金華市綜合行政執法局2018年度部門決算(匯總)

2020-12-11 中國金華網

  一、金華市綜合行政執法局(匯總)概況

  (一)部門職責

  1.統籌協調和指導監督全市綜合行政執法工作。統籌推進全市深化行政執法體制改革,牽頭協調和解決「部門專業執法+綜合行政執法+聯合執法」體系建設中存在的突出問題。研究提出推進和完善全市綜合行政執法改革的方案並督促落實。負責宣傳、貫徹、執行國務院、省政府對開展綜合行政執法工作的有關規定。起草綜合行政執法地方性法規、規章草案,擬訂綜合行政執法規範性文件並組織實施。

  2.負責行政執法指導協調,承擔市行政執法統籌協調指揮領導小組、市綜合行政執法工作部門聯席會議辦公室的日常工作。牽頭完善綜合行政執法部門與業務主管部門執法協作配合機制,明確職責權限劃分,並監督實施。協調綜合行政執法範圍內市級相關業務主管部門執法配合有關事宜。承擔市場監管、生態環境保護、文化市場、交通運輸、農業等領域間和領域內相關部門間的執法協調。

  3.負責行使城市管理的組織計劃、綜合協調、檢查監督職能。承擔市城市管理委員會辦公室的日常工作,負責組織實施市城市管理委員會決定的各項城市管理方案。督查考評全市城市管理工作。協調、督促、指導市直各部門和各縣(市、區)開展城市管理工作。負責編制城市管理發展戰略、中長期發展規劃和年度計劃,並組織實施。負責組織起草有關城市管理的規範性文件和管理標準,並組織實施。協調處理城市管理委員會成員單位和各部門在城市管理方面的關係以及在城市管理中遇到的矛盾和問題。引導和發動社會力量參與城市管理。

  4.統籌協調和指導監督全市綜合行政執法隊伍規範化建設。組織制定綜合行政執法隊伍規範化建設標準並督促落實。統籌推進全市綜合行政執法信息化建設,負責實施市級「智慧城市管理」工作,協調、指導、監督各縣(市、區)的「智慧城市管理」工作,加強與「基層治理四平臺」的對接。協調和監督綜合行政執法範圍內的重大案件處置和跨區域執法工作。

  5.集中行使市容環境衛生、城鄉規劃(法律、法規、規章規定由鄉鎮政府行使的除外)、城市綠化、市政公用、環境保護、工商行政管理(城市道路、廣場等室外公共場所無照經營違法行為)、公安交通(人行道違法停車)、土地和礦產資源、建築業、房地產業、人防(民防)、水行政、安全生產、石油天然氣管道保護、陸域漁政、林政、教育、商務、旅遊、價格、體育管理等21個方面的法律、法規、規章規定的全部或部分行政處罰權及相關的行政監督檢查、行政強制職權。

  6.承擔養犬管理主管部門職責,負責養犬管理相關工作。

  7.完成市委、市政府交辦的其他任務。

  8.有關職責分工。

  ⑴.關於綜合行政執法範圍內的執法。市綜合行政執法局負責深化和完善全市綜合行政執法,牽頭提出優化綜合行政執法事項的建議;指導縣(市、區)綜合行政執法隊伍規範化建設,督促縣(市、區)綜合行政執法部門加強協調配合和按要求履行日常巡查、執法監管,並及時將縣(市、區)綜合行政執法部門的重要執法信息抄送市級相關業務主管部門。市級相關業務主管部門承擔行業監管主體責任,依法制定行政監管規範、標準並及時抄送市綜合行政執法局;負責縣(市、區)綜合行政執法部門相關領域的業務指導,督促縣(市、區)業務主管部門加強協調配合。各級各部門要上下聯動、相互配合,協同落實綜合行政執法各環節相關工作,確保行政管理和行政執法接轉有序。

  ⑵.關於市場監管、生態環境保護、文化市場、交通運輸、農業五個領域的執法。市級市場監管、生態環境、文化和旅遊、交通運輸、農業農村部門負責指導所屬領域行政執法。市綜合行政執法局負責指導市場監管、生態環境保護、文化市場、交通運輸、農業領域間和領域內相關部門間的執法協調。

  (二)機構設置

  從預算單位構成看,金華市綜合行政執法局部門決算包括:局本級決算、局下屬事業單位金華市城市管理服務中心和金華市鐵路新客站站前區管理領導小組辦公室決算。

  納入金華市綜合行政執法局2018年度部門決算編制範圍的二級預算單位包括:

