目 錄
第一部分 湘陰縣審計局2021年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
(一)基本支出
(二)項目支出
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
(二)「三公」經費預算
(三)政府採購情況
(四)國有資產佔有使用情況
(五)績效目標情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表(按部門預算經濟分類)
5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
6、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)
7、基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)
21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經濟分類)
22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經濟分類)
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按部門預算經濟分類)
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按政府預算經濟分類)
27、項目支出表
28、2021年「三公」經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
第一部分:
湘陰縣審計局2021年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
主要職能:在本級人民政府和上級審計機關的雙重領導下,負責本縣和上級審計機關交辦的審計工作。
(二)機構設置
根據編委核定,我局內設科股室8個,全部納入2021年部門預算編制範圍。
內設科室分別是辦公室、經責股、財金股、行審股、農業股、法制股、投一股、投二股。
二、部門預算單位構成
本單位沒有所屬二級機構,因此2021年度部門預算僅為本級預算。
三、部門收支總體情況
2021年部門預算我局本級一級預算。我局2021年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24、表均為空。收入包括經費撥款,也包括罰沒款收入,支出包括局機關及下屬事業單位基本運行的經費。
(一)收入預算:2021年年初預算數558.1萬元,其中,經費撥款525.1萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入撥款33萬元。
(二)支出預算:2021年年初預算數558.1萬元,其中,一般公共服務支出462.85萬元,社會保障和就業支出53.26萬元,衛生健康支出16.15萬元,住房保障支出25.84萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款收入558.1萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2021年基本支出年初預算數為375.1萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
(二)項目支出:2021年項目支出年初預算數為183萬元,是指單位用於政府性投資審計、財政同級審、經責審計支出。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
2021年局系統機關運行經費當年一般公共預算撥款48.1萬元,比2020年預算減少了1.6萬元,減少10%,其主要原因是2021年壓減一般性支出,導致機關運行經費預算減少。
(二)「三公」經費預算
2021年「三公」經費預算數為2萬元,其中,公務接待費2萬元,公務用車購置費無,因公出國(境)無,2021年「三公」經費預算較2020年減少3.2萬元,主要是厲行節約,進一步壓縮了三公經費。
(三)政府採購情況
2021年我局機關政府採購預算總額121萬元,其中,政府採購貨物預算33.6萬元,政府採購服務預算87.4萬元。
(四)國有資產佔有使用情況
截止2020年12月31日,本系統車改完成後共有車輛0輛,單位價值50 萬元以上通用設備0臺(套),2021年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。
(五)績效目標情況說明
2021年本部門整體支出績效目標558.1萬元,其中:基本支出375.1萬元,項目支出150萬元。全部實行整體支出績效目標管理,非稅收入徵收成本33萬元詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》,第30張表《項目支出績效目標表》。
2021年本部門項目支出績效目標150萬元,主要績效目標是:1.按要求完成同級審項目7個所需工作經費。如辦公費、資料費、加班用餐等。2.按要求完成投資項目6個所需工作經費。如辦公費、資料費、加班用餐等。3.按要求經責項目20個所需工作經費。如辦公費、資料費、加班用餐等。重點民生資金和項目審計17個所需工作經費。如辦公費、資料費、加班用餐等。
六、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、等其他費用。
2、「三公」經費:納入省財政預算管理的「三公「經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分:
部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表(按部門預算經濟分類)
5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
6、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)
7、基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)
21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經濟分類)
22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經濟分類)
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按部門預算經濟分類)
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按政府預算經濟分類)
27、支出預算項目明細表
28、2020年「三公」經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
審計局2021年部門預算及三公經費預算縣公開表.xls