸設備等 40 臺(套),並對項目公用動力工程、廠區工程進行適應
性建設。項目建設完成後,華銳風電大同基地將形成 30 萬 kW(折合 100
套 3MW 風電機組)大型風電機組總裝試驗能力。
16.1.3 項目達產年可實現銷售收入 105000 萬元,利潤總額 7739 萬
元。項目投資利潤率 11.0%、投資利稅率 16.8%。所得稅後,項目投資
回收期 9.7 年,財務淨現值(i=12%)6009 萬元,財務內部收益率 14.4%。
具有較好的經濟效益。
綜上所述,本報告認為:
該項目產品的區域市場前景良好,項目建設能夠滿足國家、地方以
及企業發展的需要,項目建設是必要的。
項目建設方案主要針對適合當地風場使用大型風電機組的規模化
生產而進行,項目完成後企業將形成較大的生產能力,並可實現較好的
經濟效益,項目是可行的。
16.2 建議
16.2.1 由於本項目產品重量、尺寸大,設備的運輸、安裝、運營維
修複雜困難,故對風電機組的可靠性、耐久性要求嚴格。企業應積極推
進與國內外同行的技術交流,積極跟蹤國際先進技術,在技術創新上增
加投入和力度,不斷提高產品研製能力和水平。
16.2.2 基地產品生產以總裝試驗為主,由於風電設備所處的運行環
境複雜多變,企業應慎重選擇產品相關合作及配套企業,嚴格把握配套
華銳風電(大同) 風電裝備製造基地建設
6 3
產品質量,避免風電廠建成後不能正常投入運行,或者經常維修而無法
正常負荷工作的風險。
16.2.3 風電設備製造業競爭日趨激烈,華銳風電應加快建設進程,
儘快形成生產能力,以進一步降低產品成本,同時,在質量保證、技術
支持、售後服務等方面為風電場提供更為快捷、可靠的服務,不斷增強
企業的綜合競爭能力,確立和保持在行業中的優勢地位。
16.2.4 適應企業發展的需要,優化人力資源結構,實行多種方式,
充分發揮員工的創造性。並有針對性地加強崗位技能培訓。
16.2.5 通過申請銀行貸款、企業自籌、社會融資以及引進戰略投資
者等多種融資渠道,來保證項目建設投入需要。
附表1
單位:萬元
新增固定資產投資 33500 9082 3280 206 1532 14100 100.0
一 工程費用 33500 9082 3280 206 12568 89.1
1.1 1#廠房 4000 1120 735 37 1892 13.4
1.2 2#廠房 16100 3864 1805 90 5759 40.8
1.3 1#備件庫 10200 2040 460 23 2523 17.9
1.4 辦公樓 3000 1050 1050 7.4
1.5 門衛及水泵房 200 100 100 0.7
1.6 公用動力設備 280 56 336 2.4
1.7 廠區工程(道路、綠化、管網、圍牆等) 908 908 6.4
二 工程建設其它費用 1014 1014 7.2
2.1 徵地費 73440 551 551 3.9
2.2 建設單位管理費 67 67 0.5
2.3 前期工作費用 18 18 0.1
2.4 勘察費 27 27 0.2
2.5 設計費 165 165 1.2
2.6 建設單位臨時設施費 23 23 0.2
2.7 工程建設監理費 98 98 0.7
2.8 招標代理費 35 35 0.2
2.9 辦公生活家具費 20 20 0.1
2.10 培訓費 10 10 0.1
三 預備費用 518 518 3.7
3.1 基本預備費 518 518 3.7
3.2 漲價預備費
四 建設期利息
投資構成比例(%) 64.4 23.3 1.5 10.9 100.0
設備運雜
基礎調試
其它費用 合計
佔固定資產投資
比例(%)
固定資產總投資估算表
序號 工程項目
建築面積
(m2)
建築工程 設備購置
附表2
0.8
每臺 合計 單價 總價
1#廠房
生產及輔助設備 7 60.0 180.0
1 輪轂裝配臺位 含工作檯架、工具器具等 國產 5 8.0 40.0
2 輪轂試驗臺 3MW 自製 1 60.0 60.0 110.0 110.0
3 部裝生產線 含工作檯架、工具器具等 1 30.0 30.0
起重運輸設備 4 252.0 505.0
1 橋式起重機 Gn=80/20t,Sn=34m H=14m 國產 2 55+30+5.5*2+15*2 252.0 210.0 420.0
2 電動平車 100t 國產 1 30.0 60.0 蓄電池
3 叉車 5t 國產 1 25.0 25.0
其它輔助設備 1 100.0 50.0
1 其它 1 100.0 50.0
合計 12 312.0 735.0
2#廠房
生產及輔助設備 8 1700.0 800.0
1 機艙裝配臺位 含工作檯架、工具器具等 國產 5 10.0 50.0
2 機艙試驗臺 3MW 自製 1 1600 0 1600 0 650 0 650 0 690V 採用非標試驗變壓器
數量
(臺、套)
電力(kW) 投資
備註
新增主要工藝設備明細表
單位:萬元
序號 設備名稱 型號及主要規格 製造者
2 機艙試驗臺 3MW 自製 1 1600.0 1600.0 650.0 650.0 690V,採用非標試驗變壓器
3 部裝生產線 含工作檯架、工具器具等 1 60.0 60.0
4 軸承裝配電加熱裝置 3MW 國產 1 100.0 40.0 40.0
起重運輸設備 9 570.8 905.0
1 橋式起重機 Gn=80/20t,Sn=34m H=14m 國產 2 55+30+5.5*2+15*2 252.0 210.0 420.0
2 橋式起重機 Gn=50/10t,Sn=34m H=12m 國產 2 55+26+8.5+13 205.0 140.0 280.0
3 橋式起重機 Gn=20/5t,Sn=34.5m H=10m 國產 2 30+7.5+2.2*2+7.5*2 113.8 60.0 120.0
4 電動平車 150t 國產 1 35.0 35.0 蓄電池
5 叉車 5t 國產 2 25.0 50.0
其它輔助設備 1 300.0 100.0
1 其它 1 300.0 100.0
合計 18 2570.8 1805.0
1#備件庫
起重運輸設備 8 270.6 310.0
1 橋式起重機 Gn=20/5t,Sn=28.5m H=10m 國產 2 30+7.5+2.2*2+7.5*2 113.8 50.0 100.0
2 橋式起重機 Gn=10t 國產 4 22+1.1*2+7.5*2 156.8 40.0 160.0
0.8
每臺 合計 單價 總價
數量
(臺、套)
電力(kW) 投資
備註
新增主要工藝設備明細表
單位:萬元
序號 設備名稱 型號及主要規格 製造者
3 叉車 5t 國產 2 25.0 50.0
其它輔助設備 2 100.0 150.0
1 貨架 國產 1 100.0
2 其它 1 100.0 50.0
合計 10 370.6 460.0
總計 40 3253.4 3000.0
附表3
長度(m)
(軸線)
寬度(m)
(軸線)
軌高
(m)
最大吊車噸位(t)
建築高
度(m)
單方造價
(萬元/m2) 合計
1 1#廠房 4000 3400 90 36 14 80 20 1 鋼結構 戊 二 0.28 1120 端部設三層輔房
2 2#廠房 16100 14300 126 108 12、14、12 50、80、20 20 1 鋼結構 戊 二 0.24 3864 端部設三層輔房
3 1#備件庫 10200 10200 90 108 8、10、8 10、20、10 16 1 鋼結構 戊 二 0.20 2040
4 辦公樓 3000 1200 13 3 混凝土框架結構 戊 二 0.35 1050
5 門衛及水泵房 200 300 4 1 混凝土框架結構 二 0.5 100
6 廠區工程 908
合計 33500 29400
工程項目
建築面積
(m2)
佔地面積
(m2)
耐火
等級
火災危
險性類
別
建築參數
層數
新建建(構)築物一覽表
序號 結構形式
投資 (萬元)
備註
附表4
建設項目名稱:
全部招標 部分招標 自行招標 委託招標 公開招標 邀請招標
1 勘察 △
2 設計 △ 35
3 廠房建築工程 △ 9082 38 29
4 設備基礎安裝工程 38
5 監理 △ 98
6 設備 △ △ △ 1410
7 重要材料
8 其它
招標方式 不採用招
標
招標估算金
額(萬元)
擬劃分標
段(個)
對投標單位資
質等級要求
備註
情況說明:本項目新增固定資產投資14100萬元,主要建設內容為配置各類工藝設備等共計40臺(套),新建建築面積33500㎡。廠房土建工程、設計及監理
招標標選擇建設單位或服務單位。新增各類工藝設備除橋式起重機等標準設備公開招標外,其餘設備多為非標設備或所需金額較小,採用自行比價方式採購
。
招標基本情況表
序號 設備名稱
招標範圍 招標組織形式
流動資金估算表
經表1 單位:萬元
序號 項 目
周轉次
數
周轉
天數
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 備註
1 流動資產 45156 90311 150585 150585 150585 150585 150585 150585 150585 150585 150585
1.1 現金 12 30 241 491 838 838 838 838 838 838 838 838 838
1.2 應收帳款 2 180 15750 31500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500
1.3 存貨 16746 33466 55877 55877 55877 55877 55877 55877 55877 55877 55877
1.3.1 原材料及燃料 4 90 6253 12506 20858 20858 20858 20858 20858 20858 20858 20858 20858
1.3.3 在產品、產成品 2.67 135 10493 20960 35019 35019 35019 35019 35019 35019 35019 35019 35019
1.4 預付帳款 2 180 12419 24854 41370 41370 41370 41370 41370 41370 41370 41370 41370
2 流動負債 28256 56511 94185 94185 94185 94185 94185 94185 94185 94185 94185
2.1 應付帳款 2 180 12506 25011 41685 41685 41685 41685 41685 41685 41685 41685 41685
2.2 預收帳款 2 180 15750 31500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500
3 流動資金投資 16900 33800 56400 56400 56400 56400 56400 56400 56400 56400 56400
其中:短期流動資金借款 11800 23700 39500 39500 39500 39500 39500 39500 39500 39500 39500
4 流動資金投資增加額 16900 33800 56400 56400 56400 56400 56400 56400 56400 56400 56400
其中:短期流動資金借款 11800 23700 39500 39500 39500 39500 39500 39500 39500 39500 39500
自籌 5100 10100 16900 16900 16900 16900 16900 16900 16900 16900 16900
5 流動資金投資本年增加額 16900 16900 22600 56400
其中:短期流動資金借款 11800 11900 15800 39500
自籌 5100 5000 6800 16900
經表2 單位:萬元
序號 項 目 1 2 3 4 5 合計 備註
1 項目新增總資金 4200 22500 21200 22600 70500
1.1 固定資產總投資 4200 5600 4300 14100
1.1.1 固定資產投資 4200 5600 4300 14100
1.1.2 建設期利息
1.2 流動資金 16900 16900 22600 56400
2 資金籌措 4200 22500 21200 22600 70500
2.1 自籌資金 4200 10700 9300 6800 31000
其中:用於流動資金 5100 5000 6800 16900
固定資產投資 4200 5600 4300 14100
2.2 借款 11800 11900 15800 39500
2.2.1 長期借款
2.2.2 流動資金借款 11800 11900 15800 39500
2.2.3 其他短期借款
2.3 申請撥款
投 資 計 劃 與 資 金 籌 措 表
銷售收入測算表(不含稅)
經表3 單位:套、萬元
1 3MW風電機組 1050 30 31500 60 63000 100 105000 100 105000
合 計 30 31500 60 63000 100 105000 100 105000
3 4
產量 收入 產量 收入
1 2
收入
單價
(萬元/
套) 產量 產量 收入
5
產量 收入
序
號
代表產品名稱
經表4 單位:萬元
序號 項目
費率
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
固定資產
1 本項目新增固定資產
原值 3649 9249 13549 13549 13549 13549 13549 13549 13549 13549 13549
折舊費 6.0 109 555 813 813 813 813 813 813 813 813 813
淨值 3540 8585 12072 11259 10446 9633 8820 8007 7194 6381 5568
2 利用原有固定資產
原值
折舊費
淨值
無形及遞延資產
1 新增 551 551 551 551 551 551 551 551 551 551 551
攤銷 2.0 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
淨值 545 534 523 512 501 490 479 468 457 446 435
2 原有
攤銷 10.0
淨值
折舊及攤銷費用估算表
總 成 本 費 用 估 算 表
經表5 單位:萬元
序號 項 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 外購原材料 24822 49644 82740 82740 82740 82740 82740 82740 82740 82740 82740
2 外購燃料、動力 189 378 630 630 630 630 630 630 630 630 630
3 工資及福利 528 1162 2178 2178 2178 2178 2178 2178 2178 2178 2178
4 折舊及攤銷費 115 566 824 824 824 824 824 824 824 824 824
5 財務費用 774 1555 2591 2591 2591 2591 2591 2591 2591 2591 2591
6 其它費用 2363 4725 7875 7875 7875 7875 7875 7875 7875 7875 7875
總成本費用 28791 58030 96838 96838 96838 96838 96838 96838 96838 96838 96838
其中:固定成本 852 2092 3488 3488 3488 3488 3488 3488 3488 3488 3488
變動成本 27939 55938 93350 93350 93350 93350 93350 93350 93350 93350 93350
經營成本 27902 55909 93423 93423 93423 93423 93423 93423 93423 93423 93423
註:達產年盈虧平衡點 31.1 %。
增值稅、銷售稅金及附加測算表
經表6 單位:萬元
序號 項目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 銷項稅金 5355 10710 17850 17850 17850 17850 17850 17850 17850 17850 17850
2 進項稅金 4252 8504 14173 14173 14173 14173 14173 14173 14173 14173 14173
3 增值稅 1103 2206 3677 3677 3677 3677 3677 3677 3677 3677 3677
4 銷售稅金及附加 127 254 423 423 423 423 423 423 423 423 423
利潤及利潤分配表
經表7 單位:萬元
序號 項 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.1 產品銷售收入 31500 63000 105000 105000 105000 105000 105000 105000 105000 105000 105000
1.2 減:總成本費用 28791 58030 96838 96838 96838 96838 96838 96838 96838 96838 96838
1.3 銷售稅金及附加 127 254 423 423 423 423 423 423 423 423 423
1.4 利潤總額 2582 4716 7739 7739 7739 7739 7739 7739 7739 7739 7739
1.5 減:所得稅 646 1179 1935 1935 1935 1935 1935 1935 1935 1935 1935
1.6 淨利潤 1936 3537 5804 5804 5804 5804 5804 5804 5804 5804 5804
1.7 公積金 290 531 871 871 871 871 871 871 871 871 871
1.7.1 累計公積金 290 821 1692 2563 3434 4305 5176 6047 6918 7789 8660
1.8 未分配利潤 1646 3006 4933 4933 4933 4933 4933 4933 4933 4933 4933
1.8.1 累計可分配利潤 1646 4652 9585 14518 19451 24384 29317 34250 39183 44116 49049
1.9 息稅前利潤 3356 6271 10330 10330 10330 10330 10330 10330 10330 10330 10330
1.10 息稅折舊攤銷前利潤 3471 6837 11154 11154 11154 11154 11154 11154 11154 11154 11154
現金流量表(全部投資)
經表8 單位:萬元
序號 項目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計
1 現金流入 31500 63000 105000 105000 105000 105000 105000 105000 105000 105000 166968 1101468
1.1 銷售收入 31500 63000 105000 105000 105000 105000 105000 105000 105000 105000 105000 1039500
1.2 回收固定資產餘值 5568 5568
1.3 回收流動資金 56400 56400
2 現金流出 4200 51175 78542 118381 95781 95781 95781 95781 95781 95781 95781 95781 1018546
2.1 固定資產投資 4200 5600 4300 14100
2.2 流動資金 16900 16900 22600 56400
2.3 經營成本 27902 55909 93423 93423 93423 93423 93423 93423 93423 93423 93423 924618
2.4 銷售稅金及附加 127 254 423 423 423 423 423 423 423 423 423 4188
2.5 所得稅 646 1179 1935 1935 1935 1935 1935 1935 1935 1935 1935 19240
3 淨現金流量 -4200 -19675 -15542 -13381 9219 9219 9219 9219 9219 9219 9219 71187 82922
4 累計淨現金流量 -4200 -23875 -39417 -52798 -43579 -34360 -25141 -15922 -6703 2516 11735 82922
5 稅前淨現金流量 -4200 -19029 -14363 -11446 11154 11154 11154 11154 11154 11154 11154 73122 102162
6 稅前累計淨現金流量 -4200 -23229 -37592 -49038 -37884 -26730 -15576 -4422 6732 17886 29040 102162
淨現值(Ic=12%): 6009 萬元 14702 萬元
內部收益率: 14.4% 18.1%
投資回收期: 9.7 年 8.4 年
所得稅後 所得稅前
經表9 單位:萬元
序號 項 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計
1 資金來源 4200 25197 26482 31163 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 8563 155546
1.1 利潤總額 2582 4716 7739 7739 7739 7739 7739 7739 7739 7739 7739 76949
1.2 折舊費 109 555 813 813 813 813 813 813 813 813 813 7981
1.3 攤銷費用 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 116
1.4 本項目長期借款
1.5 本項目流動資金借款 11800 11900 15800 39500
1.6 註冊資本及募集資金投入 4200 10700 9300 6800 31000
1.7 撥款
1.8 回收固定資產餘值
1.9 回收流動資金
2 資金運用 4200 23146 22379 24535 1935 1935 1935 1935 1935 1935 1935 1935 89740
2.1 固定資產投資 4200 5600 4300 14100
2.2 建設期利息
2.3 本項目流動資金 16900 16900 22600 56400
2.4 所得稅 646 1179 1935 1935 1935 1935 1935 1935 1935 1935 1935 19240
2.5 償還本項目長期借款
2.6 償還流動資金借款
3 盈餘資金 2051 4103 6628 6628 6628 6628 6628 6628 6628 6628 6628 65806
4 累計盈餘資金 2051 6154 12782 19410 26038 32666 39294 45922 52550 59178 65806
資金來源與運用表
經表10 單位:萬元
序號 項 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 資產 4200 56892 109884 175962 181766 187570 193374 199178 204982 210786 216590 222394
1.1 流動資產總額 47207 96465 163367 169995 176623 183251 189879 196507 203135 209763 216391
1.1.1 現金 241 491 838 838 838 838 838 838 838 838 838
1.1.2 應收帳款 15750 31500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500
1.1.3 存貨 16746 33466 55877 55877 55877 55877 55877 55877 55877 55877 55877
1.1.4 其它應收款
1.1.5 預付帳款 12419 24854 41370 41370 41370 41370 41370 41370 41370 41370 41370
1.1.6 累計盈餘資金 2051 6154 12782 19410 26038 32666 39294 45922 52550 59178 65806
1.2 長期投資
1.3 在建工程 4200 5600 4300
1.4 固定資產淨值 3540 8585 12072 11259 10446 9633 8820 8007 7194 6381 5568
1.5 無形及遞延資產 545 534 523 512 501 490 479 468 457 446 435