  1. 金華市城市管理服務中心

  2. 金華市鐵路新客站站前區管理領導小組辦公室

  二、金華市綜合行政執法局(匯總)2018年度部門決算公開表

  詳見附表。

  三、金華市綜合行政執法局(匯總)2018年度部門決算情況說明

  (一)收入支出決算總體情況說明

  2018年度收、支總計6,248.39萬元,與2017年度相比,收、支總計各增加1498.9萬元,增長31.56%。主要原因是:本年度新增了部分創建全國文明城市專項經費和餐廚廢棄物資源化利用和無害化處理試點城市建設資金等。

  (二)收入決算情況說明

  本年收入合計6,248.39萬元;包括財政撥款收入5,671.24萬元(其中,一般公共預算5,646.91萬元,政府性基金預算24.33萬元),佔收入合計90.76%;事業收入0萬元,佔收入合計0%;經營收入0萬元,佔收入合計0%;其他收入577.15萬元,佔收入合計9.24%。上級補助收入0萬元,佔收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元,佔收入合計0%。

  (三)支出決算情況說明

  本年支出合計4,538.58萬元,其中基本支出2,339.79萬元,佔51.55%;項目支出2,198.79萬元,佔48.45%;上繳上級支出0萬元,佔0%;經營支出0萬元,佔0%;對附屬單位補助支出0萬元,佔0%。

  (四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2018年度財政撥款收、支總計5,671.24萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加1702.98萬元,增長42.92%。主要原因是:本年度新增了部分創建全國文明城市專項經費和餐廚廢棄物資源化利用和無害化處理試點城市建設資金等。

  (五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

  2018年度一般公共預算財政撥款支出4,303.54萬元,佔本年支出合計的94.82%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加633.11萬元,增長17.25%。主要原因是:本年度新增了部分創建全國文明城市專項經費等。

  2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

  2018年度一般公共預算財政撥款支出4,303.54,主要用於以下方面:一般公共服務(類)支出0萬元,佔0%;國防(類)支出0萬元,佔0%;公共安全(類)支出0萬元,佔0%;教育(類)支出10.26萬元,佔0.24%;科學技術(類)支出0萬元,佔0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,佔0%;社會保障和就業(類)支出241.83萬元,佔5.62%;醫療衛生與計劃生育(類)支出75.18萬元,佔1.75%;節能環保(類)支出0萬元,佔0%;城鄉社區(類)支出3,829.68萬元,佔88.99%;農林水(類)支出0萬元,佔0%;交通運輸(類)支出0萬元,佔0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,佔0%;商業服務業等(類)支出0萬元,佔0%;金融(類)支出0萬元,佔0%;援助其他地區(類)支出0萬元,佔0%;國土海洋氣象等(類)支出0萬元,佔0%;住房保障(類)支出146.59萬元,佔3.41%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,佔0%;其他(類)支出0萬元,佔0%;債務還本(類)支出0萬元,佔0%;債務付息(類)支出0萬元,佔0%。

  3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

  2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4335.66萬元,支出決算為4,303.54萬元,完成年初預算的99.26%,主要原因是進一步加強財務管理,強化預算控制,節約經費開支,儘量做到收支平衡、略有盈餘。其中:

  教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。2018年年初預算為10.81萬元,2018年支出決算為10.26萬元,完成年初預算的94.92%,決算數小於預算數的主要原因加強執法隊員輪訓經費控制,節約經費開支。

  社會保障和就業支出(類)撫恤(款)其他優撫支出(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為22.84萬元,決算數大於預算數的主要原因是年中追撥推介就業退役士兵收入補差經費。

  城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)城管執法(項)。2018年年初預算為2849.47萬元,2018年支出決算為2974.73萬元,完成年初預算的104.4%,決算數大於預算數的主要原因年中追加了部分創建全國文明城市專項經費等。

  城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務(項)。2018年年初預算為1016.95萬元,2018年支出決算為854.95萬元,完成年初預算的84.07%,決算數小於預算數的主要原因是城管「代整治」、市區戶外廣告管理等部分項目執行進度不理想所致。

  住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。

  2018年年初預算為159.05萬元,2018年支出決算為146.59萬元,完成年初預算的92.17%,決算數小於預算數的主要原因是年中有職工退休後不需繳公積金所致。

