目錄
第一部分 湘陰縣人民政府辦公室概況
一、部門職責和機構設置
第二部分 湘陰縣人民政府辦公室2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款「三公」經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 湘陰縣人民政府辦公室2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款「三公」經費支出情況決算情況說明
六、政府性基金預算收入支出決算情況
七、國有產佔有使用情況說明
八、政府採購情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 湘陰縣人民政府辦公室概況
(一)部門職責和機構設置
湘陰縣人民政府辦公室是縣人民政府的日常辦事機構,負責辦理縣人民政府的日常工作事務。歸口管理縣政府經研中心。下設2家所屬事業單位:湘陰縣政務業務指導中心和湘陰縣城市創建辦公室。內設秘書組、值班室、督查室、行政室、人事股、建議提案辦、金融室、機要室、綜調室、老乾室10個組室。主要職責:
1、圍繞縣政府中心工作和縣政府領導同志指示,組織專題調查研究。
2、負責審核以縣政府、縣政府辦公室名義印發的公文。
3、負責部門綜合協調,促進政府各項事務的推進落實。
4、受理並研究縣政府各部門和各鄉鎮請示縣政府的事項,提出審核意見,報縣政府領導審批;對縣政府部門間的分歧事項提出處理意見,報縣政府領導決定。
5、負責縣政府會議的籌備工作,協助縣政府領導組織實施會議決定事項。
6、督促檢查縣政府各部門和各鄉鎮對縣政府公文、縣政府決定事項及縣政府領導有關指示、批示的貫徹落實情況,及時向縣政府領導報告。
7、負責縣政府值班工作,及時報告重要情況,傳達和督促落實縣政府領導指示。指導各鄉鎮政府值班工作。
8、搜集、研究和綜合經濟社會發展的重要信息、動態,為縣政府領導決策提供參考。
9、負責協調、督促「放管服」改革工作,對縣政府部門進行目標考核。
10、組織辦理和答覆人大代表建議和政協委員建議、提案。
11、負責縣政府的機要、保密、檔案、值班、聯絡及辦公室內部人事、思想政治工作。
12、負責擬定湘陰駐重點地區聯絡工作計劃,組織實施重點地區湘陰籍的鄉友聯絡服務、招商引資、宣傳推介等工作,協助有關部門和鄉鎮做好湘陰籍進京上訪人員的接訪勸返工作。
13、執行縣禁毒委員會的各項決定,開展日常工作,負責全縣禁毒宣傳教育工作,負責組織協調指導、督促相關單位開展禁毒宣教工作。
14、負責貫徹執行黨和國家金融工作方針政策和法律法規;研究分析國內外金融形勢和全縣金融行業發展重大問題,擬訂全縣金融行業發展規劃等工作。
15、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
16、職能轉變。縣政府辦應加強綜合協調、督查落實、考評督辦、跟蹤調研、上傳下達、綜合調處和後勤保障職責,突出政務服務、金融審批和依法行政監督職責。根據上述職責,縣人民政府辦公室現有編制人數53人,其中行政編制33人,全額事業編有20人;離退休人員46人,其中離休人員2人,退休人員44人。
第二部分 湘陰縣人民政府辦公室2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表(見附件)
二、收入決算表(見附件)
三、支出決算表(見附件)
四、財政撥款收入支出決算總表(見附件)
五、一般公共預算財政撥款支出決算表(見附件)
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(見附件)
七、一般公共預算財政撥款「三公」經費支出決算表(見附件)
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(見附件)
第三部分 湘陰縣人民政府辦公室2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年收入總計9635529.44元,較2018年9241531.62元,增加393997.82元;支出總計9635529.44元,較2018年9280690.1元,增加354839.34萬元;收支總體增加是因為相關中心工作職責劃入我辦,增加了相應工作經費。
二、收入決算情況說明
2019年收入決算9635529.44元,收入全部來源於一般公共財政撥款預算9635529.44元。
三、支出決算情況說明
2019年公共預算財政撥款支出決算9635529.44元,主要包括工資福利支出為5939061.44元,商品服務支出為2136698元,對個人和家庭的補助支出為1559770元,這三部分系保障單位機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的各項支出,包括在職人員和臨聘人員工資、津補貼、各項社保繳費、辦公經費、救濟費、獎勵金和其他對個人和家庭的補助支出等。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年收入總計9635529.44元,較2018年9241531.62元,增加393997.82元;支出總計9635529.44元,較2018年9280690.1元,增加354839.34萬元;收支總體增加主要是財政撥款增加。
五、一般公共預算財政撥款「三公」經費支出情況決算情況說明
2019年「三公經費」支出為23307元,其中:因公出國支出為0元,由於實施公車改革我單位無公務用車,公務接待費23307元,國內公務接待批次為約20次,接待人數約200人。三公經費未超過2019年初預算接待費160000元。
六、政府性基金預算收入支出決算情況
無政府性基金
七、國有產佔有使用情況說明
本單位辦公用房由機關事務管理中心統一安排並管理。2019年末固定資產總額1057017元,累計折舊為516021.03,固定資產淨值540995.97元,包括電腦、複印機、印表機、辦公家具等固定資產。
八、政府採購情況說明
2019年政府採購實際發生額為642775.8元,其中貨物類採購金額104039元,工程類採購金額172283.8元,服務類採購金額366453元,沒有支持中小企業等政府採購政策情況。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的公共財政預算資金。
二、財政專戶資金:指縣級財政當年撥付的財政專戶資金。
三、其他收入:指除上述「財政撥款收入」、「事業收入」等以外的收入。
四、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
五、因公出國(境)經費。單位用於工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等方面的支出。
六、公務接待費。單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用,主要包括單位為執行公務或開展業務活動需合理開支的住宿費、交通費、用餐費等。
湖南省嶽陽市湘陰縣人民政府辦公室(1).XLS
湘陰縣政府辦