2 負債及所有者權益 4200 56892 109884 175962 181766 187570 193374 199178 204982 210786 216590 222394
2.1 負債 40056 80211 133685 133685 133685 133685 133685 133685 133685 133685 133685
2.1.1 流動負債總額 40056 80211 133685 133685 133685 133685 133685 133685 133685 133685 133685
2.1.1.1 流動資金借款 11800 23700 39500 39500 39500 39500 39500 39500 39500 39500 39500
2.1.1.2 應付帳款 12506 25011 41685 41685 41685 41685 41685 41685 41685 41685 41685
2.1.1.3 預收帳款 15750 31500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500
2.1.1.4 其他應付帳款
2.1.2 長期借款
2.1.3 其他長期負債
2.2 所有者權益 4200 16836 29673 42277 48081 53885 59689 65493 71297 77101 82905 88709
2.2.1 實收資本 4200 14900 24200 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000
2.2.2 資本公積金
2.2.3 累計盈餘公積金 290 821 1692 2563 3434 4305 5176 6047 6918 7789 8660
2.2.4 累計未分配利潤 1646 4652 9585 14518 19451 24384 29317 34250 39183 44116 49049
1.資產負債率 0.70 0.73 0.76 0.74 0.71 0.69 0.67 0.65 0.63 0.62 0.60
2.流動比率 1.18 1.20 1.22 1.27 1.32 1.37 1.42 1.47 1.52 1.57 1.62
3.速動比率 0.76 0.79 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00 1.05 1.10 1.15 1.20
資 產 負 債 表
經表11
所得稅後 所得稅前 所得稅後 所得稅前 所得稅後 所得稅前 所得稅後 所得稅前 所得稅後 所得稅前
1 固定資產投資變化
財務內部收益率(%) 14.4 18.1 14.3 17.9 14.2 17.8
投資回收期(年) 9.7 8.4 9.8 8.4 9.8 8.5
步長STEP= 2.5
2 經營成本變化
財務內部收益率(%) 14.4 18.1 10.2 13.7 6.2 9.6
投資回收期 9.7 8.4 12.3 10.1 17.6 12.9
步長STEP= 2.5
3 銷售價格變化
財務內部收益率(%) 5.2 8.6 9.7 13.2 14.4 18.1
投資回收期(年) 19.8 14.0 12.8 10.3 9.7 8.4
步長STEP= 2.5
+STEP% +2*STEP%
敏感性分析表(增量投資)
序號 變化因素
-2*STEP% -STEP% 基本方案
經表12
序號 項目名稱 單位 數據及指標 備 注
一 主要數據
1 年產量 MW 300
其中:3MW風電機組 臺 100
2 銷售收入 萬元 105000
3 銷售稅金 萬元 423
4 增值稅 萬元 3677
5 利潤總額 萬元 7739
6 淨利潤(減所得稅) 萬元 5804
7 工作人員總數 人 300
8 固定資產投資 萬元 14100
9 流動資產投資 萬元 56400
其中:鋪底流動資金 萬元 16900
10 項目總投資 萬元 31000 固定資產投資+鋪底流動資金投資
11 項目總資金 萬元 70500 固定資產投資+全部流動資金投資
12 電力安裝容量 kW 4299
13 年耗電量 萬kWh 270
14 年耗水量 萬m3 1.70
15 綜合能耗 t標煤 336.2
二 指標
1 全員勞動生產率
(工業增加值)
萬元/人 49.5
2 投入產出比 7.4 銷售收入/固定資產投資
3 投資利潤率 % 11.0 利潤總額/總資金
4 投資利稅率 % 16.8 (增值稅+銷售稅金及附加+利潤總
額)/總資金
5 盈虧平衡點 % 31.1
6 貸款償還期 年 5.0
7 投資回收期:所得稅後 年 9.7
所得稅前 年 8.4
8 內部收益率:所得稅後 % 14.4
所得稅前 % 18.1
9 財務淨現值:所得稅後 萬元 6009.0 (i=12%)
所得稅前 萬元 14702.0
10 資產負債率 % 76.0
11 流動比率 % 122.0
12 速動比率 % 80.0
項目產值綜合能耗 t標煤/萬元產值 0.003202
全廠主要數據及指標對比表(達產年)
華銳風電科技(唐山)有限公司
樂亭風電裝備製造基地建設項目
可行性研究報告
中 國 中 元 國 際 工 程 公 司
二○一二年三月 北京
報告編制人員
羅衛東 高級工程師
趙宏訓 高級工程師
項聿鑫 工 程 師
於連會 高級工程師
武陶陶 工 程 師
洪漢寧 高級工程師
鄭榮軍 工 程 師
譚立國 高級工程師
周 權 工 程 師
徐 濤 工 程 師
目 錄
1 總論 ........................................................................................................... 1
1.1 項目名稱及建設單位 ......................................................................... 1
1.2 報告編制的依據與範圍 ..................................................................... 1
1.3 報告編制的主要內容 ......................................................................... 2
1.4 結論意見 ............................................................................................. 8
2 企業的基本情況 ....................................................................................... 9
2.1 歷史沿革及行業地位 ......................................................................... 9
2.2 組織構架與人員 ................................................................................. 9
2.3 現有研製生產能力和條件............................................................... 10
2.4 公司經營宗旨及發展規劃............................................................... 10
2.5 經營狀況 ........................................................................................... 11
3 需求分析 ................................................................................................. 11
3.1 市場需求預測 ................................................................................... 11
3.2 擬建規模 ........................................................................................... 22
4 廠址及建設條件 ..................................................................................... 25
4.1 廠址 ................................................................................................... 25
4.2 氣象及工程地質條件 ....................................................................... 27
4.3 建設條件 ........................................................................................... 30
5 物料供應與生產協作 ............................................................................. 31
5.1 主要物料供應 ................................................................................... 31
5.2 燃料和動力 ....................................................................................... 31
5.3 生產協作 ........................................................................................... 31
6 工程設計方案 ......................................................................................... 31
6.1 項目建設目標、原則與主要內容 .................................................. 31
6.2 工藝 ................................................................................................... 33
6.3 總圖和運輸 ....................................................................................... 38
6.4 土建 ................................................................................................... 40
6.5 給排水 ............................................................................................... 42
6.6 電氣 ................................................................................................... 43
6.7 燃料動力 ........................................................................................... 44
6.8 採暖、通風和空調 ........................................................................... 44
7 環境保護 ................................................................................................. 46
7.1 設計依據和原則 ............................................................................... 46
7.2 主要汙染源、汙染物及防治措施 .................................................. 46
7.3 環境保護投資估算 ........................................................................... 48
8 職業安全衛生 ......................................................................................... 48
8.1 主要危險因素、有害因素............................................................... 48
8.2 防範措施方案 ................................................................................... 49
8.3 職業安全衛生投資估算 ................................................................... 51
9 消防 ......................................................................................................... 51
9.1 設計依據和原則 ............................................................................... 51
9.2 防火、防爆措施方案 ....................................................................... 51
9.3 消防設施投資估算 ........................................................................... 52
10 節能與合理用能 .................................................................................. 52
10.1 設計依據和原則 ............................................................................... 52
10.2 能源品種、耗量及能耗指標 .......................................................... 53
10.3 節能與合理用能措施 ....................................................................... 54
11 生產組織及人員培訓 .......................................................................... 55
11.1 生產組織 ........................................................................................... 55
11.2 勞動定員 ........................................................................................... 55
11.3 人員培訓 ........................................................................................... 56
12 項目實施進度 ...................................................................................... 56
13 工程建設招標方案 .............................................................................. 56
13.1 招標範圍 ........................................................................................... 56
13.2 招標組織形成和招標方式............................................................... 57
14 投資估算及資金籌措 .......................................................................... 57
14.1 投資估算 ........................................................................................... 57
14.2 資金籌措及投資使用計劃............................................................... 59
15 財務評價 .............................................................................................. 59
15.1 概述 ................................................................................................... 59
15.2 財務評價基礎數據與參數選取 ...................................................... 60
15.3 財務計算 ........................................................................................... 60
15.4 財務評價指標 ................................................................................... 61
15.5 財務不確定性分析 ........................................................................... 62
15.6 財務評價結論及建議 ....................................................................... 63
16 風險分析與控制 .................................................................................. 64
16.1 項目主要風險因素及程度分析 ...................................................... 64
16.2 防範和降低風險對策 ....................................................................... 65
附表:固定資產總投資估算表
新增主要工藝設備明細表
新建建(構)築物一覽表
招標基本情況表
經表 1-12
附圖:廠區總平面布置圖
1 總論
1.1 項目名稱及建設單位
1.1.1 項目名稱
樂亭風電裝備製造基地建設項目
1.1.2 項目建設單位
建設單位:華銳風電科技(唐山)有限公司
(為華銳風電科技(集團)股份有限公司(簡稱華銳風電)在河北
樂亭設立的全資子公司)
建設地點:河北省·唐山市·樂亭縣
法定代表人:韓俊良
項目負責人:鄧燕
1.2 報告編制的依據與範圍
1.2.1 報告編制的依據
1.2.1.1 華銳風電委託我公司編制河北樂亭風電裝備製造基地建設
項目可研報告的技術合同書。
1.2.1.2 華銳風電提供的有關產品、市場、工藝、經濟等方面資料。
1.2.1.3 國家發展與改革委員會《可再生能源中長期發展規劃》、《可
再生能源發展「十一五」規劃》、《可再生能源產業發展指導目錄》。
《國務院關於加快培育和發展戰略性新興產業的決定》、《國家「十二五」
規劃綱要》、《中國風電發展「十二五」規劃》。
1.2.1.4 《河北省國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要》、
《河北省環京津地區產業發展規劃》、《河北省沿海地區發展規劃》、《河
北省新能源產業「十二五」發展規劃(2011—2015 年)》、《河北省電力
「十二五」發展規劃》。
1.2.1.5 《唐山市樂亭新區概念性總體規劃》、《樂亭縣臨港產業聚
集區產業發展規劃》。
1.2.1.6 項目有關協議等。
1.2.2 可研報告編制的範圍
華銳風電擬在河北唐山樂亭縣臨港產業聚集區設立全資子公司,以
在該地區實施大型海上風力發電機組(簡稱風電機組)製造基地項目建
設。項目建設將統籌規劃、分步實施。本期建設將以 3MW~6MW 海上
風電機組為重點產品,形成總裝試驗規模化生產能力。
報告編制的主要內容包括:項目建設必要性的分析和論證;風電機
組需求情況的分析和預測;項目建設目標和原則;主要建設內容與方案;
環境、安全、衛生及資源綜合利用;建設進度安排;招標方案;建設投
資估算、資金籌措及使用計劃;項目經濟效益分析及財務評價等。
1.3 報告編制的主要內容
1.3.1 項目提出的背景及建設的必要性
風力發電是可再生能源中最具規模化開發條件和商業化發展前景
的新型能源,具有十分明顯的環保效益和綜合效益。
2006 年以來,全球風電累計裝機容量年平均增長率為 25.9%,新增
裝機容量年平均增長率為 24.6%;我國風電累計裝機容量年平均增長率
為 94.2%,新增裝機容量年平均增長率為 93.1%。2011 年全球新增裝機
容量 4100 萬千瓦,累計裝機容量 23800 萬千瓦;我國(不包括臺灣地
區)新增裝機容量 1763 萬千瓦,累計裝機容量 6236 萬千瓦。新增和累
計裝機容量我國仍均位列世界第一。
我國具有豐富的風力資源,風電產業的發展有良好的資源基礎。據
估計,內地及近海風能資源技術可開發量約為 10 億千瓦。風能資源豐
富的地區主要分布在「三北」(華北北部、東北、西北)及東南沿海地
區。其中,「三北」地區是我國最大的成片風能資源豐富帶,包括東北
三省、河北、內蒙古、甘肅、寧夏、新疆等省區近 200 公裡寬的地帶,
具有建設大型風電基地的資源條件。根據國家《新興能源振興規劃》草
案,2020 年我國風電總裝機容量將達 1.5 億千瓦。
河北是我國風能資源豐富地區之一。至 2011 年 12 月底,河北省風
電累計裝機容量已達到 697 萬千瓦,位列全國風電裝機總量第二位。根
據規劃,到「十二五」末,河北全省風電裝機容量將力爭達到 1000 萬
千瓦。將充分利用張家口、承德等地區的風能資源,全力推進千萬千瓦
級風電基地建設。同時,將加快開發利用秦唐滄沿海及海上風能資源,
啟動沿海及海上百萬千瓦級風電基地建設。河北風電產業迎來歷史性發
展機遇。樂亭縣地處渤海灣,海岸線總長 124.9 公裡,佔河北省海岸線
總長度的四分之一,可供利用的風資源達 370 萬千瓦,風力資源非常豐
富。
華銳風電是我國風電裝備設計製造技術實力最強、發展速度最快、
規模最大的企業。作為中國風電裝備製造業的領軍企業,2010 年、2011
年新增裝機容量 438.6 萬千瓦、370 萬千瓦。已實現了 1.5MW、3MW 系
列化風電機組的規模化生產與裝機,5MW 風電機組於 2010 年 10 月出
產,6MW風電機組於 2011 年 5 月完成下線。
針對河北風電產業發展特點和機遇,利用樂亭風能資源及其地域優
勢條件,華銳風電提出在河北唐山樂亭實施風電裝備綜合製造基地項目
建設。該基地建設完成後將具備大型海上風電機組(~6MW)規模化生
產能力,並將成為華銳風電的重要出口基地。
同時,項目建設對加快地方風電產業發展、促進地方經濟繁榮,減
少區域經濟對不可再生資源的依賴和對環境的破壞,以及提高我國海上