  (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  2018年一般公共預算財政撥款基本支出2,339.79萬元,其中:

  人員經費2,064.73萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助支出;

  公用經費275.06萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

  (七)政府性基金財政撥款支出決算情況說明

  1.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

  2018年度政府性基金預算財政撥款支出7.9,主要用於以下方面:科學技術(類)支出0萬元,佔0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,佔0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,佔0%;節能環保(類)支出0萬元,佔0%;城鄉社區(類)支出7.9萬元,佔100%;農林水(類)支出0萬元,佔0%;交通運輸(類)支出0萬元,佔0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,佔0%;商業服務業等(類)支出0萬元,佔0%;其他(類)支出0萬元,佔0%;債務付息(類)支出0萬元,佔0%。

  2.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

  2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為16.33萬元,支出決算為7.9萬元,完成年初預算的48.38%,主要原因是市城市管理服務中心的道路停車收費職能劃轉給城投公司,道路停車智能化收費系統項目建設停止執行。其中:

  城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)城市建設支出(項)。2018年年初預算為16.33萬元,2018年支出決算為0萬元,完成年初預算的0%,決算數小於預算數的主要原因是市城市管理服務中心的道路停車收費職能劃轉給城投公司,道路停車智能化收費系統項目建設停止執行。

  城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)城市環境衛生(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為7.9萬元,決算數大於預算數的主要原因是年中追加垃圾分類規範點的試點建設。

  (八)2018年度一般公共預算財政撥款「三公」經費支出決算情況說明

  1.「三公」經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

  2018年度「三公」經費一般公共預算財政撥款支出預算為19.3萬元,支出決算為11.25萬元,完成預算的58.28%,2018年度「三公」經費支出決算數小於預算數的主要原因是加強「三公」經費的支出控制,減少了公務接待費和公務用車運行維護費的開支。

  2.「三公」經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

  2018年度「三公」經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為1.5萬元,佔13.33%,與2017年度相比,減少3.38萬元,下降69.27%,主要原因是跟隨廳級領導出國(境)線路不同導致的費用下降;公務用車購置及運行維護費支出決算為8.02萬元,佔71.3%,與2017年度相比,減少1.98萬元,下降19.8%,主要原因是城市管理服務中心加強了公車管理,嚴控公務用車運行維護費支出;公務接待費支出決算為1.73萬元,佔15.37%,與2017年度相比,減少1.22萬元,下降41.36%,主要原因是加強了公務接待管理,減少不必要的接待,嚴格控制在標準以內接待。具體情況如下:

  (1)因公出國(境)費年初預算數為1.5萬元,支出決算為1.5萬元。完成年初預算的100%。主要用於機關及下屬預算單位人員的出國學習考察等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。

  其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計1人次。

  (2)公務用車購置及運行維護費年初預算數為14.8萬元,支出決算為8.02萬元,完成年初預算的54.19%。決算數小於預算數的主要原因是市城市管理服務中心加強了公車管理,嚴控公務用車運行維護費支出。

  公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用於經批准購置的0輛公務用車;

  公務用車運行維護費支出8.02萬元,主要用於城市管理服務和執法過程中等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2018年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。

  (3)公務接待費年初預算數為3萬元,支出決算為1.73萬元,完成年初預算的57.63%。主要用於接待外地來金學習考察的兄弟單位等支出。決算數小於預算數的主要原因是加強了公務接待管理,減少了不必要的接待,嚴格控制在標準以內接待。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待16批次,累計155人次。

  外賓接待支出0萬元,主要用於……;接待0人次,0批次。

  其他國內公務接待支出1.73萬元,主要用於接待外地來金學習考察的兄弟單位。接待155人次,16批次。

  (九)部門預算績效情況說明

  1.預算績效管理工作開展情況。

  根據預算管理要求,金華市綜合行政執法局部門組織開展了2018年度一般公共預算項目支出績效自評,涉及項目33個,涉及當年一般公共預算資金3397.51萬元,佔項目資金預算總額的99.29%。

  2.部門決算中項目績效自評結果(公開2個項目績效自評結果):

  金華市綜合行政執法局(匯總)在2018年度部門決算中反映城市管理工作經費獎勵資金及智慧城管信息採集經費的項目績效自評結果。

  城市管理工作經費獎勵資金項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分84分,自評結論為「良好」。項目全年預算數為295萬元,執行數為285萬元,完成預算的96.6%。

