證監會公布IPO財務造假細節,現場檢查1家移送稽查調查,12家出具...

2020-12-22 新浪財經

來源:IPO頭條

來源:證監會網站

剛剛證監會公布了對12家IPO企業虛假披露、財務造假等違反行為的警示函!上市公司財務造假呈現主動性、系統性造假、手段隱蔽、金額巨大、造假周期長等特徵,大批中介機構違法!

1、IPO企業普遍性違法

據證監會公告,自2019年6月以來證監會已完成84家IPO企業現場檢查工作,其中1家企業被移送稽查調查處理(採取36個月內不受理股票發行申請的監管措施)、12家企業(其中6家已撤回申請終止審查)被採取出具警示函的監管措施、48家企業被採取審核重點關注、督促整改會計處理及內控問題等措施、撤回IPO申請材料的30家。即被抽查的企業100%有問題。

2、大批中介機構違法!

IPO抽查中,45家中介機構被追責(其中包括21家保薦機構、17家會計師事務所、7家律師事務所)!大批的中介機構違法說明,IPO過程中有中介機構和沒中介機構,對投資者幫助不大,他們很多沒有獨立性,甚至與IPO企業串謀一起欺詐投資者,投資者才是財務欺詐和虛假披露的買單者和受害者!

移送稽查調查處理

對1家企業移送稽查調查處理,採取36個月內不受理該企業股票發行申請的監管措施。該企業已撤回申請終止審查,主要存在如下問題:2016年-2018年大量更改銀行流水對手方名稱、摘要、明細帳記錄;未完整披露關聯方及其貸款走帳、資金拆借等資金往來情況;會計基礎及內部控制存在缺陷,如:材料採購驗收單、領料單缺失,勞務採購未能提供勞務費用明細,未登記銀行存款日記帳和現金日記帳等。

江西綠巨人生態環境股份有限公司:

經查,我會發現你公司在申請首次公開發行股票並上市過程中,存在如下問題:2016-2018年大量更改銀行流水對手方名稱、摘要、明細帳記錄;未完整披露關聯方及其貸款走帳、資金拆借等資金往來情況;會計基礎及內部控制存在缺陷,如:材料採購驗收單、領料單缺失,勞務採購未能提供勞務費用明細,未登記銀行存款日記帳和現金日記帳等。  上述行為違反《首次公開發行股票並上市管理辦法》第四條、第十七條、第二十二條、第二十三條、第二十四條和第二十五條的規定,構成《首次公開發行股票並上市管理辦法》第五十二條規定所述行為。按照《首次公開發行股票並上市管理辦法》第五十二條的規定,我會決定對你公司採取36個月內不受理股票發行申請的監管措施。  如果對本監督管理措施不服,可以在收到本決定書之日起60日內向我會提出行政複議申請,也可以在收到本決定書之日起6個月內向有管轄權的人民法院提起訴訟。複議與訴訟期間,上述監督管理措施不停止執行。

中國證監會

2020年4月21日

保薦機構:萬聯證券

律師事務所:北京國楓律師事務所

會計師事務所:天健會計師事務所

出具警示函

對12家企業(其中6家已撤回申請終止審查)採取出具警示函的監管措施。該類企業主要涉及:部分客戶銷售回款資金來源於發行人或其關聯方,高管通過員工借款或供應商付款方式間接佔用發行人資金,大量使用代管的客戶銀行卡進行結算,提前確認收入,金融資產減值準備計提不充分,未披露與第三方進行資金拆借,大量紙質應收票據取得與背書存在異常等問題。

1、關於對廈門雅迅網絡股份有限公司採取出具警示函監管措施的決定

經查,我會發現你公司在申請首次公開發行股票並上市過程中,存在軟體研發收入確認缺乏充分依據、銷售發貨時間與出庫時間矛盾、部分客戶銷售回款資金來源於發行人或其關聯方、高管通過員工借款或供應商付款方式間接佔用發行人資金等問題。

2、關於對新中冠智能科技股份有限公司採取出具警示函監管措施的決定

經查,我會發現你公司在申請首次公開發行股票並上市過程中,存在收入確認時點不謹慎、採購返利確認依據不充分、部分內控制度執行不到位、未披露代收貨款事項等問題。

3、關於對四川菊樂食品股份有限公司採取出具警示函監管措施的決定

經查,我會發現你公司在申請首次公開發行股票並上市過程中,存在分公司出納挪用公司資金髮生額累計達9577.89萬元且首次申報稿未披露該事項、貨幣資金披露不實、內控制度存在重大缺陷、返利計提不準確等問題。

4、關於對揚州日興生物科技股份有限公司採取出具警示函監管措施的決定

經查,我會發現你公司在申請首次公開發行股票並上市過程中,存在部分客戶銷售回款資金來源於發行人、關聯方及供應商,部分業務會計處理不準確,財務系統日誌中存在大量刪除、修改記錄,開具無真實交易背景的票據,實際控制人向核心技術人員轉帳,未披露第三方回款,成本、費用相關內控不健全等問題。

5、關於對一力製藥股份有限公司採取出具警示函監管措施的決定

經查,我會發現你公司在申請首次公開發行股票並上市過程中,存在銷售返利不規範、宣傳推廣費用管理不規範等問題。

6、關於對海諾爾環保產業股份有限公司採取出具警示函監管措施的決定

經查,我會發現你公司在申請首次公開發行股票並上市過程中,存在部分項目運營管理相關技術服務費會計處理不規範、未如實披露受限貨幣資金等問題。

7、關於對江蘇長齡液壓股份有限公司採取出具警示函監管措施的決定

經查,我會發現你公司在申請首次公開發行股票並上市過程中,存在未披露與第三方進行資金拆借、未披露開具並背書無真實交易背景的票據等問題。

8、關於對江蘇劍牌農化股份有限公司採取出具警示函監管措施的決定

經查,我會發現你公司在申請首次公開發行股票並上市過程中,存在大量紙質應收票據取得與背書存在異常、以相同票據向客戶退款並收回、委託加工物資未按加工單位單獨核算等問題。

9、關於對安徽揚子地板股份有限公司採取出具警示函監管措施的決定

經查,我會發現你公司在申請首次公開發行股票並上市過程中,存在提前確認工程收入、經銷模式收入內部控制制度未得到有效執行、運輸費用跨期確認、採購環節內部控制存在缺陷等問題。

10、關於對廣東華冠新型材料股份有限公司採取出具警示函監管措施的決定

經查,我會發現你公司在申請首次公開發行股票並上市過程中,存在個別客戶類型及供應商信息披露錯誤、採購業務內部控制執行不到位、部分固定資產會計核算不準確、部分期間費用確認和披露不準確等問題。

11、關於對廣州農村商業銀行股份有限公司採取出具警示函監管措施的決定

經查,我會發現你公司在申請首次公開發行股票並上市過程中,存在部分金融資產減值準備計提不充分、個別違約債券會計核算前後不一致等問題。

12、關於對廣東粵海飼料集團股份有限公司採取出具警示函監管措施的決定

經查,我會發現你公司在申請首次公開發行股票並上市過程中,存在大量使用代管的客戶銀行卡進行結算、應收帳款壞帳準備計提不準確、銀行存款餘額披露不準確、非流動資產—上市費用核算不準確等問題。

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