大型風電機組的能力和水平等均有著十分重要的作用和意義,項目建設
是必要的。
1.3.2 項目建設的有利條件
1.3.2.1 河北風力資源豐富,風電裝備市場前景廣闊
河北省風能資源較為豐富。不僅陸地風能資源分布較廣,而且沿海
風能資源豐富。據估計,全省風能資源總儲量 7400 萬千瓦,陸上技術
可開發量超過 1700 萬千瓦,近海技術可開發量超過 400 萬千瓦。主要
分布在張家口、承德壩上地區,秦皇島、唐山、滄州沿海地區以及太行
山、燕山山區。
河北省風電產業歷經探索,自 2007 年開始步入發展新階段。以張
家口壩上地區獲批國家首個百萬千瓦風電示範基地為標誌,眾多裝機超
過 10 萬千瓦的風電場紛紛開工建設,河北省風力發電裝機規模持續擴
張。特別是 2009 年年初全國能源工作會議擬定河北成為全國首批要建
設的千萬千瓦級風電基地的地區之後,河北風電產業迎來歷史性發展機
遇。根據規劃,到「十二五」末,河北全省風電裝機容量將力爭達到 1000
萬千瓦。同時,將加快開發利用秦唐滄沿海及海上風能資源,啟動沿海
及海上百萬千瓦級風電基地建設。河北風力資源豐富,風電產業大有所
為,風電裝備市場前景廣闊。
1.3.2.2 項目建設具有區位優勢及政策優勢
樂亭縣所在的唐山南部沿海地區-樂亭臨港產業聚集區,地處中國華
北地區與東北地區地緣關係的結構性連接走廊位置,南與渤海灣相鄰,
東與遼寧沿海地區、山東半島城市群隔海相望,位於環渤海地區的中心
位置,是河北省最重要的經濟戰略支撐地區之一,也是京津唐經濟圈面
對東北亞地區及環太平洋地區前衝的地緣經濟戰略要點。
2008 年,樂亭臨港產業聚集區被確定為河北省首批省級產業聚集區
和省內第二批循環經濟示範試點產業聚集區之一。3MW 及以上大型海
上風電機組屬國家鼓勵發展的重點產品,同時亦屬產業區發展主導產
業,項目建設除可享受唐山市「四點一帶」和樂亭新區所有優惠政策外,
作為河北省首批產業聚集區,還可以享受省政府制定的相關扶持政策,
如優先配置土地資源、提供投融資服務、享受財稅優惠政策等。項目建
設具有區位優勢及政策優勢。
1.3.2.3 華銳風電擁有成熟的產品製造技術,具備快速形成大型風
電機組規模化生產基礎條件
經過多年的努力發展,華銳風電在兆瓦級風力發電機組的開發設
計、批量化生產、陸地項目的安裝、運行與維護等各方面積累了豐富的
經驗,培養了大批的技術人才。特別是上海東海大橋海上風電場海上
3MW 風力發電機組成功併網發電,填補了國內空白,標誌著華銳風電
的技術實力已達到了一個新的高度。其 5MW 風電機組於 2010 年 10 月
出產,6MW 風電機組於 2011 年 5 月完成下線。
華銳風電擁有的成熟產品製造技術,將使其具備快速形成大型海上
風電機組規模化生產的基礎條件。
1.3.3 項目建設目標
順應能源結構調整及發展趨勢,把握風電產業高速發展機遇,利用
華銳風電現有技術,提高大型海上風電機組生產水平和能力,將華銳風
電樂亭製造基地建設成為我國風電裝備製造業技術領先、具有核心競爭
力的海上風電機組總裝、試驗及培訓一體化基地。
至項目達產年,形成 36 萬千瓦(折合 3MW 風電機組 120 套)海上
大型風電機組總裝試驗能力,可實現銷售收入 12.6 億元。
1.3.4 建設地點及主要內容
1.3.4.1 項目建設地點
河北·唐山·樂亭·臨港產業聚集區
1.3.4.2 項目建設主要內容
本項目徵用土地 380 畝(25.33 萬㎡),基地建設將一次規劃,分步
實施。本項目將重點形成大型海上風電機組(~6MW)總裝試驗規模化
生產能力。
本項目建設主要內容包括:新建建築面積 36520 ㎡,配置主要裝配、
試驗及運輸設備等 51 臺(套),並對相應的生產、生活配套設施及廠區
工程等進行適應性建設。即:
⑴ 建設裝配試驗廠房,用於大型海上風電機組(~6MW)輪轂、機
艙的裝配和試驗。
廠房建築面積 24100 ㎡,配備主要工藝設備 40 臺(套)。其中:
1#廠房軸線長 132m,寬 72m(2 個 36m 跨),端頭設 4 層輔房。該
廠房建築面積 12000 ㎡。配備的主要工藝設備 17 臺(套)。最大吊車噸
位 80~175t,軌高 14~17m。
2#廠房軸線長 90m,寬 108m(3 個 36m 跨),端頭設 4 層輔房。該
廠房建築面積 12100 ㎡。配備的主要工藝設備 23 臺(套)。最大吊車噸
位 50~80t,軌高 12~14m。
⑵ 建設部裝及配套件庫,用於風電機組部件組裝及備件存儲。
部裝及配套件庫軸線長 90m,寬 90m(3 個 30m 跨)。該廠房建築面
積 8400 ㎡,配備主要工藝設備 9 套。最大吊車噸位 10~20t,軌高 8~10m。
⑶ 建設露天成品庫,滿足部件及成品存放需要。露天庫佔地面積
31500 ㎡,配備 160/50t 龍門起重機 2 臺。
⑷ 建設綜合樓、鍋爐房、水泵房及門衛等,滿足辦公、研發及輔助
生產的需要。建築面積共計 4020 ㎡。其中:綜合樓面積 3000 ㎡,其它
1020 ㎡。
⑸ 對相關廠區道路、管網、綠化等進行適應性建設。
配置的設備明細及擬建建築參數詳見附表:「新增主要工藝設備明細
表」、「新建建(構)築物一覽表」。
1.3.5 項目實施進度計劃
項目建設期 3 年,將於第 4 年達到設計生產綱領。
1.3.6 總投資及資金來源
項目總投資 39500 萬元(固定資產總投資+鋪底流動資金投資),其
中:固定資產總投資 23000 萬元,鋪底流動資金投資 16500 萬元。
固定資產總投資 23000 萬元,鋪底流動資金投資 16500 萬元全部自
籌。
1.3.7 主要數據及技術經濟指標
項目的主要數據和技術經濟指標見表 1.3.7-1。
表 1.3.7-1 項目主要數據和技術經濟指標
序號
項目名稱
單位
數據及指標
備 注
一
主要數據
1
年產量
MW
360
其中:3MW 風電機組
臺
60
6MW 風電機組
臺
30
2
銷售收入
萬元
126000
3
銷售稅金
萬元
413
4
增值稅
萬元
4584
5
利潤總額
萬元
10939
6
淨利潤(減所得稅)
萬元
8204
7
工作人員總數
人
300
8
固定資產投資
萬元
23000
9
流動資產投資
萬元
55100
其中:鋪底流動資金
萬元
16500
10
項目總投資
萬元
39500
固定資產投資+鋪底流動
資金投資
11
項目總資金
萬元
78100
固定資產投資+全部流動
資金投資
12
電力安裝容量
kW
8300
13
年耗電量
萬 kWh
460
14
年耗水量
萬 m3
1.70
15
採暖(燃煤)
t
1600
16
綜合能耗
t 標煤
2757.3
二
指標
1
全員勞動生產率
(工業增加值)
萬元/人
65.2
2
投入產出比
5.5
銷售收入/固定資產投資
3
投資利潤率
%
14.0
利潤總額/總資金
序號
項目名稱
單位
數據及指標
備 注
4
投資利稅率
%
20.4
(增值稅+銷售稅金及附
加+利潤總額)/總資金
5
盈虧平衡點
%
28.8
6
貸款償還期
年
7
投資回收期:所得稅後
年
8.8
所得稅前
年
7.6
8
內部收益率:所得稅後
%
17.2
所得稅前
%
22.1
9
財務淨現值:所得稅後
萬元
13030.0
(i=12%)
所得稅前
萬元
24706.0
10
項目產值綜合能耗
t 標煤/萬元產值
0.021883
1.4 結論意見
1.4.1 河北省風能資源較為豐富,陸上技術可開發量超過 1700 萬
千瓦,近海技術可開發量超過 400 萬千瓦。依據國家《新興能源振興規
劃》草案及地方風電發展規劃,河北風電產業迎來歷史性發展機遇,將
加快開發建設滄州、唐山、秦皇島沿海大型風電場,加速風能資源的開
發利用。華銳風電唐山樂亭風電裝備製造基地將以 3~6MW大型海上風
電機組為重點產品形成規模化生產能力。因此,項目建設對滿足地方風
電產業快速發展要求、促進地方經濟繁榮,以及提高我國大型海上風電
機組的能力和水平,減少對不可再生資源的依賴和對環境的破壞均有著
十分重要的意義,同時,項目建設對完善企業自身產業布局、增強綜合
競爭力有著積極作用,項目建設是必要的。
1.4.2 本項目建設總投資 39500 萬元,其中:固定資產投資 23000
萬元,鋪底流動資金投資 16500 萬元。主要建設內容為徵用土地 25.33
萬㎡,建設各類建築建築面積 36520 ㎡,露天庫面積 31500 ㎡,配置主
要工藝設備 51 臺(套),並對項目涉及公用工程、廠區工程進行適應性
建設。項目建設完成後,華銳風電河北樂亭製造基地將形成 36 萬kW(折
合 3MW風電機組 120 臺(套))總裝試驗生產能力。
1.4.3 項目達產年可實現銷售收入 126000 萬元,利潤總額 10939
萬元,投資利潤率 20.4%、投資利稅率 28.8%。所得稅後,項目投資回
收期 8.8 年,財務淨現值(i=12%)13030.0 元,財務內部收益率 17.2%。
具有較好的經濟效益。
綜上所述,本報告認為:
該項目產品的區域市場前景良好,項目建設能夠滿足國家、地方以
及企業發展的需要,項目的建設是必要的。項目建設方案主要針對適合
大型海上風電機組的規模化生產而進行,項目完成後企業將形成較大的
生產能力,並可實現較好的經濟效益,項目是可行的。
2 企業的基本情況
2.1 歷史沿革及行業地位
華銳風電科技(唐山)有限公司是華銳風電的全資子公司之一,成
立於 2012 年 3 月。企業註冊資本 3000 萬元。其母公司--華銳風電成立
於 2006 年 2 月,總部位於北京,是從事大型風力發電機組開發、設計、
製造和銷售的高新技術企業。企業法人代表為韓俊良。
華銳風電是我國風電設計製造技術實力最強、發展速度最快的企
業,並以自身的快速發展,帶動了中國風電設備製造業產業鏈的快速發
展,為打造民族風電產業發展做出了貢獻。2008 年~2010 年華銳風電已
連續 3 年保持國內市場佔有率第一。全球供貨量排位亦從 2007 年的第
七名,上升至 2010 年第二名。
2.2 組織構架與人員
經過 6 年的發展,華銳風電已初步建立了適應國際化競爭要求的現
代企業管理體制、管理模式及「扁平式」的管理組織結構。下設公司辦公
室及經營管理部門、總裝基地(子公司)、研發中心和客服中心。公司
現有員工約 2200 人,其中:管理人員 200 人,工程技術人員 1100 人,
工人 900 人。華銳風電現有組織結構見圖 2.2-1。
高級管理層
董事會
財
務
部
採
購
部
生
產
管
理
部
項
目
部
研
發
二
部
研
發
一
部
國
際
業
務
部
市
場
部
培
訓
部
人
力
資
源
部
研
發
中
心
計
劃
部
項
目
建
設
組
海
外
採
購
部
客
戶
服
務
中
心
質
量
管
理
部
安
全
管
理
部
辦
公
室
審
計
法
務
部
戰
略
發
展
部
綜
合
部
鹽
城
公
司
大
連
公
司
董
事
會
辦
公
室
包
頭
公
司
…
圖 2.1-1 華銳風電現有組織構架
2.3 現有研製生產能力和條件
華銳風電已建成大連、鹽城、包頭、酒泉 4 個大型風電產業基地,
具備了 1.5MW、3MW 常溫型、低溫型系列化風電機組批量化生產條件
及能力。5MW 海上風力發電機組首批產品已於 2010 年 10 月下線,2011
年將投入運行。6MW 海上風力發電機組於 2011 年上半年下線。
同時,華銳風電與多家國內配套件行業領先企業結成戰略合作關
系,已形成了較為完善的國產化產業鏈。
2.4 公司經營宗旨及發展規劃
華銳風電的經營宗旨是:奉獻清潔能源、驅動世界發展;核心企業
文化:挑戰、創新、超越;長期發展戰略:技術創新、國產化、規模化、
國際化、服務一體化。
展望未來,華銳風電擬將公司打造成為全球最具競爭力的風電設備
企業,實現「三三五一」的戰略目標(三年內進入全球前三,五年內挑
戰全球第一。2009 年已實現全球前三目標)。
2.5 經營狀況
截至 2010 年底,公司資產總計 286.25 億元,其中:負債合計 238.28
億元,股東權益 47.97 億元。企業資產負債率為 83.2%。
企業近幾年主要數據和經濟指標統計見表 2.5-1。
表 2.5-1 企業近幾年主要數據和經濟指標統計表
序號
項目名稱
單位
2007 年
2008 年
2009 年
2010 年
1
主要產品產量
萬千瓦
75
140
351
438.6
2
產品銷售收入
萬元
222086
475672
1373030
2032490
3
利潤總額
萬元
18138
62230
214235
317305
4
銷售稅金及附加
萬元
154
26
4441
5567
5
職工平均人數
人
410
1200
2000
2200
其中:工程技術人員
人
200
600
800
1100
6
資產總額
萬元
271428
843230
1702236
2862520
3 需求分析
3.1 市場需求預測
3.1.1 市場預測
3.1.1.1 概述
利用潔淨的能源(可再生能源)是人類社會文明進步的表現、是科
學技術的發展、是環保理念的體現。風能是取之不盡、源源不斷的可再
生的能源。地球風能約為 2.74×109MW,可利用風能為 2×107MW,是地
球水能的十倍。只要利用地球 1%的風能就能滿足全球能源的需要。
近十年來,風電的國內外電價呈快速下降的趨勢,日趨接近燃煤發
電的成本,已經凸現經濟效益。國外專家指出,「世界風力發電能力每
增加一倍,成本就下降 15%」。目前風力發電已成為最具商業化發展前
景的成熟技術和新興產業,是世界未來最重要的能源。
我國探明全國陸地風能理論儲量為 3.226×106MW,可利用為
2.53×105MW;近海可利用風能 7.5×105MW。合計可利用風能達到
10.03×105MW(10 億kW),居世界首位,具有很大的發展空間。
3.1.1.2 風電產業的發展
⑴ 世界風力發電的現狀
2006 年以來,全球風電累計裝機容量年平均增長率為 25.9%,新增
裝機容量年平均增長率為 24.6%。
根據全球風能理事會(GWEC)發布的最新消息,2011 年全球新增
風電裝機 41GW,全球風電裝機總量達到 238GW,較 2010 年的 194.4GW
增加了 21%。到目前為止,全球 75 個國家有商業運營的風電裝機,其
中 22 個國家的裝機容量超過 1GW。
2011 年全球風電新增裝機容量的絕大部分不是發生在經和組織
(OECD)國家,而是出現在風電的新市場,拉丁美洲,非洲和亞洲正在拉
動全球市場的發展。中國鞏固了其全球風電領袖的地位。儘管 2011 年中
國風電面臨諸多挑戰,中國的風電累計裝機容量依然達到 62000MW。
2000 年以來全球風電行業發展狀況見圖 3.1.1-1。
全球風電總裝機容量及增長率
17400 23900
31100
39431
47620
59091
74052
93823
157900
193700
234700
120791
37.4
30.1
26.8
22.7
21.2
20.8
24.1
25.3
26.7
28.7
30.7
0
50000
100000
150000
200000
250000
2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
MW
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
%
風電總裝機容量(MW)
年增長比率(%)
圖 3.1.1-1 全球風電行業發展狀況
資料來源:世界風能協會(WWEA)、全球風能協會(GWEC)
⑵ 我國風力發電的現狀
「十一五」期間,我國風電產業實現了超常發展。2011 年中國(不
包括臺灣地區)新增安裝風電機組 11409 臺,裝機容量 17630.9MW,累
計安裝風電機組 45894 臺,裝機容量 62364.2MW,年增長 39.4%。新增
和累計裝機容量雙雙位列世界第一,鞏固了其全球風電領袖的地位。
近年我國風電新增裝機及總裝機情況見圖 3.1.1-2。
圖 3.1.1-2 近年我國風電新增裝機及總裝機情況
3.1.1.3 我國風力發電設備生產及裝機情況
我國風電機組單臺平均裝機容量 2001 年約為 700kW,2007 年為
1.05MW,達到兆瓦級水平,2011 年達到 1.545 MW。
近年我國風電機組單臺平均裝機容量變化見圖 3.1.1-3。
我國風電裝機平均單機容量
680
520
780
890 840
930
1050
1230
1360
1470
1545
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
kW
圖 3.1.1-3 近年我國風電機組單臺平均裝機容量變化
從風電裝機分布來看,至 2011 年底,中國風電累計裝機超過
1000MW 的省份超過 13 個,其中超過 3000MW 的省份 7 個,詳見表
3.1.1-1。
表3.1.1-1 2011 年各省新增及累計裝機容量 (單位:MW)
序號
省(自治區、直轄市)
2010 年累計
2011 新增
2011 年累計
1
內蒙古
13858.0
3736.4
17594.4
2
河北
4794.0
2175.5
6969.5
3
甘肅
4944.0
465.2
5409.2
4
遼寧
4066.9
1182.5
5249.3
5
山東
2637.8
1924.5
4562.3
6
吉林
2940.9
622.5
3563.4
7
黑龍江
2370.1
1075.8
3445.8
8
寧夏
1182.7
1703.5
2886.2
9
新疆
1363.6
952.5
2316.1
10
江蘇
1595.3
372.3
1967.6
11
山西
947.5
933.6
1881.1
12
廣東
888.8
413.6
1302.4
13
福建
833.7
192.0
1025.7
14
雲南
430.5
501.8
932.3
15
陝西
177.0
320.5
497.5
16
浙江
298.2
69.0
367.2
17
上海
269.4
48.6
318.0
18
河南
121.0
179.0
300.0
19
安徽
148.5
148.5
297.0
20
海南
256.7
256.7
從《可再生能源法》修正案實施、風電上榜戰略性新興產業名單、
首次海上風電招標來看,國家對風電的支持力度在加大;從國家能源局
啟動風電質量調查、推進風電行業標準建設來看,各界更加關注風電產
業從量到質的飛躍;從 5MW 風機首次出產、千瓦價格跌進 4000 元來看,
風電整機在迅速降低成本的同時加速走向大型化,整機行業調整的格局
已經顯現。
3.1.1.4 風電設備發展趨勢
從國際風電設備技術發展趨勢看,主要體現在單機容量大小、漿矩
變化、驅動方式、控制技術等方面。
⑴ 單機容量增大
單機容量越大,單位千瓦的造價越低。單機容量逐步提高成為國際
風電設備發展的主要趨勢之一。目前,陸上單機容量達3MW,近海單機
容量已達5MW。
⑵ 定槳矩向變槳矩變化
以前的槳葉採用固定模式,現逐步發展為變槳矩模式。利用變槳矩
調節技術,葉片的安裝角可以根據風速的變化而改變,氣流的攻角在風
速變化時可以保持在一定的合理範圍。當風速大於額定風速時,仍可以
保持穩定的輸出功率。
⑶ 變速恆頻技術的採用
目前市場上的雙速型風電機組一般採用雙繞組結構(4極/6極)的異步
發電機,雙速運行。雙速運行的優點是控制簡單,可靠性好。缺點是由於
轉速基本恆定,而風速經常變化,因此風力機經常工作在風能利用係數
較低的點上,風能得不到充分利用。
近年來發展起來的變速風電機組一般採用雙饋異步發電機或多極同
步發電機。變速運行風電機組通過調節發電機轉速跟隨風速變化,能使
風力機的葉尖速比接近最佳值,從而最大限度的利用風能,提高風力機
的運行效率。
⑷ 驅動方式
從風輪到發電機的驅動方式大致分為三種:第一種是通過多級增速
器驅動雙饋異步發電機,簡稱為雙饋式。第二種是風輪直接驅動多極同
步發電機,簡稱為直驅式(或無齒輪箱式)。第三種是單級增速裝置加
多極同步發電機技術,簡稱為混合式。混合式設計旨在融合雙饋式和直
驅式機組的優點而避免其缺點。
⑸ 智能化控制技術的應用
鑑於風電機組的極限載荷和疲勞載荷是影響風電機組及部件可靠
性和壽命的主要因素之一,近年來,風電機組製造廠家與有關研究部門
積極研究風電機組的最優運行和控制規律,通過採用智能化控制技術,
與整機設計技術結合,努力減少和避免風電機組運行在極限載荷和疲勞
載荷,並逐步成為風電控制技術的主要發展方向。
⑹ 風電機組可靠性
由於中國的北方具有沙塵暴、低溫、冰雪、雷暴,東南沿海具有臺
風、鹽霧,西南地區具有高海拔等惡劣氣候特點,惡劣氣候環境已對風
電機組造成很大的影響,包括增加維護工作量,減少發電量,嚴重時還
導致風電機組損壞。因此,在風電機組設計和運行時,必須具有一定的
防範措施,以提高風電機組抗惡劣氣候環境的能力,減少損失。
⑺ 低電壓穿越技術得到應用
隨著接入電網的風力發電機容量的不斷增加,電網對其要求越來越
高,通常情況下要求發電機組在電網故障出現電壓跌落的情況下不脫網
運行(faul tride-through),並在故障切除後能儘快幫助電力系統恢復穩定
運 行 , 也 就 是 說 , 要 求 風 電 機 組 具 有 一 定 低 電 壓 穿 越 ( lowvol
tageride-through)能力。
3.1.1.5 海上風電發展狀況
海上風電由於其資源豐富、風速穩定、開發利益相關方較少、不與
其他發展項目爭地、可以大規模開發等優勢,一直受到風電開發商關注。
但是,海上風電施工困難、對風電機組質量和可靠性要求高,故自 1991
年丹麥建成第一個海上風電場以來,海上風電一直處於實驗和驗證階
段,發展緩慢。
2000 年,丹麥政府出於發展海上風電考慮,在哥本哈根灣建設了世
界上第一個商業化意義的海上風電場,安裝了 20 臺 2MW 的海上風電機
組,運行至今。此後,世界各國開始考慮海上風電的商業化開發,到 2007
年年底海上風電裝機容量達到了 108 萬 kW,約佔世界風電裝機總容量
的 1.5%,其中歐盟約為 90 萬 kW,佔世界海上風電的 90%。
美國也開始重視海上風電的發展,2007 年 5 月正式宣布在麻省建設
美國第一座海上風電場,總裝機容量 42 萬 kW,安裝 140 臺 3MW 的風
電機組,預計 2010 年建成,屆時將成為世界上最大的海上風電場。
歐盟在 2007 年 3 月公布了能源發展綠皮書,提出了風電在 2020 年的發
電總量中佔據 12%,其中海上風電佔 1/3 的風電發展總體目標。照此,
2020 年新增風電裝機將達到 1.8 億 kW,海上風電約為 8000 萬 kW。其
中英國到 2020 年佔總量 30%的可再生能源的 19%將來源於海上風電(約
2000 萬 kW),德國政府在福島核電站事故後,決定在未來十年內逐步
終止境內所有核電站,同時規定海上風電未來將佔到整個風力發電的
25%,到 2030 年達到 2500 萬 kW 的目標。歐洲目前海上風電總裝機容
量已超過 400 萬千瓦。據悉,目前風電行業世界排名第一的風電設備制
造商丹麥 Vestas 宣布將為德國風電場開發商 PNE 公司在德國北海的海
上風電場提供 15 臺 6 兆瓦海上風機;老牌德國風電巨頭 Repower 預計
將於 2013 年在德國北海 Nordsee Ost 風場安裝完成 6 兆瓦海上風機。
我國海域遼闊,海上風能資源豐富,開發潛力巨大。2007 年 12 月,
我國第一個海上風電場項目――上海東海大橋海上風電場正式開工建
設,主設備採用華銳風電的 3MW 風電機組,總裝機容量 10 萬 kW,並
計劃於 2010 年建成。2009 年 3 月 20 日,華銳風電自主研發的我國第一
臺大型海上風電機組——SL3000/90 型3MW機組在上海東海大橋海上
風電場一次性整機安裝成功。2010 年 2 月,34 颱風電機組全部完成安
裝並實現運行,我國海上風電的建設工作取得歷史性突破。華銳風電已
經成功研發出 SL6000 系列 6 兆瓦大型海上風電機組,並於 2011 年底中
標上海臨港海上風電一期示範項目。國電聯合動力的 6 兆瓦機組也於今
年初在連雲港基地下線。
我國多個海上風電場的前期準備工作已經啟動,市場對海上風電機
組的需求非常迫切。
3.1.1.6 市場預測
⑴ 國際市場
歐洲風能協會和綠色和平組織共同出版的《風力 12》對未來風力發
電的發展做了預測,到 2020 年世界風電裝機容量有可能達到 12.31 億
kW,是 2005 年的 21 倍,年新增風電裝機容量平均增速高達 20%,屆
時風電將佔世界電力供應的 12%,風電市場前景樂觀。
據 GWEC 的預測,2008~2012 年全球風電裝機容量將以 20.6%的
複合增長率增長,將新增裝機 1.46 億 kW,是 2007 年底總裝機容量的
1.55 倍。
歐盟計劃在 2008~2030 年間投資 3390 億歐元,新增裝機容量共
3.27 億 kW,其中陸地 2.07 億 kW,海上 1.20 億 kW。
全球風電產業正處於長期的高速發展時期。
從歷史數據來看,2001~2011 年全球風電裝機年複合增長率達到
25.9%;隨著風電技術的日益成熟,風電成本每 5 年降低 20%,預計 2020
年以前全球風電裝機將以 20%的年複合增長率增長。2010 年全球風電累
計裝機容量 194400MW(1.9 億 kW),據此預測 2015 年全球風電累計裝
機容量將達到約 4.8 億 kW,年均新增裝機容量 58000MW;2020 年達到
約 12 億 kW,年均新增裝機容量 100000MW。折 3MW 風電機組約需
19000~33000 臺。
⑵ 國內市場
根據國家發展改革委員會《可再生能源中長期發展規劃》,到 2020.