  主要產出和效果:一是通過市場化運作,政府購買服務模式,組建城市管理信息採集隊伍,拓寬城市管理問題發現渠道,及時發現城市管理部件類問題,降低市政、園林等設施的修復成本和城市管理成本;二是促進城市管理問題的責任落實,調動鄉鎮基層工作人員參與城市管理工作積極性,解決基層執法人員人手不足問題,提高行政執法效率,有效改善市區市容市貌,助推金華創建全國文明城市工作。

  發現的問題及原因:一是城市管理問題採集質量不夠精細。通過招投標,明確信息採集公司,組織建立了60人的城管信息採集隊伍。通過項目的實施,發現在信息採集力度上不夠到位,同時有一定的信息差錯率,對於同一地點、同一類型問題的反覆出現不能有效的遏制。另外,在採集城管信息問題中亦會出現商家阻撓等外界幹擾因素,導致採集的城管問題信息採用率質量不高;二是項目實施後發揮的可持續性影響不夠高。在對項目進行實地檢查過程中,發現部分當時已整改的項目又出現同樣的問題,如佔道經營、流動攤販、佔道廣告牌等。項目整改後,如何預防同樣的城管問題在同樣的地點再次出現,更好的避免重複派單率的發生,發揮項目的長效性是今後城管問題的重點;三是群眾滿意度不夠高。通過了解市民及12個街道對項目實施的滿意度,群眾滿意度不是很高,說明城市管理的工作在一些地方有待改進與完善。如:部分市民提出各部門及鄉鎮街道要齊心協力解決問題,不要相互推諉,導致無法落實責任主體;部分市民提出公園狗較多、人行道上車輛亂停亂放有待改善;部分市民建議要從根源上解決問題,需要提高群眾的素質與自覺性,城管的很多工作(如商家佔道經營、亂堆物堆料)都需要群眾的相互配合。

  下一步改進措施:一是加強內部管理,提高城管問題採集質量。加強對信息採集隊伍的內部管理,定期、定時進行業務培訓,對於新生力量採取一對一幫扶機制,培訓中通過強調城管問題採集的標準,減少差錯率的產生,切實提高城管問題信息採集的質量,保障項目實施的源頭是合法、有效的;二是分區、分部門進行考核,嚴格執行考核制度。嚴格執行《金華市區數位化城市管理部件和事件立結案規範 》及《2018年金華市城市管理工作考核辦法》, 對納入考核的相關職能部門分別進行打分,考核內容應該涵蓋組織保障、工作任務及城市管理協作情況等。考核執行應當遵循公平、公正原則;三是建立創新機制,發揮長效性影響。由於城市管理本身存在動態性、反覆性,在城市治理過程中實行的「突擊戰」、「疲勞戰」往往形不成長效管理機制,特別是流動攤販、城市「牛皮癬」等問題,一時之間難以徹底治理。項目的實施要立足市政府關於三項制度的要求,同時也要發揮創新機制,針對城管問題的反覆性尋找切實可行的解決之道,可以結合微信、微博等現代化媒體手段,使項目的治理髮揮可持續性的影響;四是提高群眾滿意度,增加項目實施效益。認真聽取群眾的意見,站在群眾的角度思考問題,結合實際情況制定解決措施與方案,提高群眾滿意度,增強項目實施效益。建立創新機制,推廣微信公眾號、市局網站等新媒體手段,擴大城管治理的影響力,使更多的群眾參與到城市管理的工作中來,真正做到為民服務,民主治理。

  智慧城管信息採集經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分79分,自評結論為「良好」。項目全年預算數為260萬元,執行數為250.34萬元,完成預算的96.29%。主要產出和效果:開展智慧城管工作,落實三項制度,城市管理工作實行標準化管理。2018年,共採集交辦各類城市管理問題11.1萬起,應結案112956起(含上年未結案件),已結案108706起,結案率96.23%。