年,將力爭使可再生能源發電裝機在總裝機容量的比例達到 30%以上,
其中:風電達到 3000 萬 kW。
據《風力發電在中國》預測,中國有能力在 2020 年實現風電裝機
容量 4000 萬 kW,佔中國當時總裝機容量的 4%。2050 年前後,中國風
電裝機容量可以達到甚至超過 4 億 kW,相當於 2004 年全國的電力裝機
容量,風電將成為我國第二大主力發電電源。
根據目前最新的《新興能源振興規劃》,風電產等清潔高效能源將
加快建設,預計 2020 年風電總裝機將達到 1.5 億 kW。將重點建設六省
區七大千萬級風電基地,包括甘肅、內蒙古、新疆、吉林、河北和江蘇
等。而根據各省規劃:到 2020 年:我國新疆哈密風電基地風電裝機將
達到 1080 萬千瓦、甘肅酒泉風電墓地達到 1270 萬千瓦、河北風電基地
達到 1200 萬千瓦、江蘇沿海風電基地達到 1000 萬千瓦、吉林風電基地
達到 2300 萬千瓦、蒙東風電基地達到 2000 萬千瓦、蒙西風電基地達到
3780 萬千瓦。
總起來看,到 2020 年我國七個千萬千瓦級風電基地計劃總裝機容
量將達到 1.263 億千瓦。此外,黑龍江、遼寧、山東、廣東等全國各地
的中小型陸地的風電場發展潛力也非常大。中國風電產業發展迅猛。
2001~2010 年我國風電累計裝機容量年複合增長率達到 62.8%,新
增裝機容量年複合增長率達到 74.2%,呈現超常發展,2010 年累計裝機
容量達到 44733.29MW,新增裝機容量 18927.99MW。預測未來我國風
電發展速度將趨於正常的快速發展,2015 年前將以 30%的年複合增長率
增長,2016-2020 年年複合增長率將保持 20%的速度。到 2015 年我國風
電累計裝機容量將達到 1.7 億 kW,年均新增裝機容量 24000MW,成為
第三大主力發電電源;2020 年達到 4 億 kW,年均新增裝機容量
46000MW。折 3MW 風電機組約需 8000~15000 臺。
全球及中國風電發展預測見圖 3.1.1-4。
0
2
4
6
8
10
12
14
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
年份
裝機容量(億kW)
全球風電裝機 中國風電裝機
圖 3.1.1-4 全球及中國風電發展預測
⑶ 河北區域市場
河北是我國風能資源豐富地區之一。不僅陸地風能資源分布較廣,
而且沿海風能資源豐富。據估計,全省風能資源總儲量 7400 萬千瓦,
陸上技術可開發量超過 1700 萬千瓦,近海技術可開發量超過 400 萬千
瓦。主要分布在張家口、承德壩上地區,秦皇島、唐山、滄州沿海地區
以及太行山、燕山山區。
至 2011 年 12 月底,河北省風電累計裝機容量已達到 697 萬千瓦,
位列全國風電裝機總量第二位。根據規劃,到「十二五」末,河北全省
風電裝機容量將力爭達到 1000 萬千瓦。將充分利用張家口、承德等地
區的風能資源,全力推進千萬千瓦級風電基地建設,確保張家口百萬千
瓦風電基地二期工程 150 萬千瓦、承德百萬千瓦風電基地 100 萬千瓦投
產運行。同時,將加快開發利用秦唐滄沿海及海上風能資源,啟動沿海
及海上百萬千瓦級風電基地建設。河北風電產業迎來歷史性發展機遇。
依據國家能源局文件,為把握風電發展節奏,有效發揮風電的發電
效率,「十二五」河北省第一批風電項目擬核准規模為 302 萬千瓦,應
積極開發消納市場條件較好的承德、唐山地區和河北南網範圍內的風電
項目。
樂亭縣地處渤海灣,海岸線總長 124.9 公裡,佔河北省海岸線總長
度的四分之一,可供利用的風資源達 3700MW,風力資源非常豐富。目
前國家海上風電示範工程樂亭菩提島 30 萬千瓦海上風電項目可研報告
已通過評審。
河北風力資源豐富,風電產業大有所為,風電裝備市場前景廣闊。
3.1.2 華銳風電相關條件分析
3.1.2.1 華銳風電風電機組的生產銷售及發展情況
華銳風電分別與中國華電集團、大唐集團、華電集團、國華集團、
水電集團等公司合作,累計籤約和已中標項目約 6000 餘套,涉及內蒙
古、山東、新疆、吉林、江蘇、遼寧等地 40 多個風場。兆瓦級風電機
組市場佔有率國內領先。此外,自主研發的我國第一臺大型海上風電機
組-SL3000/90 型 3MW 機組,在我國第一個國家級海上風電示範項目-
上海東海大橋海上風電場一次性整機安裝成功,現已順利併網發電。同
時,5MW、6MW 海上風力發電機組已於 2011 年研發成功,投入運行或
試運行。
3.1.2.2 華銳風電的優勢條件
⑴ 較為成熟的產品製造、安全調試及維護經驗
2007 年完成了關鍵零部件的質量改進和完善工作,新增 MW 級風
電機組裝機容量佔到國產兆瓦級風電機組裝機容量的 65%,實現了批量
化、規模化生產。2008 年,華銳風電躍居國內風電設備製造行業龍頭地
位,佔當年全國新增裝機容量的 22.2%。2009 年、2010 年仍以 23~25%
的新增市場份額穩居國內行業第一。企業產品質量穩定、售後服務到位
並掌握了大量的安裝調試和維護的寶貴經驗。
⑵ 較強的研發實力
華銳風電通過二次開發和創新擁有了 SL1500 系列化風力發電機組
技術,同時為了繼續保持產品技術的領先性,華銳風電積極開發新產品,
3MW 風電機組已完成併網發電。5MW 海上風力發電機組首批產品已於
2010 年 10 月下線,2011 年投入運行。6MW 海上風力發電機組研發工
作進展順利,於 2011 年上半年下線,這將使中國成為繼德國之後,第二
個能自主生產單機容量為 6MW 風電機組的國家。
⑶ 完善的配套產業鏈
擁有穩定、成熟、完善的配套產業鏈。齒輪箱、輪轂、主機架、控
制系統等主要部件由大連重工·起重集團配套,供應穩定;變槳軸承、
葉片、發電機等其他主要零部件的配套商也與公司建立了長期戰略合作
關係,優先為公司開發和供貨。穩定的產品質量,成熟的產品製造、安
全調試及維護經驗,較強的研發實力和完善的配套產業鏈為本項目的順
利實施和運營創造了有利條件。
3.2 擬建規模
3.2.1 產品方案
3.2.1.1 風電機組產品組成及其原理
風電技術涉及空氣動力學、結構動力學、材料科學、聲學、機械工
程、動力工程、電氣工程、控制技術、氣象學、環境科學等多個學科和
多種領域,是一項綜合的高技術。其主要目的是將風能→機械能→電能。
風力發電設備是現代高科技的成套設備,主要由葉片、輪轂、變漿
系統、增速器、機艙底座、發電機、控制系統、偏航系統、塔架等組成。
風力發電機組的組成外觀及其原理見圖 3.2.1-1。
圖 3.2.1-1 風力發電機組的組成外觀及其原理圖
3.2.1.2 產品方案
根據企業發展戰略及目標,結合地區市場狀況,華銳風電樂亭基地
將重點形成大型海上風電機組(~6MW)規模化生產能力。
3.2.1.3 代表產品(SL3000 系列)主要技術指標和特點
⑴ 主要技術參數
SL3000 系列風電機組的主要技術參數見表 3.2.1-1。
表 3.2.1-1 SL3000 系列風電機組的主要技術參數
⑵ 主要技術特點
SL3000 系列風電機組是中國第一家自主研發,具有完全自主知識產
權、技術先進、主流的電網友好型風電機組。該系列機組採用先進的變
漿變速雙饋發電技術,可以滿足不同氣候特點、不同風資源條件的多種
環境要求。主要技術特點如下:
① 緊湊型主傳動鏈:承載能力大,結構緊湊,重量輕。
② 高性能的發電系統:功率變頻器採用冗餘設計,保證發電系統
的高效和可靠。發電機和變頻器採用水冷卻方式,設備體積小,冷卻效
果好。
③ 獨立控制的變槳系統:變槳系統採用伺服電機驅動,響應速度
快,定位準確,維護量小。備用電源採用超級電容,壽命長、耐低溫、
免圍護。
④ 機優化設計的齒輪箱:合理的齒輪箱扭矩支承結構,降低齒輪
箱的荷載,提高齒輪箱的可靠性。齒輪箱油冷卻系統系統配備機械泵和
電動泵,確保電網掉電時齒輪箱仍可潤滑,提高齒輪箱壽命。
⑤ 電網友好型,具備低電壓穿越等功能,可以實現電網友好接入、
滿足國內外最嚴格的電網導則要求。
⑥ 在線監控系統:配備先進的狀態監測系統,可以對機組主軸承、
齒輪箱、發電機的運行狀態進行實時監測,實現故障預診斷,提高機組
可利用率。
3.2.2 生產綱領
至本期項目達產年,華銳風電河北樂亭製造基地將形成大型風電機
組 36 萬 kW(折合 3MW機組 120 臺套)生產能力。可實現銷售收入 12.6
億元。
項目生產綱領見表 3.2-1。
表 3.2-1 項目生產綱領表(達產年)
序
號
產品名稱
單重
(噸/套)
單價
產 量
銷售收入
(萬元,
含稅)
(萬元,
不含稅)
套
噸
MW
1
3MW 風電機組
142
1050
60
8520
180
63000
其中:主機艙
110
60
6600
輪轂
32
60
1920
2
6MW 風電機組
360
2100
30
10800
180
63000
其中:主機艙
300
30
9000
輪轂
60
30
1800
合計
90
19320
360
126000
註:重量不含葉片、塔筒
4 廠址及建設條件
4.1 廠址
本項目廠址設在河北唐山樂亭縣臨港產業聚集區(樂亭新區)。
樂亭縣臨港產業聚集區地處環渤海經濟圈和京津冀城鎮群的核心
區域,是河北省建設「沿海經濟社會發展強省」提出的沿海城鎮帶、產
業帶上重要的一點。是河北省首批省級產業聚集區,規劃面積 120 平方
公裡。
樂亭縣臨港產業聚集區位於唐山市東南部,緊鄰唐山港京唐港區,
是京唐港直接腹地。陸路西距曹妃甸工業區和曹妃甸港區 40 公裡,距
離天津濱海新區 150 公裡,距離北京 230 公裡,距離唐山 70 公裡;東
距旅遊城市秦皇島 80 公裡。海上距上海港 669 海裡,香港 1360 海裡,
距日本長崎港 680 海裡,韓國仁川港 400 海裡。
聚集區對外主要陸路交通幹道有平青大公路、沿海公路、沿海高速
公路、唐港公路、唐港高速公路、唐港鐵路。同時,聚集區緊鄰唐山港
京唐港區,具有便捷的海上運輸條件。作為河北省綜合性港口,京唐港
區已建成 1.5—10 萬噸級泊位 28 個,貨種涵蓋煤炭、水泥、鋼材、礦石、
原鹽、純鹼、液化石油氣、貨櫃、散件雜等,航線通達 50 多個國家
(地區)、120 多個港口。強大的港口資源與配套的陸路交通運輸動脈相
結合,可形成便捷的交通運輸網絡,為發展臨港產業聚集區項目原材料
及成品運輸提供了優越的交通條件。
項目廠址位於樂亭縣臨港產業聚集區中部。佔地面積約 380 畝
(25.33 萬㎡)。場坪現狀標高在 0.5~3.0 之間。
樂亭縣臨港產業聚集區及本項目建設區域位置見圖 4.1-1、圖 4.1-2.。
樂亭臨港產業
聚集區
圖 4.1-1 樂亭縣臨港產業聚集區區域位置
本項目建設地塊
圖 4.1-2. 本項目建設地塊區域位置
4.2 氣象及工程地質條件
4.2.1 氣象條件
樂亭縣位於河北省唐山市東南部,北仰燕山,南望齊魯,東連秦榆,
西眺京津,地處環渤海灣中心地帶和京津唐秦四市環抱之中。地理座標
位置為北緯 39°05′46″~39°34′38″,東經 118°40′48″~119°18′37″。
樂亭縣屬暖溫帶濱海半溼潤大陸性季風氣候類型區。四季分明,冬
季漫長,冬長於夏,春秋短暫。
年平均氣溫 11.1℃。極端最高 39.6℃,最低-21.9℃。
年平均相對溼度 62%。
年主導風向及頻率:C17E8
多年年平均降水量為 613.2mm。日最大降水量 179.2 mm。
年日照時數:2657h
4.2.2 工程地質狀況
4.2.2.1 樂亭臨港產業聚集區工程地質狀況
樂亭臨港產業聚集區處在灤河衝積扇前緣的濱海平原,地形平坦,
海拔高程在 1-5 米之間。沉積物多為細砂、亞粘土,富水性好。
⑴ 地質構造
臨港產業聚集區位於華北平原坳陷帶,陰山—燕山隆起帶和膠遼隆
起帶交匯處。區域主要地質構造帶為華北平原活動構造帶、郯廬活動構
造帶和疊加在北東向構造帶上的張家口蓬萊活動構造帶。
唐山地區主要發育有三組淺層活動性斷裂,即北東向的寧河—昌黎
斷裂、豐臺—野雞坨斷裂和唐山斷裂,北西向的灤縣—樂亭斷裂,薊運
河斷裂和東西向的豐臺斷裂。這些斷裂有的是前古生代形成的,有的是
古生代形成的,但中新生代普遍強烈活動,1976 年 7 月 28 日唐山市 7.8
級地震的發震斷裂即為唐山斷裂。
二十世紀以來有 3 次強地震對產業聚集區有明顯影響。1945 年,灤
縣發生 6.3 級地震,人有震感,地面無裂縫,烈度小於 VI 度;1969 年,
渤海發生 7.4 級地震,地震雖然發生在海域,但開發區震感較強烈,海
岸漁民的幹打壘房有輕微破壞,地面翻砂、冒水,烈度為 VII 度;1976
年 7 月 28 日,唐山市發生 7.8 級大地震,開發區震感強烈,噴砂冒水現
象普遍,部分民舍倒塌,烈度達 VII 度。
⑵ 水文地質
本區基巖深度在 1000m 以上,上部為灤河及渤海沉積的巨厚鬆散地
層,屬於灤河衝積扇的中部與前緣和濱海平原水文地質區。
根據勘探資料,地下水埋深約為 0.8~1.5m,由於海洋沉積及潮汐
作用,沉積顆粒細,富水性差,淺層無淡水,100~250m 以上為鹹水層,
深部承壓淡水,水質良好。淺層地下水對砼和鋼筋都有較強的腐蝕性。
⑶ 地質穩定性評價
① 區域地質環境對產業聚集區地殼穩定性的影響
產業聚集區位於華北地震區張渤地震帶中,但不在該帶與以邢臺—
唐山斷裂帶為代表的河北平原地震帶、郯廬地震帶兩大交匯區內。此兩
大交匯區是華北地震區內主要潛在震源區,具有發生 7 級以上強震的地
震地質構造條件。就目前已知資料分析,王灘近場(10 公裡)範圍內不
具備發生 5 級以上地震的構造條件,歷史上也沒有發生過大於 4.75 級地
震。
② 砂土液化和軟土震陷
產業聚集區處在較穩定的地塊上,其主要工程地質問題是砂土液
化。參照海港開發區一些工程地質條件,地下淺層廣泛分布有一層厚度
不等、埋深各異的可液化飽和砂土層,遇上地震、爆炸、機械震動等時,
可以引起砂土液化,造成地面塌陷、地裂等地質災害。
根據收集到的鑽孔資料計算結果來看,在基本地震加速度(0.15g)
作用下,本區砂土液化是普遍發生的現象,而且相當一部分地段有中等
以上程度的液化危險性。晚更新世稍密-中密的砂類土基本不液化,全新
世衝洪積粉細-中細砂,鬆散-稍密狀、飽和,埋藏較淺,易液化。根據
《建築抗震設計規範(GB50011-2010)》,海港開發區大部分區域屬於
中軟土 III 類場地。
海港區屬濱海相海陸交互沉積地貌單元,從已有的鑽孔資料來看,
海積成因的淤泥分布範圍較小,而海積成因的淤泥質粘土較發育,相比
淤泥,淤泥質粘土的承載力稍高。根據對基本設防地震加速度 0.15g 作
用下的震陷量的定量計算結果來看,所堪察的鑽孔處軟土震陷量較小。
4.2.2.2 本項目鄰近區域工程地質狀況
⑴ 地形、地貌
場地原為鹽池,地勢較低。場地標高-2~-0.8m 間,在地貌上屬海陸
交互相濱海平原,由第四紀全新世衝積/海積交互相沉積形成。
⑵ 地層特徵
勘察鑽探深度在 25m 範圍內場地地層從上至下分為 6 個工程地質
層,分別是:①填土②淤泥質粉質粘土③細砂④淤泥質粉質粘土⑤粉細
砂⑥粉細砂。場地地層情況見表 4.2.2-1。
表 4.2.2-1 場地地層情況
地層編號及名稱
厚度
埋深
地層描述
①填土
0.5~1.0
0.5~1.0
灰褐色,稍溼,鬆散,以粉土為主
②淤泥質粉質粘
土
2.3~4.0
2.8~5.4
深灰色,很溼,軟塑~流塑,切面有光澤,搖振無
反應,幹強度、韌性中等,含貝殼,含水量大,孔
隙比大,強度低
③細砂
1.3~4.6
6.5~7.4
灰色,飽和、中密、石英、長石為主,分選性較好
④淤泥質粉質粘
土
2.1~5.0
9.3~11.5
深灰色,溼,軟塑,切面有光澤,搖振無反應,幹
強度、韌性中等,可見錳、鏽染及貝殼碎片,孔隙
比、含水量大,強度低
⑤粉細砂
4.6~9.4
14.0~18.9
褐黃色,飽水、中密、成分以石英、長石為主,分
選性較好
⑥粉細砂
>14.0
褐黃色,飽水、密實、成分以石英、長石為主,分
選性較好
⑶ 水文地質條件
勘察鑽探深度範圍內有一層潛水地下水,地下水位埋深 1.1~2.21m,
水位標高-3.0m。近 5 年地下水位變幅為 1.5m,豐水期最高水位標高
-2.0m。依臨近區域地下水化驗資料,場地地下水為氯離子鈉型水,氯離
子含量佔 90%,鈉離子含量佔 75%。總礦化度 60000mg/l,PH 值 8.5。
場地土和地下水對混凝土和混凝土中的鋼筋有中等腐蝕性,對鋼結構有
強腐蝕性。
場地標準凍結深度為 0.80m。
⑷ 場地地震效應
根據《建築抗震設計規範》(GB50011-2010),按《我國主要城鎮抗
震設防烈度/設計基本地震加速度和地震分組》的規定,場區抗震設防烈
度為 7 度,設計基本地震加速度為 0.15g,設計地震分組為河北省第一
組,設計地震動反映譜特徵周期為 0.45s,抗震設防類別為丙類。
場地土屬中軟土。場地類別為Ⅲ類。場地對建築抗震為不利地段。
在抗震設防烈度為 7 度條件下,場區內無液化土。
4.3 建設條件
日臻完善的園區基礎設施,為項目的建設提供了非常有利的條件。
4.3.1 路網工程
集聚區內 5 條主幹道已建成通車。
4.3.2 供水工程
建成年調蓄水能力 2000 萬m3的翔雲島平原水庫工程,年供水能力
2000 萬m3的二期供水工程,正在謀劃實施年引水能力 1.2 億m3的三期供
水工程及海水淡化項目,能夠滿足入區建設項目的用水需要。
4.3.3 供電工程
建有 220kV 變電站二座,110kV 變電站三座,110kV 變電站,35kV
變電站二座。正在謀劃實施 500kV 變電站。
4.3.4 通訊工程
移動/聯通業務網絡均已覆蓋集聚區,寬貸業務也可直接接入,通訊
設施完善。
4.3.5 汙水處理
規劃的 3 萬m3/d汙水處理廠及其附屬管網工程正在建設。
5 物料供應與生產協作
5.1 主要物料供應
華銳風電樂亭製造基地為總裝試驗基地,所需原輔材料主要為電
纜、潤滑油等。可通過公司原有的供應渠道解決。
5.2 燃料和動力
本項目生產所使用的燃料、動力主要是電和壓縮空氣。
項目所在的產業園區具有完善的水、電供應條件。能夠滿足本項目
產品生產的供應需要。
壓縮空氣將由依需要建設的空壓站提供。
採暖暫自建鍋爐房解決。
5.3 生產協作
主要配套件有發電機、增速機、偏航系統、變槳系統、葉片、輪轂、
機艙罩、塔架等,均可利用企業現有供應渠道解決。
6 工程設計方案
6.1 項目建設目標、原則與主要內容
6.1.1 項目建設的目標
順應能源結構調整及發展趨勢,利用華銳風電現有技術與資源,把
握風電產業高速發展機遇,提高大型風電機組生產水平和能力,形成技
術領先、具有核心競爭力的總裝、試驗及培訓一體化基地。
至項目達產年,形成 36 萬 kW(折合 120 套 3MW 風電機組)大型
風電機組總裝試驗能力,可實現銷售收入 12.6 億元。
6.1.2 項目建設原則
基地建設主要用於大型風電機組的生產、研發、試驗、總裝及培訓,
項目建設主要原則為:
優化產品生產工藝流程,力爭優質高效、經濟可靠、安全衛生,節
能環保。
優化產品生產工藝布局,努力做到物流暢通,便捷有序。
6.1.3 項目建設主要內容
本項目徵用土地 380 畝(25.33 萬㎡),基地建設將一次規劃,分步
實施。本項目重點形成大型風電機組(~6MW)總裝試驗規模化生產能
力。
本期建設主要內容包括:新建建築面積 36520 ㎡,配置主要裝配、
試驗及運輸設備等 51 臺(套),並對相應的生產、生活配套設施及廠區
工程等進行適應性建設。即:
⑴ 建設裝配試驗廠房,用於大型風電機組(~6MW)輪轂、機艙的
裝配和試驗。
廠房建築面積 24100 ㎡,配備主要工藝設備 40 臺(套)。其中:
1#廠房軸線長 132m,寬 72m(2 個 36m 跨),端頭設 4 層輔房。該
廠房建築面積 12000 ㎡。配備的主要工藝設備 17 臺套。最大吊車噸位
80~175t,軌高 14~17m。
2#廠房軸線長 90m,寬 108m(3 個 36m 跨),端頭設 4 層輔房。該
廠房建築面積 12100 ㎡。配備的主要工藝設備 23 臺套。最大吊車噸位
50~80t,軌高 12~14m。
⑵ 建設部裝及配套件庫,用於風電機組部件組裝及備件存儲。
部裝及配套件庫軸線長 90m,寬 90m(3 個 30m 跨)。該廠房建築面
積 8400 ㎡,配備主要工藝設備 9 套。最大吊車噸位 10~20t,軌高 8~10m。
⑶ 建設露天成品庫,滿足部件及成品存放需要。露天庫佔地面積
31500 ㎡,配備 160/50t 龍門起重機 2 臺。
⑷ 建設綜合樓、鍋爐房、水泵房及門衛等,滿足辦公、研發及輔
助生產的需要。建築面積共計 4020 ㎡。其中:綜合樓面積 3000 ㎡,其
它 1020 ㎡。
⑸ 對相關廠區道路、管網、綠化等進行適應性建設。
配置的設備明細及擬建建築參數詳見附表:「新增主要工藝設備明
細表」、「新建建(構)築物一覽表」。
6.2 工藝
6.2.1 生產任務和綱領
承擔大型風電機組的部裝、總裝及試驗任務。項目達產年將形成 36
萬 kW 大型風電機組(~6MW)裝配試驗生產能力。
項目生產綱領詳見表 6.2.1-1。
表 6.2.1-1 生產綱領表
序號
產品名稱
單重
(噸/套)
產 量
套
噸
MW
1
3MW 風電機組
142
60
8520
180
其中:主機艙
110
60
6600
輪轂
32
60
1920
2
6MW 風電機組
360
30
10800
180
其中:主機艙
300
30
9000
輪轂
60
30
1800
合計
90
19320
360
6.2.2 產品組成特點
6.2.2.1 機艙部件
機艙部件是風力發電機組的核心部件之一,用於安裝主要傳動部件
—增速箱,發電部件—發電機,以及變頻控制系統。
機艙部件主要由機艙罩、發電機、增速箱、控制櫃、偏航裝置、冷
卻裝置(水冷、油冷兩套系統)、制動裝置、主機架、夾緊法蘭、側面
軸承、楔塊等部分組成。
3MW 風力發電機組機艙部件的尺寸約為 12×5.5×5.5(m),總重量
約 110 t。
5MW(6MW)風力發電機組機艙部件的尺寸約為 18.8×8.6×9.8(m),
總重量約 300 t。
6.2.2.2 輪轂部件
輪轂部件是風力發電機組中葉輪與增速箱的連接部件,主要由輪轂
體、變漿軸承、控制櫃和驅動裝置等組成。變漿裝置為三套獨立系統。
3MW 風力發電機組輪轂部件的尺寸為 5×5×5(m),總重量約 32 t。
5MW(6MW)風力發電機組輪轂部件的尺寸為 6.2×6.2×5(m),總
重量約 60 t。
6.2.3 主要工藝流程
6.2.3.1 工藝特點
由於風力發電的特殊性,在生產車間不可能裝配成完整的機組,通
過試驗後再發運到現場,而是裝配成機艙總成和輪轂總成兩大部件,各
自進行模擬加載試驗,發運到現場後,通過大型吊車再將塔筒、葉片、
機艙、輪轂安裝成一臺完整的風力發電機組。
根據風電設備的上述特點,裝配試驗車間設置機艙、輪轂裝配試驗
生產線。
6.2.3.2 主要工藝流程
⑴ 機艙總成的裝配工藝
偏航系統裝配 → 主機架安裝 → 增速箱及減噪裝置安裝 → 發
電機安裝 → 制動器、聯軸器安裝 → 油冷系統安裝 → 水冷系統安裝
→ 機艙電氣控制櫃及傳感器的裝配 → 機艙電纜的敷設和接線 → 機
艙罩預裝、其他附件裝配 → 機艙檢測試驗
⑵ 機艙檢測試驗工藝
機艙部件 → 外觀檢查(電纜、絕緣、緊固件檢查)→ 輔助供電
(制動系統、水冷系統、油冷系統、電源電壓、電源相序檢查)→安裝
程序(偏航程序、主棧程序、從棧程序安裝)→傳感器檢查(油壓、水
壓、溫度、溼度傳感器檢查,電機、驅動牆、非驅動牆震動傳感器檢查)
→偏航測試(偏航轉動檢查,偏航安全裝置如位置、電機溫度、制動器
狀態檢查)→變漿措施→系統安全鏈檢查(操作盒操作狀態、面板操作
狀態、轉動角度、安全狀態檢查)→加載試驗→ 包裝、入庫
⑶ 輪轂總成的裝配試驗工藝
變槳軸承的裝配 → 變槳驅動的裝配 → 輪轂電氣控制櫃及傳感
器的裝配 → 輪轂電纜的敷設和接線 → 輪轂加載試驗 → 包裝、入庫
6.2.4 裝配試驗臺位設置
6.2.4.1 主要原則
採用流水線方式組織生產,將裝配按工藝順序分成若干個工序和工
序組合,每一工序或工序組合由一固定的技術專業組負責進行,生產過
程中機組產品位置固定,人員流動;採取增減工序專業組數的方法,協
調、平衡各工序和工序組合間的時間節拍。
6.2.4.2 裝配試驗臺位設置
⑴ 輪轂總成生產線
由輪轂裝配臺位、輪轂試驗臺位組成。
3MW 風電機組單個輪轂淨佔地面積 5.5×5.5(m),每個輪轂裝配臺
位佔地 10×10(m),裝配完的輪轂總重約 32 t。
5MW(6MW)風電機組單個輪轂淨佔地面積 7×7(m),每個輪轂
裝配臺位佔地 12×12 (m),裝配完的輪轂總重約 60 t。
輪轂試驗臺位佔地約 30×30(m)。
⑵ 機艙總成生產線
由機艙總裝臺位、試驗臺位組成。
3MW 風電機組單臺機艙淨佔地面積 12.0×5.5(m),每個機艙裝配
工位佔地 16×12(m),裝配完的機艙總重 110 t。
5MW(6MW)風電機組單臺機艙淨佔地面積 18.8×8.6(m),每個
機艙裝配工位佔地 24×12(m),裝配完的機艙總重 300 t。
3MW 風電機組機艙試驗臺位佔用面積約 8×35 (m)。
5MW(6MW)風電機組機艙試驗臺位佔用面積約 10×42(m)。
⑶ 部裝工位
在輪轂及機艙裝配過程中,機械裝配及電氣裝配交叉作業,機械部
件先通過預裝成較大的部件後,再到總裝工位裝配;電氣裝配將電纜下
線到規定長度,壓接插頭後再到總裝工位裝配。
部裝工位包括:偏航側面軸承裝配工位,變頻器及支架裝配工位,
齒輪箱附件裝配工位,夾緊法蘭、楔塊裝配工位,變槳預裝配工位,電
氣件裝配工位。
6.2.5 建構築物組成及面積
建設裝配試驗廠房,用於大型風電機組輪轂、機艙的裝配和試驗。
廠房建築面積總計 24100 ㎡。其中:
1#廠房軸線長 132m,寬 72m(2 個 36m 跨),端頭設 4 層輔房。建
築面積 12000m2,最大吊車 80~175t,軌高 14~17m。
2#廠房軸線長 90m,寬 108m(3 個 36m 跨)。建築面積 12100m2,
最大吊車 50~80t,軌高 12~14m。
建設部裝及配套件庫,用於風電機組部件組裝及備件存儲。部裝及
配套件庫軸線長 90m,寬 90m(3 個 30m 跨)。該廠房建築面積 8400 ㎡,
配備主要工藝設備 8 套。最大吊車噸位 10~20t,軌高 8~10m。
建設露天成品庫,滿足部件及成品存放需要。露天庫佔地面積 31500
㎡,配備 160/50t 龍門起重機。
6.2.6 主要設備配備
⑴ 機艙試驗裝置
機艙部件需進行整機性能試驗。主要試驗項目為:轉速試驗、功率
試驗、變速恆頻試驗、變頻器容量與風機發電容量匹配試驗、振動/溫度
/開關量的檢測、輔助設備測試、PLC 信號檢測、安全鏈調試、PLC 與變
頻器通訊試驗、利用風機監控軟體對風機各機構動作進行測試/操作/監
控等。
機艙試驗裝置主要由電動機、變速箱、聯軸器、控制系統等部分組
成。本項目根據試驗工時及設計產量,配備機艙試驗裝置 2 套。
⑵ 輪轂試驗裝置
輪轂部件需進行輪轂加載試驗。主要試驗項目為:變槳軸承測試、
變槳電控系統測試、變槳限位開關及接近開關測試等。
輪轂試驗裝置主要由懸臂、底座等部分組成。本項目根據輪轂部件
試驗工時及設計產量,配備輪轂試驗裝置 2 套。
⑶ 起重運輸設備
本項目達產年設計產能達到 36 萬千瓦(折合 3MW 風電機組 120 臺
套)風電機組生產能力,產品總成產量 19320 噸。
根據生產工藝流程及物流方式,產品部件重量、總成重量,本項目
新增起重運輸設備 23 臺(套)。其中:橋式起重機 13 臺,電動平車 2
臺,叉車 6 臺、龍門式起重機 2 臺。
產品總裝後單臺起吊能力不足時採用合抬方式解決。
⑷ 裝配臺位及其它
根據生產要求,配置機艙、輪轂裝配臺位 12 個,軸承裝配電加熱
裝置 2 套及其它裝置 5 套。
設備明細詳見附表。
6.2.7 勞動定員
本項目所需生產工人根據車間勞動量核定,輔助生產工人根據崗位
配置。採用一班工作制。
至項目達產年,總計配備工人 240 人,其中生產工人 160 人,輔助
生產工人 80 人。
6.3 總圖和運輸
6.3.1 總圖
6.3.1.1 廠址概況
本項目廠址設在河北唐山樂亭縣臨港產業聚集區(樂亭新區)。
樂亭縣臨港產業聚集區地處環渤海經濟圈和京津冀城鎮群的核心
區域,位於唐山市東南部。陸路西距曹妃甸工業區和曹妃甸港區 40 公
裡,距離天津濱海新區 150 公裡,距離北京 230 公裡,距離唐山 70 公
裡;東距旅遊城市秦皇島 80 公裡。海上距上海港 669 海裡,香港 1360
海裡,距日本長崎港 680 海裡,韓國仁川港 400 海裡。交通便利。
本項目廠址位於臨港產業聚集區中部。廠區地塊呈較規整長方形,
東西長約 340m,南北寬 745m,佔地面積 380 畝(25.33 萬㎡)。東、西
與嘉恆重工、唐山樂亭浩淼供水有限公司為臨;南、北設有園區黃海路、
渤海西路。廠區場坪現狀標高在 0.5~3.0m 之間,較路網低洼。(南北道
路標高 3.12m)。
6.3.1.2 總圖方案
⑴ 設計指導思想
功能分區明確,物流順暢、運輸短捷、交通組織清晰。
力求緊湊、合理,節約用地,有利物流運輸。
滿足消防、安全、環保、衛生、綠化等規範規定要求。
注重廠區美觀和廠區與城市景觀的協調統一。
⑵ 總圖方案
根據產品特點、性質以及將來發展的總體要求,結合廠區地形條件,
總平面布置將廠區劃分三個功能區。
辦公樓及景觀園林等形成廠前區,布置在廠區東南部;廠房、部裝
及備件庫、露天庫布置於廠前區北部及西部區域,形成生產及輔助生產
區。北部區域為預留發展區。
在廠區南、北側均設有對外出入口,便於產品運輸要求。廠區南側
出入口為人流、物流出入口,北側出入口為物流出入口。
廠區道路為方格路網。主通道寬 30~48m、次通道寬 25~30 m,主幹
道寬 10~15m、次幹道寬 6~9 m,轉彎半徑 9~20 m。
為美化廠容、保護環境、營造優美的工作空間,對廠前區實施重點
綠化和美化,並在道路兩側、建築物周圍實施綠化。
詳見廠區總平面布置圖。
⑶ 主要技術經濟指標
總圖主要數據見表 6.3.1-1。
表 6.3.1-1 總圖主要數據表
序號
工程名稱
單位
數據
其中:本項目
備註
1
規劃用地面積
m2
253335
2
建、構築物佔地面積
m2
91520
30620
不含露天庫
3
建築係數
%
36.1
4
總建築面積
m2
97420
36520
5
容積率
0.732
6
露天庫面積
m2
31500
31500
7
道路廣場面積
m2
52500
含停車場
8
綠化面積
m2
50700
9
綠地率
%
20.0
10
出入口個數
2
11
辦公停車位
輛
60
12
圍牆長度
m
2150
注:
單層廠房建築高度超過 8m,建築面積按 2 倍計算容積率。
計算容積率建築面積
185320
m2
6.3.1.3 運輸
貨物的運入、運出,以公路運輸為主。
廠區內部以汽車運輸為主,叉車運輸為輔。
車間內部工件運送,主要通過橋式起重機,輔以電動平車完成。
汽車運輸採用社會化協作解決,不設汽車公司。
6.4 土建
本項目建設的建構築物主要為裝配試驗廠房、露天庫以及辦公樓
等。項目新建建築面積約 36520 ㎡。
主要建構築物參數及基本做法如下:
1#廠房軸線長 132m,寬 72m(2 個 36m 跨),端頭設 4 層輔房(局
部設夾層)。建築面積 12000m2,最大吊車 80~175t,軌高 14~17m。
2#廠房軸線長 90m,寬 108m(3 跨, 36+36+36(m))。端頭設 4 層輔
房,建築面積 12100m2,最大吊車 50~80t,軌高 12~14m。
部裝及備件庫長 90m,寬 90m(3 跨, 30+30+30(m))。建築面積 8400
m2,最大吊車 10~20t,軌高 8~10m。
上述廠房結構設計使用年限為 50 年,七度抗震設防。生產類別為
戊類。耐火等級均為二級。屋面防水等級均為二級。
地面:廠房地面採用混凝土地面,面層採用金屬骨料,以增加表層
的強度及耐磨性。
外牆:廠房外間外牆在 1.200 標高以下採用 240 厚蒸壓灰砂磚,外
表面貼巖棉板,在 1.200 標高以上採用雙層鍍鋁鋅壓型鋼板玻璃絲綿保
溫外牆。
門窗:廠房外牆設低窗、高側窗、屋面設採光天窗。
屋面:屋面板採用彩色鍍鋁鋅壓型鋼板複合保溫屋面板,複合保溫
層採用超細玻。為不上人屋面。屋面局部設垂直屋脊方向的固定採光天
窗。
排水:廠房屋面排水採用有組織排水。廠房聯跨中間為屋脊,兩邊
坡排水。
結構:廠房的結構形式為單層鋼框架結構,端頭輔房為多層鋼筋混
凝土框架結構。採用柱下獨立基礎或樁基礎。
辦公樓採用鋼筋混凝土框架結構,為三層建築,主要用於辦公及培
訓,建築面積約 3000 ㎡。一層主要設置展廳、放映室、商務洽談室等;
二層主要用於企業內部辦公,設置為辦公室、會議室;三層主要用於培
訓,設置辦公室、小型會議室和培訓室。
1#廠房北側設露天庫。設置吊車噸位為 160/32t,軌距 40m。露天庫
佔地面積 21500 ㎡。採用混凝土地面,結構找坡。混凝土地面面層 250~
300 厚 C20 混凝土內配φ10 鋼筋@200(單層雙向);地面切割分倉,每
倉不大於 6m×6m。
建(構)築物特徵詳見表 6.4-1。
表 6.4-1 建(構)築物特徵一覽表
序
號
工程項目
建築
面積
(m2)
佔地面積
(m2)
建築參數(m)
層數
火災危
險性分
類
耐火
等級
長度
(軸線)
寬度
(軸線)
高
度
本期建設
36520
62120
1
1#廠房
12000
10000
132
72
23
廠房單層,
端部設 4 層
輔房
戊
二級
2
2#廠房
12100
10100
90
108
20
廠房單層,
端部設 5 層
輔房
戊
二級
3
1#部裝及備件庫
8400
8400
90
90
17
單層
戊
二級
4
辦公樓
3000
1000
13
三層
二級
5
鍋爐房及煤灰庫
800
800
6
單層
二級
6
1#門衛及水泵房
160
260
4
地上一層,
地下一層
二級
7
2#門衛
60
60
4
單層
二級
8
1#露天庫
31500
239
132
序
號
工程項目
建築
面積
(m2)
佔地面積
(m2)
建築參數(m)
層數
火災危
險性分
類
耐火
等級
長度
(軸線)
寬度
(軸線)
高
度
預留建設
60900
60900
1
預留廠房 1
24700
24700
264
90
2
預留廠房 2
36200
36200
264
132
合計
97420
123020
建(構)築物主要數據見附表。
6.5 給排水
6.5.1 給水
採用水庫地表水或海水淡化水為水源。輸水管線至園區各工業企
業,主管管徑為 DN400。供水水壓不低於 0.26MPa。
6.5.2 排水
廠區排水採用雨汙分流制。
汙水水經廠區管網收集後,排至園區直徑 300 mm 的汙水管網至園
區集中處理站。
雨水根據地域特點,考慮散排以澆灌人行道邊的樹木或綠化帶。
本項目除生活用水外,生產用水主要是少量的零部件及場地清洗用
水。
6.5.3 消防
本工程各建築的消防統一考慮,其中室外消防用水量最大的建築為
2#廠房,屬於建築體積大於 5 萬m3的戊類廠房,室外消防用水量 20 L/s,
火災延續時間 2 h。
本工程室內消防用水量最大的建築為辦公樓,其室內消火栓系統設
計流量為 15 L/s,火災延續時間 2 h。
室內消防一次最大用水量為 108 m3,室外消防一次最大用水量為
144 m3,室內外消防一次最大用水量為 252 m3。
消防水池及水泵房將設置在 1#門房後部。
消防水池設計有效容積為 300~350 m3,水泵間內設有消火栓水泵兩
臺,一用一備。消火栓泵選用變流恆壓消防泵,防止超壓。能夠滿足新
建廠區消防需要。
6.6 電氣
6.6.1 強電
供電由園區規劃變電所提供。10kV 引入廠區開閉所。廠區內除消防
負荷、應急照明為二級負荷外,其它為三級負荷。
項目實施後,新增各類設備電力安裝容量約 8300 kW。其中風電機
組機艙試驗臺電力安裝容量 4600kW,採用試驗非標變壓器(1600kVA,
3000 kVA 變壓器各 1 臺)。 其它裝置等用電設 1000kVA 環氧樹脂澆注
乾式變壓器 2 臺。
廠區內的電纜敷設採用電纜溝或埋管敷設。供電採用 TM-C-S 系統,
各建築物採用聯合接地。當室外電纜入戶時,在不同的防雷保護區界面
上的配電箱內加裝浪湧保護器(SPD)。在變配電室內設總等電位聯結端
子箱,將建築物內的保護幹線、設備幹管、建築物及構築物等的金屬構
件以及進出建築物的所有公共設施的金屬管道(水、氣等)與總等電位
聯結端子箱有效聯結。
廠房配電採用放射式與幹線式相結合的方式。對於大容量設備、二
級負荷將由變配電所放射式配電。其餘負荷則採用幹線式的配電方式,
其幹線電源為放射供電。車間配電系統採用 TN-S 系統,N 線和 PE 線嚴
格分開,所有配電線路均採用五線制,系統的工作接地、保護接地、防
雷接地等共用接地裝置。
6.6.2 照明
照明光源在車間部分採用高效金屬滷化物燈或無極燈,辦公室生活
間採用高效節能螢光燈,在生產車間、辦公室生活間設置應急照明和疏
散出口指示,在特別潮溼場所採用防水防塵燈具。
6.6.3 弱電
廠區內建設區域網,在辦公樓內設計算機主機房,在需要的廠房設
分機房,以實現設計、工藝、生產的一體化。主機房與分機房間採用鎧
裝光纖直埋連接。
在門衛、辦公樓等建築的主要出入口設置門禁及攝像系統,廠房貨
物出入口設攝像,保安電視監視設備設於辦公樓值班室內。
在辦公樓值班室設置一套廣播設備,平時播放背景音樂,火災時做
消防緊急廣播用。在公共場所均設有揚聲器。
辦公樓值班室和高壓泵房設火災自動報警控制系統。在值班室內設
有向當地公安消防部門報警的外線電話,並設消防專用緊急電話。
6.7 燃料動力
6.7.1 空壓站
壓縮空氣採用集中供氣方式,空壓站設在裝配試驗廠房內。根據生
產需要,裝配試驗廠房分設置 8~13m3 /min空壓機 2 臺。採用低噪聲螺
杆空壓機,配備乾燥機、粗精過濾器等。
車間內管道架空敷設,每套壓縮空氣接口至少配備 1/2″、1/4″快
速接頭各 2 個。
6.7.2 鍋爐房
根據當地能源供應條件,廠區暫自設鍋爐房解決冬季採暖。鍋爐房
設置 4t 鏈條爐排臥式快裝熱水鍋爐 2 臺(DZL2.8-0.7/95/70-AⅡ;
t1=95℃;t2=70℃;N=0.37kW)(1 用 1 備),配備垂直翻鬥上煤機、螺
旋出渣機、鼓風機、引風機、麻石鋼架水浴除塵器、軟化水箱、軟水器、
除汙器等。
6.8 採暖、通風和空調
6.8.1 採暖
廠房、辦公及配套建築均設計集中採暖系統。採暖熱源引自自建鍋
爐房的 95/70℃熱水。
廠房、辦公樓等採用散熱器採暖或散熱器+熱風幕混合採暖.。
散熱器形式均採用鋼製橢管二柱型散熱器。採暖系統均為上供上回同程
式系統。
6.8.2 通風和空調
凡經計算自然通風能滿足車間內安全、衛生、環保要求及生產要求
的車間或工部均採用自然通風方式。
廠房採用側窗自然通風,由車間下側牆可開啟外窗自然進風,上側
窗自然排風。
廠房的柱頭安裝工業風扇,變配電所側牆安裝軸流風機,以利於夏
季通風降溫。
空壓站區域通過側牆軸流風機加強通風,排除熱空氣。
吸菸室、衛生間設百葉窗式排風扇機械排風,換氣次數為 10 次換