  發現的問題及原因:一是信息採集質量不夠精細。通過招投標,明確信息採集公司,組織建立城管信息採集隊伍。在採集過程中,能夠發現在信息採集力度上依然存在不夠到位的情況,並且有信息差錯率。對同一地點、同一類型的問題反覆出現,不能有效遏制。另外,在採集城管信息問題中亦會出現商家阻撓等外界幹擾因素,導致採集的城管問題信息採用率質量不高;二是項目實施後發揮的可持續性影響不夠高。在對項目進行實地檢查過程中,發現部分當時已整改的項目又出現同樣的城管問題,如佔道經營、流動攤販、佔道廣告牌等。項目整改後,如何預防同樣的城管問題在同樣的地點再次出現,更好的避免重複派單率的發生,發揮項目的長效性是今後城管問題的重點;三是群眾滿意度不夠高。通過了解市民及12個街道對項目實施的滿意度,群眾滿意度不是很高,說明城市管理的工作在一些地方有待改進與完善。如:部分市民提出各部門及鄉鎮街道要齊心協力解決問題,不要相互推諉,導致無法落實責任主體;人行道上車輛亂停亂放有待改善;部分市民建議要從根源上解決問題,需要提高群眾的素質與自覺性,因為城管的很多工作(如商家佔道經營、亂堆物堆料)都需要群眾的相互配合;四是立案率和及時核查率未達到目標。在採集過程中採集人員上報案件中有部分案件未達到立案標準,導致有效上報率未達到設定的目標,採集的準確性上存在不足。在回復及時性上仍有欠缺,信息採集員接到監督中心發送部件損毀、修覆信息和時間發生、處理完畢信息(或接到臨時任務號)後未在規定時間內趕到現場核查(實)信息。在2018年考核中,信息採集扣款22萬餘元。

  下一步改進措施:一是加強內部管理,提高城管問題採集質量。加強對信息採集隊伍的內部管理,定期、定時進行業務培訓,對於新生力量採取一對一幫扶機制,培訓中通過強調城管問題採集的標準,減少差錯率的產生,切實提高城管問題信息採集的質量,保障項目實施的源頭是合法、有效的;二是建立創新機制,發揮長效性影響。由於城市管理本身存在動態性、反覆性,在城市治理過程中實行的「突擊戰」、「疲勞戰」往往形不成長效管理機制,特別是流動攤販、城市「牛皮癬」等問題,一時之間難以徹底治理。項目的實施要立足市政府關於三項制度的要求,同時也要發揮創新機制,針對城管問題的反覆性尋找切實可行的解決之道,可以結合微信、微博等現代化媒體手段,使項目的治理髮揮可持續性的影響;三是提高群眾滿意度,增加項目實施效益。認真聽取群眾的意見,站在群眾的角度思考問題,結合實際情況制定解決措施與方案,提高群眾滿意度,增強項目實施效益。建立創新機制,推廣微信公眾號、局(辦)網址等新媒體手段,擴大城管治理的影響力,使更多的群眾參與到城市管理的工作中來,真正做到為民服務,民主治理。

  3.以部門為主體開展的重點績效評價結果。(如有)

  無

  (十)其他重要事項的情況說明

  1.機關運行經費支出情況。

  2018年度機關運行經費支出275.06萬元,比年初預算數增加3.17萬元,增長1.46%,主要原因是2018年度是我市迎接創建全國文明城市考核的第一年,機關運行經費的開支略有增加。

  2.政府採購支出情況。

  2018年度政府採購支出總額968.28萬元,其中:政府採購貨物支出599.67萬元、政府採購工程支出0萬元、政府採購服務支出368.61萬元。授予中小企業合同金額190.96萬元,佔政府採購支出總額的19.73%。其中,授予小微企業合同金額693.05萬元,佔政府採購支出總額的71.58%。

  3.國有資產佔有使用情況。

  截至2018年12月31日,金華市綜合行政執法局本級及所屬各單位共有車輛4輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休幹部用車0輛、其他用車4輛,其他用車主要是城市管理業務用車。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

  四、名詞解釋

  1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

  2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

  3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  4.其他收入:指預算單位在「財政撥款」、「事業收入」、「經營收入」、「上級補助收入」、「附屬單位上繳收入」等之外取得的各項收入。

  5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位當年的「財政撥款收入」「事業收入」「其他收入」等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

  6.年初結轉和結餘:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

  7.年末結轉和結餘:指單位按有關規定結轉到下年或以後年度繼續使用的資金。

  8.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

  9.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

  10.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  11.「三公」經費:納入財政預決算管理的「三公」經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  12.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  13.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)城管執法(項):反映城市管理綜合行政執法、加強城市市容和環境衛生管理等方面的支出。

  14. 城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務(項):反映其他用於城鄉社區管理事務方面的支出。

  15.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

  16.醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

  17.醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

  18. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

  19. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

2018年度部門決算公開表.xls

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