氣/小時。
廠房輔房辦公室設分體空調。
浴室(布置於廠房輔樓)設置百葉排窗氣扇及浴室通風器排風,換
氣次數為 8 次/h.;更衣室設置百葉窗式排氣扇排風,換氣次數為 5 次/
小時。
辦公樓的空調設備採用變冷媒流量(VRV)空調機組。室外機集中
置於屋頂,冷媒管由管井接至各室內機。空調機組均採用節能型設備,
空調機組室內機的冷凝水均採用帶提升泵型。
辦公樓中的消防監控室採用恆溫機組保證夏季供冷冬季供熱。
辦公樓新風均採用可開啟外窗自然通風。
衛生間採用吊頂安裝衛生間通風器機械排風。衛生間設衛生間通風
器機械排風,換氣次數為 10 次/小時。
所有通風設備均採用低噪聲型。
7 環境保護
7.1 設計依據和原則
7.1.1 設計依據
《機械工業環境保護設計規範》(JBJ16-2000)
《汙水綜合排放標準》(GB8978-1996)一級標準
《環境空氣品質標準》(GB3095-2012)二級標準
《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)Ⅱ類標準
《大氣汙染物綜合排放標準》(GB16297-1996)二級標準
7.1.2 設計原則
本次改造工程以貫徹國家環保法令、法規為主導思想,主要設計原
則如下:
執行「新建、改建、擴建項目和技術改造項目以及區域性開發建設項
目的汙染治理設施必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投產的制
度」原則。
堅持經濟效益與環境效益相統一的原則,在工藝設計中積極採用無
毒、無害、低毒、低害的原料,採用節能低噪聲設備,採用無汙染少汙
染的新技術,把生產過程中的汙染物減少到最低限度。
儘量因地制宜,採用綜合回收技術,在汙染治理及綜合回收過程中,
儘量避免二次汙染。
7.2 主要汙染源、汙染物及防治措施
本項目在河北樂亭臨港產業聚集區實施。
7.2.1 主要汙染源和汙染物
根據廠區生產特點,汙染源主要為生活汙水及生產過程中排放的少
量生產廢水、固體廢棄物、噪聲汙染及鍋爐房煤灰、煙塵等。
7.2.1.1 廢水
廢水包括生產廢水、生活汙水。
生產廢水主要為少量工件清洗廢水或車間清掃廢水等。
廢水的主要汙染物有石油類、化學需氧量、懸浮物等。
7.2.1.2 噪聲
噪聲主要來自於動力設備噪聲和產品出廠試驗時產生的噪聲。動力
設備噪聲主要來自各類風機、空壓機等,試驗噪聲主要來源於機艙試驗
臺。
動力設備單臺噪聲量約為 80~90 dB(A)。
試驗設備單臺設備噪聲量約為 75~85 dB(A)。
7.2.1.3 固體廢棄物
固體廢棄物主要是煤渣、生活垃圾、包裝材料等。
7.2.1.4 煙塵
燃煤鍋爐房產生的鍋爐煙塵SO2、NO、CO。
7.2.2 環境保護措施方案
設專職環保機構。環境保護工作由專職環保機構統一管理,環境檢
測工作由企業協同本地環境檢測部門完成。
7.2.2.1 廢水處理
清洗廢水單獨收集併集中處理。
各建築物內排出的生活汙水,經化糞池處理後排入廠區汙水管網。
各類廢水、汙水採取以上處理措施後,廠總排口出水可達到相關標
準要求。
7.2.2.2 噪聲與振動治理
試驗設備噪聲的處理:設計時選用性能優良、運行噪聲小的設備,
採用合理的工藝布置,進行合理的基礎設計,再藉助於建築物的遮擋作
用及距離衰減作用減輕對周圍環境的影響。
動力設備噪聲的處理:設計時選用低噪聲設備,並採用加設減震基
礎,管道與設備軟連接等方式。所有風機、水泵均設於單獨機房內,機
房外門窗採用隔音門窗。空壓機採用全封閉式,噪聲很小,室內吸氣。
機房外門窗採用隔音門窗,降低機房噪聲。
噪聲廠界標準執行 GB12348-2008《工業企業廠界環境噪聲排放標
準》中工業區Ⅱ類標準,即晝間 60dB(A),夜間 50dB(A)。本項目採
取降噪措施後能達到此標準。
7.2.2.3 固體廢棄物
煤渣、包裝材料等分類定期運出,回收利用。
生活垃圾由環衛部門處理。
7.2.2.4 煤灰及煙塵
鍋爐房設置麻石鋼架水浴除塵器,及 30m 高煙筒,可以達到煙塵濃
度排放標準。在煤、灰棚設噴水裝置,避免煤灰飛揚。
7.2.2.5 綠化措施
重視綠化工作,在廠區集中布置綠化園區。
經上述治理措施後,廠區內各項汙染指標均可控制在規範允許值的
範圍內。
7.3 環境保護投資估算
本項目環境保護投資約 500 萬元,包含於相關試驗設備、公用設備
投資及廠房及廠區工程建設之中。
8 職業安全衛生
8.1 主要危險因素、有害因素
8.1.1 主要危險因素、有害因素
本項目主要危險因素有火災、爆炸、觸電、機械傷害;主要有害因素
為噪聲。
8.1.2 設計依據
《機械工業職業安全衛生設計規範》(JBJ18-2000)
《工業企業設計衛生標準》(GBZ1-2010)
《建築照明設計標準》(GB50034-2004)
《建築設計防火規範》(GB50016-2006)
《建築物防雷設計規範》(GB50057-2010)
《建築抗震設計規範》(GB50011-2010)
8.2 防範措施方案
8.2.1 設計原則
貫徹執行國家有關的職業安全衛生設計標準、規範、規定,設計中盡
可能做到工藝技術先進,經濟合理,安全可靠,在滿足生產的前提下,優
先採用安全無毒、低噪音、操作方便、勞動強度低的工藝和設備,減輕工
人勞動強度,改善工人的勞動條件。對生產中可能產生的不可避免的危險
或汙染採取綜合預防措施和治理措施,使工作環境符合國家和地區的安全
衛生標準,保證工作人員的生產安全和身體健康。
8.2.2 職業安全主要防護措施
8.2.2.1 防火、防爆
建築物按二級耐火等級設計,廠區總平面布置充分考慮防火和防爆要
求。廠房和建築物周圍有消防通道,車間內部有安全通道,並保持通道暢
通。按規範在車間內設置消火栓及滅火器具等消防設施。
公用站房按《建築設計防火規範》要求進行設計。
8.2.2.2 防觸電
建築物防雷按《建築物防雷設計規範》執行。
車間為鋼結構廠房,利用鋼柱,鋼梁及基礎內的鋼筋作防雷接地裝置,
採用共用接地系統,所有正常情況下不帶電的高低壓設備的金屬外殼,配
線鋼管,鎧裝電纜外皮等均須接地,380/220V 系統採用 TN -S 接地系統。
變配電所的 10kV 電源進線處設避雷器以防止雷電波侵入,在 10kV
的出線櫃設有避雷器以防止操作過電壓,在各變壓器低壓側設低壓閥型避
雷器作過電壓保護。
局部照明採用 24V 安全電壓。
建築物內設有事故照明和疏散指示標誌。
8.2.2.3 防機械傷害
按《機械工業職業安全衛生設計規範》,確定車間工藝平面布置,保
證車間設備、工位之間的安全距離;零件、半成品等設有專門存放區。車
間人流、物流通道設有明顯的標誌,以保證物料運輸中的人身安全。
機械設備運動部分及旋轉外凸部分,均設置有防護罩殼,以防止傷人;
車間內起重運輸設備的起重機、叉車都設有防護、保險裝置,以保證工人
操作安全和工作環境良好。
起運物料時嚴禁從工人和設備上方越過,以確保安全。車間工作人
員配備安全帽、工作服、手套、工作鞋,以防機械傷害。
8.2.2.4 抗震
該地區地震基本烈度 7 度,本項目所有建築物設計均按 7 度抗震設
防。
8.2.3 職業衛生主要防護措施
8.2.3.1 防塵、防毒
本廠區生產工序主要為裝配試驗,無粉塵、煙氣產生。
鍋爐房設置麻石鋼架水浴除塵器,有效除塵達標後排放。同時獨立
設有休息室,保證工人健康。
8.2.3.2 噪聲控制
採用低噪聲工藝及設備、合理平面布置以及採用隔聲、消聲、吸聲等
綜合技術措施,控制噪聲危害。如空壓站機房封閉,並設吸音、隔音材料,
以減少噪聲對操作工人的影響。產生較大噪聲的通風機、空壓機等進出口
處均加消音器;機艙、輪轂試驗裝置在設計時考慮吸音、隔音設計;同
時,對相關人員採用個人防護用品,如耳塞、耳罩等進行防護。
8.2.3.3 其它
車間生產工位設防暑降溫用的電風扇,操作室及辦公室設空調。
8.2.3.4 生活輔助設施
廠房設有男(女)更衣室、廁所及其他生活輔助設施。
同時,加強廠區綠化,可起到降低噪聲和淨化空氣的作用,為工作人
員提供良好的活動場所。
8.3 職業安全衛生投資估算
本項目職業安全衛生投資包含於工藝設備及其廠房建設之中。
9 消防
9.1 設計依據和原則
遵照《建築設計防火規範》(GB50016-2006)、《建築物防雷設計規範》
(GB50057-2010)及《機械工廠總平面及運輸設計規範》(JBJ9-96)等國
家有關消防規定,貫徹以「預防為主」的方針,設計中注意減少火災發生
的可能性,並備有必要的消防措施。
9.2 防火、防爆措施方案
9.2.1 總圖布置
廠區築物布置時,嚴格貫徹「預防為主、防消結合」的方針。廠房之
間的防火間距等都大於規範規定。
9.2.2 建築防火
在單體設計中,考慮防火分區及人員的安全疏散,疏散口的設置及防
火分區的劃分能滿足規範最不利因素的要求。
防火、防爆要求高的車間變配電所與其它部門之間用非燃燒實體牆隔
斷。
廠房及各部門按規定設置消防器材。變配電室設 MFAT35 型推車式幹
粉滅火器,其它地方設 MFA5 型手提乾粉滅火器。
本設計的建築耐久極限為二級,耐火等級為二級。新建廠房的生產類
別為戊類,根據《建築設計防火規範》的規定,設置安全防火門及疏散出
入口,並標明疏散線路。
9.2.3 電氣防雷
本工程建築物的防雷接地按《建築物防雷設計規範》進行設計。
車間內的吊車滑觸線採用防護式安全型滑觸線供電。凡採用插座供電
的迴路均裝有漏電保護器。對有特殊要求的生產、生活場所按國家有關規
範要求設計。採用共用接地系統,以建築物基礎內鋼筋作為共用接地體,
變壓器中性點直接接地。380/220V 系統採用 TN- S 接地系統。
除一般照明外,考慮緊急疏散的場所設置事故照明,移動照明採用24V
安全電壓。
9.2.4 消防給水系統
室外消防給水管網與生產、生活給水管網合用,在管網上設地下式室
外消火栓。設置間距為 120 m。有兩條輸水管道與廠區給水管網連接。
廠區內設置蓄水池和加壓水泵房一座。在各種條件下能夠保證消防用
水的供水壓力。消防水池設計有效容積為 300~350 m3,水泵間內設有消火
栓水泵兩臺,一用一備。
在辦公樓或廠房輔房屋面設高位水箱,有效容積 12~18m3。
9.3 消防設施投資估算
消防設施投資約 400 萬元,包括在廠區工程、建築工程建設費用之中。
10 節能與合理用能
10.1 設計依據和原則
10.1.1 設計依據
國家的法律法規及行業標準規範等:
《中華人民共和國節約能源法》
《中華人民共和國建築法》
《國家鼓勵發展的資源節約綜合利用和環境保護技術》(國家發改
委 2005 第 65 號)
《淘汰落後生產能力、工藝和產品的目錄》(中華人民共和國國家
經濟貿易委員會令第 6 號)
《機械工業節約能源監測管理暫行規定》
《機械行業節能設計規範》JBJ14-2004
《工程設計節能技術暫行規定》
10.1.2 設計原則
通過合理利用能源、科學管理和生產結構合理化等綜合治理途徑,在
項目實施運行過程實現節電、節水、合理利用能源,以期獲得更好的節
能效果。如:
選用節能型的新工藝、新技術、新設備和新材料;
能源計量器具採用實用、準確的設備、儀表;
生產過程中注重能源管理,提高能源綜合利用效率。
10.2 能源品種、耗量及能耗指標
項目產品生產的主要工序為裝配及試驗。所需能源主要是電能。
本項目主要建設內容為徵用土地25.33萬㎡,建設各類建築建築面積
36520㎡,露天庫面積31500 ㎡,配置主要工藝設備51臺(套)。項目
達產年將形成36萬kW(折合3MW大型風電機組120臺(套))大型風電
機組總裝試驗能力,可實現銷售收入12.6億元。
項目各類設備裝機容量約8300kW。工作人員總計約300人。採用一
班制生產。
達產年能耗量數據見表10.2-1。
表 10.2-1 能耗量數據表
序號
項目名稱
單位
本項目能耗
實物量
折標煤(t)
一
年產量(3MW/6MW 風電機組)
MW
360
產值
萬元
126000
二
年耗量
1
電力
萬 kWh
460.0
1610.0
2
水
萬m3
1.7
4.4
3
採暖(燃煤)
噸
1600.0
1142.9
三
綜合能耗總量
t 標煤
2757.3
四
主要指標
單位產量能耗指標
t 標煤/MW 產品
7.65917
項目產值綜合能耗
t 標煤/萬元產值
0.02188
上述指標遠低於河北省單位生產總值控制能耗指標(2015年,全省
單位GDP能耗在2010年基礎上下降17%,2010年為1.57 t標煤/萬元,2015
年1.30 t標煤/萬元),達到同行業國內先進水平。
10.3 節能與合理用能措施
10.3.1 採用先進高效專用的生產及試驗設備,提高生產效率,減
少產品製造過程中的能耗。同時採用合理的工藝路線進行設備布置,減
少物流運輸次數和運輸量。
10.3.2 建築布置及功能分區充分考慮利用自然通風、自然採光的
可能性,為最大程度的利用自然能源、降低運行能耗提供條件。建築的
圍護結構外窗、外牆、屋面的熱工性能滿足建築節能要求,達到夏天隔
熱冬天保溫的效果。
10.3.3 選擇節能變壓器,變配電所和配電設備設置儘量靠近負荷
中心,以降低變壓器及線路損耗各變配電所內低壓出線側上加裝集中電
容自動補償裝置,將功率因數補償到 0.95 以上,降低電能損耗。
10.3.4 在滿足照度要求的前提下,合理進行照明設計、單位面積
的照明指標達到節能要求,如選擇節能型的高效燈具和高效光源,燈具
上裝設電容補償無功功率;根據自然採光照度合理分區分組控制照明開
關;在公共區域設置聲控開關;對道路照明進行實時控制等。
10.3.5 採用節水型衛生器具及配件。其中坐便器採用 6 升衝洗水
箱,衛生間及盥洗槽龍頭採用陶瓷芯龍頭,蹲便器採用延時自閉衝洗閥,
小便器採用感應式自閉衝洗閥,淋浴器混水器應為單把混調開關。
10.3.6 所有泵組、風機採用高效節能產品。
10.3.7 設備冷卻用水均採用循環用水。
10.3.8 屋面雨水應儘可能排到散水流到綠地入滲回灌,減小雨水
的徑流量。
10.3.9 設置能源管理機構,負責節能工作,以加強對能源管理和
經濟核算,降低能源消耗。
11 生產組織及人員培訓
11.1 生產組織
經過幾年的發展,華銳風電已初步建立了適應國際化競爭要求的現
代企業管理體制、管理模式及「扁平式」的管理組織結構。下設公司辦公
室、13 個經營管理部門、4 個總裝基地(子公司)以及研發中心和客服
中心。公司現有員工約 2200 人,其中:管理人員 200 人,工程技術人
員 1100 人,工人 900 人。
本項目擬在河北唐山樂亭縣設立華銳風電全資子公司。
11.2 勞動定員
項目所需生產工人根據車間勞動量核定,輔助生產工人根據崗位配
置。
本項目將根據需要將配備各類人員約 300 人。其中:生產工人 160
人,輔助生產工人 80 人,管理、工程技術及售後服務人員約 60 人。
所需人員部分來源於公司總部相關部門,部分社會招聘選用。
11.3 人員培訓
重點提高設計人員的開發設計水平及技術工人掌握、運用新技術的
能力。
通過技術交流、國內外考察及技術講座,使工程技術人員掌握新技
術、新工藝、新材料的知識,了解並掌握國內外同類產品的研發技術和
生產工藝技術。
對生產工人進行理論知識及操作技術培訓,掌握本崗位工序質量控
制的方法和手段、安全生產和勞動保護知識以及所使用設備的維護及故
障排除技能,實行持證上崗。
12 項目實施進度
項目計算期 12 年。其中:
建設期為 3 年,於第 4 年形成設計生產能力。
項目實施計劃見表 12-1。
表 12-1 項目實施計劃表
序
號
工作內容
第 1 年
第 2 年
第 3 年
第 4 年
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
項目前期工作
2
勘察、設計
3
建築工程施工
4
設備購置及安裝調試
5
人員培訓
6
項目投產
7
項目達產
13 工程建設招標方案
13.1 招標範圍
工程項目達到下列標準之一的部分,進行招標:1)施工單項合同估
算價在 200 萬元人民幣以上的建築工程。2)重要設備、材料等貨物的採
購,單項合同估算價在 100 萬元人民幣以上。3)勘察、設計、監理等服
務的採購,單項合同估算價在 50 萬元人民幣以上。
項目新增固定資產投資 23000 萬元,主要建設內容為新增生產設備、
試驗設備、起重運輸設備及輔助生產設備等共計 51 臺(套),新建建築面
積 36520 ㎡,露天庫面積 31500 ㎡。
勘察設計自行比價選擇服務單位,廠房土建工程施工及監理招標標選
擇建設單位或服務單位。
新增各類工藝設備 51 臺(套),其中:裝配臺位 16 個,試驗臺位 4
個,起重運輸設備 23 臺,其它生產設備 8 臺(套)。除起重運輸設備外,
多為非標設備。非標設備採用自行比價方式採購。
採用公開招標方式的內容,招標人應當向三家以上具備招標項目的
製造能力、資信良好的特定的法人或者其他組織發出投標邀請書。選擇
報價合理、滿足工期、技術實力雄厚的施工單位或服務單位承擔本工程
相關任務。
自製非標設備的設計製造、安裝調試、質量監控等工作,由公司組
織企業各有關職能部門協作進行。
13.2 招標組織形成和招標方式
企業不具有自行招標的資質,故採用委託招標的形式。根據各單項工
程內容採取公開招標。
詳見招標基本情況表。
14 投資估算及資金籌措
14.1 投資估算
14.1.1 投資估算的依據
14.1.1.1 建築工程費用
本項目新建建築建築面積 36520 ㎡,露天庫面積 31500 ㎡。
建築工程費用將參照當地近期完工類似工程的造價水平進行估算。
14.1.1.2 工藝設備及安裝工程費用
新增設備價格按詢價或估算價格確定。
新增工藝設備的基礎費、安裝費以及調試費按《機械工業建設項目概
算編制辦法及各項概算指標》計算。
14.1.1.3 工程建設其他費用
參照各主管部門規定以及當地市場價格估算。
工程建設其他費用包括徵地費、建設單位管理費,建設項目前期費,
勘察費、設計費,工程建設監理費,招標費用等。
徵地費按 5 萬元/畝計。本項目新徵用地 25.33 萬㎡(380 畝)。
其它費用依據國家標準,參考市場實際情況估算。
14.1.1.4 預備費
包括基本預備費和價差預備費。
基本預備費:以建築安裝工程費、設備購置費、工程建設其他費之和
為基數,乘以各地或主管部門規定的費率計算,本項目預備費率約取 4%。
價差預備費:根據建設項目分年度投資額,按國家或地區建設行政主
管部門定期測定和發布的年投資價格指數計算。本項目未考慮。
14.1.1.5 建設期利息
本項目建設投資來源於註冊資本及股東募集,無建設期利息。
14.1.2 投資估算
14.1.2.1 固定資產投資估算
本項目固定資產投資 23000 萬元,投資構成見表 14.1.2-1。
表 14.1.2-1 固定資產投資構成表
序號
項目或費用名稱
固定資產
備註
投資金額
佔比(%)
1
建築工程費用
11930
51.9
2
設備購置及安裝調試費用
7786
33.9
3
工程建設其它費用
2453
10.7
含徵地費用 1900 萬元
4
預備費用
831
3.6
5
建設期利息
合計
23000
100
固定資產投資詳見附表。
14.1.2.2 流動資金估算
採用詳細估算法估算流動資金需求量。本項目需要流動資金投資
55100 萬元。流動資金估算詳見經表 1。
14.2 資金籌措及投資使用計劃
項目固定資產投資 23000 萬元,全部企業自籌。
流動資金投資 55100 萬元,其中申請銀行貸款 38600 萬元(70%),
企業自籌 16500 萬元(30%)。
項目所需自籌資金,來源於公司註冊資本或母公司投入。
項目總投資=固定資產投資+鋪底流動資金=39500 萬元
項目總資金=固定資產投資+流動資金投資=78100 萬元
新增投資計劃與資金籌措見經表 2。
15 財務評價
15.1 概述
15.1.1 財務評價方法
依據國家計委、建設部頒布的「建設項目經濟評價方法與參數」進行
本項目財務評價及分析。
15.1.2 財務評價範圍
以基地本期建設內容為範圍計算相關產能、成本、效益。
15.2 財務評價基礎數據與參數選取
15.2.1 財務價格
參照市場價格及其變化趨勢確定本項目產品銷售價格、外購原材料
及部件價格。均按不含增值稅考慮。
15.2.2 建設期、達產期、計算期
計算期定為 12 年,其中建設期 3 年,於第 4 年達產。
15.2.3 勞動定員及工資福利
職工按 300 人計算。人均工資福利按 6 萬元/人·年計算,並考慮一
定的增長幅度。
15.2.4 財務基準收益率
財務基準收益率考慮銀行貸款利率、行業收益率等因素取 12%。
15.2.5 有關稅率
增值稅率:17%
銷售稅金及附加主要為城市建設維護稅及教育費附加。城建稅、教
育費附加、地方教育費:分別按照應納流轉稅額的 5%、3%、1%計繳。
所得稅率:25%
項目經濟分析未考慮稅收優惠政策。
15.3 財務計算
15.3.1 銷售收入、銷售稅金及附加計算
達產年銷售收入為 126000 萬元。增值稅 4584 萬元,銷售稅金及附
加 413 萬元。
銷售收入和銷售稅金及附加估算見經表 3、經表 6。
15.3.2 成本費用計算
15.3.2.1 原材料及燃料動力費用
以企業現有典型產品的原材料及燃料動力價格為基礎,參照產品的
單價進行單位原材料、燃料、動力成本估算。
15.3.2.2 固定資產折舊及無形資產攤銷估算
固定資產綜合折舊率取 6.7%。徵地費用按 50 年攤銷。
折舊、攤銷費用估算見經表 4。
15.3.2.3 工資及福利
工資及福利以企業現有指標為計算基礎計算。人均工資及福利費按
年 6 萬元計算。
15.3.2.4 財務費用
流動資金借款按一年期貸款考慮,年利率為 6.56%。
15.3.2.5 其它費用
其他費用按企業財務報表中製造費用、管理費用、財務費用及銷售
費用扣除其中工資福利、折舊、修理費以及利息支出等費用後的總和,
根據企業現有水平和固定成本所佔比例進行估算。包括易耗品消耗、外
協、工裝等費用。
總成本費用估算見經表 5。
15.3.3 利潤及分配
項目達產年利潤總額為 10939 萬元。所得稅 2735 萬元。
在可供分配的利潤中,提取 20%的作為盈餘公積金。
利潤及分配見經表 7。
15.4 財務評價指標
15.4.1 盈利能力分析
15.4.1.1 投資利潤率、投資利稅率(達產年)
項目投資利潤率(利潤總額)=利潤總額÷總資金×100%=14.0%
項目投資利稅率=利稅總額÷總資金×100%=20.4%
15.4.1.2 財務內部收益率、財務淨現值、投資回收期
企業所在行業的財務基準收益率為 12%。
按所得稅後數據計算:
項目投資財務內部收益率為 17.2%,高於基準收益率。投資財務淨
現值為 13030 萬元,大於零。投資回收期為 8.8 年,短於行業平均水平。
按所得稅前數據計算:
項目投資財務內部收益率為 22.1%,高於基準收益率。投資財務淨
現值為 24706 元,大於零。投資回收期為 7.6 年,短於行業平均水平。
現金流量分析見經表 8。
15.4.2 清償能力分析
通過計算資產負債率、流動比率、速動比率來考察項目的財務狀況
及貸款的清償能力。
15.4.2.1 資金來源與運用
資金來源與運用見經表 9,可以看出,項目計算期內各年資金均有
盈餘。
15.4.2.2 資產負債情況
資產負債表見經表 10。
從表中可以看出,項目計算期內,資產負債率為 49%~64%,流動
比率為 122%~196%,速動比率為 74%~148%,說明企業具有較強的償債
能力、變現能力。
15.4.2.3 貸款償還情況
本項目無長期貸款。
15.5 財務不確定性分析
15.5.1 盈虧平衡分析
BEP(全部)
=固定成本÷(銷售收入-銷售稅金及附加-可變成本)×100%
=28.8%
上述數據表明項目達到設計生產能力的 28.8%時企業即可保本。
15.5.2 敏感性分析
銷售收入(價格)、經營成本、固定資產投資等數據與市場密切相
關或來源於預測,存在變化的可能性,具有不確定性,其發生變化對所
得稅後項目投資財務內部收益率的影響程度見表 15.5.2-1,敏感度係數
見表 15.5.2-2。
計算結果表明,在不確定性因素中,產品銷售價格的變化對指標的
影響最大,經營成本次之,固定資產投資影響較小。
表 15.5.2-1 所得稅後項目投資財務內部收益率敏感性分析表
序號
變化因素
變動幅度
-5%
-2.5%
基本方案
+2.5%
+5%
1
固定資產投資
17.2
17.0
16.8
2
經營成本
17.2
12.5
8.0
3
銷售價格
6.7
11.9
17.2
表 15.5.2-2 敏感度係數表
變動
趨勢
變動區間
變動因素
固定資產投資
經營成本
銷售價格
增加
0~+2.5%
-0.47
-10.93
+2.5%~+5%
-0.47
-14.40
0~+5%平均
-0.47
-10.70
減少
0~-2.5%
-12.33
-2.5%~-5%
-17.48
0~-5%平均
-12.21
基準收益率取 12%,按所得稅後的指標來進行衡量,項目可承受的
銷售價格降低、經營成本增加以及固定資產投資增加的幅度分別為
2.4%、2.8%、80%左右。項目具有較強的抗風險能力。
項目敏感性分析見經表 11。
15.6 財務評價結論及建議
從財務預測結果看,實施本項目後,企業可獲較好的經濟效益,並
具有較強的抗風險能力,項目在財務上是可行的。
項目主要數據和指標見經表 12。
16 風險分析與控制
16.1 項目主要風險因素及程度分析
16.1.1 產業政策風險
風力發電作為全球公認可以有效減緩氣候變化、提高能源安全、促
進低碳產業經濟增長的方案,得到廣泛關注,並逐漸成為許多國家可持
續發展戰略的重要組成部分。我國政府將風力發電作為改善能源結構、
應對氣候變化和能源安全問題的主要替代能源技術之一,給予了有力的
扶持。同時,與陸地風電相比,海上風能具有能量效益高,風湍流強度
小,風切變小,風電場建設受噪音、景觀、鳥類、電磁波等問題的限制
少,且不佔用土地資源等優勢,在國際上受到了越來越多的重視。我國
亦在加強海上風電建設的規劃工作,積極推進海上風電的健康發展。
本項目以海上風電機組(~6MW)為重點產品,項目建設符合國家
產業政策,對優化能源結構,保障能源安全、有效應對環境氣候變化有
著重要意義。在產業政策方面風險不大。
16.1.2 需求風險
我國海域遼闊,海上風能資源豐富,開發潛力巨大。2007 年 12 月,
我國第一個海上風電場項目――上海東海大橋海上風電場正式開工建
設,主設備採用華銳風電的 3MW 風電機組,總裝機容量 10 萬 kW,於
2010 年建成。目前國內多個海上風電場的前期準備工作已經啟動,市場
對海上風電機組的需求非常迫切。
本項目建設針對河北海上風電發展而實施,項目需求明確,風險不
大。
16.1.3 產品設計及製造風險
華銳風電在兆瓦級風力發電機組的開發設計、批量化生產、陸地項
目的安裝、運行與維護等各方面積累了豐富的經驗,培養了大批的技術
人才。上海東海大橋海上風電場 3MW風電機組已完成併網發電。此外,
自主研發的潮間帶 3 兆瓦風電機組也在江蘇如東潮間帶風電場成功投入
運行。5MW海上風力發電機組首批產品已於 2010 年 10 月下線,2011
年投入運行。6MW海上風力發電機組研發工作進展順利,已於 2011 年
上半年下線,產品設計風險不大。
16.1.4 項目建設風險
本項目在河北樂亭臨港產業聚集區實施。樂亭臨港產業聚集區是河
北省首批省級產業聚集區和省內第二批循環經濟示範試點產業聚集區
之一。該區已制定完善園區規劃,並陸續實施建設,能夠保障企業生產
需要。同時,本項目建設將形成大型海上風電機組的規模化生產能力,
屬於地方及開發區重點支持發展的產品及產業,能夠享受相關快捷服務
及優惠政策,具備項目快速建設實施的有利條件。此外,項目主要建設
內容採用成熟技術和工藝,項目資金來源於股東募集,能夠保障企業需
要。因此,項目建設風險不大。
16.2 防範和降低風險對策
充分發揮企業自身在風電機組及其關鍵部件設計、安裝調試方面的
經驗優勢,積極推進、加強與國內外相關企業的技術交流與合作,提升
技術水平和能力,保障項目順利實施。
不斷採用新技術、新裝備,提高生產效率,降低生產成本。適應企
業發展調整的需要,優化人力資源結構,實行多種方式,引進適用人才,
並充分發揮員工的積極性、創造性,有針對性地加強崗位技能培訓。
附表1
單位:萬元
新增固定資產投資 36520 11930 7024 762 3284 23000 100.0
一 工程費用 36520 11930 7024 762 19716 85.7
1.1 1#廠房 12000 3600 2484 248 6332 27.5
1.2 2#廠房 12100 3267 1940 194 5401 23.5
1.3 1#部裝及備件庫廠房 8400 1764 600 60 2424 10.5
1.6 辦公樓 3000 960 960 4.2
1.7 鍋爐房及煤灰庫 800 160 160 0.7
1.8 1#門衛及水泵房 160 80 80 0.3
1.9 2#門衛 60 24 24 0.1
1.10 露天庫 882 1700 170 2752 12.0
1.12 公用動力設備 300 90 390 1.7
1.13 廠區工程(道路、綠化、管網、圍牆等) 1193 1193 5.2
二 工程建設其它費用 2453 2453 10.7
2.1 徵地費 253335 1900 1900 8.3
2.2 建設單位管理費 95 95 0.4
2.3 前期工作費用 28 28 0.1
2.4 勘察費 18 18 0.1
2.5 設計費 208 208 0.9
2.6 建設單位臨時設施費 30 30 0.1
2.7 工程建設監理費 107 107 0.5
2.8 招標代理費 37 37 0.2
2.9 辦公生活家具費 20 20 0.1
2.10 培訓費 10 10
三 預備費用 831 831 3.6
3.1 基本預備費 831 831 3.6
3.2 漲價預備費
四 建設期利息
投資構成比例(%) 51.9 30.5 3.3 14.3 100.0
固定資產總投資估算表
序號 工程項目
建築面積
(m2)
建築工程 設備購置
設備運雜
基礎調試
其它費用 合計
佔固定資產投資
比例(%)
附表2
0.8
每臺 合計 單價 總價
1#廠房
生產及輔助設備 9 3210.0 1154.0
1 機艙裝配臺位 含工作檯架、工具器具等 國產 3 10.0 30.0
2 輪轂裝配臺位 含工作檯架、工具器具等 國產 3 8.0 24.0
3 機艙試驗臺 6MW 自製 1 3000.0 3000.0 950.0 950.0 3300V、690V,採用非標試驗變壓器
4 輪轂試驗臺 6MW 自製 1 60.0 60.0 90.0 90.0
5 軸承裝配電加熱裝置 6MW 國產 1 150.0 60.0 60.0
起重運輸設備 7 700.0 1230.0
1 橋式起重機 Gn=175/50t,Sn=34m H=17m 國產 2 132+37+11+11*4 448.0 360.0 720.0
2 橋式起重機 Gn=80/20t,Sn=34m H=14m 國產 2 55+30+5.5*2+15*2 252.0 210.0 420.0
3 電動平車 350t 國產 1 70.0 60.0 蓄電池
4 叉車 5t 國產 2 30.0 30.0
其它輔助設備 1 100.0 100.0
1 其它 1 100.0 100.0
合計 17 3910.0 2484.0
2#廠房
數量
(臺、套)
電力(kW) 投資
備註
新增主要工藝設備明細表
單位:萬元
序號 設備名稱 型號及主要規格 製造者
2#廠房
生產及輔助設備 13 1740.0 940.0
1 機艙裝配臺位 含工作檯架、工具器具等 國產 5 10.0 50.0
2 輪轂裝配臺位 含工作檯架、工具器具等 國產 5 8.0 40.0
3 機艙試驗臺 3MW 自製 1 1600.0 1600.0 750.0 750.0 690V,採用非標試驗變壓器
4 輪轂試驗臺 3MW 自製 1 40.0 40.0 60.0 60.0
5 軸承裝配電加熱裝置 3MW 國產 1 100.0 40.0 40.0
起重運輸設備 9 570.8 900.0
1 橋式起重機 Gn=80/20t,Sn=34m H=14m 國產 2 55+30+5.5*2+15*2 252.0 210.0 420.0
2 橋式起重機 Gn=50/10t,Sn=34m H=12m 國產 2 55+26+8.5+13 205.0 130.0 260.0
3 橋式起重機 Gn=20/5t,Sn=34.5m H=10m 國產 2 30+7.5+2.2*2+7.5*2 113.8 60.0 120.0
4 電動平車 150t 國產 1 40.0 40.0 蓄電池
5 叉車 5t 國產 2 30.0 60.0
其它輔助設備 1 100.0 100.0
1 其它 1 100.0 100.0
合計 23 2410.8 1940.0
0.8
每臺 合計 單價 總價
數量
(臺、套)
電力(kW) 投資
備註
新增主要工藝設備明細表
單位:萬元
序號 設備名稱 型號及主要規格 製造者
1#部裝及備件庫廠房
生產及輔助設備 2 200.0 200.0
1 部裝設備 含工作檯架、工具器具等 國產 2 200.0 100.0 200.0
起重運輸設備 5 135.3 200.0
1 橋式起重機 Gn=20/5t,Sn=28.5m H=10m 國產 1 30+7.5+2.2*2+7.5*2 56.9 60.0 60.0
2 橋式起重機 Gn=10t 國產 2 22+1.1*2+7.5*2 78.4 40.0 80.0
2 叉車 5t 國產 2 30.0 60.0
其它輔助設備 2 100.0 200.0
1 貨架 國產 1 100.0
2 其它 1 100.0 100.0
合計 9 435.3 600.0
露天庫
1 龍門吊車 Gn=160/50t,Sn=12+40+12m,H=16m 國產 2 110+37+22+15*8 578.0 850.0 1700.0
合計 2 578 1700.0
總計 51 7334.1 6724.0
附表3
長度(m)
(軸線)
寬度(m)
(軸線)
軌高
(m)
最大吊車噸位(t)
建築高
度(m)
單方造價
(萬元/m2) 合計
本期建設 36520 62120 11930
1 1#廠房 12000 10000 132 72 14、16 175、80 23 1 鋼結構 戊 二 0.30 3600 端部設四層輔房
2 2#廠房 12100 10100 90 108 12、14、12 50、80、20 20 1 鋼結構 戊 二 0.27 3267 端部設四層輔房
3 1#部裝及備件庫廠房 8400 8400 90 90 8、10、8 10、20、10 17 1 鋼結構 戊 二 0.21 1764
4 辦公樓 3000 1000 13 3 混凝土框架結構 戊 二 0.32 960
5 鍋爐房及煤灰庫 800 800 48 16 6 1 混凝土框架結構 二 0.2 160
6 1#門衛及水泵房 160 260 4 1 混凝土框架結構 二 0.5 80
7 2#門衛 60 60 4 1 混凝土框架結構 二 0.4 24
8 1#露天庫 31500 239 132 80 二 0.028 882
9 廠區工程 1193
預留建設 60900 60900
1 預留廠房1 24700 24700 264 90
2 預留廠房2 36200 36200 264 132
合計 97420 123020
建築面積
(m2)
佔地面積
(m2)
耐火
等級
火災危
險性類
別
建築參數
層數
新建建(構)築物一覽表
序號 結構形式
投資 (萬元)
工程項目 備註
附表4
建設項目名稱:
全部招標 部分招標 自行招標 委託招標 公開招標 邀請招標
1 勘察 △
2 設計 △ 45
3 廠房建築工程 △ 11930 40 34
4 設備基礎安裝工程 40
5 監理 △ 107
6 設備 △ △ △ 5530
7 重要材料
8 其它
招標估算金額
(萬元)
擬劃分標
段(個)
對投標單位資質
等級要求
備註
情況說明:本項目新增固定資產投資23000萬元,主要建設內容為配置各類工藝設備等共計51臺(套),新建建築面積36520㎡,露天庫面積31500㎡。廠房土建工程、設計及監理
招標標選擇建設單位或服務單位。新增各類工藝設備除橋式起重機等標準設備公開招標外,其餘設備多為非標設備或所需金額較小,採用自行比價方式採購。
招標基本情況表
序號 設備名稱
招標範圍 招標組織形式 招標方式 不採用招
標
流動資金估算表
經表1 單位:萬元
序號 項 目
周轉次
數
周轉
天數
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 備註
1 流動資產 16277 64706 130112 130112 130112 130112 130112 130112 130112 130112 130112
1.1 現金 12 30 142 491 969 969 969 969 969 969 969 969 969
1.2 應收帳款 3 120 5250 21000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000
1.3 存貨 6782 26803 54383 54383 54383 54383 54383 54383 54383 54383 54383
1.3.1 原材料及燃料 6 60 2063 8253 16521 16521 16521 16521 16521 16521 16521 16521 16521
1.3.3 在產品、產成品 3 120 4719 18550 37862 37862 37862 37862 37862 37862 37862 37862 37862
1.4 預付帳款 3 120 4103 16412 32760 32760 32760 32760 32760 32760 32760 32760 32760
2 流動負債 9377 37506 75012 75012 75012 75012 75012 75012 75012 75012 75012
2.1 應付帳款 3 120 4127 16506 33012 33012 33012 33012 33012 33012 33012 33012 33012
2.2 預收帳款 3 120 5250 21000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000
3 流動資金投資 6900 27200 55100 55100 55100 55100 55100 55100 55100 55100 55100
其中:短期流動資金借款 4800 19000 38600 38600 38600 38600 38600 38600 38600 38600 38600
4 流動資金投資增加額 6900 27200 55100 55100 55100 55100 55100 55100 55100 55100 55100
其中:短期流動資金借款 4800 19000 38600 38600 38600 38600 38600 38600 38600 38600 38600
自籌 2100 8200 16500 16500 16500 16500 16500 16500 16500 16500 16500
5 流動資金投資本年增加額 6900 20300 27900 55100
其中:短期流動資金借款 4800 14200 19600 38600
自籌 2100 6100 8300 16500
經表2 單位:萬元
序號 項 目 1 2 3 4 5 合計 備註
1 項目新增總資金 2100 9700 38400 27900 78100
1.1 固定資產總投資 2100 2800 18100 23000
1.1.1 固定資產投資 2100 2800 18100 23000
1.1.2 建設期利息
1.2 流動資金 6900 20300 27900 55100
2 資金籌措 2100 9700 38400 27900 78100
2.1 自籌資金 2100 4900 24200 8300 39500
其中:用於流動資金 2100 6100 8300 16500
固定資產投資 2100 2800 18100 23000
2.2 借款 4800 14200 19600 38600
2.2.1 長期借款
2.2.2 流動資金借款 4800 14200 19600 38600
2.2.3 其他短期借款
2.3 申請撥款
投 資 計 劃 與 資 金 籌 措 表
銷售收入測算表(不含稅)
經表3 單位:套、萬元
1 3MW風電機組 1050 15 15750 40 42000 60 63000 60 63000
2 6MW風電機組 2100 10 21000 30 63000 30 63000
合 計 15 15750 50 63000 90 126000 90 126000
產量 產量
3 4
產量 收入 產量 收入
5
產量 收入
序
號
代表產品名稱
1 2
收入
單價
(萬元/
套) 收入
經表4 單位:萬元
序號 項目
費率
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
固定資產
1 本項目新增固定資產
原值 200 3000 21100 21100 21100 21100 21100 21100 21100 21100 21100
折舊費 6.7 7 201 1414 1414 1414 1414 1414 1414 1414 1414 1414
淨值 193 2792 19478 18064 16650 15236 13822 12408 10994 9580 8166
2 利用原有固定資產
原值
折舊費
淨值
無形及遞延資產
1 新增 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900
攤銷 2.0 19 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
淨值 1881 1843 1805 1767 1729 1691 1653 1615 1577 1539 1501
2 原有
攤銷 10.0
淨值
折舊及攤銷費用估算表
總 成 本 費 用 估 算 表
經表5 單位:萬元
序號 項 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 外購原材料 12285 49140 98280 98280 98280 98280 98280 98280 98280 98280 98280
2 外購燃料、動力 95 378 756 756 756 756 756 756 756 756 756
3 工資及福利 528 1162 2178 2178 2178 2178 2178 2178 2178 2178 2178
4 折舊及攤銷費 26 239 1452 1452 1452 1452 1452 1452 1452 1452 1452
6 財務費用 315 1246 2532 2532 2532 2532 2532 2532 2532 2532 2532
7 其它費用 1181 4725 9450 9450 9450 9450 9450 9450 9450 9450 9450
8 總成本費用 14430 56890 114648 114648 114648 114648 114648 114648 114648 114648 114648
其中:固定成本 526 1765 4431 4431 4431 4431 4431 4431 4431 4431 4431
變動成本 13904 55125 110217 110217 110217 110217 110217 110217 110217 110217 110217
9 經營成本 14089 55405 110664 110664 110664 110664 110664 110664 110664 110664 110664
註:達產年盈虧平衡點 28.8 %。
增值稅、銷售稅金及附加測算表
經表6 單位:萬元
序號 項目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 銷項稅金 2678 10710 21420 21420 21420 21420 21420 21420 21420 21420 21420
2 進項稅金 2105 8418 16836 16836 16836 16836 16836 16836 16836 16836 16836
3 增值稅 573 2292 4584 4584 4584 4584 4584 4584 4584 4584 4584
4 銷售稅金及附加 52 206 413 413 413 413 413 413 413 413 413
利潤及利潤分配表
經表7 單位:萬元
序號 項 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.1 產品銷售收入 15750 63000 126000 126000 126000 126000 126000 126000 126000 126000 126000
1.2 減:總成本費用 14430 56890 114648 114648 114648 114648 114648 114648 114648 114648 114648
1.3 銷售稅金及附加 52 206 413 413 413 413 413 413 413 413 413
1.4 利潤總額 1268 5904 10939 10939 10939 10939 10939 10939 10939 10939 10939
1.5 減:所得稅 317 1476 2735 2735 2735 2735 2735 2735 2735 2735 2735
1.6 淨利潤 951 4428 8204 8204 8204 8204 8204 8204 8204 8204 8204
1.7 公積金 143 664 1231 1231 1231 1231 1231 1231 1231 1231 1231
1.7.1 累計公積金 143 807 2038 3269 4500 5731 6962 8193 9424 10655 11886
1.8 未分配利潤 808 3764 6973 6973 6973 6973 6973 6973 6973 6973 6973
1.8.1 累計可分配利潤 808 4572 11545 18518 25491 32464 39437 46410 53383 60356 67329
1.9 息稅前利潤 1583 7150 13471 13471 13471 13471 13471 13471 13471 13471 13471
1.10 息稅折舊攤銷前利潤 1609 7389 14923 14923 14923 14923 14923 14923 14923 14923 14923
現金流量表(全部投資)
經表8 單位:萬元
序號 項目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計
1 現金流入 15750 63000 126000 126000 126000 126000 126000 126000 126000 126000 189266 1276016
1.1 銷售收入 15750 63000 126000 126000 126000 126000 126000 126000 126000 126000 126000 1212750
1.2 回收固定資產餘值 8166 8166
1.3 回收流動資金 55100 55100
2 現金流出 2100 24158 95487 141712 113812 113812 113812 113812 113812 113812 113812 113812 1173953
2.1 固定資產投資 2100 2800 18100 23000
2.2 流動資金 6900 20300 27900 55100
2.3 經營成本 14089 55405 110664 110664 110664 110664 110664 110664 110664 110664 110664 1065470
2.4 銷售稅金及附加 52 206 413 413 413 413 413 413 413 413 413 3975
2.5 所得稅 317 1476 2735 2735 2735 2735 2735 2735 2735 2735 2735 26408
3 淨現金流量 -2100 -8408 -32487 -15712 12188 12188 12188 12188 12188 12188 12188 75454 102063
4 累計淨現金流量 -2100 -10508 -42995 -58707 -46519 -34331 -22143 -9955 2233 14421 26609 102063
5 稅前淨現金流量 -2100 -8091 -31011 -12977 14923 14923 14923 14923 14923 14923 14923 78189 128471
6 稅前累計淨現金流量 -2100 -10191 -41202 -54179 -39256 -24333 -9410 5513 20436 35359 50282 128471
淨現值(Ic=12%): 13030 萬元 24706 萬元
內部收益率: 17.2% 22.1%
投資回收期: 8.8 年 7.6 年
所得稅後 所得稅前
經表9 單位:萬元
序號 項 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計
1 資金來源 2100 10994 44543 40291 12391 12391 12391 12391 12391 12391 12391 12391 197056
1.1 利潤總額 1268 5904 10939 10939 10939 10939 10939 10939 10939 10939 10939 105623
1.2 折舊費 7 201 1414 1414 1414 1414 1414 1414 1414 1414 1414 12934
1.3 攤銷費用 19 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 399
1.4 本項目長期借款
1.5 本項目流動資金借款 4800 14200 19600 38600
1.6 註冊資本及募集資金投入 2100 4900 24200 8300 39500
1.7 撥款
1.8 回收固定資產餘值
1.9 回收流動資金
2 資金運用 2100 10017 39876 30635 2735 2735 2735 2735 2735 2735 2735 2735 104508
2.1 固定資產投資 2100 2800 18100 23000
2.2 建設期利息
2.3 本項目流動資金 6900 20300 27900 55100
2.4 所得稅 317 1476 2735 2735 2735 2735 2735 2735 2735 2735 2735 26408
2.5 償還本項目長期借款
2.6 償還流動資金借款
3 盈餘資金 977 4667 9656 9656 9656 9656 9656 9656 9656 9656 9656 92548
4 累計盈餘資金 977 5644 15300 24956 34612 44268 53924 63580 73236 82892 92548
資金來源與運用表
經表10 單位:萬元
序號 項 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 資產 2100 22128 93085 166695 174899 183103 191307 199511 207715 215919 224123 232327
1.1 流動資產總額 17254 70350 145412 155068 164724 174380 184036 193692 203348 213004 222660
1.1.1 現金 142 491 969 969 969 969 969 969 969 969 969
1.1.2 應收帳款 5250 21000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000
1.1.3 存貨 6782 26803 54383 54383 54383 54383 54383 54383 54383 54383 54383
1.1.4 其它應收款
1.1.5 預付帳款 4103 16412 32760 32760 32760 32760 32760 32760 32760 32760 32760
1.1.6 累計盈餘資金 977 5644 15300 24956 34612 44268 53924 63580 73236 82892 92548
1.2 長期投資
1.3 在建工程 2100 2800 18100
1.4 固定資產淨值 193 2792 19478 18064 16650 15236 13822 12408 10994 9580 8166
1.5 無形及遞延資產 1881 1843 1805 1767 1729 1691 1653 1615 1577 1539 1501
2 負債及所有者權益 2100 22128 93085 166695 174899 183103 191307 199511 207715 215919 224123 232327
2.1 負債 14177 56506 113612 113612 113612 113612 113612 113612 113612 113612 113612
2.1.1 流動負債總額 14177 56506 113612 113612 113612 113612 113612 113612 113612 113612 113612
2.1.1.1 流動資金借款 4800 19000 38600 38600 38600 38600 38600 38600 38600 38600 38600
2.1.1.2 應付帳款 4127 16506 33012 33012 33012 33012 33012 33012 33012 33012 33012
2.1.1.3 預收帳款 5250 21000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000
2.1.1.4 其他應付帳款
2.1.2 長期借款
2.1.3 其他長期負債
2.2 所有者權益 2100 7951 36579 53083 61287 69491 77695 85899 94103 102307 110511 118715
2.2.1 實收資本 2100 7000 31200 39500 39500 39500 39500 39500 39500 39500 39500 39500
2.2.2 資本公積金
2.2.3 累計盈餘公積金 143 807 2038 3269 4500 5731 6962 8193 9424 10655 11886
2.2.4 累計未分配利潤 808 4572 11545 18518 25491 32464 39437 46410 53383 60356 67329
1.資產負債率 0.64 0.61 0.68 0.65 0.62 0.59 0.57 0.55 0.53 0.51 0.49
2.流動比率 1.22 1.25 1.28 1.36 1.45 1.53 1.62 1.70 1.79 1.87 1.96
3.速動比率 0.74 0.77 0.80 0.89 0.97 1.06 1.14 1.23 1.31 1.40 1.48
資 產 負 債 表
經表11
所得稅後 所得稅前 所得稅後 所得稅前 所得稅後 所得稅前 所得稅後 所得稅前 所得稅後 所得稅前
1 固定資產投資變化
財務內部收益率(%) 17.2 22.1 17.0 21.8 16.8 21.6
投資回收期(年) 8.8 7.6 8.9 7.7 8.9 7.7
步長STEP= 2.5
2 經營成本變化
財務內部收益率(%) 17.2 22.1 12.5 17.2 8 12.5
投資回收期 8.8 7.6 10.7 8.8 14.2 10.7
步長STEP= 2.5
3 銷售價格變化
財務內部收益率(%) 6.7 11.2 11.9 16.5 17.2 22.1
投資回收期(年) 15.7 11.5 11.1 9.0 8.8 7.6
步長STEP= 2.5
敏感性分析表(增量投資)
序號 變化因素
-2*STEP% -STEP% 基本方案 +STEP% +2*STEP%
經表12
序號 項目名稱 單位 數據及指標 備 注
一 主要數據
1 年產量 MW 360
其中:3MW風電機組 臺 60
6MW風電機組 臺 30
2 銷售收入 萬元 126000
3 銷售稅金 萬元 413
4 增值稅 萬元 4584
5 利潤總額 萬元 10939
6 淨利潤(減所得稅) 萬元 8204
7 工作人員總數 人 300
8 固定資產投資 萬元 23000
9 流動資產投資 萬元 55100
其中:鋪底流動資金 萬元 16500
10 項目總投資 萬元 39500 固定資產投資+鋪底流動資金投資
11 項目總資金 萬元 78100 固定資產投資+全部流動資金投資
12 電力安裝容量 kW 8300
13 年耗電量 萬kWh 460
14 年耗水量 萬m3 1.70
15 採暖(燃煤) t 1600
16 綜合能耗 t標煤 2757.3
二 指標
1 全員勞動生產率
(工業增加值)
萬元/人 65.2
2 投入產出比 5.5 銷售收入/固定資產投資
3 投資利潤率 % 14.0 利潤總額/總資金
4 投資利稅率 % 20.4 (增值稅+銷售稅金及附加+利潤總
額)/總資金
5 盈虧平衡點 % 28.8
6 貸款償還期 年
7 投資回收期:所得稅後 年 8.8
所得稅前 年 7.6
8 內部收益率:所得稅後 % 17.2
所得稅前 % 22.1
9 財務淨現值:所得稅後 萬元 13030.0 (i=12%)
所得稅前 萬元 24706.0
10 資產負債率 % 68.0
11 流動比率 % 128.0
12 速動比率 % 80.0
項目產值綜合能耗 t標煤/萬元產值 0.021883
全廠主要數據及指標對比表(達產年)
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